Tax.lt narys Rolf

Rolf
Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17196 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-12-15 10:32 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #350352

_liepa rašė: tai as zmogui apmokesiu uz sausio 2,3,4 kurios prasitesia


taip
2006-12-15 10:31 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #350349

_liepa rašė: tai nereikia moketi ir uz 25 ir 26 d.d., smile


Nereikia.
2006-12-15 10:30 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #350347

elipse rašė: Gal kas galėtų pamokyti kaip apskaičiuojamas avansinis pelno mokestis.Niekada neteko. smile


Av.pelno mokestis
2006-12-15 10:28 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #350345

_liepa rašė: sveiki,
kaip turetu buti jei darbuotojas iseina atostogu 12 18 ir iki 12 31d. Ir zmogui prasitese dar 3 d.d. už sventines dienas ar turime apmoketi dar uz ta sausio 1 d.
aciu smile


Už šventines dienas atostogų metu yra neapmokama.
2006-12-15 10:25 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #350339

Kazimierasss rašė:

Kazimierasss rašė: jei ilg. turtas perduodamas eksploatuoti, tai skaičiuojam nusidevejimą, tačiau veliau jis nenaudojamas pusę metų, o kaip tada su nusidėvėjimu.


jei tai automobilis, kuriuo važinėjome 2 metus, o vėliau pusę metų jis yra nenaudojamas. ar nusidėvėjimo neskaičiuosim. o kaip ilg. turto apskaitos kortelėj žymėti.po mėnesio vėl bus juo važinėjama. tai taip išeina;skaičiuoti ir vėl neskaičiuoti, po to skaičiuoti vėl nusidėvėjima. patarkit


PMĮ 19str.
3. Nenaudojamo, esančio atsargose ar užkonservuoto ilgalaikio turto, ilgalaikio turto perkainojimo rezultatų nusidėvėjimas arba amortizacija neskaičiuojami.

Komentaras
Nenaudojamu laikomas toks ilgalaikis turtas, kuris įmonėje nepradėtas naudoti. Ilgalaikio turto naudojimo pradžia turi būti įforminta įmonės vadovo (savininko) arba jo įgalioto asmens patvirtintu turto perdavimo naudoti (įvedimo į eksploataciją) aktu. Taip pat turtas gali būti nenaudojamas, nes yra užkonservuotas arba jis nenaudojamas dėl ilgalaikio remonto. Tokiais atvejais ilgalaikio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Kortelėje už tuos mėn., kuriuos neskaičiuosite nusidėvėjimą,nieko nerašote.
2006-12-15 10:10 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #350328

Kazimierasss rašė: kaip paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
darbuotojas primtas 2005 08 01, atleistas 2006 12 15.
tame laikotarpyje buvo tėvystės atostogų nuo 2006 11 17 iki 2006 12 10.
už kokius mėn. imti vidurkį:8,9,10 ar 9,10,11.
8 mėn.dirbo 22d. 9-21d.,10-22d., 11-11d..atlyginimas -600 per mėnesį. iš anksto dėkoju.


VDU nuo 9,10,11mėn. Tėvystės atostogos įeina į kompensaciją už nepan.atostogas.
Į lentelę surašykit duomenys.
2006-12-15 09:42 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #350308

Kazimierasss rašė: jei ilg. turtas perduodamas eksploatuoti, tai skaičiuojam nusidevejimą, tačiau veliau jis nenaudojamas pusę metų, o kaip tada su nusidėvėjimu.


Neskaičiuojate nusidėvėjimo, jei turtas nenaudojamas.
2006-12-13 20:49 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #349768

akeva rašė: As paskaiciavau tuos 4 proc. ir išdalinau į tris ketvirčius (sumokejau 03.31, 06.30, 09.30).Visa 4 proc.suma sumokėta.Mano manymu aš šį mėnesį neturėčiau nieko mokėti ar aš kažko nesuprantu. smile


Dabar nieko nereikia mokėti.
2006-12-13 20:27 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #349766

Samajana rašė:

akeva rašė: O kaip dėl to ?


2005m.pelnas sakykim 100lt
Soc.mokesčio reikia mokėti ne mažiau kaip po litą ketvirčiui.Ir sumokam smile
2006m pelnas 200 lt.Reikia mokėti 8lt soc.mokesčio.8-3lygu 5lt.Tuos penkis ir sumokam iki 2007m 9mėn.Analogiškai ir 2007m.Aš taip suprantu smile


2. Jeigu metinėje mokesčio deklaracijoje apskaičiuota šio mokesčio suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio mokesčio sumą, mokesčio mokėtojas privalo skirtumą šio straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu sumokėti į biudžetą. Mokesčio permoka grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

1. Bendra mokestinio laikotarpio eigoje mokėtinų avansų suma padalijama į 3 dalis ir sumokama po 1/3 iki mokestinio laikotarpio trečio, šešto ir devinto mėnesių paskutinės dienos (jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais - iki kovo 31, birželio 30 ir rugsėjo 30 dienos).
2006-12-13 20:12 Bendra » AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) » #349759
Ar reikia išrašyti sąskaitą faktūrą ( ne PVM mokėtojai), pardavus automobilį kazachijos piliečiui, jei pardavimą apiformino komiso firma? Ji išrašė sąskaitą - pažymą.
2006-12-13 20:00 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #349753

akeva rašė: O viso imones turi pildyti FR0430 ar tik UAB? smile


12. Remiantis Įstatymo nuostatomis, deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka:
12.1. einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai;
12.2. vienetai, kurių praėjusių mokestinių metų apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 100 tūkst. litų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą).
2006-12-13 19:48 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #349749

Neringenas rašė:

striksi rašė: Laba diena. Nusprendėme šiek tiek papuošti ofisą. Ar vazoninės gėlės, paveiksliukai galėtų būti kaip nors apiforminti, kad juos būtų galima dėti į leidžiamus atskaitymus? Ačiū


as rasyciau reprezentacini akta smile


Kodėl?
Juk tai paprasčiausios sąnaudos, leidžiami atskaitymai.
2006-12-12 21:06 Gyventojų pajamų mokestis » Pažyma » #349211
Metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius
- esant penkių dienų darbo savaitei - 20,6
- esant šešių darbo dienų savaitei - 24,9
2006-12-12 20:50 Gyventojų pajamų mokestis » Pažyma » #349205

Dorota1 rašė:

Dorota1 rašė: o kaip menesio bus, tai kaip auksciau PVZ parskaiciavau

smile smile smile smile


Tai gal čia šis punktas tinka:
8. Tais atvejais, kai teisės aktais, kolektyvine ar darbo sutartimis garantuojamas vidutinis darbo užmokestis (jo dalis) ar kelių vidutinių darbo užmokesčių suma nenurodant konkrečios datos (išeitinė išmoka ir kita), vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: darbuotojo vidutinis vienos darbo dienos užmokestis (apskaičiuotas laikantis šios Tvarkos) dauginamas iš metinio vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką).
2006-12-12 20:41 Gyventojų pajamų mokestis » Pažyma » #349201

Dorota1 rašė:

Dorota1 rašė:

Dorota1 rašė:

Dorota1 rašė: Vienu žodžiu prašo
1. Įrodymus apie darbuotojo VDU9Mėnesio ir dienos) apskaičiuota teisės aktu nustatyta tvaraka (kartu su paskaičiavimais)
2.Pažyma apie priskaičiuota išskaitita, išmokėtina, išmokėta DU
Tai va čia dvi skirtingos pažymos, antra kaip ir aišku pažyma apie pajamas o pirma, dėl VDU, nu nesuprantu laikotarpis nenuruodytas už kuri skaičiuoti VDU, o jis tai už 3 paskutinius mėn skaičiuojamas smile smile smile smile smile

tas zmogus yra atleistas 11 men, dabar nori prisiteisti iseitine pasalpa, tai gal jam skaiciuoti uz 3 paskutinius men?i
as taip galvoju?, o seip skambinau tai man pasake jus buhaltere ir turit zinoti kaip VDU skaiciuojamas smile smile smile

na negi daugiau niekas nieko nepatars, tikiu kad tikrai yra zinanciu
karta prasau nu padekitt man , man rytoi zut but reikia ta irodyma atiduoti smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile
Dar


Jei darbuotoją atleidote 11 mėn.,tai VDU skaičiavote iš 8,9,10mėn. kompensacijai už nepanaudotas atostogas. Tai ir turite nurodyti pažymoje, kaip paskaičiavote VDU.
2006-12-12 15:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #349033

sing rašė: GPMĮ 17 str. :
Neapmokestinamos pajamos:
34) iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų vertė, neviršijanti 2 pagrindinių .

Vadinasi sie abonimentai, atitinkantys si punkta nebus apmokestinami, kadangi vieno abonimento suma darbuotojui per menesi sudaro 40 Lt, teisingai galvoju smile ? Bet juos vis tiek reiks kazkaip nurasyti?


Man į prizą visai nepanašu jūsų atvejis.
Pavyzdžiai:

1. UAB „X“ išnuomavo sporto salę, salės nuomos kaina mėnesiui – 500 Lt. Kai įmanoma nustatyti, kokie konkrečiai įmonės darbuotojai gauna naudą iš šios salės nuomos (pagal įmonėje sudarytą pareiškusių norą lankyti arba lankančių sporto salę vardinį darbuotojų sąrašą arba lankančius asmenis galima identifikuoti remiantis kitais šaltiniais, pvz., lankančių asmenų sąrašas yra sporto salėje, arba pagal tokiems asmenims išduotų specialių leidimų registraciją ir pan.), laikoma, kad šie darbuotojai gavo pajamų natūra. Vadinasi, darbdavio patirtų 500 Lt išlaidų suma kiekvieną mėnesį padalijama kiekvienam naudą gaunančiam darbuotojui ir atitinkama suma laikoma to darbuotojo pajamomis natūra.
2006-12-12 15:20 Bendra » Ilgalaikis turtas » #349027

batkyte rašė:

daisy1 rašė: VMI reikia pranešti ir būtina, kad įmonė pasirinko patalpų nuomą apmokestinti pvm

dekoju, bet nezinau iki kada pranešti?


PVMĮ 31str.3d.
1. Tuo atveju, kai nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas (kurio nuoma pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį PVM neapmokestinama) yra nuomojamas PVM mokėtojui ir šį nekilnojamąjį daiktą išnuomoja PVM apmokestinamasis asmuo, tai jis turi pasirinkimo teisę - skaičiuoti PVM nuo nuomos, ar ne. Šis pasirinkimas galioja ne trumpiau kaip 24 mėnesius visiems jo sudaromiems atitinkamiems sandoriams. Savo pasirinkimą apmokestinamasis asmuo privalo deklaruoti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklės nustatytos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-26 (Žin.,2004, Nr. 37-1214)
2006-12-12 15:15 PVM » del PVM » #349021

ramuciukas rašė:

Rolf rašė:

ramuciukas rašė: Žinau klausimas lengvas, kas seniai dirba, bet su tuo susiduriu pirma karta, tad prasau jūsų pagalbos.
smile
Mūsų įmonė PVM mokėtoja įsigijo prekių iš įmonės ne PVM mokėtojos ji išrašė paprasta sąskaitą-faktūroje, kurioje PVM neišskirtas.
Ką turėčiau daryti ???? Kaip įtraukti apskaitoje???
Ar reikia iš tos sumos išskaityti PVM ir traukti į apskaitą ar apskritai registruojant PVM nekonfiguruoja?



Jokio PVM patys neišskiriat, juk jis nenurodytas sąskaitoje. Tiesiog užpajamuojate prekes tokia verte, kokia nurodyta dokumente.


Tai perkant tokias prekes tureciau apskaitoje registruoti taip:
D2040-200,00Lt
K2710-200,00Lt

O kur tada būtų galima daugiau apie tai pasiskaityti??????


Perkat prekes:
D 2040
K 45 - skolos tiekėjams
Apmokat už prekes:
D 45
K 272
2006-12-12 14:47 PVM » del PVM » #348999

ramuciukas rašė: Žinau klausimas lengvas, kas seniai dirba, bet su tuo susiduriu pirma karta, tad prasau jūsų pagalbos.
smile
Mūsų įmonė PVM mokėtoja įsigijo prekių iš įmonės ne PVM mokėtojos ji išrašė paprasta sąskaitą-faktūroje, kurioje PVM neišskirtas.
Ką turėčiau daryti ???? Kaip įtraukti apskaitoje???
Ar reikia iš tos sumos išskaityti PVM ir traukti į apskaitą ar apskritai registruojant PVM nekonfiguruoja?



Jokio PVM patys neišskiriat, juk jis nenurodytas sąskaitoje. Tiesiog užpajamuojate prekes tokia verte, kokia nurodyta dokumente.
2006-12-12 14:35 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #348987

sing rašė: Direktorius nusprende, kad butu faina visam kolektyvui pasportuot ir sudare sutarti su sporto klubu, kurioje nurodyta darbuotojo vardas, pavarde ir kiti duomenys, kurie gaus abonimentus.
Dabar suku galva , kaip cia juos nurasyti reiks? Dovanos, pajamos natura, neleidziami atskaitymai smile ? Kaip cia padaryt, padekit smile


Pajamos natūra.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
2006-12-12 14:12 Bendra » Padekite » #348966

EmilijaKom rašė:

EmilijaKom rašė: Sveiki,
Kur jus dedat imonei pirktus papuosimus, eglute - kokia tai butu sask.korespondencija? Ar teisinga butu fiksuot biuro islaidose ir visa PVM fiksuot kaip gautinas ar smile


Atsakykit prasauuuuuuuuuu, juk tai nera sudetingas klausimas smile


6.20. Dėl biuro interjero puošimo išlaidų.
Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų galima atskaityti ne tik pajamoms uždirbti patirtas sąnaudas, bet ir sąnaudas būtinas ekonominei naudai gauti. Todėl biuro interjero puošimo išlaidos, kaip, pvz., puokščių, dekoratyvinių elementų, gyvų gėlių įsigijimo išlaidos laikomos leidžiamais atskaitymais, jei šios išlaidos įmonei teikia ekonominę naudą.

Jei teikia ekonominę naudą, tai leidžiami atskaitymai ir PVM atskaita galima.
2006-12-12 14:08 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #348963

dividi rašė: Sumoku iki 12.25 ir iki 2006 01 30 d. vel deklaruoju FR 0430, kada tada moku? Atsiprašau uš kvailus klausimus?


10. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mokestinių metų ketvirčio dieną, o už paskutinį mokestinio laikotarpio ketvirtį – ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos.
2006-12-12 13:56 Bendra » Ilgalaikis turtas » #348952

atir rašė: Užsisakėme, kad pagamintų įmonės reklaminį tentą.Iš tiekėjo gavau sąskaitą, kurioje parašyta tento projektas, prie sąskaitos yra priėmimo - perdavimo aktas. Priėmimi - perdavimo akte parašyta vykdytojas perduoda užsakovui "tentą" pagal PVM s-f .....
Esu linkusi pajamuoti kaip ilgalaikį turtą, bet valdžia spaudžia , kad dėčiau tiesiai į sąnaudas, nes sąskaitoje parašytas tento gamybos projektas.
Labai norėčiau išgirsti Jūsų kolegos nuomonę.


Gal padės apsispręsti
2006-12-12 09:53 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #348659

Kristiana__ rašė:

asta-001 rašė: Sveiki,
Iš darbuotojo nuomojam jo automobilį. Kas mėnesį mokam nuomos mokestį. Išskaičiuojame ir sumokame 15% GPM. Visi šie priskaičiavimai ir GPM turėtų rašytis B dalyje?


Taip.


Seniai nematyta , pagalvojau, kur prapuolei
2006-12-12 08:22 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #348576

zuikelis rašė: Ačiū, kad gilinatės smile
Supratau, kad manot, jog visa nepanaudota draudimo suma turėtų nukeliaut D45..K29.. 750 Lt. Ir jokių neleidžiamų atskaitymų neatsiranda...Gal ir taip...Reikės dar draudimo prašyt išsamesnės ataskaitos.


Jei vis gi liks tas skirtumas, tada bus neleidžiami atskaitymai.
2006-12-12 07:44 PVM » PVM saskaita faktura » #348558

ritukse rašė: Sveiki, ką daryti jei įmonė atsidaro nauja parduotuv kitam mieste kaip su sąskaitom jų Nr. ar galim mes toj parduotuvėj sąskaitas Nr, nuo pirmos , o gal pakeisti serija kaip tai reikėtų padaryti Dėkoju


Galit parašyti naują seriją ir numeruoti nuo pradžios.
2006-12-11 20:17 Blevyzgos » Pasijuokime mieli draugai » #348517

Elvusia rašė:

Drauge rašė: Kalbant apie telefonus...
Galite atsisiusti grazu vaizdeli www.minedas.lt/?id=foto smile

Bliamba, atsiverčiau Minedo puslapyje forumą. Jis toks panašus į Tax'ą, kad net pikta pasidarė.


Yra ir daugiau. Pvz.:
www.vdnet.lt/forumas/
2006-12-11 20:10 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #348515

zuikelis rašė: Esmė ne skaičiuje, nes juos pati sugalvojau, o korespondencijoje. Mano nurodytame pvz.beliko teisingai paskirstyti likusią 750 Lt sumą. Ar dėti ją į neleidžiamus atskaitymus? Bet kad ji dar nepilnai apmokėta... Tik 250 Lt iš tos sumos sumokėta ir ta suma užskaitoma kitų auto neapmokėtam draudimui. Turėtų būti:
D45...K29.. 300 Lt
D6..(neleidž.) K29..200 Lt.
Kur dėti tuos užskaitomus 250 Lt? Irgi D45.. K29..???


Tie 200 litų mane verčia abejoti. Turėtų būti D 45/K29 - 450lt. Bet pas jus užskaita tik 250 litų. Draudimo sąnaudas turite tiksliau paskaičiuoti, t.y. ne už 6 mėnesius, o tiksliai nuo draudimo pradžios dienos iki draudimo užskaitos dienos( draudimo nutraukimo). Gal čia ir bus tie 200 litų. smile
2006-12-11 19:24 Pelno mokestis » Neleidziami atskaitymai » #348503

kuzius_1 rašė: labas,
gal kas gali padeti, niekaip negaliu susigaudyti, kai imone ismoka palukanas, ir kai palukanu gavejas yra akcininkas, ar tos palukanos priskiriamos prie leistinu atskaitymu?


PMĮ 17str.
Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos pagal paskolų sutartis sumokėtos palūkanos, jeigu jų norma ne didesnė už tikrąją rinkos kainą. Tikrąją rinkos kainą viršijanti palūkanų dalis leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama.
2006-12-11 19:10 Bendra » AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) » #348501

batkyte rašė:

123456 rašė: Yra VMI komentaras dėl auto pardavimo ir įsigijimo PVM, ten su pavyzdžiais parašyta kaip tai padaryti, paieškok VMI puslapy, dabar aš nelabai galiu įkelti nuorodą...


radau labai dekui bet dar kyla klausimas kur tai parodyti pvm deklaracijoje GALVOJU ,KAD 15 EILUTE IR VISKAS ar teisingai?


15 eilutė - apmokestinamoji vertė
26 eilutė - PVM
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui