Tax.lt narys Virgulka

Virgulka
Tax.lt narys nuo
2006-01-12
Miestas / vietovė
Vilnius
Virgulka
forume parašė 934 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-02-23 12:34 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #766913
Sveiki,
gavau iš VMI kad neprieme FR0572 deklaracijos už sausio mėn. nes ten su PSD įmokom, juk kai mokėjau sausio mėn. tai buvp atlyginimas ir ligos pašalpa uz gruodzio mėn. bet juk išmokama sausio mėnė. o deklaruojama kad tai sausio mėn. pajamos. tai kaip man čia dabar geriau padaryti?
2010-02-23 12:34 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #766912
Sveiki,
gavau iš VMI kad neprieme FR0572 deklaracijos už sausio mėn. nes ten su PSD įmokom, juk kai mokėjau sausio mėn. tai buvp atlyginimas ir ligos pašalpa uz gruodzio mėn. bet juk išmokama sausio mėnė. o deklaruojama kad tai sausio mėn. pajamos. tai kaip man čia dabar geriau padaryti?
2010-02-23 12:32 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #766910
Sveiki,
norėjau pasitikslinti.
jei pirkom prekes iš Olandijos (ta prekė bus panaudota mūsų įrangai (žadžiu pakeisime vieną detale)). tai man tada deklaracijoje reikei pildyti:
21 laukelį,
24 laukeli
ir tada ar priskaičiuoti lietuvišką PVM. nes saskaita iš viso be jokio PVM. o pardavėjas yra Olandijos PVM mokėtojas, be to paradvėjas ir mūsų įmonė priklauso vienam ir tam pačiam korcernui. liaudiškai tariant prekes pirom iš " seseres" :)
tai va ir susibalamutijau su tuo PVM ?:)
2010-02-23 10:37 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #766775
Sveiki,
gavau iš VMI kad neprieme FR0572 deklaracijos už sausio mėn. nes ten su PSD įmokom, juk kai mokėjau sausio mėn. tai buvp atlyginimas ir ligos pašalpa uz gruodzio mėn. bet juk išmokama sausio mėnė. o deklaruojama kad tai sausio mėn. pajamos. tai kaip man tada daryti ? :(
2010-02-23 10:08 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #766741
Sveiki,
gavau iš VMI kad neprieme FR0572 deklaracijos už sausio mėn. nes ten su PSD įmokom, juk kai mokėjau sausio mėn. tai buvp atlyginimas ir ligos pašalpa uz gruodzio mėn. bet juk išmokama sausio mėnė. o deklaruojama kad tai sausio mėn. pajamos. tai kaip man tada daryti ? :(
2010-02-23 10:05 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #766738
ačiū
2010-02-23 09:45 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #766719
Sveiki,

aš norėjau pasitikslinti ar gerai darau.
perkam, kavą, cukrų ir pan.. Ir ta kavą geria ne tik atejė klientai, bet ir įmonės darbuotojai. tai aš tada apiforminu kaip reprezentacinės sąnaudo ir priskiriam tai ribotiems NA. Tai 75 proc. LA ir 25 proc. NA. tai su 75 proc. viskas aišku. o su 25 proc. dedu į 62 klasę. tik manau reiktų susirašyt ytada dar aktą dėlreprezentacijos.

ar iš viso visą suma reiktu priskirti NA?

Kaip jūs darote su tokiomis išlaidomis?
2010-02-19 13:04 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #764605
o kaip koresponduoti neleidžiamus atskaitymus ir neleidžiamų atskaitymų PVM:

jei NA:

D 6221 neleidžiami atskaitymai 10 lt
K 4430 įsipareigojimai tiekėjams 10 lt


D6222 neleidžiamų atskaitymų PVM 5 lt
K 4430 įsipareigojimai tiekėjams 5 lt.

O kaip tada 01.31 dienai? :( pasimečiau kažkaip?
2010-02-19 09:24 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #764350
kaip susikoresponduoti moketin PVM ? :(

jei Pardavimo sakykim 10 0000 ( D 2441)
o prikimo sakykim 9000 (K 4484)

Tai moketinas gaunasi 1000 lt? Tai tada bus D 4844 1000 o K 2441 1000? ar taip?
2010-02-19 08:20 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #764283
Pirmas klausimas ar pas jus nustatyta projektų apskaita? pažiūrekite konfigūracijoje ar uždėtas rutuliukas projektų apskaita. aš projektų sąrašą randu per pardavimo nurašymo dokumentus. nes išrašant sąskaita yra skiltis viršuje projektas. ant jo spragtelėjus du kartus atsidaro projektų sąrašas.


quote="Asta5"][quote="IlonaPK"]Sveiki smile
Noreciau pasidometi, gal kas nors pragmoje dirba su projektais smile
Mano vadovai noretu matyti tam tikru pardavimo projektu (kai yra vienas pirkejas) pelninguma ir susieti su darbo apmokejimu.
Matau ''projektai'' eilute pirminiu dokumentu ir darbuotojai moduliuose ir mastau ka cia galima padaryti smile
Gal kas turi patirties, gal nebutu gaila pasidalinti smile smile[/quote]
Sveiki, man irgi aktualu, kaip aplamai reikia įvesti projektus, kuriame lange reikia įvesti projektų sąrašą?[/quote]
2010-02-17 14:02 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #762835
Sveiki,

norėjau paklausti |:
1) gal žinote kur reikia įeiti kad rasčiau lentelę "Mokėjimo dokumentų formavimo tipas", dienpinigių išmokėjimui. nes pačioj Pragmos knygoje paaiškinime randu, bet pačioje programoje nerandu kur įeiti?
2) O kaip su DU išmokėjimu, irgi kaip parodote kad išmokamas atlyginimas?
2)Ir dar norėjau paklausti kaip koresponduojate PVM už sausio mėn.? 2441111 Atskaitomas pirkimo PVM ir 4484 Mokėtinas PVM? kokį įraša padaryti kad matyčyiau kad už sausį kokia sumą reikai sumokėti PVM ?
3) dėl neatskaitomo PVM reikia irgi kas mėnesį koresponduoti, ar čia tik metų gale reikes?
Atsiprašau už durnokus klausimus, bet esu Pragmos naujokė.... :)

negi ne vienu klausimu negalite padeti ?;(
2010-02-17 09:53 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #762631
Sveiki,

norėjau paklausti |:
1) gal žinote kur reikia įeiti kad rasčiau lentelę "Mokėjimo dokumentų formavimo tipas", dienpinigių išmokėjimui. nes pačioj Pragmos knygoje paaiškinime randu, bet pačioje programoje nerandu kur įeiti?
2) O kaip su DU išmokėjimu, irgi kaip parodote kad išmokamas atlyginimas?
2)Ir dar norėjau paklausti kaip koresponduojate PVM už sausio mėn.? 2441111 Atskaitomas pirkimo PVM ir 4484 Mokėtinas PVM? kokį įraša padaryti kad matyčyiau kad už sausį kokia sumą reikai sumokėti PVM ?
3) dėl neatskaitomo PVM reikia irgi kas mėnesį koresponduoti, ar čia tik metų gale reikes?
Atsiprašau už durnokus klausimus, bet esu Pragmos naujokė.... :)
2010-02-09 08:01 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #758694
Sveki,
gal kas galite padeti su DU korespondencijom? pirma karta skaičiuoju DU su Pragma? kur priskaiciuota ir atskaičiuota susivesti tesingai korespondencijas?
2010-02-08 07:57 Bendra » Mokymosi atostogos » #757976
aš irgi taip manau, nes turėų juk būti pateisinama priežastis. o jei ten keletą valndų eina į paskaitas, juk susitaria. kad "ilgiau pasedės darbe" grižęs iš paskaitų, o MA suteikiamos gavus pažymą iš universiteto akd jam reikia MA.
2010-02-08 07:46 Bendra » Mokymosi atostogos » #757968
Sveiki,
norėjau pasidomėti dėl mokymosi atsotogų. juk mokymosi atostogos suteikiamos kai žmogelis pristato pažymą iš mokymosi įstaigos, kad ten nuo tada iki tada reikes jam atostogų. o dabar va pareitą savaitę parašė prašymą suteikti mokymosi atostogas, o semestrai juk tik prasidejo? tai tą vieną dieną man geriau apskaičiuoti kaip kasmetinių atostogū dieną? ar ąš čia klistu?
2010-02-04 10:47 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #756252
Sveiki,

sakykite žmogelis sirgo nuo 01.28 iki 02.03. tai kaip dabar uz tas dvi dienas paskaičiuoti?

imti 10, 11,12 mėn DU (tik DU, be atsotoginių) ir išskaičiuoju vidurkį, ir paskaičiuoju pašalpa už dvi dienas?
2010-02-04 10:41 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #756249
Sveiki,

sakykite žmogelis sirgo nuo 01.28 iki 02.03. tai kaip dabar uz tas dvi dienas paskaičiuoti?

imti 10, 11,12 mėn DU (tik DU, be atsotoginių) ir išskaičiuoju vidurkį, ir paskaičiuoju pašalpa už dvi dienas?
2010-01-27 12:39 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #750737
norėčiau pasitiklsinti dėl saskaitu korespondencijos :

suteiktoms paslaugoms:

Debetas
Pardavimo kaina 2411 Pirkėjai
Pard. prek. savikaina 6001 suteiktu paslaugų savikaina
PVM 2411 Pirkejai

Kreditas
505 Suteiktų paslaugų svaikaina
2014 Pirktos prekės,skirtos perparduoti
4484 Mokėtinas PVM mokestis
ar kitaip jus irašote?
2010-01-27 10:59 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #750625
Patarkite o kaip geriau padaryti kai reikia vesti buhalterija dvigubą,
nes vieną dalį reikia vesti pagal TFAS o kitą klasikinę. tai tada pasidaryti dvi duomenų bazes ir gausis kad kai kurios dalykus du kartus suvedinėsiu kas vienodai skaičiuojame nei TFAS?
2010-01-27 10:13 Bendra » Padėkite! » #750542
Sveiki, gal galite kas nors padėti? :(

Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. Anksčiau visada apskaita buvo vedama pagal klasikinį balansą, bet nuo 2009 vasaros tapome tarptautinio koncerno dalimi. ir akcijos kotiruojamos viso koncerno užsienio biržoje. tai manau nuo 2010 apskaita turetume tvarkyti pagal TAS. tai tada man likučius į naują apskaitos programa susivesti pagal TFAS ?, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS? pvz. nurašymai, ar dar kažkas panašaus. tai nurašymų likučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso? pasimečiau visai :(
Gal galite kas patarti ?
2010-01-27 10:11 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #750540
Sveiki,
sakykite kaip GF įmokos susikoresponduoti?
ar gerai galvoju:

DU priskaičiavus GF bus:
D61142 įmokų į GF sąnaudos
K4464 Mokėtinas GF

Sumokėjus GF:
D4464 Mokėtinas GF
K2710 Bankas ?
2010-01-26 11:54 Bendra » Padėkite! » #749879
Sveiki,
Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. Anksčiau visda apskaita buvo vedama pagal kalsikinį balansa, bet nuo 2009 vasaro tapome tarptautinio koncerno dalimi. ir akcijos kotiruojamosviso koncerno užsienio biržoje. tai manau nuo 2010 apskaita turetume tvarkyti pagal TAS. tai tada man lkiučius į naują paskaitos programa susivesti TFAS?, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS? pvz. nurašymai, ar dar kažkas panašaus. tai nurašymuų ikučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso? pasimečiau visai :(
Gal galite kas patarti ?
2010-01-25 10:30 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #749192
Sveiki,
suvedineju į programą likučius, balansinio laikotarpio pradžia 2010-01-01.
o kokią naudoti korespondenciją PVM mokesčiui už gruodžio mėn. jei šian deklaravau, bet kadangi ner pinigėlių šian tikrai nesumokėsiu, kaip tai teisingai užsirašyti?
2010-01-25 09:00 Bendra » Padėkite! » #749139
Sveiki,
Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. Anksčiau visda apskaita buvo vedama pagal kalsikinį balansa, bet nuo 2009 vasaro tapome tarptautinio koncerno dalimi. ir akcijos kotiruojamosviso koncerno užsienio biržoje. tai manau nuo 2010 apskaita turetume tvarkyti pagal TAS. tai tada man lkiučius į naują paskaitos programa susivesti TFAS?, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS? pvz. nurašymai, ar dar kažkas panašaus. tai nurašymuų ikučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso? pasimečiau visai :(
Gal galite kas patarti ?
2010-01-25 08:40 Bendra » BALANSAS » #749131
ne gi nieks nežino?
2010-01-25 07:33 Bendra » BALANSAS » #749112
Sveiki,
Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. Anksčiau visda apskaita buvo vedama pagal kalsikinį balansa, bet nuo 2009 vasaro tapome tarptautinio koncerno dalimi. ir akcijos kotiruojamosviso koncerno užsienio biržoje. tai manau nuo 2010 apskaita turetume tvarkyti pagal TAS. tai tada man lkiučius į naują paskaitos programa susivesti TFAS?, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS? pvz. nurašymai, ar dar kažkas panašaus. tai nurašymuų ikučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso? pasimečiau visai :(
Gal galite kas patarti ?
2010-01-25 07:32 Apskaita & Auditas » Verslo apskaitos standartai » #749111
Sveiki,
Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. Anksčiau visda apskaita buvo vedama pagal kalsikinį balansa, bet nuo 2009 vasaro tapome tarptautinio koncerno dalimi. ir akcijos kotiruojamosviso koncerno užsienio biržoje. tai manau nuo 2010 apskaita turetume tvarkyti pagal TAS. tai tada man lkiučius į naują paskaitos programa susivesti TFAS?, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS? pvz. nurašymai, ar dar kažkas panašaus. tai nurašymuų ikučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso? pasimečiau visai :(
Gal galite kas patarti ?
2010-01-21 10:32 Apskaita & Auditas » Verslo apskaitos standartai » #747453
Sveiki,
Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. Anksčiau visda apskaita buvo vedama pagal kalsikinį balansa, bet nuo 2009 vasaro tapome tarptautinio koncerno dalimi. ir akcijos kotiruojamosviso koncerno užsienio biržoje. tai manau nuo 2010 apskaita turetume tvarkyti pagal TAS. tai tada man lkiučius į naują paskaitos programa susivesti TFAS?, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS? pvz. nurašymai, ar dar kažkas panašaus. tai nurašymuų ikučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso? pasimečiau visai :(
Gal galite kas patarti ?
2010-01-21 09:35 Bendra » BALANSAS » #747368
Sveiki,
Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. Anksčiau visda apskaita buvo vedama pagal kalsikinį balansa, bet nuo 2009 vasaro tapome tarptautinio koncerno dalimi. ir akcijos kotiruojamosviso koncerno užsienio biržoje. tai manau nuo 2010 apskaita turetume tvarkyti pagal TAS. tai tada man lkiučius į naują paskaitos programa susivesti TFAS?, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS? pvz. nurašymai, ar dar kažkas panašaus. tai nurašymuų ikučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso? pasimečiau visai :(
Gal galite kas patarti ? smile
2010-01-20 12:14 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #746601
Sveiki,

sakykite kurioje vietoje vesti mokestį už aplinkos teršimą. tai čai reikia per kitos korespondencijos ar kaiP?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui