Tax.lt narys juralisa

J
Tax.lt narys nuo
2007-12-18
juralisa
forume parašė 52 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-02-08 12:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1029225
O aš dariau taip: D 2431 pirkimo PVM ir K 4484 padravimo PVM uždarinėju į D24321 kai gautinas, K24321 kai mokėtinas. Ką Jūs į tai? Nes tada matosi deklaracijoje gautina suma D24321 iš kurios galime daryti užskaitas .
Bet juk iš tiesų tai yra tas pats, ar ne?
2012-02-08 12:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1029206

Rainis rašė:

juralisa rašė:
Dėl 3.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?


Nežinau, kiek jūs naudojate sąskaitų PVM apskaitai. Aš siūlau bent turėti bent tokias:
2341 Pirkimo PVM
2432 Importo PVM
4484 Pardavimo PVM
44841 Mokėtinas PVM.
Pildant deklaraciją, viską sukeliu į Mokėtiną PVM, taip pat ir banko pervedimus, kai sumokam PVM. Debetinis šios sąskaitos likutis rodo, kad yra PVM permoka.
O pirmas 3 sąskaitas kiekvieną mėnesį "ištuštinu".

Va šita viena man ir stinga.
Kodėl į D4484, o ne į D24321? Ką patartumėt?
2012-02-08 12:00 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1029198

Rainis rašė:

juralisa rašė:
Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.

Klaidą darote pirmoje korespondencijoje. Siūlau tokį variantą:
1. pagal muitinės deklaraciją:
D 243x Importo PVM
K 448x Skola muitinei.
2. Sumokate muitinei:
D 448x Skola muitinei
K 271 Bankas
3. Pildote PVM deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 243x Importo PVM.
O tada, jei turite mokėtino PVM permoką, galite daryti ir užskaitas kitiems mokesčiams:
D 44xx Mokėtinas kažkoks mokestis
K 4484 Mokėtinas PVM.

Dėl 3.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?
2012-02-08 11:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1029175
Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.
2010-08-26 15:47 Bendra » Valiutos keitimas » #844940
Visiškai nežinau kaip pasielgti
2010-08-26 14:41 Bendra » Valiutos keitimas » #844903

Loreta13 rašė:

juralisa rašė: Jei už 2008m nebuvo padarytas valiutos perskaičiavimas ir jį darau 2010.Rezultate gaunasi sąnaudos.Tai už 2008 metus 2010 metais yra neleistini atskaitymai?
Tikslinate PLN204 už 2008 metus.
Sąnaudos pateks ten.
O kadangi jas registruojate 2010 metais - tai PLN204 už 2010 tai bus neleidžiami.
Nes juos jau parodėte ten, kur reik - 2008 metais.

Taip išeine, kad 2010 susimokame,o sudeklaravę už 2008 atsiimame?
2010-08-25 15:59 Bendra » Valiutos keitimas » #844436
Gaunasi nemažas skirtumas dėl valiutinio skirtumo apie 70000, nes baltarusiški rubliai labai svyravo.Tai reiškia 2008 metų tenkančios sąnaudos bus neleistini 2010 metais ir reiks susimokėti pelno mokestį, o tikslinsiu tik pln už 2008 metus ir tai bus normalios leistinos sąnaudos?
2010-08-25 10:42 Bendra » Valiutos keitimas » #844185
padėkit, nežinau ka daryt
2010-08-25 10:24 Bendra » Valiutos keitimas » #844168
Patarkit :
Jei už 2008m nebuvo padarytas valiutos perskaičiavimas ir jį darau 2010.Rezultate gaunasi sąnaudos.Tai už 2008 metus 2010 metais yra neleistini atskaitymai?
2010-05-03 15:19 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #801214
[quote="juralisa"]

Rolf rašė:

juralisa rašė:
Tai 7000+PVM ir jokio prierašo sąskaitoje nereikia?

Jokio prierašo PVM s/f dėl PVM nereikia, tik nurodote 21 proc. PVM.
Jei parduodate už 7000 litų, tai 5785,12+1214,88
Jei už 8470, tai 7000+1470


Beje, o jei nesurašėme pirkimo perdavimo sutarties, kaip tada?
2010-04-28 14:55 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #798866

Rolf rašė:

juralisa rašė:
Tai 7000+PVM ir jokio prierašo sąskaitoje nereikia?

Jokio prierašo PVM s/f dėl PVM nereikia, tik nurodote 21 proc. PVM.
Jei parduodate už 7000 litų, tai 5785,12+1214,88
Jei už 8470, tai 7000+1470


Širdingai dėkoju abiems atsakiusiems. smile
Tokia pagalba labai vertinga,
žemai lenkiuosi
2010-04-28 14:41 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #798828

juralisa rašė:

wwind rašė:

juralisa rašė: o kaip patartumėt parduoti l.a., kai automobilio pirkimas 2000 metais .
Tada pvm atskaita buvo galima ir PVM buvo įtrauktas į atskaitą. Automobilio likutinė vertė 1 litas. Pirkėjas fiz.asmuo. siųlo 7000lt.
Ką patartumėt tokiu atveju daryti? Kaip su PVM?


parduočiau su PVM.
manau, kad jei PVM buvo atskaitytas, tai be PVM parduoti negalima.

Tai 7000+PVM ir jokio prierašo sąskaitoje nereikia?

O gal galutinė suma turi būti 700Lt( PVM reikia išskirti)?
2010-04-28 14:28 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #798794

wwind rašė:

juralisa rašė: o kaip patartumėt parduoti l.a., kai automobilio pirkimas 2000 metais .
Tada pvm atskaita buvo galima ir PVM buvo įtrauktas į atskaitą. Automobilio likutinė vertė 1 litas. Pirkėjas fiz.asmuo. siųlo 7000lt.
Ką patartumėt tokiu atveju daryti? Kaip su PVM?


parduočiau su PVM.
manau, kad jei PVM buvo atskaitytas, tai be PVM parduoti negalima.

Tai 7000+PVM ir jokio prierašo sąskaitoje nereikia?
2010-04-28 13:50 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #798724
o kaip patartumėt parduoti l.a., kai automobilio pirkimas 2000 metais .
Tada pvm atskaita buvo galima ir PVM buvo įtrauktas į atskaitą. Automobilio likutinė vertė 1 litas. Pirkėjas fiz.asmuo. siųlo 7000lt.
Ką patartumėt tokiu atveju daryti? Kaip su PVM?
2009-11-11 13:12 Apskaita & Auditas » Pinigų srautų ataskaita » #720067
Būkit geri padėkit
2009-11-06 07:04 Apskaita & Auditas » Pinigų srautų ataskaita » #718102
[quote="Loreta13"] o fin.veiklos III dalyje jau atiminėt nereikia iš praėjusių metų einamus?
2009-11-05 14:35 Apskaita & Auditas » Pinigų srautų ataskaita » #717944
Bet VAS5 rašo, kad reikia sudėti IT amortizaciją su sanaudomis?
2009-11-05 13:50 Apskaita & Auditas » Pinigų srautų ataskaita » #717924

juralisa rašė: Pirmą kartą darau ataskaitą padėkit, bukit geri

kaip čia su tuo nusidėvėjimu.Jei ataskaita daroma už 2008 metus, tai imama priskaičiuotas nusidėvėjimas D ir kiek K skirtumas?
2009-11-05 13:23 Apskaita & Auditas » Pinigų srautų ataskaita » #717910
Pirmą kartą darau ataskaitą padėkit, bukit geri
2009-03-13 21:41 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #631560
Žemai lenkiuosi ir prasau pagalbos.
Už 2007 metus VMI liepe atstatyti PVM nuo netekimu.Kaip suprantu tai jau neleistini atskaitymai,nors ir perdeklaravau PVM deklaracijas.
Niekaip nesuprantu kokia korespondenciją parašyti
Galvoju kad atstatant PVM rasau 2008,01,01d- D3424,K24321
Taciau priskaiciuojant nuo sios sumos PM taip pat D34,o K445.
Padekit,bukit geri,jau stogelis palei zeme.
2008-09-03 16:57 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #555389
ar priskaiciavus PM ir Soc.mok. dar reikia ikelti i neleistinus ir atitinkamas sumas
2008-09-03 16:47 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #555385
Laba,patarkite,už 2007m FA pateikta,turiu ištaisyti klaidą:
1.Į sanaudas per klaidą idėta perdaug draudimo sąnaudų - 600lt.
2.Per daug į sanaudas ideta netekimu 30000.
3.Atskaityta perdaug PVM - 3000lt.
Kaip istaisyti sia klaidą.
Visiskai nesuprantu padekit.
Kokia turėtu buti korespondencija
Ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui