Praeitų metų klaidų taisymas.

L
Loreta13 30842
2008-07-30 21:03 Loreta13 2011-09-11 05-55

nalaila rašė: Noriu susitvarkyti viską, kad tie blogi galai nebelystų.
Šiuo atveju jūs prisidarysite daugiau bėdos, nei yra pas jus dabar.
Pirmų pirmiausias žingsnelis - pasitikrinkite, ar sintetinė apskaita tinka su analitine.
Kartais, dėl neteisingo programos naudojimo, tos skolos tiesiog lieka "analitikoje", nors realiai jų nėra.
Taigi, pirmiau sutikrinkite, ar sąskaita "skola tiekėjams" tinka su analitinėmis skolų tiekėjams kortelėmis.
Jei tinka, tai bus ne klaidos programoje. Kažkas rimčiau.
Jei netinka - teks susitvarkyt su programos klaidomis.
O jei čia taip "tiap liap" nurašysite, juk įmonę galbūt apmokestinsite visai be reikalo.
sati sati 334
2008-08-28 12:38 sati
Sveiki turiu tokia problemele, mano UAB likviduojamas, 2003 12 31 mes nurašėme tiekėjo kreditorinį įsiskolinima D450 K54 4760 lt. (na cia taip vadinama pakabinta skola, kurios mes visvien nemokėtumę, o ir tiekėjas neprašytų). Dabar VMI peržiūrėjo 2003 m. balansą ir paaisškin.raštą ir sako, kad aš neturėjau teisės to daryti, nes nepraėjo 10 metų senaties terminas. Žodžiu darant 2007 m. balansą reikia atstatyti tą skolą. Na įrašus finansinėje apsakitoje aš darau taip D34 K450 4760 lt.
2007 metais įmonė jokių judėjimų neturėjo (t.y. nebuvo nei pajamų, nei sąnaudų). Tad kurioje vietoje Nuosavo kapitalo p.atas.už 2007 metus reikia parodyti vel atsiradusį K450 - 4760 lt. ? Iš anksto ačiū
I
Irute 299
2008-09-02 11:58 Irute
Sveiki,
turiu tokią problemėlę, tiksliau problemą.
2007m. atskaitomybė priduota, o dabar pastebėjau, kad programa neteisingai perskaičiavo tiekėjų skolas, t.y skolą valiuta padauginus iš 12 31 valiutos kurso , gaunasi kitokia suma, negu buvo.
Gal kas esat susidūręs, kaip taisyti praeitų metų klaidas, susijusias su valiutų svyravimais?
Jei tai būtų šiaip kažkokios sąnaudo neįtrauktos 2007m., tai įtraukčiau 2008m. ir taisyčiau PM deklaraciją. O čia nežinau ką daryt, nes valiutų perskaičiavimus programa atlieka pati (rankiniu būdu negaliu įvesti) ir negaliu įtraukti į 2008m.
Gal patarų kas nors? Būčiau l.l. dėkinga smile
L
Loreta13 30842
2008-09-02 21:12 Loreta13 2011-09-11 05-56

Irute rašė: Jei tai būtų šiaip kažkokios sąnaudo neįtrauktos 2007m., tai įtraukčiau 2008m. ir taisyčiau PM deklaraciją. O čia nežinau ką daryt, nes valiutų perskaičiavimus programa atlieka pati (rankiniu būdu negaliu įvesti) ir negaliu įtraukti į 2008m.
Taip taisyt ir reik.
Paklausinėkite savo programos temoje.
Arba pas programos konsultantus.
Patars, kaip pačioje programoje tai pataisyt.
Gal kursą ne tokį įvedėte.
mariska mariska 8625
2008-09-03 09:33 mariska
Sveiki,
turiu tokią situaticaj.
2007 metais pirktas ilgalaikis turtas, jis ir jo PVM apskaityti, įprastai (PVM įtrauktas į atsakitą, ilgalaikis į ilgalaikį ir t.t.)
Dabar išaiškėjo, kad tas turtas nebuvo naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti pelno mokesčio atveju. Todėl turiu šio turto nusidėvėjimą priskirti neleidžiamiems atsakitymams. PM dar nepateikiau o FA jau pateikta.
PVM deklaracijas irgi reiks tikslinti.
Dabar PVM turiu dėti prie savikainos ir perskaičiuoti nusidėvėjimą, Bet kaip tai parodyti apskaitoje šiais metais?
Ir ką patartumėte tokioje situacijoje? smile
Rolf Rolf 17196
2008-09-03 10:22 Rolf 2011-09-11 05-56

mariska rašė: Dabar PVM turiu dėti prie savikainos ir perskaičiuoti nusidėvėjimą, Bet kaip tai parodyti apskaitoje šiais metais?


Šio turto nusidėvėjimas bus neleidž.atskaitymai. Tai parodysite PLN204.
PVM nereikia pridėti prie IT savikainos. Pagal PMĮ 24str.2d. PVM taip pat bus neleidž.atskaitymai.
Jei buvo paskaičiuotas pelno mokestis už 2007m., tai FA jis bus parodytas neteisingas.
mariska mariska 8625
2008-09-03 10:42 mariska 2011-09-11 05-56

Rolf rašė:

mariska rašė: Dabar PVM turiu dėti prie savikainos ir perskaičiuoti nusidėvėjimą, Bet kaip tai parodyti apskaitoje šiais metais?


Šio turto nusidėvėjimas bus neleidž.atskaitymai. Tai parodysite PLN204.
PVM nereikia pridėti prie IT savikainos. Pagal PMĮ 24str.2d. PVM taip pat bus neleidž.atskaitymai.
Jei buvo paskaičiuotas pelno mokestis už 2007m., tai FA jis bus parodytas neteisingas.

Pelno mokesčio mes nemokėsim, turim nuostolį, šitoje situacijoje nors tiek gerai.
Bet ar tikrai nereikėtų PVM dėti prie IT savikainos, nes kiek žinau, kad neatskaitomas PVM yra dedamas į savikainą. Ar aš čia neteisi esu? smile
Rolf Rolf 17196
2008-09-03 10:47 Rolf 2011-09-11 05-56

mariska rašė:
Bet ar tikrai nereikėtų PVM dėti prie IT savikainos, nes kiek žinau, kad neatskaitomas PVM yra dedamas į savikainą.


PMĮ 14str.
1. Turto įsigijimo kaina - išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), išskyrus Pridėtinės vertės mokestį, susijusius su šio turto įsigijimu.
Pridėtinės vertės mokestis į turto įsigijimo kainą neįskaitomas, neatsižvelgiant į tai, ar vienetas yra PVM mokėtojas, ar ne. Šis mokestis į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas vadovaujantis PMĮ 24 straipsnio 2 dalimi.
mariska mariska 8625
2008-09-03 10:59 mariska 2011-09-11 05-56

Rolf rašė:

mariska rašė:
Bet ar tikrai nereikėtų PVM dėti prie IT savikainos, nes kiek žinau, kad neatskaitomas PVM yra dedamas į savikainą.


PMĮ 14str.
1. Turto įsigijimo kaina - išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), išskyrus Pridėtinės vertės mokestį, susijusius su šio turto įsigijimu.
Pridėtinės vertės mokestis į turto įsigijimo kainą neįskaitomas, neatsižvelgiant į tai, ar vienetas yra PVM mokėtojas, ar ne. Šis mokestis į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas vadovaujantis PMĮ 24 straipsnio 2 dalimi.

Ačiū, Rolf, bet gal dar galėtumėte padėti. PVM buvo įtrauktas į atskiatą, tikslinsiu vpm deklaracija, o pvm galėsiu dėti į sąnaudas tik šiais metais, nes jau FA pateikta. Kaip man visa tai pavaizduoti apskaitoje? smile
Rolf Rolf 17196
2008-09-03 11:08 Rolf 2011-09-11 05-56

mariska rašė: PVM buvo įtrauktas į atskiatą, tikslinsiu vpm deklaracija, o pvm galėsiu dėti į sąnaudas tik šiais metais, nes jau FA pateikta. Kaip man visa tai pavaizduoti apskaitoje? smile


Nežinau, ar to PVM dydis esminė ar neesminė klaida. Apie tai galite paskaityti 7-ą VII dalis.
Apskaitoje registruosite šiais metais.
Jei klaida neesminė:
D 611x
K 2431
2007m. PLN204 tai bus neleidž.atskaitymai pagal PMĮ 24str.
2008m. PLN204 tai bus neleidž.atskaitymai dėl klaidos taisymo už 2007 metus.
Jei klaida esminė:
D 341
K 2431
mariska mariska 8625
2008-09-03 11:15 mariska 2011-09-11 05-56

Rolf rašė:

mariska rašė: PVM buvo įtrauktas į atskiatą, tikslinsiu vpm deklaracija, o pvm galėsiu dėti į sąnaudas tik šiais metais, nes jau FA pateikta. Kaip man visa tai pavaizduoti apskaitoje? smile


Nežinau, ar to PVM dydis esminė ar neesminė klaida. Apie tai galite paskaityti 7-ą VII dalis.
Apskaitoje registruosite šiais metais.
Jei klaida neesminė:
D 611x
K 2431
2007m. PLN204 tai bus neleidž.atskaitymai pagal PMĮ 24str.
2008m. PLN204 tai bus neleidž.atskaitymai dėl klaidos taisymo už 2007 metus.
Jei klaida esminė:
D 341
K 2431

Ačiū.
S
sigita79 278
2008-09-03 14:17 sigita79
niekaip nesusidelioju makaulej vieno dalyko smile
taisau prejusiu metu klaida. Tikslinu Pelno mokescio deklaracija. Keiciasi moketinas pelno mokestis uz 2007. Bet jis juk apskaitoje registruotas 2007 12 31. Kaip ir kurio laikotarpio apskaitoje man dabar tai pavaizduoti?? Juk jei keisiu priskaityma 2007, tai kesis balansas... smile
Rolf Rolf 17196
2008-09-03 14:31 Rolf 2011-09-11 05-56

sigita79 rašė: Tikslinu Pelno mokescio deklaracija. Keiciasi moketinas pelno mokestis uz 2007. Bet jis juk apskaitoje registruotas 2007 12 31. Kaip ir kurio laikotarpio apskaitoje man dabar tai pavaizduoti?? Juk jei keisiu priskaityma 2007, tai kesis balansas... smile


Jį registruosite 2008m. apskaitoje.
Jei didinsite pelno mokesčio priskaitymą:
D 341
K 445
Jeo mažinsite:
D 445
K 341
2008-09-03 14:40 Brigita2008
kaip padaryti taisyma:
už 2007 metus paskaičiuotas blogai socialinis mokestis, ir tai užregistruota apskaitoje ir įrašyta pelno nuostolio ataskaitoje, balansai priduoti, Deklaracijas pateiksiu tokias kaip reikia teisingus o kaip ta pelno nuostolio ir balansa pataisyti šeis metai ir kaip apskaitoje užregistruoti? Ačiu
Rolf Rolf 17196
2008-09-03 14:50 Rolf 2011-09-11 05-56

Brigita2008 rašė: Deklaracijas pateiksiu tokias kaip reikia teisingus o kaip ta pelno nuostolio ir balansa pataisyti šeis metai ir kaip apskaitoje užregistruoti? Ačiu


Patvirtintos FA taisyti negalima.
Truputį auksčiau parašiau, kaip taisyti pelno mokesčio priskaitymus. Analogiškai taisomas ir socialinis mokestis.
S
sigita79 278
2008-09-03 15:39 sigita79 2011-09-11 05-56

Rolf rašė:

sigita79 rašė: Tikslinu Pelno mokescio deklaracija. Keiciasi moketinas pelno mokestis uz 2007. Bet jis juk apskaitoje registruotas 2007 12 31. Kaip ir kurio laikotarpio apskaitoje man dabar tai pavaizduoti?? Juk jei keisiu priskaityma 2007, tai kesis balansas... smile


Jį registruosite 2008m. apskaitoje.
Jei didinsite pelno mokesčio priskaitymą:
D 341
K 445
Jeo mažinsite:
D 445
K 341


ačiū :)
J
juralisa 52
2008-09-03 16:47 juralisa
Laba,patarkite,už 2007m FA pateikta,turiu ištaisyti klaidą:
1.Į sanaudas per klaidą idėta perdaug draudimo sąnaudų - 600lt.
2.Per daug į sanaudas ideta netekimu 30000.
3.Atskaityta perdaug PVM - 3000lt.
Kaip istaisyti sia klaidą.
Visiskai nesuprantu padekit.
Kokia turėtu buti korespondencija
Ačiū
J
juralisa 52
2008-09-03 16:57 juralisa
ar priskaiciavus PM ir Soc.mok. dar reikia ikelti i neleistinus ir atitinkamas sumas
E
eliotas 185
2008-09-10 15:44 eliotas
Laba diena,

gal kas užvestų ant kelio nuo ko pradėti.Darau 2007 metų balansą.Radau klaidą 2006 metuose: 2007 sausį gauta subsidija (720LT) is darbo birzos už 2006 gruodį. Turėjau mazinti DU sąanaudas 2006 metais....Nuo ko pradėt taisyt ... smile
Vikbo Vikbo 612
2008-09-15 13:35 Vikbo
Laba diena, labai reikia Jūsų patarimo:
Bendrovė savo veikla pradėjo nuo 2006.11.06.Veikla už 2006m.dbuvo nuostalinga. Ir steigimo išlaidos buvo priskaičiuoti kaip leidžiami atsiskaitymai į 6 kl. 409lt- notarui mokejimas ir 122 lt už registracija-registrų centrui.
Patarkite kaip dabar viska teisingai sutvarkiti, FMA už 2007m. jau priduota., tik PLN204 už 2007m. dar neišsiusta. smile smile smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui