Tax.lt narys Virgulka

Virgulka
Tax.lt narys nuo
2006-01-12
Miestas / vietovė
Vilnius
Virgulka
forume parašė 934 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-01-20 07:28 Bendra » BALANSAS » #746263
Sveiki,
Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. O musu įmonė yra tarptautines įmonės dalis, ir akcijos kotiruojamos biržoje. tai apskaita turetume tvarkyti pagal TAS. tai tada reikia imti balansą pagal TFAS, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS?
Vienas turbut nurašymai, tai nurašymu likučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso? pasimečiau visai :(
2010-01-19 12:51 Bendra » BALANSAS » #745841
Sveiki,
Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. O musu įmonė yra tarptautines įmonės dalis, ir akcijos kotiruojamos biržoje. tai apskaita turetume tvarkyti pagal TAS. tai tada reikia imti balansą pagal TFAS, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS?
Vienas turbut nurašymai, tai nurašymu likučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso? pasimečiau visai :(
2010-01-19 10:05 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #745570
Sveiki,
norėjau pasidomėti jei visus duomenis perkelinėju į Pragmą. Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. O musu įmonė yra tarptautines įmonės dalis, ir akcijos kotiruojamos biržoje. tai apskaita turime tvarkyti pagal TAS. tai tada reikia imti balansą pagal TFAS, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS? Vienas turbut nurašymai, tai nurašymu likučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso?
pasimečiau visai :(
2010-01-18 13:40 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #745002
Sveiki,
norėjau pasidomėti jei visus duomenis perkelinėju į Pragmą. Turiu klasikinį balansą ir pagal TFAS. O musu įmonė yra tarptautines įmonės dalis, ir akcijos kotiruojamos biržoje. tai apskaita turime tvarkyti pagal TAS. tai tada reikia imti balansą pagal TFAS, tačiau mano klausimas butų, kokie skirtumai TAS nuo VAS? Vianas turbut nurašymai, tai nurašymu likučius susivesti pagal klasikini balansą? o kitus dalykus iš TFAS balanso?
2010-01-18 09:45 PVM » kreditiniai,debetiniai dokumentai » #744847
matote ten didele maišalinė, buvo išrašyta sąskaita už ta projektą, paskui keitesi suma antra išrašyta tuo pačiu numeriu ir t.t., ir žodžiu abi apmokėjo, o patys prašė to keitimo, o dabar atsikast kad nori ir prašo tam antram mokėjimui išrašyti kreditinę sąskaitą smile
2010-01-18 09:40 PVM » kreditiniai,debetiniai dokumentai » #744842
o ji paprastai rašoma, su minusu zenklu tik parasona kreditine ir viskas?
2010-01-18 09:34 PVM » kreditiniai,debetiniai dokumentai » #744836
tai aš taiop noriu daryti, o jie nori kad išrašyčiau kreditinę saskaita smile
2010-01-18 09:14 PVM » kreditiniai,debetiniai dokumentai » #744813
Sveiki,

jei klientas sumokėjo du kartus uz ta pati dalyka, tai dabar jam išrašyti kreditinęs sąskaitą faktūrą? tai tiesiog su minuso ženklus ir viskas?
2010-01-15 13:02 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #744083
Sveiki,

norejau pasiklausti jei esame tarptautinės įmones dalis, ar galime apskaią tvarkyti pagal IFRS (tarptautinius finansines atskaitomybės standartus)?
2010-01-14 08:08 Pelno mokestis » Nuostoliu perkelimas » #743080
tada kvailas klausimas : tai tada už 2009 metus reikes Į RC pristatyti balansą, peln(nuostolio) ataskaitą, o pelno mokesecio deklaracijos tada pildyti nereikes?
2010-01-14 07:59 Pelno mokestis » Nuostoliu perkelimas » #743075
Sveiki,
esam UAB, 2009 m. turime nuostolį. sakykite jei 2010 m. bus pelnas ar galesime nuostolį perkelti?
2010-01-12 14:54 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #742223
ačiū :)
2010-01-12 12:50 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #742119
sakykite o kaip Pragmoje vienu įrašu užpajamuoti leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus? ar geriau daryti du įrašus :vieną leidžiamiems atskaitymams , kitą neleidžiamiems atskaitymams tai pačiai sąskaitai?
2010-01-12 12:37 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #742105
Sveiki,

sakykite kai noriu susivesti likucius i Pragma, esu naujokė. tai pirkejus ir tiekėjus reikia susisvesti pagal skolas,tai čia suvedineti i 443 klase?
o per kur suvedineti pagal tiekėjus? ar kur saskaitų likučiai, ar per kitas korespondencijas?
2010-01-12 11:48 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #742052
o šituos neleidžiamus atskaitymus susikurti prie veiklos sąnaudų :
D 6166666X - neleidžiami reprezentacija
D 6166777X- PVM neleidž nuo rep.?


[quote="artas71"]Pirma, tam reikia sukompiliuoti/ sulipdyti/ paruošti sąskaitų planą - išskirti savikainos, veiklos ir kitos veiklos sąnaudas, jose išskirti grupes papildomai leidžiamiems, neleidžiamiems atskaitymams.
D 6111111X - leidžiami reprezentacija
D 6166666X - neleidžiami reprezentacija
D 6166777X- PVM neleidž nuo rep.
D 24311111- atskaitomas PVM
K 443111 - skola tiekėjams.[/quote]
2010-01-12 10:15 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #741962
Sveiki,

sakykite kai noriu susivesti likucius i Pragma, esu naujokė. tai prikejus ir tekejus reikia susisvesti pagal skolas, o kokia naudoti korespondencija, čia suvedineti i 443 klase?
o per lur ivedineti pagal tiekejus? ar kur saskaitų likučiai, ar per kitas korespondencijas?
2010-01-12 10:13 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #741961
Sveiki, gal galite padėti su sąskaitų korespondencija.

turiu sąskaitą reprezentacinėm išlaidom kaip dabar su korespondencija, juk tai dalis leidižiamų, dalis neleidžiamų atskaitymų, kaip tai pavaizduoti ?
2010-01-12 09:48 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #741944
Sveiki,

sakykite kai noriu susivesti likucius i Pragma, esu naujokė. tai prikejus ir tekejus reikia susisvesti pagal skolas, o kokia naudoti korespondencija, čia suvedineti i 443 klase?

ir dar vienas klausimelis, jau sakykime išanskto pervedu į kuro kortele, tai tada D2021 išankstiniai apmokėjimai, K2710 bankas litais? ar gerai?
2010-01-08 14:37 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #740657
ačiū, supratau
2010-01-08 14:03 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #740613
Sveiki,

esu Pragmos naujokė ir nuo susaio mėn. įmonėje startuojame dirbti su Pragma. Norejau pasitikslinti smile , sakykite juk persikelti reikia tik balanso likučius. juk pajamų ir sąnaudų sąsakitos uždarytos 2009 12 31 ir dabar 5, 6 klasė startuojame nuo 0. man svarbiausia susivesti balanso likučius. ar gerai čia mastau, nes matyt jau penktadienis veikia smile
2010-01-07 14:33 Bendra » Sąnaudos » #739912
Sveiki,

sakykite, pvz. gavau sąskaitą už medžiagas, kurios bus naudojamos įmonės veikloje. tai užsipajamuojant s.f. ar tik bendrą sąskaitos sumas susivesti ar atskirai kieviena medžiagą?
2010-01-07 12:46 Bendra » Sodra » #739804
bet Į M3 reikia rašyti įmokų sumą kartų su atleistaisiais?
2010-01-07 12:37 Bendra » Sodra » #739789
Tai tada į SAM 3SD įtraukti atleisto žmogelio 4 ketvirčio sumą ( t.y. tik 4 ketvičio DU )? ar kaip viai pasimečaiu :(


[quote="kisacka"][quote="Virgulka"]aš taip nurodau, bet kai pateikiu per EDAS rašo kad neatitinka M3.
tada sakykite kaip nurodyti.
jei žmogelį atleidome 12.31. 2-SD formoje (buvo suma išeitinė, nepanaudotų atostogų kompensacija ir DU už 12 mėn.) tai juk darant 4 ketvirtį jo į SAM3SD įtraukti nereikia, bet jo įmokų suma į M3 įtraukti reikia?[/quote]
reikia tą žmogų įtraukti į SAM3SD, nes jis išdirbo iki mėnesio pabaigos[/quote]
2010-01-07 12:15 Bendra » Sodra » #739766
aš taip nurodau, bet kai pateikiu per EDAS rašo kad neatitinka M3.
tada sakykite kaip nurodyti.
jei žmogelį atleidome 12.31. 2-SD formoje (buvo suma išeitinė, nepanaudotų atostogų kompensacija ir DU už 12 mėn.) tai juk darant 4 ketvirtį jo į SAM3SD įtraukti nereikia, bet jo įmokų suma į M3 įtraukti reikia?
2010-01-07 12:08 Bendra » Sodra » #739757
Sveiki,

norėjau pasitikslinti darant SAM F4 formą M3 eilutėje įmokų sumos turi būti su atleistų žmonių įmokų sumomis ar be jų ?
2010-01-07 10:14 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #739661
tiesiog viena iš programos sudedamų dalių, tai tada nurašymus daryti bendrai sumai ?
2010-01-06 15:05 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #739316
sakykite arbatinuką galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?
2010-01-06 14:34 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #739267
tiesiog viena iš programos sudedamų dalių, tai tada nurašymus daryti bendrai sumai ?
2010-01-05 10:36 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #738343
Sveiki,

norėjau pasitikslinti. keičiame buhalterinę programą, sakykite jei sąskaitoje škirita pati programa ir dar kuro apskaita programos modulis, tai amortizacija abiems atskirai ar bendra suma priskaičiuoti?
2009-12-28 08:56 Bendra » Sodra » #735668
aciū :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui