Manyčiau taip. Atraižos voliojasi įmonės lentpjūvėjė, jų daug ir suskaičiuoti neįmanoma. Taip pat ir pjūvenos.
Tai ar gali taip būti, kad aš viską apskaitau tik sumiškai?
Aš pats nei pjūvenų, nei atraižų nepardavinėju. Man tik įdomu dėl apskaitos. Ar galima viską apskaityti ir nurašyti sumiškai, neskirstant į pjūvenas ir kt. atliekas?
Aš samprotauju taip: pjūvenos ir atraižos aišku yra. Aš jas atskitai neapskaitau, jų vertė įtraukta į gautų lentų vertę. Kai atsiras būtinybė jas parduoti, K lentų savikainą D atraižų GGRV.
Tai išeina, kad atraižos ir pjūvenos voliojasi šeip sau, be jokios kiekinės apskaitos?
Sveiki. Iš rąstų gaminame lentas, nustatyta išeiga 50 %. Aš nurašinėju pvz. 100 m. kb. rąstų ir užpajamuoju 50 m. kb. lentų. Ir viskas. Nepajamuoju nei pjūvenų nei atraižų, kadangi jų neparduodu. Jei sumanysiu parduoti, užpajamuosiu grynąją galimo realizavimo verte. Ar teisingai elgiuosi?
Na, jau Jus merginos ir pavarot. Balansai, Socialiniai mokesčiai, GPM - ai su PVM -ais ant nosės, o Jus tik tą ir darot, kad samprotaujat, prikibs ar ne
Sveiki. Man vis nesigauna sukoresponduoti priskaičiuotą Socialinį mokestį.
Tarkim, PLN204A 38 eil. gavau sumą 10 000 lt. Nuo tos sumos priskaičiuoju 4 proc. O kokios bus korespondencijos?
Pildau KIT702, tai 14 eil. nurodau sumą, kurią sumokėjau 2006 m.?
Ko čia mane jau užpuolėt? Jau matau situaciją: atvaro Irmoškė su Petrončiku į darbą, išgeria kavos ir davai per visus galus ir kanalus klaust: kas pasakys, tam nieko nebus, kokius dokus čia mes turim pildyt?