Rainis rašė:
juralisa rašė:
Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.
Klaidą darote pirmoje korespondencijoje. Siūlau tokį variantą:
1. pagal muitinės deklaraciją:
D 243x Importo PVM
K 448x Skola muitinei.
2. Sumokate muitinei:
D 448x Skola muitinei
K 271 Bankas
3. Pildote PVM deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 243x Importo PVM.
O tada, jei turite mokėtino PVM permoką, galite daryti ir užskaitas kitiems mokesčiams:
D 44xx Mokėtinas kažkoks mokestis
K 4484 Mokėtinas PVM.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?