Laikotarpis-vieneri metai.
Jūsų atveju: 2009.05.01.-2010.04.30.
Koeficientas skaičiuojamas, kai keitėsi darbo laikas per paskutinius 12 mėnesių prieš atostogas, kompensacijos už nepan.atostogas skaičiavimą.
Mane taip pat domina, kas bus Aukštadvaryje. Kas planuojama?
Tokio pasakymo, kaip vaistažolių rinkimas, mažoka.
Norėtųsi platesnio aprašymo.
Smulkmenos nebūtinos.
Gemini rašė: tai turbūt man reiktų VISO laikotarpio imti dirbtų faktiškai ir pagal įmonės grafiką santykį, o ne už paskutinius tris mėnesius? Jei imu už visus metus, tai tuo metu, kai žmogus dirbo 4val/d irgi reikia koeficientą skaičiuoti
Laikotarpis-vieneri metai.
Imamos darbuotojui tame laikotarpyje nustatytos( o ne faktiškai dirbtos valandos) darbo valandos.
GONTA rašė: tai va dabar šią klaidą ištaisius, aš tą skirtumą galiu dėti į leidžiamus atskaitymus ar ne
Tai bus neleidž.atskaitymai.
Klaidą registruojate arba šiais metais, arba 2009m.( jei dar FA už 2009m. nepatvirtinta).
Dar teks tikslinti PLN204 už 2008 metus.
drugeelis rašė: Musu imone neturi elektroninio paraso, tai siunciame be jo???? tik pridedame aiskinamaji rasta.... o ji pridedi reikia PDF formatu ar tinka DOC.??/
Elektron.parašas nereikalingas, reikalinga sutartis su RC.
Aiškinamasis raštas PDF formate.
Jei įrašysite į 2 arba 8-ą eilutę, keisis lyginamoji informacija, o jos keisti nereikia.
16-a eilutė turi likti nepakitus( likutis praėjusių fin.metų pabaigoje).
Lieka 20-a eilutė.
doviile rašė: pastebejau kad praeitais metais i pardavimus itraukem siek tiek per daug. balansas jau pabaigtas bet PLN204 dar nepriduotas kaip reiketu istaisyti sita klaidele? suma nedidele pardavimo pajamas reiketu sumazinti 150lt
PLN204 1-oje eilutėje mažinkite pelną prieš apmokestinimą.
Atostoginių kaupinius iki 2008.12.31. įrašiau į 20-ą eilutę, taip pat ir sodros mokestį bei GF nuo 2009m. autostoginių kaupinių.
Atostoginių kaupinius už 2009m. dėjau į leidž.atskaitymus.
Kalinka2008 rašė: Klausimas ar čia būtina prisegti balansą, nuosavo kapitalo pokyčių atask. ir Pelno/N. ataskaitą. Šiaip visus domenis iš šių ataskaitų jau įrašytos.Kaip jus darėtė?
Įkelti reikia tik aiškinamąjį raštą, metinį pranešimą( jei toks privalomas).
31-asVAS:
56. Pirmą kartą taikant šį standartą, turto ir įsipareigojimų, susijusių su atlygiu darbuotojams, apskaitos politikos pakeitimo poveikio rezultatas parodomas koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje, o aiškinamajame rašte pateikiant atitinkamus paaiškinimus.
20-a eilutė NKPA
Reikia skirti du dalykus:
1. Sąskaita išankstiniam apmokėjimui
2. PVM s/f
Avanso įforminimas, kai atsiranda prievolė nuo jo paskaičiuoti PVM:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mergyte1 rašė: Ka tik suzinojau kad gausiu kredituojancia saskaita siu metu data uz 2008 m. buvo per daug i sanaudas ideta , tai kaip suprantu taisyma turesiu daryti,((
Gavus kreditinę sąskaitą, nereikia nieko taisyti už praeitus metus.
vaivux rašė:
Pernai išrašėme kelias išankstinio mokėjimo PVM sąskaitas - faktūras.
Po gauto apmokėjimo iš klientų, išrašėme jiems normalias pardavimo PVM sąskaitas - faktūras.
Išankstiniam apmokėjimui išrašoma "Išankstinė s/f" arba "Sąskaita išankstiniam apmokėjimui" arba...., bet ne PVM s/f išankstiniam apmokėjimui.
Išankstinio apmokėjimo sąskaita į apskaitą neįtraukiama, tuo pačiu ir į PVM s/ registrą.
Mieloji, Vifi, Džiaugsmu žydinčių pievų, kurias perbristum.
Svajonėmis viliojančių kalnų, kuriuos įkoptum.
Stiprybe gaivinančių upių, kurias perplauktum,
Ir su šypsniu palaiminus kliūtis,
Pažvelgtumei rytojui į akis.
Su Gimtadieniu