Tax.lt narys vvirginija1

vvirginija1
Tax.lt narys nuo
2007-06-23
Miestas / vietovė
Pamario kraštas
vvirginija1
forume parašė 8517 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-05-15 18:18 Įvairūs » Panaudos sutartis » #522652
Jei į automobilį naudojamą įmonėje pagal panaudos sutartį dedamos detalės, pilamas langų skystis ir t.t. ar prie nurašymo akto turi būti tie paaiškinimai kad nepagerino, nepailgino tarnavimo laiko (kaip kad nuomojantis patalpas)? Ir į kokias sanaudas geriausia būtų traukti, ar tiktų pagal saskaitų planą 6111 "remonto ir eksploatavimo sanaudos"?
2008-05-15 17:54 Blevyzgos » Kulinariniai receptai » #522647

lorita rašė:
Na, čia dabar, kokios problemos - moterų - nors vežimu vežk. smile smile

Na bet tos moterys ne visos buhalterės.... kaip kad individas svajoja... smile
2008-05-15 17:27 Blevyzgos » Kulinariniai receptai » #522642

individas rašė: Va taip skaitau ir galvoju.....Ryškiai reikia ženytis ant kokios buhalterės.Vaje, valgyčiau visokias picas, kotletus ir kitokius gardumynus.... Gal yra norinčiu? smile smile smile

Gal ne "ant" buhalterės, o "su" buhaltere? smile
2008-05-15 13:21 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #522474
Jau aš čia aiškinausi iki nušilimo, bet bendros nuomonės taip ir nepriėjau, nusprendžiau dėti į 2011 "atsargos", o nurašau į 60012 "pagalbinių medžiagų nurašymas" (čia pati įsivedžiau tokią saskaitą).
2008-05-13 22:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #521730

Loreta13 rašė:

vvirginija1 rašė: Kaip manot?
Aš apie jus nieko nemanau :))
Tokių "vėjų" prisigalvojate ir nervinatės.
Jei kažkas važiuoja, pildomas ir kelionės lapas.
Ir tai nepriklauso nuo to, kad vėpla direktorius
sąskaitas atneša kas antrą mėnesį.
Jei nėra ką pildyt - nepildote.
Šiaip jau yra būdų sudrausminti ir direktorių.
Patartina naudot švelnius.:))

Važiuoti tai važiavo, ir kurą pylėsi. Bet kaip aš turiu jį užpajamuoti ir nurašyti, jei nebuvo saskaitos?
2008-05-13 22:31 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #521724
[quote="vvirginija1"]

vvirginija1 rašė: Pilti degalai skolon vasario mėnesį, čekiukai ir PVM s.f. yra mėnesio pabaigai, tačiau šefas nukišo saskaitą ir atrado tada kai jau buvo pateikta PVM deklaracija, todėl saskaita ir PVM ytraukta į kovo mėnesį. Ar vasario mėnesį pajamuotis tą kurą ir rašyti kelionės lapą, ar viską palikti kovo mėnesiui. Jei traukti į vasarį tai kokios būtų korespondencijos?

Kaip manot?
2008-05-13 21:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #521708

vvirginija1 rašė: Pilti degalai skolon vasario mėnesį, čekiukai ir PVM s.f. yra mėnesio pabaigai, tačiau šefas nukišo saskaitą ir atrado tada kai jau buvo pateikta PVM deklaracija, todėl saskaita ir PVM ytraukta į kovo mėnesį. Ar vasario mėnesį pajamuotis tą kurą ir rašyti kelionės lapą, ar viską palikti kovo mėnesiui. Jei traukti į vasarį tai kokios būtų korespondencijos?

Kaip manot?
2008-05-13 20:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #521680
Pilti degalai skolon vasario mėnesį, čekiukai ir PVM s.f. yra mėnesio pabaigai, tačiau šefas nukišo saskaitą ir atrado tada kai jau buvo pateikta PVM deklaracija, todėl saskaita ir PVM ytraukta į kovo mėnesį. Ar vasario mėnesį pajamuotis tą kurą ir rašyti kelionės lapą, ar viską palikti kovo mėnesiui. Jei traukti į vasarį tai kokios būtų korespondencijos?
2008-05-13 19:19 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #521660

Loreta13 rašė:
Nurašoma aktu taikant FIFO atsargų metodą.
T.y. pirmiau nurašomas anksčiau pirktas kuras.
Bake likęs kuro likutis turi likti iš paskutinių kuro pirkimų.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000044110

Tai šiuo atveju visvien kurą reikia kokioj nors lentelėj užsipajamuoti pagal kiekvieną pirkimą atskirai, t.y. pagal kiekvieną čekiuką atskirai, kad matyti kokia kaina buvo pirktas paskutinis kuras? Nes s.f. tai įvardijama tik bendrai
2008-05-13 19:14 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #521659

zydrutez rašė:

jofky rašė:

MARGITA rašė: smile su degaline sudaryta sutartis kuri mėn.pabaigoje ir viduryje išrašo sąskaitas apmokėjimui.Vairuotojas pilasi kurą kiekvieną dieną ir gauna čekį įpilto kuro kiekiui.pildant kelionės lapą įpilto kuro kiekį įrašau pagal čekį , nurašau pagal diro patv.normą viskas lyg ir gerai , bet kai gaunu sąskaitą gaunasi neatitikimai, kad ir dabar matau pagal čekius įpilta 3762,65ltr. o pagal sąskaitą 3760,69 ir gaunasi skirtumas 1,66ltr ką tokiu atveju daryti ir kaip nurašyti kai neatitikimai,kuo vadovautis ir t.t. smile smile

viską sutikrinu pagal sąskaitą faktūrą. ir dar nė karto nebuvo neatitikimų, ir būti negali, reikia iš kart derinti su degaline. aš ir sumas sutikrinu, viską
Tikrai ne gaištu laiko ir kvitų nelyginu su s/f. Naudoju tik s/f duomenis. smile


Tai kaip tokiu atveju užpajamuojam kurą, suprantu kad pagal PVM s.f., bet tada įsigyto kuro priėmimo akte būtų tik viena eilutė mėnesio paskutinei dienai.Ar gerai?
2008-05-13 17:20 Bendra » Dėl kuro nurašymo » #521633
O kelionės lapo antroje pusėje kur įsigyto kuro priėmimo aktas, tai čia įrašom vieną eilutę pagal gautą saskaitą faktūrą mėnesio gale, ar reikia šifruoti pagal kiekvieną čekiuką atskirai? Ir kur koresponduojanti saskaita čia bus atsargų s-ta ar tiekėjų arba atskaitingų?
2008-05-13 16:54 Bendra » Dėl kuro nurašymo » #521608
Sakykit, kaip pajamuojat pirktą kurą, pvz viena saskaita gaunam už pirktą benziną, kitą už dyzeliną. Ar pajamuojat į vieną saskaitą, pvz 2012, ar išskiriat atskirai į skirtingas saskaitas?
2008-05-11 21:29 PVM » PVM sąskaita faktūra » #520941

Loreta13 rašė: Kaip ir rašote, gavote sąskaitą.
Delspinigiai nėra ekonominė veikla, todėl išrašytas laisvos formos sąskaita delspinigiams su nuoroda, kad dar esate skolingi už praeitą mėn.
Koresondencija tinkama.

Kad ne laisvos formos, o kaip ir normali PVM s.f., tik realizuota vandens 0, PVM 0, viso 0. Suma apmokėjimui (čia iš kovo mėnesio) 29,70, delspinigiai apmokėjimui 0,59. Ir ar tokią sask. traukti į gaunamų PVM s.f. registrą?
2008-05-11 21:01 PVM » PVM sąskaita faktūra » #520938
Kovo mėnesį buvo gauta PVM sask-fakt. už vandenį, kuri liko neapmokėta. Balandį nebuvo pateikti skaitliukų parodymai todėl gavom sask. kur nurodyta skola kiek buvo nesumokėta, priskaičiuoti delspinigiai, ir bendra suma. Kadangi ta suma be delspinigių jau įtraukta kovo mėnesį tai dabar į apskaitą trauktusi tik delspinigių suma? kokia būtų korespondencija, ar D delspinigiai K įmonės skola?
2008-05-09 16:26 Bendra » Sąnaudos » #520500
Statybinė įmonė teikianti statybines paslaugas savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą, pvz maišyklę. Kaip manote, ar nurašant nusidėvėjimą reikėtų dėti prie suteiktų paslaugų savikainos, ar prie veiklos sanaudų?
2008-05-09 14:26 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520438

Rolf rašė:
D 2kl.prekės
D gaut.PVM
K 2021
K 4431( jei pilnai nebuvo sumokėta)

O jei buvo pilnai sumokėta tai tiekėjų saskaita čia išvis nefiguruoja? ar taip?
2008-05-09 14:17 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520430

Rolf rašė:
D 2021 - išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K 272/271

Išankstinio apmokėjimo sąskaitos į apskaitą nereikia įtraukti, tik apmokėjimas registruojamas.

Supratau, bet kaip registruojat tada kai gaunat tikraja saskaitą, kaip užsidaro ta 2021?
2008-05-09 14:02 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520420
sakykit Rolf, o kai mes apmokam už prekes pagal išankstinę saskaitą tai kaip koresponduojat tada?
2008-05-09 13:46 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520409
O kai užskaitom mokesčius iš PVM, tada reikia surašyti pažymą?
2008-05-09 13:45 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #520408

urtele rašė: Bilietą nusipirkau, bet į laivą nepriimat? Net pasėdėti? Nu draugai smile

Nepergyvenk Urtele, su manim irgi tas pats smile Nenori Tomukas priimti, nors tu ką smile
2008-05-09 12:55 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #520379
Tai galiu palikti taip kaip aukščiau parašiau?
2008-05-09 12:52 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520376

Rolf rašė:
Gavot avansą:
D 272/271
K 444 - avansu gautos sumos

Išrašot sąskaitą:
D 444
D 241( jei avansas mažesnis už sumą, nurodytą sąskaitoje)
K 5kl
K mok.PVM
Buhalterinė pažyma nereikalinga.

Pas mus taip: vieną mėnesį gavom avansą 4000 lt, kitą mėnesį išrašėm saskaitą už 13760, liko skoloj dar 9760 lt, tai kokios būtų korespondencijos ir su kokiom sumom?
2008-05-09 12:20 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520356
Gaunam avansą, po to jį kai išrašom saskaitą ir sudengiam su pirkėjais, ar tokiu atveju rašoma buhalterinė pažyma? jei ne tai kur rašomas tas sudengimas kad po to būtų galima traukti į DK?
2008-05-09 12:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #520346
Ar teisingai darau korespondencijas po akcininkų susirinkimo ataskaitinių metų pelną perkeliant į ankstesnių metų pelną:
Likutis buvo K341 31000lt
Tai rašau:
D341 31000
K342 31000
Pervedam 1000 lt į rezervus:
D342 1000
K331 1000
Ir lieka likutis K342 30000 lt
Ar gerai darau su rezervais, gal jie yra keliami iš 341 s-tos?
2008-05-03 19:29 Pelno mokestis » Į kokias sąnaudas traukti? » #518751

Loreta13 rašė:

vvirginija1 rašė: Kaip ir aukščiau rašiau statybinė , o kita autoservisas, tai vadinasi 61183 "įmonės reklamos sanaudos"? smile
Vienas iš apskaitos principų yra "optimalumo principas".

O į kurias sanaudas (i kokia saskaitą) dėtumėt Jūs pati? smile
2008-05-03 19:15 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #518746

Loreta rašė: Kuklumas moteris puošia...

O mes kaip naujokai, išvis kuklūs. Tikiuosi kaip pirmą kartą dalyvausiančius užjausit? smile
2008-05-03 19:10 Pelno mokestis » Į kokias sąnaudas traukti? » #518743
Vaje... smile smile , nu kad ne Mergelė.....
Kaip ir aukščiau rašiau statybinė , o kita autoservisas, tai vadinasi 61183 "įmonės reklamos sanaudos"? smile
2008-05-03 18:15 Pelno mokestis » Į kokias sąnaudas traukti? » #518735

Loreta13 rašė: Aiškinu :))
610X - visos sąnaudos, kas susiję su prekybine veikla. Reklama, šiuo atveju, gaminio, produkto, prekės ir pan.
611X - visos sąnaudos, kurios susiję su "administracija" plius visokios kitokios, kurių "neturime kur padėt" . T.y. "bendros".
Šiuo atveju reklama bus pačios įmonės.
Ar jūs tą 11VAS skaitėte smile

Skaičiau, ir ne vieną kartą smile
Tai vis tik reklama laikraštyje apie suteikiamas statybines, autoserviso ir t.t. paslaugas dedama į 6102?
2008-05-03 18:03 Pelno mokestis » Į kokias sąnaudas traukti? » #518733

Loreta13 rašė:

vvirginija1 rašė: pagal šį saskaitų planą gi niekaip nesugalvoju kur dėti išlaidas už direktoriaus lankytus saugos kursus?
Kuo bloga 61188 smile
Arba susikurkite savo 6118X.

Gal ir gera smile , bet pasitikslinus ramiau smile
Jūs dar man paaiškinkit žioplam daiktui kas dedama į 6102 "skelbimų ir reklamos sanaudos" ir kas į 61183 "įmonės reklamos sanaudos". Jei įmonė deda skelbimus į laikraštį apie savo atliekamas paslaugas tai čia 6102?
2008-05-03 17:23 Pelno mokestis » Į kokias sąnaudas traukti? » #518729
O va, pagal šį saskaitų planą gi niekaip nesugalvoju kur dėti išlaidas už direktoriaus lankytus saugos kursus? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui