Sąskaitų korespondencija

J
juralisa 52
2012-02-08 11:13 juralisa
Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.
Rainis Rainis 15057
2012-02-08 11:44 Rainis

juralisa rašė:
Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.

Klaidą darote pirmoje korespondencijoje. Siūlau tokį variantą:
1. pagal muitinės deklaraciją:
D 243x Importo PVM
K 448x Skola muitinei.
2. Sumokate muitinei:
D 448x Skola muitinei
K 271 Bankas
3. Pildote PVM deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 243x Importo PVM.
O tada, jei turite mokėtino PVM permoką, galite daryti ir užskaitas kitiems mokesčiams:
D 44xx Mokėtinas kažkoks mokestis
K 4484 Mokėtinas PVM.
J
juralisa 52
2012-02-08 12:00 juralisa

Rainis rašė:

juralisa rašė:
Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.

Klaidą darote pirmoje korespondencijoje. Siūlau tokį variantą:
1. pagal muitinės deklaraciją:
D 243x Importo PVM
K 448x Skola muitinei.
2. Sumokate muitinei:
D 448x Skola muitinei
K 271 Bankas
3. Pildote PVM deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 243x Importo PVM.
O tada, jei turite mokėtino PVM permoką, galite daryti ir užskaitas kitiems mokesčiams:
D 44xx Mokėtinas kažkoks mokestis
K 4484 Mokėtinas PVM.

Dėl 3.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?
Rainis Rainis 15057
2012-02-08 12:18 Rainis

juralisa rašė:
Dėl 3.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?


Nežinau, kiek jūs naudojate sąskaitų PVM apskaitai. Aš siūlau bent turėti bent tokias:
2341 Pirkimo PVM
2432 Importo PVM
4484 Pardavimo PVM
44841 Mokėtinas PVM.
Pildant deklaraciją, viską sukeliu į Mokėtiną PVM, taip pat ir banko pervedimus, kai sumokam PVM. Debetinis šios sąskaitos likutis rodo, kad yra PVM permoka.
O pirmas 3 sąskaitas kiekvieną mėnesį "ištuštinu".
J
juralisa 52
2012-02-08 12:22 juralisa

Rainis rašė:

juralisa rašė:
Dėl 3.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?


Nežinau, kiek jūs naudojate sąskaitų PVM apskaitai. Aš siūlau bent turėti bent tokias:
2341 Pirkimo PVM
2432 Importo PVM
4484 Pardavimo PVM
44841 Mokėtinas PVM.
Pildant deklaraciją, viską sukeliu į Mokėtiną PVM, taip pat ir banko pervedimus, kai sumokam PVM. Debetinis šios sąskaitos likutis rodo, kad yra PVM permoka.
O pirmas 3 sąskaitas kiekvieną mėnesį "ištuštinu".

Va šita viena man ir stinga.
Kodėl į D4484, o ne į D24321? Ką patartumėt?
dontcha dontcha 2731
2012-02-08 12:33 dontcha

dontcha rašė:
Labukas,užsisakyta iš uab "saulės spektro" reklamos paslaugos,kad idėtų reklama į info.lt tai kaip suprantu gauta sąskaita reikia išdalinti per visus metus ir kas mėn dėti tam tikrą dalį į sąnaudas?
apmokėta sąskaita
D 2024 300Lt
K 271 300Lt
ir kas mėn:
K 2024 25Lt
D 611x 25Lt
smile

gal pakomentuosit? smile
Rainis Rainis 15057
2012-02-08 12:37 Rainis

juralisa rašė:
Va šita viena man ir stinga.
Kodėl į D4484, o ne į D24321? Ką patartumėt?

Tai jūs kelkite tą importo PVM, kur tik jūs norite. Aš aiškinu, kaip daryti racionaliau - pildant PVM deklaraciją, naudoju sąskaitą 44841 Mokėtinas PVM. Į debetą keliu pirkimo ir importo PVM'us, taip pat per banką apmokėtą PVM, į kreditą - pardavimo PVM. Ir tada matosi - jei kreditinis likutis, tai reikia būtent tiek mokėti, jei debetinis - turite permoką.
O D2432x registruoju tik pirkimo ir importo PVM'us - pildydamas deklaracijas, jaus nunulinu.
Patikėkite - tai tikrai aiškus ir patogus būdas, neprisiriškite prie tos savo 24321.
J
juralisa 52
2012-02-08 12:42 juralisa 2012-02-08 12-55
O aš dariau taip: D 2431 pirkimo PVM ir K 4484 padravimo PVM uždarinėju į D24321 kai gautinas, K24321 kai mokėtinas. Ką Jūs į tai? Nes tada matosi deklaracijoje gautina suma D24321 iš kurios galime daryti užskaitas .
Bet juk iš tiesų tai yra tas pats, ar ne?
Rainis Rainis 15057
2012-02-08 15:36 Rainis

juralisa rašė:
O aš dariau taip: D 2431 pirkimo PVM ir K 4484 padravimo PVM uždarinėju į D24321 kai gautinas, K24321 kai mokėtinas. Ką Jūs į tai? Nes tada matosi deklaracijoje gautina suma D24321 iš kurios galime daryti užskaitas .
Bet juk iš tiesų tai yra tas pats, ar ne?

Tas pats, bet man labiau patinka, kai mokėtinas/gautinas matosi vienoje sąskaitoje.
J
juralisa 52
2012-02-08 18:40 juralisa
Labai ačiū kad man viską paaiškinot. Tik dar viena nežinomybė: tarkim įvedame į apskaitą IMP PVM D 2432x 400Lt
K 4487 400Lt
O tą patį mėnesį sumokame tik 300Lt, tai ir uždarydami 2432x sąskaitą lieka joje 100Lt?
L
Loreta13 30842
2012-02-08 20:41 Loreta13

juralisa rašė: dar viena nežinomybė: tarkim įvedame į apskaitą IMP PVM D 2432x 400Lt
K 4487 400Lt
O tą patį mėnesį sumokame tik 300Lt, tai ir uždarydami 2432x sąskaitą lieka joje 100Lt?
Kol importo PVM nesumokėtas, jo negalima atskaityt.
Nežinau jūsų sąskaitų naudojimo pomėgio, tai tiesiog tie 100 Lt jums turi matytis kažkokioje atskiroje sąskaitoje, kuri parodys, kad šis PVM kol kas atskaityt negalima.
Kai sumokėsite - deklaruosite PVM deklaracijoje ir atskaitysite.
Z
zodiakas 2831
2012-02-09 09:00 zodiakas
Laba diena. Nežinau kurioj temoj klausti, bet ši artimesnė.Dariau pavedimą ir pravedžiau keliolika centų daugiau nei reikėjo.Kaip apskaitoje parodyti?
amadina22 amadina22 19757
2012-02-09 09:06 amadina22

zodiakas rašė:
Laba diena. Nežinau kurioj temoj klausti, bet ši artimesnė.Dariau pavedimą ir pravedžiau keliolika centų daugiau nei reikėjo.Kaip apskaitoje parodyti?

Tie keliolika centų - išankstinis apmokėjimas D2021.
Jei su ta įmone dar turėsite reikalų, pervesite ta suma mažiau.
Z
zodiakas 2831
2012-02-09 09:18 zodiakas
Tai K 2721 (bankas)
D 2021 (IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI). Na su ta įmone turim pirkimų į pusę metų koks vienas ar du.
amadina22 amadina22 19757
2012-02-09 09:19 amadina22

zodiakas rašė:
Tai K 2721 (bankas)
D 2021 (IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI). Na su ta įmone turim pirkimų į pusę metų koks vienas ar du.

Taip, tokia korespondencija.

Z
zodiakas 2831
2012-02-09 09:24 zodiakas
Labai ačiū.O tai persigandau, nebežinau ką daryti.
amadina22 amadina22 19757
2012-02-09 09:31 amadina22

zodiakas rašė:
Labai ačiū.O tai persigandau, nebežinau ką daryti.

Persigandote dėl keliolikos centų?
Juk ne tūkstančiu daugiau pervedėte.
dontcha dontcha 2731
2012-02-09 09:44 dontcha

dontcha rašė:

dontcha rašė:
Labukas,užsisakyta iš uab "saulės spektro" reklamos paslaugos,kad idėtų reklama į info.lt tai kaip suprantu gauta sąskaita reikia išdalinti per visus metus ir kas mėn dėti tam tikrą dalį į sąnaudas?
apmokėta sąskaita
D 2024 300Lt
K 271 300Lt
ir kas mėn:
K 2024 25Lt
D 611x 25Lt
smile

gal pakomentuosit? smile

amadina22 amadina22 19757
2012-02-09 10:00 amadina22
O auto draudimą gal irgi būtų galima iš karto?
Taip norisi.
Ir visus kitus draudimus?
Dianele23 Dianele23 883
2012-02-09 10:44 Dianele23

Luka_Paciolis rašė:
Ne, amadina22, draudimo iš karto į sąnaudas nurašyti nepatarčiau, nors viskas priklauso nuo įmonės AP.

Na dabar jau ir man iškilo klausimas, kodėl negalima dėti draudimo viso į sanaudas? Net jei tarkime draudėsi 2012.01.01-2012.06.01 tai juk šių metų normalio sanaudos, tai negi reikia vistiek dalinti į atskirus mėnesius ir dėti į ateinančius ir kiekvieną mėn paskui nurašinėti į sanaudas smile smile Kai draudžiasi tarkime 2011.06.01-2012.06.01 tai aš bent jau tuos 6 mėn tik dedu į ateinančius, o kitus6 mėn nurašau iškart. Tai blogai darau??? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui