Labai ačiū už pagalba ,turiu dar klausima.
2008m įmone nuomavo iš kitos įmones lengvąjį automobili, jo PVM įtraukę I atskaita
kai man žinoma PVM už lengvąjį automobilio nuoma mes negalėjom atskaityti turėjom visa suma kartu su PVM įtraukti į sąnaudos ,dabar reikę tai atstatyti
ar teisingi butu įrašai:
K 4484- 1200
D 6.11- 1200
D 342 - 180
K 445 -180
AČIŪ
Sveiki labai reikies patarimu buvo rastos klaidos 2008m bet balansai jau priduoti ,koregavimus turiu atlikti dabar, buvo įtrauktos sąskaitos kurias turi buti priskirtos neleidžiamais atskaitymais ir atstatytas mokėtinas PVM.ir sumažėja nepaskirstytas pelnas. Ar teisingai bandau aprašyti
Suma 7800+PVM1404
1) D 342 ankst metu pr (p n)-9200
K4.484 mokėtinas pvm 1404
K 4.4851 mokėtinas PM 1380
K 391 O toliau susimašiu
Reikė patarimo AČIŪ
Labas visiem pirma karta susidūriau su intrastato pildymu , ir noriu paklausti pildau ataskaitas dvejose ekz. ir abudu turiu jiems išsiusti ,o paskui nuvažioti ir viena su anspaudu atsiimti , ar taip aš supratau
Labas visiems, susidūriau su problemėle . Pastebėjom, kad iž sausio mėnesį nepateikėm VMI deklaracijos FR 0572. bet mokesčius sumokėjom . Ką tokiu atveju dabar darytį.
Reikia jūsų pagalbos dėl pvm deklaracijos. Jeigu sausi pas mus buvo grąžintinas pvm , o vasari yra mokėtinas tai ar aš turiu nuo gražintino (už sausi)atimti mokėtiną (už vasari) ir skirtumą sumokėti . Ar rodoma tai deklaracijoj.
Labas visiem susidūriau su problemą Intrastato ataskaitoje, kur prekes kodas, galima įrašytį tik kodą aštuonių skaisčiu bet KN kodas Plastikiniai baldai (KITI )yra 9403700090, tai ką darytį tuokiu atveju . ar aš suradau bloga koda
Labas Nerijau, bet konsultavimo paslauga buvo suteikta Lietuvoj Latviams ir sąskaita išrašyta Eurais ir be PVm Tai 600 deklaracijai aš ja įtraukiau i 21eilute ir turiu abejonių
Turiu klausima .
Mes sausio mėn pirma karta pirkom prekes iš Es valstybes tai į kokia eilute aš turiu įrašyti pirkimo suma, o kur pirkimo Pvm ( sąskaita mums išrašyta Eurais ir be pvm)
ačiu