Tax.lt narys Modestas

M
Tax.lt narys nuo
2003-02-13
Apie save
Labai rimtas...
Modestas
forume parašė 6750 žinučių

Naujausios žinutės:

2004-10-25 18:29 Bendra » rezervai » #115673

begalvis rašė: Imone uzdirba pelna, kuri gali skirstyti akcininkams, na AB'u istatyme dar minimos tantjemos, kurios buktai mokamos is pelno, taciau sio ismokejimo nerasite nuosavo kapitalo judejimo ataskaitoje.
Ir viskas, visokios kitokios pasalpos ir mokejimai - nera pelno paskirstymas ir neturi buti rezervuojami.


Kodėl nerasime tantjemų šioje ataskaitoje?

4 paaiškinama 12 eilutė kur ir ką rašyti....
Gal tave ne taip supratau.... smile
2004-10-25 18:21 Apskaita & Auditas » nepaskirstytas pelnas » #115660

Modestas rašė: Turbūt visi už 2003 metus pelno paskirstymą rodėte 2003-12-31....

Ar sudarant 2004 balansą, koreguojate 2003 lyginamąją informaciją taip, kad paskirstymas matytųsi 2004-kovą, o tai reiškia kad balanse 2003-12-31 nesimatys paskirstymas dividendams ir pervedimai į rezervus...o visa tai matysis tik 2004 - kovą


Nagi? Nejaugi niekas nesiruošia?
2004-10-25 10:41 Apskaita & Auditas » nepaskirstytas pelnas » #115449
Turbūt visi už 2003 metus pelno paskirstymą rodėte 2003-12-31....

Ar sudarant 2004 balansą, koreguojate 2003 lyginamąją informaciją taip, kad paskirstymas matytųsi 2004-kovą, o tai reiškia kad balanse 2003-12-31 nesimatys paskirstymas dividendams ir pervedimai į rezervus...o visa tai matysis tik 2004 - kovą
2004-10-25 09:32 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #115429

mariog rašė: smile oops 2400 tai čia skirtumas, ane smile smile


Ačiū.

smile

2400 juk tokios sąskaitos nėra smile
2004-10-25 09:13 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #115423
Pradžiai apie auksčiau mano situaciją - nusiuntėme teisninko raštą draudimo kompanijai - jokio atsakymo iki šiol negavome - Duso galima pasakyti. Taip kad norėjo mus išdurti....

Turiu klausimuką:
Gavome iš draudimo žalos atlyginimą. patys susiremontavome (dalių sąnaudos ženkliai buvo mažesnės nei gavome išmoką)
Išmoka iš draudimo 5000
Dalys remontui 2600
pagal reikia mažinti išlaidas, o kas lieka Kitos veiklos pajamos?
Tai 2400 kitos veiklos pajamos?
2004-10-24 21:54 Bendra » studenas nori teikti paslaugas » #115377
Čia tipo Jūs padedate studentui - verslininkui?
Su savo valgiais - vyrų mažai turite? o tai valgio nenorėumėte matyti nei iš tolo.....pastoviai būtų Ar valgyti padarei?:))))
2004-10-24 21:13 Bendra » studenas nori teikti paslaugas » #115366
Kad ir turėsi verslo liudijimą - buhalteriją reikės vistiek tvarkyti. Pajamas - islaidas rodyti ir visa kita.

Siūlau VMI psl. pasižiūrėti ar tavo paslauga įeiną į verslo liudijimų grupę...
Plačiau:
www.vmi.lt/Aktualijos/Naujoves/Verslo_liu...

Pats neminėjai paslaugos, tai ir pagalvojau kuo daugiau gali užsiimti studentas smile smile smile
2004-10-24 20:23 Bendra » studenas nori teikti paslaugas » #115358

busimas-verslininkas rašė: sweiki, zinot studentus laikas spaudzia, ojusu forumas laaabai jau didelis. o tiesa sakant, tai nezinau nei nuo ko nei kai kur ka skaitinet.
bukit malonus:
1.ko man reiktu jei noriu teikti tam tikras paslaugas ju studentu bendrabuciuose.
2.girdejau toki dalyka kaip darbas su patentu, tada lyg jokiu buhalteriju ir t.t nereik.
3.ir ar isvis galima ikurt tokia imone, kurioje nebutu buhalterijos ir t.t., tiesiog pats sau sefas ir tiek smile pwz moku kazkiek lituku sodrai ten ar kam ir vsio???????
labai dekingas....... smile


Striptizas ar bulvių kepimas ta tavo paslauga?
2004-10-24 18:19 Pelno mokestis » MAŽAVERTIS INVENTORIUS » #115347

birele rašė: Nupirktas stalas, magnetola, telefonai..ir kitos prekes kurios priskiriamos trumpalaikiam turtui (pas mus ilgalaikis turtas nuo 500 lt), o sios prekes sios sumos nevirsija. Tai visa tai iskarto reikia nurasyt... nors pvz stala ar megnetola manau, kad naudosim daugiau nei metus.... smile


Taip.

O kontroliuoti jį gali ir užbalansinėje sąskaitoje.
2004-10-24 16:11 PVM » Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas » #115300
Aš supratau, kad pasigaminus IT iš medžiagų neįtraukė į atskaitą nuo jų (medžiagų) PVM, o dabar nori jį atskaityti.
Bet....
Vadinasi kažkur PVM buvo įdėję - į sąnaudas ar dėjo ant medžiagų savikainos? Neaišku....
Jei iškels iš medžiagų savikainos tą PVM tai tikslinsis ir Mokėtinas PVM nuo pasigaminto IT, nes sumažės Pasigaminto IT vertė.
2004-10-24 15:56 Apskaita & Auditas » Garantinio remonto apskaita » #115296

Gemini rašė: Manau, kad tai normalūs leidžiami atskaitymai. Juk sutartyje numatytas garantinis laikotarpis. Surašote garantinį aktą, kurį pasirašo klientas ir nurašote medžiagas į garantinių remontų sąnaudas.


čia pagal kurį PMĮ taip manai?
Bet ačiū kad atsiliepei....

Man ramybės neduoda tai:
17 str. 6.21
Kiti suformuoti atidėjimai (neįskaitant specialiųjų kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimų, numatytų PMĮ 27 straipsnyje) leidžiamiems atskaitymams priskiriami tik tuomet, kai šios atidėjimų sąnaudos yra faktiškai patiriamos (pvz., atliekamas garantinis remontas ar kt.).

Mano nuomone tik tada leidžiami, kai buvo suformuotas ta tikslui atidėjimas. Kitu atveju - neleidžiami.
VMI sakys reikėjo kokybiškai atlikinėti darbus - pagal sąmatą sunaudojot, o čia jau iš pelno prašom nurašyti....
2004-10-24 15:42 Bendra » Lizingas » #115293

begalvis rašė: Is salygos matau, kad per 5 metus ruosiesi sumoket 60 000 Lt, arba 12 000 per metus, arba 1 000 per menesi.

tarkim, lizingo pradzia 2004 06 30:

2004 06 30 - per metus sumoketina - 12 000
2004 06 30 - ilgalaike dalis - 48 000

2004 12 31 - per metus sumoketina - 12 000
2004 12 31 - ilgalaike dalis - 42 000

Kitaip sakant, savo apskaitoje gali kas menesi (jei netingi, o jei sudarai atskaitomyme kas menesi - tai jau reikia is tikro) po 1 000 perkelineti is ilgalaikes i metine dali.

Taciau reikia atsizvelgti i mokejimo grafika, ivertinti ivairius atidejimus mokejimams ir pan.

Apibendrinus - metineje dalyje rodai moketina suma, sumoketina per artimiausius 12 menesiu po sudaryto balanso datos.


Esmę supratau.....
Tik kas užkliuvo, ko aš nedarau,t.y. jei FA sudarinėju kas mėnesį - po vienerių metų mokėtinas sumas - nemažinu (išskyrus gale metų), tik apmokėjus (tą tarkime 1000) mažinu - per vienerius (einamųjų metų dalį)
Na o 2004-12-31 sutvarkau tvarkingai po ir per vienerius metus mokėtinas sumas pagal grafiką....

Nors realiai turėčiau daryti kaip tu sakei...
Ačiū TAU ir Wolf
Taip ir būčiau daręs - tik suabejojau smile
2004-10-24 15:06 Įvairūs » Gal kas galetu padeti vesti apskaita ? » #115287

lada rašė: As taip pat neturiu daug laiko.Nes studijuoju ir dirbu.Be to nesakau, kad as nenoriu.Tiesiog nezinau nuo ko pradėt.Tai ka mum dėsto visai net nesusiję su darbo praktiką.Pagrinde, tai tik teorinės žinios vadyba, marketingas, ekonomika, ir kt.Apskaitą mum dėstė dėstytoja, kuri net pati nelabai išmano.Labai tikuosi pagalbos ir patarimo iš jau dirbančiųjų buhalterių.


1. Klausk visada dėstytojo.
2. Klausk savo vyr.buho
3. pasieiškok TAX forumo "Paieška" ir susirask panašią temą - gal rasi ir atsakymą.
4. Jei niekas nepadeda - tada TAXsiečiai tikrai padės....
5. Ir nepamiršk vieną kita kursinį įdėti į forumą, kaip gerumo, atsidėkojimo ženklą - supranti ir čia yra besimokančių smile smile smile Gal kam pravers... smile

Sėkmės
2004-10-24 14:49 Apskaita & Auditas » Garantinio remonto apskaita » #115285
Kaip Jūs manote kolegos ar tai leidžiami atskaitymai?

Tarkime vyko praeitais metais statybų darbai. Ir sutartyje buvo nurodyta garantinis laikotarpis (2 metai). Jokių atidėjimų nebuvome suformavę.

Ar šiais metais atlikus garantinio laikotarpio (šiokius tokius defektėlius) statybų darbus(medžiagų sąnaudas) galiu priskirti leidžiamiems?

Mano manymus pagal PMĮ turėjo būti suformuotas atidėjimas garantiniam remontui, tada būtų leidžiami.....
Su sutartim turbūt nieko čia neprastumsiu....Kaip manote kolegos?
2004-10-24 14:45 Bendra » Lizingas » #115284

begalvis rašė: kiekvienos finansines atskaitomybes sudarymo metu, Modestai, apskaiciuojame suma, moketina per vienerius metus ir po vieneriu metu pagal sutarti.




Tarkime lizingas 5 metams
2004-06-30
Per vienerius - 12000
Po vienerių - 48000

2004-12-31
Per vienerius - 0 ar jau iškelta 2005 metų einamoji dalis?
Po vienerių - 48000 ar jau atėmus ir 2005 metŲ?
2004-10-24 14:39 Įvairūs » Gal kas galetu padeti vesti apskaita ? » #115283

lada rašė: O kodėl niekas negali padėt pradedantiesiems?Juk Jus visi ne iskarto tapot vyr. finansininkais.Būtųgerai, jei pagalba skirtum ne tik jau dirbantiesiems, bet ir pradedantiems dirbti.
Gal kas galėtų prakonsultuot kokius įstatymus reikia perskaityt, bent pradžiai?Juk jų taip daug ir nekiekvienas naujokas gali tai žinot.


AHA....
Matai mes neturime laiko tiek kiek tu turi.....nieko neskaitai, nes sakei nežinai kokius įstatymus skaityti.....

Pradėk nuo čia skaityti, kai perskaitysi gali toliau klausti:
tax.lt/legal.php
2004-10-24 14:30 Bendra » Lizingas » #115281
Noriu paklausti?
Jei sutartis lizingo keliems metams, kada perkeliate iš Po vienerių metų įsipareigojimų į per vienerius metus mokėtinas sumas ( Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis) sumą?
2004-12-31 ar 2005-01-01?
2004-10-24 11:39 Bendra » Lizingas » #115274

wolf rašė:

Lapyte rašė: Perskaiciau ir noreciau, kad patvirtintumet ar gerai supratau apie lizingo pajamavima:

D/1240 K/4011 IT savikaina
D/1240 K/4011 sut.mokestis
D/2431 K/4011 PVM (ne auto)

D/4011 K/4410 2004 m. dalis
D/070 K/071 visa palukanu suma (kaip vadinamos sitos saskaitos pas jus?)
D/4410 K/271 turto ispirkimo imoka
D/071? K/070? pagal kiekvieno menesio palukanu suma?

Ir as jau nenaudojama 13 saskaita?


Ir išskirta suma dedu prie pirmos operacijos - todel kad gavęs sutartį, grafiką ir sąskaitą jau viską žinau.


Prie kurios pirmos?
Žinai tik planuojamas palūkanas ir jas padedi užbalansinėje sąskaitoje.
2004-10-24 10:00 Bendra » Lizingas » #115268

Lapyte rašė: Perskaiciau ir noreciau, kad patvirtintumet ar gerai supratau apie lizingo pajamavima:

D/1240 K/4011 IT savikaina
D/1240 K/4011 sut.mokestis
D/2431 K/4011 PVM (ne auto)

D/4011 K/4410 2004 m. dalis
D/070 K/071 visa palukanu suma (kaip vadinamos sitos saskaitos pas jus?)
D/4410 K/271 turto ispirkimo imoka
D/071? K/070? pagal kiekvieno menesio palukanu suma?

Ir as jau nenaudojama 13 saskaita?


Praleidai palūkanų sąnaudas kas mėnesį (ne užbalansinėje sąskaitoje)
Kas mėnesį turėtum gauti sąskaitą palūkanoms: D635/K44X

13 sąskaita jau nebenaudojama
2004-10-23 21:54 Įvairūs » Gal kas galetu padeti vesti apskaita ? » #115248

laimaaa rašė: Gal galite paaikinti kokių pažymų reikia VDI , kad darbuotojas dirba nevisą darbo dieną.


Ne į ta tema pataikei, bet prašau
2004-10-23 21:00 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Ei tomukai » #115246
Kaip padaryti elektroniniame pašte, kad galėčiau siūsti daugiau nei 15 adresatų vienu metu....

Rašo kad MAX 15, gal eina apeiti kaip nors?
2004-10-23 19:19 Blevyzgos » SU GIMTADIENIU! SU ŠVENTĖMIS!!! » #115240
Angelka

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais.
Jų padarei daug ir gerų. Ir tiek kiek širdies šilumos atidavei kitiems, tiek jos vėliau ir sugrįžta.
Glausk prie savęs tuos, kuriuos myli ir gerbi, tada ir pačiam netrūks artimųjų meilės, draugų, bendradarbių pagarbos, o skubantys metai te atneša, džiaugsmą, gerumą, ramybę, namų šilumą ir viltį.
Sveikatos ir ilgo gyvenimo!

Reikia atšvęsti smile smile smile

P.s. iš kur ta Loreta traukia tuos gimtadienius.....
2004-10-23 19:12 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Ei tomukai » #115238
Kodėl prisijungiant meta mane kaip neregistruotą dalyvį?

Anksčiau atsidarydavai ir automatiškai priregistruodavo, o dabar ne....

Tomukai alio?
2004-10-23 18:59 Apskaita & Auditas » ar tai leidziami atskaitymai? » #115236

rrrrr rašė: tai tame ir reikalas, kad taip ir irasyta saskaitose "gedulinga kompozicija" smile


Jei išrašyta ant laisvos formos PVM s.f. tai pabandyčiau jų paprašyti, kad perrašytų. Tegul nurodo kažką panašaus kaip bile_kas sakė - tada normalios sąnaudos.
2004-10-23 18:35 Įvairūs » Privalomi įmonės rekvizitai ant sąskaitos-faktūros? » #115234

Soffy rašė: Gal kas turite pasidarę Atmintinę tiekėjui su visais naujai privalomais sąskaitų rekvizitais , gal negaila kam smile ?


Nežinau ar tiks - labai platus, bet naudingas vienoje vietoje
2004-10-23 17:42 Blevyzgos » informatika » #115228

Alesik rašė: Gal čia kas iš esančių moka ar turi užrašus iš Access programos?
kaip su ja dirbti?
gal galėtu man kas padėti?
labai labai prašau
smile


Parašyk man, atsiūsiu
2004-10-23 10:48 Bendra » rezervai » #115194

begalvis rašė: [quote:912d1824bc]
Gerai, o jei tai pašalpos, tai suma ir stovės rezervuose, o ne varysiu į einamąsias sąnaudas. Nežinia kada jas išmokėsime o gal išvis nemokėsime...


Nepusk arabu, Modestai, dar niekad nemaciau, kad akcininkai priimtu sprendima moketi pasalpas nezinia kam nezinia kada.[/quote]

O ko taip kategoriškai?

Akcininkai sudaro tam tikrą rezervą, kuriuo vadovas gali pats nuspręsti, kada ir kam pašalpas išmokėti nenumatytiems atvejams
2004-10-22 12:52 Bendra » rezervai » #114984

begalvis rašė: man tai panasu i absoliuciai teorine diskusija.
Kam registruoti rezerve suma, kuria akcininkai tau leido issimoketi premijomis.?
Tiesiog akcininkai patviritino, kad leidzia tiek ir tiek ismoketi, tai paimi, ir paskaiciuoji debetuodamas einamuju metu sanaudas, kredituodamas moketina atlyginima.
Taip pat apskaitos programoje siam priskaicavimui priskiri dimensija, kurios pagalba veliau atseki, kad sios sanaudos nemazina apmokestinamojo rezultato.

ir viskas, be jokiu rezervo kurimo ir ju reversavimo

Gerai, o jei tai pašalpos, tai suma ir stovės rezervuose, o ne varysiu į einamąsias sąnaudas. Nežinia kada jas išmokėsime o gal išvis nemokėsime...

Tiesa iš (nuosavo kapital pokyčių ataskaita)radau dar užtvirtinančius mano žodžius - tik per sąnaudas, nes tai ne išmokos akcininkams.

Pavyzdys. 20X3 m. balandžio 15 d. įvykęs akcininkų susirinkimas patvirtino 20X2 metų įmonės finansinę atskaitomybę ir nutarė panaikinti anksčiau sudarytą rezervą, skirtą paramai. Parama buvo suteikta. Registruojant apskaitoje suteiktą paramą buvo įrašomas sąnaudų padidėjimas ir pinigų ar kito turto sumažėjimas (D – sąnaudos, K – pinigai ar kitas turtas). Panaikinamo panaudoto rezervo suma perkeliama į nepaskirstytąjį pelną.

ir dar

Pastaba: faktiškai priskaičiavus tantjemas ir premijas, apskaitoje registruojamos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje ir mokėtinos sumos balanse akcininkų sudarytas rezervas nemažinamas. Rezervą akcininkai sumažins arba panaikins pervesdami jį į nepaskirstytąjį pelną pagal faktiškai išmokėtas sumas kitais metais skirstant pelną. Jei skirstant pelną bus numatytos mokėti premijos ar tantjemos, bus sudarytas naujas rezervas. Sudarydami
rezervą, akcininkai nurodo įmonės vadovams, kokia suma gali būti panaudota tantjemoms ir premijoms, tačiau pačios premijos ir tantjemos yra įmonės sąnaudų dalis, kadangi jos nėra išmokos akcininkams.
2004-10-22 08:13 Bendra » rezervai » #114890

Bile_kas rašė:

Modestas rašė:

Bile_kas rašė: Išmokant iš rezervo reikia debetuoti ką nors iš >65x sąsk.grupės, pvz.69x, kuri nepatemka į Pelno/nuosotolio ataskaitą ir tik metų gale bus uždaryta per 3kl. Rezultate - neliečiame 3kl.rezervų ir PN ataskaitos einamuosiuiose metuose, o tik pasibaigus laikotarpiui.


Taip sakai išmokant pinigus?
K271/D69X

Bet pvz, kur pateikiau - parašyta turi eiti per PN ataskaitą, kai priskaičiavai premijas ar pašalpas, t.y. 2004-06 mėn.
Reiškia rezervų neliečiame einamaisiai metais, tik panaikinant panaudotą rezervą - jau tada mažinam 3 klasę ir didinam 592

Bei reiškia kad turime būtinai pervaryti per PN ataskaitą einamaisiai metais


Neturiu laiko dabar tiksliai įsiskaityti, apie ką rašėte, bet aš laikausi tokios nuostatos su visokiom paramom, ir kt. išmokom "iš pelno": jei suformuotas rezervas, >sąsk.65x; jei nesuformuotas į sąsk.61x.


O kodėl paprasčiausiai negalima (jei suformuotas rezervas tam tikram tikslui) D33X/K271 ?

Bet aš kažkaip pagal nei taip kaip tu sakei nei taip kaip dabar parodžiau nedaryčiau....gal aš klystu, todėl ir prašau Jūsų mane teisingai pataisyti smile
2004-10-22 07:58 Bendra » rezervai » #114888

Bile_kas rašė: Išmokant iš rezervo reikia debetuoti ką nors iš >65x sąsk.grupės, pvz.69x, kuri nepatemka į Pelno/nuosotolio ataskaitą ir tik metų gale bus uždaryta per 3kl. Rezultate - neliečiame 3kl.rezervų ir PN ataskaitos einamuosiuiose metuose, o tik pasibaigus laikotarpiui.


Taip sakai išmokant pinigus?
K271/D69X

Bet pvz, kur pateikiau - parašyta turi eiti per PN ataskaitą, kai priskaičiavai premijas ar pašalpas, t.y. 2004-06 mėn.
Reiškia rezervų neliečiame einamaisiai metais, tik panaikinant panaudotą rezervą - jau tada mažinam 3 klasę ir didinam 592

Bei reiškia kad turime būtinai pervaryti per PN ataskaitą einamaisiai metais
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui