Tax.lt narys jukad

J
Tax.lt narys nuo
2006-04-23
jukad
forume parašė 399 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-06-30 17:16 Įvairūs » Direktoriaus pavadavimas » #670060

zaika rašė: šiaip uab, kuri tvarko apskaitą, nėra darbuotojas. iš jos tik perkamos buhalterinės paslaugos. Turėjau galvoje, kad išeit atostogų, o atostogų laikotarpiu niekas už tą žmogų nedirbs. juk ir pavadavimas nėra būtinas, jei be to galima apsieiti


idomu yra koks teises aktas, kuris konkreciai apibrezia direktoriaus pavadavima panasioje situacijoje?
2009-06-30 17:10 Įvairūs » Direktoriaus pavadavimas » #670058

zaika rašė:

jukad rašė: sveiki, o kas zinot, kaip daryti, jei imonej vienas darbuotojasi r tas iseina atostogu.ka jis turi paskirti ji pavaduojanciu?ar turi priimti nauja zmogu?buhalteris - imone.gal gali imones atstovas buti pavaduojanciu?


neverta priimti naują žmogų pavaduoti atostogų metu, nebent kažkas labai svarbaus turėtų įmonėje vykti. smile


tai reiskias gali paskirti uab'o (kuris tvarko apskaita) darbuotoja laikinai pavaduoti direktoriu? ir tam reikia igaliojimo, ar dar akcininku susirinkimo protokolo?
2009-06-30 16:38 Įvairūs » Direktoriaus pavadavimas » #670048
sveiki, o kas zinot, kaip daryti, jei imonej vienas darbuotojasi r tas iseina atostogu.ka jis turi paskirti ji pavaduojanciu?ar turi priimti nauja zmogu?buhalteris - imone.gal gali imones atstovas buti pavaduojanciu?
2009-06-30 10:47 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #669797

jukad rašė: sveiki, reikalinga pagalba, kuris gerai ismano klaidu taisyma. smile persiskaiciau 7VAS gal 10 kartu, bet niekaip neuzsikerta, kaip tinkamai daryti klaidu koegavima.esme tame, kad 2007m. persivedziau is naujo, pagal balansa gaunasi daug nesutapimu, nes buvo saskaitu trukumas ir siaip klaidingai daug kas apskaityta, tiek turte, tiek isipareigojimuose, tiek pajamose ir sanaudose.pasiruosiau lyginamaja informacija aiskinamajam rastui.PLN irgi taisysiu.bet va neaisku man lieka su 2008m. korespondencija.2007m. zinau nereikia balanso ir PN ataskaitos liesti.tad ka man belieka daryti su 2008m.?ar reikia naudoti 342?ar jau nereikia nieko, nes apskaita 2007m. jau sutvarkyta?nesuprantu sito nors tu ka....


kazkaip mane ignoruoja.... smile
2009-06-30 09:17 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #669732
sveiki, reikalinga pagalba, kuris gerai ismano klaidu taisyma. smile persiskaiciau 7VAS gal 10 kartu, bet niekaip neuzsikerta, kaip tinkamai daryti klaidu koegavima.esme tame, kad 2007m. persivedziau is naujo, pagal balansa gaunasi daug nesutapimu, nes buvo saskaitu trukumas ir siaip klaidingai daug kas apskaityta, tiek turte, tiek isipareigojimuose, tiek pajamose ir sanaudose.pasiruosiau lyginamaja informacija aiskinamajam rastui.PLN irgi taisysiu.bet va neaisku man lieka su 2008m. korespondencija.2007m. zinau nereikia balanso ir PN ataskaitos liesti.tad ka man belieka daryti su 2008m.?ar reikia naudoti 342?ar jau nereikia nieko, nes apskaita 2007m. jau sutvarkyta?nesuprantu sito nors tu ka....
2009-06-29 22:31 Programinė įranga » Finvalda » #669672
[quote="jukad"]

Aradija rašė: hm saskaita K342 - iš kur pas jus teise savo nuoziura skirstyti pelna? naudociau 6 klase tam reikalui smile - jei jau buvo nurasyta per didele savikaina ja reiktu ir padidinti


o gal tiesiog susikurti saskaita tarkim 20143, ivardinti kaip atsargos (koregavimas), pasirinkti paskirti KITA ir per kitas neanalitines daryti koregavima? ir taip pat daryti su kitom saskaitom, kuriu neleidzia per kitas neanalitines rinktis?
2009-06-29 19:52 Programinė įranga » Finvalda » #669623

Aradija rašė: hm saskaita K342 - iš kur pas jus teise savo nuoziura skirstyti pelna? naudociau 6 klase tam reikalui smile - jei jau buvo nurasyta per didele savikaina ja reiktu ir padidinti


na pagal 7 :
25. Ankstesniam laikotarpiui priklausančios esminės klaidos ištaisymo suma turi
būti pateikta ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje koreguojant
nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį, buvusį ataskaitinio laikotarpio pradžioje.
Kartu turi būti koreguojama ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės
lyginamoji informacija. Jei lyginamosios informacijos pateikti negalima, tai turi būti
nurodyta aiškinamajame rašte.

todel pasirinkta 342 (Ankst.metų esminių klaidų taisymo pelnas(nuostuolis))
2009-06-29 16:12 Programinė įranga » Finvalda » #669551

jukad rašė:

Aradija rašė: hm jei saskaitos 20140 paskirtis - prekes - klaidos siaip joje negalejo buti -tik arba prekiu užpajamuota daugiau arba maziau - tada ir taisot per nurašymus arba pajamavimus


buvo nurasyta neteisingas kiekis prekiu.tai yra esmine klaida, nes suma pakankamai didele.tai kaip suprantu man reikia daryti tokia korespondencija D 20140, K 342 (atsargu turi buti daugiau, nei buvo parodyta)



ku ku finvaldieciai?
2009-06-29 10:19 Programinė įranga » Finvalda » #669300

Aradija rašė: hm jei saskaitos 20140 paskirtis - prekes - klaidos siaip joje negalejo buti -tik arba prekiu užpajamuota daugiau arba maziau - tada ir taisot per nurašymus arba pajamavimus


buvo nurasyta neteisingas kiekis prekiu.tai yra esmine klaida, nes suma pakankamai didele.tai kaip suprantu man reikia daryti tokia korespondencija D 20140, K 342 (atsargu turi buti daugiau, nei buvo parodyta)
2009-06-26 17:02 Programinė įranga » Finvalda » #668946

DaivaP rašė:

jukad rašė: laba diena, o kaip finvaldoje padaryti klaidu taisyma su atsargu saskaita?per kitas neanalitines neleidzia.

O kokia klaida? Pirkime ar pardavime?

per 2007m. buvo padaryta klaida 20140 saskaitoj, per 2008m. pastebeta
2009-06-26 16:51 Programinė įranga » Finvalda » #668940
laba diena, o kaip finvaldoje padaryti klaidu taisyma su atsargu saskaita?per kitas neanalitines neleidzia.
2009-06-04 16:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #661083

Rolf rašė: D 271
K 26x indėliai


o kai indelio priemimas ir nuraso nuo saskaitos, tai tada atvirskaciai viskas?
D 26...
K 27...
2009-06-04 16:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #661068
sveiki, kokia turetu buti korespondencija, kai grazinamas indelis pasibaigus terminui?
D 27...
K...?
2009-05-30 22:41 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #659412

Loreta13 rašė:

jukad rašė: nera nurodyta konkreciai
Konkrečiai jau jums nurodžiau.
2009-05-29 20:14
Bet jūs kažką sau įsikalėte į galvą ir net nemokate ne tik rašyt, bet ir skaityt:))
Ar turite reikalų su bankais smile
Ar turite reikalų su lizingu smile
Žadate skolintis smile
Teikiate ketvirtines finansines ataskaitas statistikai smile
Vadovams reik tikslios informacijos apie jūsų finansinę būklę bent jau kas ketvirtį smile

Jei į visus klausimus atsakėte "ne", galite nurašinėt kartą metuose.


nuosirdziai Jums aciu smile
2009-05-29 23:16 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #659223

Loreta13 rašė:

jukad rašė: sita brieda.
Kada nors suprasite pati, kad siaubingai klystate :))


na as suprantu,kad apskaitos politika yra be galo svarbi ir reikalinga imonei, taciau tik reta imone, kuri pasidaro.sakau taip todel, nes esu susidurusi.bet ne tame reikalas.as vis nezinau ar galima paimti ir nurasyti metu pabaigoj?ar jus turit kokios informacijos?'e nera nurodyta konkreciai smile
2009-05-29 22:45 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #659219

Loreta13 rašė:

jukad rašė: taip ir stovi viskas ant klaustuko
O jums nereik niekam teikt atskaitomybės dažniau nei kartą metuose smile
Sunku prognozuot rezultatus bei priimt valdymo sprendimus, jei iki metų pabaigos nežinomos sąnaudų sąskaitos.

esme ne tame.siaip kievienais metais nurasynejau kas menesi ir i tinkamas sanaudas, nesvarbu ar yra ta apskaitos politika, ar ne.bet tu nurasymu tikrai daug ir atsirankiot kur kuriam menesiui priklauso jau atsibodo, todel ir kilo klausimas ar yra galimybe daryti nurasymus metu pabaigoj.vistiek mokestiniui laikotarpiui tos sanaudos priklauso, nepersikelia niekur.o del apskaitos politikos, tai duodu 100 proc. kad tik kas 4 ar 5 kokia imone yra pasidariusi normaliai sita brieda.
2009-05-29 15:28 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #659092

Rolf rašė: Turi būti apskaitos politika. smile

na jo, zinau sita smile tik vat vadovas nesirupino tuom, o kiek zinau tai ne buhalterio pareigose tai.tai taip ir stovi viskas ant klaustuko smile
2009-05-29 14:52 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #659071

Rolf rašė: Priklauso nuo jūsų įmonės apskaitos politikos, kaip ir kada nurašote atsargas.


kad kazkokios konkrecios apskaitos politikos kaip ir nera.
2009-05-29 13:59 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #659046
sveiki, o galima atsargas nurasyti metu pabaigoj?vistiek uz metus gaunasi tas patsrezultatas: ar nurasai kas menesi, ar kas metus....
2009-05-26 10:17 Bendra » Terminuotas indėlis » #657463

tiga rašė: Terminuotam indėliui užsiveskite naują sąskaitą Nr.262 ir tuomet viskas aišku. Pvz.: padeda indėlį D 262, K 2711, grąžinatės indėlį K262, D2711.


aciu Jums
2009-05-26 08:11 Bendra » Terminuotas indėlis » #657389
tam kad senos neradau, jeigu ka...
2009-05-25 23:07 Bendra » Terminuotas indėlis » #657368
sveiki, gal kas zinot, ar reikia terminuoto indelio banko israsa suvest i aspkaita? siaip as pati manau, kad reikia, bet vienas toks zmogutis man pasake, kad nereikia, nes viskas ten dubliuojasi.tai dabar nesuprantu,arba as kvaila arba tas zmogus.
2009-05-22 10:15 Apskaita & Auditas » UAB akcijų pardavimas » #656414
[quote="jukad"][quote="Rainis"]

jukad rašė:

parduoda savas akcijas ir akcijas parduoda pacio uab'o akcininkai

Jei akcijas parduoda akcininkai, tai tegu ir parduoda, čia yra sandoriai tarp fizinių asmenų.

oi labai atsiprasau, imone parduoda kitos imones akcijas.nauji savininkai atsiskaito grynais.parduoda uz ta pacia kaina.
2009-05-22 10:11 Apskaita & Auditas » UAB akcijų pardavimas » #656411

Rainis rašė:

jukad rašė:

parduoda savas akcijas ir akcijas parduoda pacio uab'o akcininkai

Jei akcijas parduoda akcininkai, tai tegu ir parduoda, čia yra sandoriai tarp fizinių asmenų.
Apskaitoje tai niekaip neregistruojama.
Tik daromi įrašai akcininkų registracijos žurnale, gavus akcijų pirkimo - pardavimo sutarčių kopijas.
Bet jei įmonė, kaip juridinis asmuo, turėjo įsigijusi SAVŲ akcijų, tada jau tam tikri įrašai daromi, bet nelabai iš jūsų parašymo suprantu, ar taip buvo.


na bet apmokejimas ivyko,nauji savininkai atsiskaite grynais, buvo israsyti turi susidengti su kazkuo?
D 272
K ?
ar cia sitie nefiguruoja imoneje?ar tai tiesiog tik tarp zmoniu atsiskaitymas?
2009-05-22 09:59 Apskaita & Auditas » UAB akcijų pardavimas » #656405

jukad rašė:

Rainis rašė:

jukad rašė: sveiki,gal kas galit padet?situacija tokia: imone parduoda savo akcijas 2 fiziniams asmenims uz tokia pacia suma kaip ir istatinis kapitalas.atsiskaitoma is karto grynais.kokia butu korespondencija ir ar reikia dar kazkokiu dengimu daryti?

Patikslinkite klausimą: ar įmonė parduoda SAVAS akcijas?
Ar ji parduoda turėtas kito UAB'o akcijas?
Ar akcijas parduoda pačio jūsų UAB'o akcininkas?


parduoda savas akcijas ir akcijas parduoda pacio uab'o akcininkai


auuuu smile
2009-05-22 09:23 Apskaita & Auditas » UAB akcijų pardavimas » #656395

Rainis rašė:

jukad rašė: sveiki,gal kas galit padet?situacija tokia: imone parduoda savo akcijas 2 fiziniams asmenims uz tokia pacia suma kaip ir istatinis kapitalas.atsiskaitoma is karto grynais.kokia butu korespondencija ir ar reikia dar kazkokiu dengimu daryti?

Patikslinkite klausimą: ar įmonė parduoda SAVAS akcijas?
Ar ji parduoda turėtas kito UAB'o akcijas?
Ar akcijas parduoda pačio jūsų UAB'o akcininkas?


parduoda savas akcijas ir akcijas parduoda pacio uab'o akcininkai
2009-05-22 09:15 Apskaita & Auditas » UAB akcijų pardavimas » #656391
sveiki,gal kas galit padet?situacija tokia: imone parduoda savo akcijas 2 fiziniams asmenims uz tokia pacia suma kaip ir istatinis kapitalas.atsiskaitoma is karto grynais.kokia butu korespondencija ir ar reikia dar kazkokiu dengimu daryti?
2009-05-18 12:18 Programinė įranga » Finvalda » #654559

nerijus rašė:

jukad rašė:
berods viskas


Kokį klientą naudoji -pavedimo tipo ar normalų, kai SEB nusiima aptarnavimo mokestį su PVM?


normalu, kurio rysys su saskaita 4413
2009-05-18 11:16 Programinė įranga » Finvalda » #654514

nerijus rašė:

jukad rašė: sveiki, gal kas galite padeti su faktoringu.kaip ivesti tinkamai faktoringa Finvaldoje MIDI?skaiciau TAX'e faktringo tema del saskaitu korespondencijos, bet neaisku kaip viska padaryti su finvaldos programa?


Tai kokį principą(korespondencijas) pasirinkot? Labai daug variantų yra. Koks faktoringas?


Faktoringas SEB'o, o korespondencija pasirinkau tokia:
Israsoma s/f:
D2411
K4484
K500

Bankas perveda 90% avansa:
D271
K4421

Bankas nusiskaito saskaitos priemimo mokesti:
D4413
K271

Bankas nusiskaito PVM nuo priemimo mokescio:
D4413
K271

Bankas perveda likusia suma:
D271
K2411

Sudengimas:
D4421
K2411

bankas israso saskaita palukanu:
D630
K4413
D2431

Sudengiu komisinius:
D4413
K2411

berods viskas
2009-05-14 19:36 Programinė įranga » Finvalda » #653623

jukad rašė: sveiki, gal kas galite padeti su faktoringu.kaip ivesti tinkamai faktoringa Finvaldoje MIDI?skaiciau TAX'e faktringo tema del saskaitu korespondencijos, bet neaisku kaip viska padaryti su finvaldos programa?


ku ku
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui