Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-05-05 16:14 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #947055

smalsuole rašė:

Girele rašė:

smalsuole rašė: Supratau. Tai nesvarbu, kad sąskaitoj pirkėjas nurodytas ūkininkas su savo kodu ir PVM kodu?

O sąskaitą - su PVM? Ūkininkas dėjo į atskaitą PVM?

Taip, sąskaitą išrašė PVM mokėtojas, PVM atskaita pateikiama kas pusmetį, todėl dar neįtraukta.

Jei nenaudosite ūkio veikloje - PVM atskaita negalima, todėl geriau jau susideklaruokite naudojimą.
2011-05-05 10:23 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #946850

smalsuole rašė: Supratau. Tai nesvarbu, kad sąskaitoj pirkėjas nurodytas ūkininkas su savo kodu ir PVM kodu?

O sąskaitą - su PVM? Ūkininkas dėjo į atskaitą PVM?
2011-05-05 09:40 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #946818

smalsuole rašė:

Girele rašė:

smalsuole rašė: Dar klausimas. Jei ūkininkas nusipirko IT, tačiau jį iš karto panaudos būdu nuomoja UAB'ui, tai to IT nusidėvėjimo ūkis negali traukt į sąnaudas?

O ūkininkas deklaravo, kad IT naudoja ūkio veikloje?
Balanse (finansinėje apskaitoje) - nusidėvėjimą galite skaičiuoti, bet GPM atžvilgiu - tai bus NELEIDŽIAMI atskaitymai.

Dar nedeklaravo, nesenai pirko. Bet juk skaitysis, kad nenaudoja ūkio veikloj, jei tą IT nuomoja? smile

Jei nenaudosite ūkio veikloje - netraukiate ir į balansą, ir nusidėvėjimo neskaičiuojate. Bus taip - kad gyventojas (ne ūkininkas) tą IT duoda naudotis pagal panaudos sutartį.
2011-05-05 07:42 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #946788

ttomaa9 rašė: Sveiki, noriu paklausti kokius apskaitos dokumentus reikia pildyti parduodant produkciją turguje ir iš namų. Parduodame obuolius. Negi kiekvienam žmogeliui saskaitas reikia išrašinėti?

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Parduodant turguje, jei gyventojas neprašo sąskaitos - surašote laisvos formos dokumentą.
2011-05-05 07:40 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #946787

smalsuole rašė: Dar klausimas. Jei ūkininkas nusipirko IT, tačiau jį iš karto panaudos būdu nuomoja UAB'ui, tai to IT nusidėvėjimo ūkis negali traukt į sąnaudas?

O ūkininkas deklaravo, kad IT naudoja ūkio veikloje?
Balanse (finansinėje apskaitoje) - nusidėvėjimą galite skaičiuoti, bet GPM atžvilgiu - tai bus NELEIDŽIAMI atskaitymai.
2011-05-04 19:07 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #946700

smalsuole rašė: Sveiki,
Metų pradžioj, nepaskirstytą pelną perkėliau į 4486 sąskaitą, buvo nemaža suma, todėl ūkininkas išsiiminėjo pinigus bei darė pavedimus į savo asm. sąskaitą. Tačiau jau matau, kad ta 4486 sąskaita jau iš K patapo D. Ar taip gali būt? smile Gal reikės metų pabaigoj tą sumą apmokestint ar dar kū? smile

Be reikalo... Jei jūs tvarkote ŪKININKO o ne bendrovės apskaitą - visas pelnas turėjo nukeliauti į 30 sąskaitą; metų eigoje įnašus fiksuojate 310, o išėmimus - 311 sąskaitoje, metų pabaigoje - jas uždarote su 30 sąskaita.
Pasiskaitykite rekomendacijas apie ūkininko dvejybinę apskaitą.
2011-05-04 14:36 Bendra » operciju registravimas » #946567

iruxa rašė: Laba diena,susiduriau su idiotiska situacija: zinau ,kad jeigu ta pacia diena banke daromos vienodos operacijios pvz (direktorius nuema pinigus ir taip 10 kartu po 1000) galiu buhalterineje apskaitoje pravesti kaip viena operacija 1karta 10000 ,su salyga,kad per savaite nevirsija 100000. Gal aks zino kur galima apie tai paskaityti ?
Isanksto dekoju smile

Valio smile taxiečių nuomonė svaresnė už auditorių smile
Man kilo kitas klausimas - nu nač....t tas direktorius tą pačią dieną dešimt kartų nuima pinigus po 1000 litų? ko neišsiima iš karto 10000 Lt???? ir kam ta sąlyga - per savaitę 100000 ?
2011-05-04 13:42 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #946535

inguuute rašė: labai prašau paiškinkite šį sąkinį "Tik viską suvedus - nepamirškite susitikrinti sintetikos su analitik" papraščiau, kokį pavyzdį gal galit duoti:)

smile
Kad pvz. ilgalaikio turto sumos pagal korteles sutaptų su sumomis buhalterinėse sąskaitose; pvz. kreditorių ir debitorių sumos pagal kiekvieną iš jų sutaptų su sumomis buhaterinėse sąskaitose; pvz. prekių (kito turto) likučių sumos sutaptų su buhalterinėmis sąskaitomis.

P.S. o kur jus buhalterijos mokėtės?
2011-05-04 13:00 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #946519

inguuute rašė: KAI ĮEINU į operacijų žurnalą tai man rodo kad prie kiekvienos sąskaitos PRADINIS LIKUTIS tai manau gerai suvedžiau.
Kai pasirenku sąskaitų likučius tai rodo tarkim ir ilgalaikio turto nusidėvėjimą bolgai:
įvedžiau 1227 K, o sąskaitų likučiuos rodo 1227 D SUMA SU MINUSU.
Atrodo peržiūrėjau visas sąskaitas, bet balansas man nesigauna

Nusidėvėjimas programoje vedamas D1227 su minusu.
Jei balansas nesueina - tikrinkite: atsispausdinkite didžiąją knygą laikotarpio pradžiai, pasidėkite savo turimą didžiąją knygą -- ir kiekvieną sąskaitą žiūrėkite, kur skaičiai skiriasi.
2011-05-04 11:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #946461

inguuute rašė: Nesuprantu kaip likučius susivesti:
1. pas mane buvo mokėtinas PVM mokestis(4484) likučiuos D, cento programoje įvedu likutį D ir kaip noriu pažiūrėti likučius tai man tą sumą perkelia į K su minusu. Tada nebesueina balansas ir taip dar su pora sąskaitų. bandžiau ir kitaip suvetsi bet balansas nesigauna, gal zinot kaip reikia suvesti?

Suvedėte teisingai. O kokioje atskaitoje jums rodo kredite su minusu? Beje, jei ir rodo - balansui įtakos tai neturi - balansas vistiek turi sueiti. jei nesueina - kažką kitą blogai suvedėte. Ar OŽ vedant sąskaitų likučius tikrai nurodėte, kad tai PRADINIS LIKUTIS?

inguuute rašė: 2. vedant likučius su tiekėjais vadovėlyje nurodyta jog pasirenki sąskaitą, ant jos dešniuoju klavišu ir pasirenki PRADINĖS KONTR.SKOLOS (ARBA paspauskite mygtuką SKOLOS), taip ir padariau ir visus tiekėjus suvedžiau, bet kai atsidariau likučius man suma nepasirodė, tada kiekviena kontrahenta atskirai suvedžiau į likučius (kaip ir bet kokia kita sąskaita)ir viskas gavosi gerai, bet tai nesuprantu kam siūlo susivedinėti per PRADINĖS KONTR.SKOLOS? gal kažką tai įtakoja tik aš nesupratau ką?

Kontrahentų pradines skolas paprastai vedu per du kartus - į kontrahentų korteles pagal dokumentus arba tik bendrą įsiskolinimą. Antrą kartą - į OŽ, pažymėjus kad tai pradinis likutis, vedu tik vieną bendrą sumą tiek į pirkėjų, tiek į tiekėjų sąskaitą. Nors - galima skaidyti pagal kiekvieną atskirai, bet tai užima daug laiko, o rezultatas -tas pats.

inguuute rašė: 3. IT likučius paprastai pasirinkau sąskaitą ir įvedžiau sumą, bet gal reikia pirmiau IT korteles užpildyti?

Jokio skirtumo, kurį veiksmą darysite pirma.
Tik viską suvedus - nepamirškite susitikrinti sintetikos su analitika. smile
2011-04-29 07:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #944930

Dianele23 rašė: Nu tada reiks bandyti skambintis... smile keista, kad tik parsisiunčiau programą, ir tokios klaidos darosi, tai kas toliau įdomu bus, kai rimtai dirbti su ja reikės....baisoka... smile

Pirmas kartas - visada baisoka, ir ne visada pavyksta smile
2011-04-28 20:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #944851

Dianele23 rašė: Sveiki, atsisiunčiau demo versiją, pas mane 7wind smile padariau kaip rašo nustatymus Control panel, kad nemestų klaidų, ir vistiek pastoviai meta lentelę su užrašu : " Permission denied.File C\PDOXUSRS.NET Directory C' Gal kas galit paaiškinti kame čia problema? smile Neleidžia net išjungti programos smile

Ryt iš ryto pasiskambinkite Edlontos technikams
2011-04-27 09:39 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #944086

medeine rašė: na kai gaunama dovanų arba paveldima, kredituoti 30 sąsk? smile

Paveldi ar gauna dovanų - FIZINIS ASMUO, ir tik tada, kai jis nusprendžia naudoti tą turtą savo ūkyje uždirbti pajamoms iš žemės ūkio veiklos, jis tą turtą "įneša" į ūkį. Todėl užpajamuojate per 310 sąskaitą "Ūkininko įnašas".
2011-04-27 09:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #944085

Vikbo rašė: Sveiki, reikia israsyti kteditine saskaita pirkejui- tai rasome- per Saskaita-faktura- kreditine- ir su minusu reikia rasyti???

Su minusu rašote kiekį
2011-04-26 16:27 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #943988

medeine rašė: GPM atžvilgiu: mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Na aš tai suprantu, bet vistiek kokia verte įtraukti? smile
juk nuline netrauksiu...[/quote]
Rinkos verte
2011-04-26 15:54 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #943975

medeine rašė: Sveiki,
gal galit pasakyti, kokia verte į apskaitą įtraukiamas turtas, jeigu ūkininkas jį paveldėjo? Vidutine rinkos verte? Registrų centro išraše pateiktos 3 vertės.
ir kokia korespondencija registruoti tai? Kredite 30 sąskaita?
smile

GPM atžvilgiu: mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
2011-04-25 19:15 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #943662

arturiokas rašė: Sveiki,
kokie jūsų atsiliepimai apie programą Centas, ar tiktų ši programa parduotuvės apskaitai, ir ar draugauja su POS ?

Žr. "Papildomų įrenginių palaikymas:" www.edlonta.lt/php/?mid=38
2011-04-21 07:46 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #942745

elei rašė: .....
tuomet sukontuociau
...

na, bent jau aš daryčiau irgi taip pat...
2011-04-21 07:45 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #942744

Mardzy rašė:

Girele rašė: Logiškai - žmona deklaruoja savo dalį prie veiklos, o vyras - kaip turto pardavimą.

Man kliūna tai, kad turtas neišlaikytas trejus metus... Skambinau į VMI, spėkit, kiek ir kokių atsakymų gavau? smile Tikriausiai reiks raštiškai klaust, kad jei ką - pakištų popierių po nosim.

VMI dar nemoka konsultuoti ūkininkų... jiems čia dar "žalias miškas"...
2011-04-20 18:16 Įvairūs » Nesąmonių muziejus » #942635

Aradija rašė:

wolf rašė: Delfi grybauja ar aš kažko nesuprantu

Nezinau ar grybauja ar ne, tik man direktorius pasakojo kad jo draugo imonei VMI isstate inkasacini - pelno mokesciui kurio mokejimo terminas dar tolimas smile

Gal to direktoriaus draugas nepaklausė savo buhalterio, ar įmonei reikėjo mokėti AVANSINĮ pelno mokestį?
2011-04-20 17:54 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #942627

Mardzy rašė:

Girele rašė: įrašote į V priedą, V2 laukelyje 01 kodu: "... ir parduotą (ŽŪ) veikloje naudotą ilgalaikį turtą"

O ne į N priedą 17 kodu (jei išlaikyta reikiamą laiką) ir į T priedą 10 kodu (jei neišlaikyta)?

Kai naudojamas veikloje - V priede, kai nenaudojamas - N arba T priede... Logiškai - žmona deklaruoja savo dalį prie veiklos, o vyras - kaip turto pardavimą. Bet reiktų pasiaiškinti VMI šį klausimą.
2011-04-20 17:33 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #942621

Mardzy rašė: Ir dar. Buvo parduotas individualioje veikloje naudotas, nuosavybės teise trejus metus neišlaikytas, santuokoje įgytas turtas, pirkėjas sudeklaravo pusę sumos ūkininkui, pusę ūkininko žmonai (ji turi atskirą ūkį). Į IT šis turtas buvo įtrauktas ūkininkienės apskaitoje. Ar ūkininkui deklaracijoje reikia pildyti T3 langelį apie šio turto įsigijimo kainą, ar pildo tik ūkininkienė, ar irgi pusiau, kaip ir pajamos?

Ačiū, jei kas padėsit sugalvot smile

Sumakaluota kažkas...
Nesvarbu, kad pirktas santuokoje, svarbu - KAS BUVO SAVININKAS pagal pirkimo sutartį. Tas, kuris buvo savininkas - turi viską ir susideklaruoti. Įtariu - šiuo atveju pirkėjas buvo neteisingai informuotas ir neteisingai sudeklaravo išmokėjimą.
Dar - jei tas IT buvo SAVININKO naudotas žemės ūkio veikloje, jį įrašote į V priedą, V2 laukelyje 01 kodu: "... ir parduotą (ŽŪ) veikloje naudotą ilgalaikį turtą"
2011-04-20 17:27 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #942618

Kanarele rašė: Sudarineju ukininko pradini balansa. Nerandu keliu atsakymu i savo klausimus. Jei jums nesunku, gal galetumete parasyti savo nuomone?
Sudariau ukininko turto inventorizacija, kuri jis naudja savo ukyje. Yra nemazai ilgalaikio turto (priekabos, plugai ir pan.), kurie yra seni ir kuriems ukininkas neturi jokiu isigyjimo dokumentu. Ta turta jis ivertino rinkos kaina. Kaip traukti i balansa?
Kaip jiems skaiciuoti nusidevejima? Nuo sausio pirmos is naujo skaiciuoti nusidevejima nuo rinkos kainos, ar kaip? Ar tas nusidevejimas bus leidziami atskaitymai?

Nusidėvėjimas turto, kuris įvertintas rinkos kainomis ir (arba) neturi įsigyjimo dokumentų - bus NELEIDŽIAMI atskaitymai.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
2011-04-20 17:22 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #942616

Mardzy rašė: Pirmąkart pildau GPM. Viskas kaip ir aišku, tik užstrigau ties V7 - leidžiamų atskaitymų suma. Suprantu, kad čia įeina pardavimų savikaina, sodros mokesčiai, banko komisiniai, palūkanų sąnaudos. O kaip su DU, IT nusidėvėjimo, žemės nuomos ir panašiom sąnaudom? Jos pas mane neįeina į produkcijos savikainą. Ar į sąnaudas galiu traukti netekimus (kritę galvijai) ar negaliu?

O ūkininkas 2010 metais buvo GPM mokėtojas?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Apie leidžiamus atskaitymus:
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000007...
2011-04-20 11:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #942306

inguuute rašė: Šaunumėlis:)
aciu :)

www.edlonta.lt/forumas/index.php
2011-04-20 10:36 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #942254

inguuute rašė: Sveiki, planuojam pirkti šią programą tad turiu klausimukų:
Pabandysiu išdėstyti kuo suprantamiau klausimus:)
PVZ
1. uzpajamuojam prekes i sandeli: kaladėles, žarnelės,padangos...
2. ateina apsipirkti fizinis asmuo ir aš jam išmušu čekį ant kurio parašyta: detalės80Lt. darbai 30LT.; ir taip per diena keli čekiai; kaip Jūs turint tokius čekius (be saskaitos faktūros) nurašot prekes? eina kazkaip "panaikinti" sandelyje prekes neisrasant saskaitos fakturos?

Per prekių Nurašymą.


inguuute rašė: 3. gaunų pvm saskaitą faktūra su minusu, jog pvz: kaladėles grąžino, eina tokią sąskaitą įvetsi ir sandėlyje "pasinaikins" ta prekė?

Taip.


inguuute rašė: 4. reikia kaip kada išrašyti debetinį dokumentą jog mes grąžinam tiekėjui prekę, eina tokį dokumentą išrašyti ir sandėlyje "pasinaikins" ta prekė?
Būčiau labai dėkinga už atsakymus;) bent į viena iš jų;) ačiukas;)

Taip.
2011-04-15 18:48 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #940711

tarante rašė: Apsidžiaugiai iš anksto,norint trinti rašo, kad negalima pašalinti,nes sandėlyje nėra pakankamai likučių.

Vadinasi tas prekes (ar vieną kurią) - jau pardavėte arba nurašėte.
Galite tą problemą išspręsti kitaip - dabar suvedate per Gavimus kaip sąskaitą, bet PAŽYMITE, kad buvo VAŽARAŠTIS. Tai suvaikščios skolos, o prekės nesijudins.
2011-04-15 18:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #940708

tarante rašė: Ačiū Jums labai labai, pažiūrėjau, kad užpajamuota per važtaraštį...lieku skolinga smile

aha smile
2011-04-15 18:32 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #940706

tarante rašė: Bandysiu. ieškot...dabar nepamenu gal aš uždėjau varnelė,kad buvo važtaraštis,nors nereikėjo...

Tai gal užpajamavot per važtaraštį? tada dokumento ieškokite - Gauta pagal krovinio važtaraštį, jei - tikrai taip, jį ištrinkite ir suveskite normaliai.
2011-04-15 18:12 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #940702

tarante rašė: Dar vienas klausimėlis. Jei tuos likučius žmogaus ištrinsiu ir įsivesiu iš naujo, ar nieko blogo nenutiks.? smile

Ištrinti galite TIK pirminį dokumentą - sąskaitą, pagal kurią užsipajamavote. Jei nerandate tos sąskaitos - neištrinsite. Todėl - ieškokite, per kokį Gavimą tie likučiai papuolė į jūsų sandėlį.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui