Tax.lt narys Demia

D
Tax.lt narys nuo
2003-03-12
Demia
forume parašė 1063 žinučių

Naujausios žinutės:

2005-09-05 16:15 Bendra » Kelionės lapai » #203832

VITE rašė: Demia, pabandyk susiieškoti LR susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymą Nr.405 "Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos".

Aš mačiau, per sunkios ten kažkokios formulės, taip pat skaičiau čia forume, daug įvairių atvejų yra... nu kai nesu susidurusi, aišku, kad niekas neaišku... smile
2005-09-05 15:20 Bendra » Kelionės lapai » #203793
Labai prašau pagalbos...
Įmonė nupirko automobilį, aš užregistravau šį faktą, aš padarysiu IT įvedimo į eksploataciją aktą, nuo sekančio mėnesio skaičiuosiu nusidėvėjimą, darysiu kelionės lapus ir t.t.
Nežinau kaip reikia nustatyti kuro sunaudojimo normą ir kaip kelionės lape pradėti rašyti skaityklio duomenis... prašau paaiškinkite, jei nesunku... smile
2005-09-02 13:12 Įvairūs » Įvairūs » #203194

Smalsi rašė: Ir dar visą tą reikalą reiks deklaruoti FR572 B dalyje 24-26 eil. smile tą mėnesį, kai sumokėti pinigai.


Labai labai ačiū, kad priminei :)
2005-09-02 10:47 Įvairūs » Įvairūs » #203111

zanetta rašė: Sutarties reikia, "Pirkimo-pardavimo", kur ir butu nurodyta kas iš kuo nusipirko, to piliečio duomenys, paso Nr. ir kitą, 15% butinai reikia sumokėti perkant iš fiz. asmens, jeigu jis neturi verslo liudijima. Dėl rezervu nesupratau iš kokiu rezervu? Iš privalomojo rezervo? Dėl detalių, tai žiurent kokia ten buvo suma, jeigu nedidelę, tai gali nurašyti į sąnaudas, atidaryk sub. sąskatą, pvz. pas mus 61182-transporto prem. eksploatacijos sąnaudos.

Ačiū, irgi atidarysiu subsąskaitą...
O rezervai - tai neprivalomi, skirti įmonės reikmėms...
2005-09-02 10:28 Įvairūs » Įvairūs » #203089
smile smile
2005-09-02 09:48 Įvairūs » Del SD irasu » #203068
Netiesa, jokių !!!! įrašų nereikia daryti nuo 2005-01-01.
www.sodra.lt/lt.php/daznai_uzduodami_klausimai/616

Cituoju:
Ar tiesa, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. nereikia daryti įrašų socialinio draudimo pažymėjime?

Taip, senųjų socialinio draudimo pažymėjimų pildymas yra nutrauktas nuo 2005 m. sausio 1 d., jokių įrašų juose daryti nereikia.
2005-09-02 09:33 Įvairūs » Įvairūs » #203058
Vienu žodžiu su mašina kaip ir su kitu IT...čia aišku.
Dar pora klausimėlių:
1. Sutarties aš tos dar nemačiau, vadovė tik žodžiais mane perspėjo, kad padarė tokį pirkinį ir pasakė, kad sumokėjo pajamų mokestį...bet nelabai supratau nuo ko... ką jūs manot?
2. Kai mes sudarėm metinę ataskaitą ir paaiškiname rašte buvo parašyta, kad tam tikrą rezervų sumą skirsim automobilio pirkimui, kaip dabar parodyti rezervo panaudojimą?
3. Kokia korespondencija detalių pirkimui? viską traukti į sąnaudas?

...Kažkaip čia tau sunkiai sekasi....
Jo, nelengva, atsiranda man vis naujų dalykų, kurių anksčiau nereikėjo tvarkyti...
2005-09-02 08:49 Įvairūs » Įvairūs » #203037
Labas rytas :)))
Neradau per paiešką, kur ši tema...
Įmonė 08 mėn. įsigijo automobilį iš fizinio asmens...
Yra krūva popierių: visų pirma kažkokia pirkimo sutartis, paskai labai daug įvairiausių s/f apie automobilio detalių pirkimą (apsaugos sistema, padangos,valikliai, lemputės, valst. numeris, vaistinėlė ir kt.), taip pat druadimas ir dar kruva...
Turbūt čia nemažai žinančių, kuriems teko susidurti su auto pirkimu...
Kaip Jūs visa tai įforminate?
Reikia įvesti auto į eksploataciją kaip suprantu ne nuo kito mėn., o nuo 08 mėn. (kada buvo pirkta), nes yra dar degalinių čekių už 08 mėn....
Norėčiau išgirsti Jūsų patarimus, dėkui smile
2005-09-01 13:44 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #202855

IrenaR rašė:

123456 rašė: Neapmokamos įtakos mokamoms neturi.
Paprasčiausiai gali paimti kalendoriuką ir paskaičiuoti arba koeficientą, turėtų gautis tas pats.

Į darbo stažą atostogoms skaičiuoti įeina tik 14 d. (su išimtimis)nemokamų atostogų per metus. Jei buvo daugiau, už jas atostogos nesuteikiamos.
170 straipsnis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti

1. Į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma:

1) faktiškai dirbtas laikas;

2) laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir visas darbo užmokestis arba jo dalis;

3) laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos, išskyrus laiką, kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis treji metai;

4) laikas, kurį darbuotojas gavo ligosarba motinystės pašalpą;

5) mokamos kasmetinės atostogos;

6) nemokamos atostogos iki keturiolikos kalendorinių dienų;

7) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų invalidams;

8) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų asmenims, slaugantiems invalidą;

9) priverstinės pravaikštos laikas darbuotojui, grąžintam į ankstesnį darbą;

10) teisėto streiko laikas;

11) kiti įstatymų nustatyti laikotarpiai.

2. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos


Nu va, pravalas... Aš jau atleidau darbuotoją ir pasirodo neteisingai apskaičiavau, nes jis kažkur 3 mėn. buvo neapmokomose atostogose .. smile
2005-08-29 15:49 Bendra » Protokolai » #201875
Ar reikia akcininkų protokolo, kai direktorius-vienas iš akcininkų, paskolino pinigus bendrovei? Ačiū
2005-08-29 11:37 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #201767

123456 rašė: Neapmokamos įtakos mokamoms neturi.
Paprasčiausiai gali paimti kalendoriuką ir paskaičiuoti arba koeficientą, turėtų gautis tas pats.


ar taip:
2003 m. nuo 12 09 iki 12 31 - 23 k.d. (įskaitant šventes)
28/365*23 = 1.76 k.d.
2004 m. nuo 01 01 iki 12 31 - 365 k.d.
28/365*365 = 28 k.d.
2005 m. nuo 01 01 iki 08 31 - 243 k.d.
28/365*234 = 18.64 k.d.
Viso: 48.4 k.d. atostogu jam priklauso
48.4 * 0.7 = 33.88 d.d.
2005-08-29 11:28 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #201758

123456 rašė:

Demia rašė: Sveiki, nemoku apskaičiuoti kompensaciją...
Darbuotojas dirbo nuo 2003 12 09 iki 2005 08 31.
Pagal kokią formulę paskaičiuoti?
T.y. kiek kal. dienų gaunasi?
Atostogose visai nebuvo, tik neapmokomose



Per mažai duomenų: dar reikia kiek jis išnaudojo atostogų, koks jo priskaičiuotas DU buvo paskutinius 3mėn.


Šiaip aš moku paskaičuoti, tik nežinau, kaip kalendorines dienas paskaičiuoti...
Pvz. ar neapmokamos atostogos turi įtakos priklausančioms atostogoms?
Reikia atskirai kiekvienus metus skaičiuoti ir dauginti iš koeficiento?
2005-08-29 11:13 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #201749
smile help
2005-08-29 10:59 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #201737
Sveiki, nemoku apskaičiuoti kompensaciją...
Darbuotojas dirbo nuo 2003 12 09 iki 2005 08 31.
Pagal kokią formulę paskaičiuoti?
T.y. kiek kal. dienų gaunasi?
Atostogose visai nebuvo, tik neapmokomose
2005-08-25 17:04 Apskaita & Auditas » Padėkite prašau » #201030
Taip direktoriaus pavaduotoja, tai rašysiu tada Paskolos gavėjas, atstovaujamas direktoriaus pavaduotoja tokia ir tokia... Ačiū :)
2005-08-25 17:03 Darbo teisė » Darbo sutarties keitimas » #201029

irenajura rašė: [UAB pakėlė visiems darbuotojams DU nuo 550 LT. vieniems dabar bus 1000.kitiems 1500 Lt.kokius veiksmus reikia atlikti darbo sutartyse įrašyti .o direktoriaus įsakymo ar reikia ir darbuotojo sutikimo. busiu dėkinga

Nejaugi darbuotojai nesutiks ? :)
Aš tai pakeisčiau darbo sutartį ir parašyčiau įsakymą.
2005-08-25 16:59 Apskaita & Auditas » Padėkite prašau » #201026
Dėkui smile
To Loreta, aš mačiau sutarties pavyzdį taxo bazėje, Paskolos davėjas čia bus direktorius, o gavėjas - rašyti pačią įmonę ir visus jos rekvizitus? ar taip?
2005-08-25 16:49 Apskaita & Auditas » Padėkite prašau » #201021

VotVaizdelisBlyn rašė: Korespondencija D27** K4013
Sutartis būtina. Priedas prie sutarties pinigų įnešimo į banko sąskaitą kvitas.
Kai grąžinsite paskolą D4013 K 27** Prie sutarties pridėti pinigų sumokėjimo kvito kopiją

Kokie tai kvitai? juk viskas daroma per internetą???
2005-08-25 16:32 Apskaita & Auditas » Padėkite prašau » #201013

VotVaizdelisBlyn rašė: Paskola bendrovei. Reikia sudaryti sutartį. Svarbu ar direktorius įnešantis pinigus galėjo tiek turėti?


Galėjo...bet čia tik skolon, po mėnesio įmonė jam grąžins...vis tiek reikia sutarties? o kokių dar dokų reikia ir kokia korespondencija?
2005-08-25 16:11 Apskaita & Auditas » Padėkite prašau » #200994
Gal galite pasakyti: kaip įforminti direktoriaus įnašą (skolon) į įmonės sąskaitą (skolai padengti)? Dėkui
2005-08-25 12:14 Įvairūs » Įvairūs » #200847

Modestas rašė:

Demia rašė: Tai va, tokios naujienos, paklausiau VMI, o jie patys tiksliai nežino, bet mano, kad reikia mokėti taip, kaip deklaruoji: pvz. šiandien pridaviau kelių mokesčio deklaraciją, kur parašyta suma 365 Lt, o realiai sumokėjau 364,65 Lt... tai ka sakau, dabar centus mokėti? juk jie irgi gali šią sumą suapvalinti... man pasakė perskambinti rytoj, jie tada pasakys, skolingi ar ne...
Paskui paklausiau vieną buhalterę (labai patyrusi), ji sako, kad viską reikia suapvalinti, išskyrus pajamų mokestį (pas mus pasirodo visi taip daro dėl nežianau kokių priežasčių).
O sodra tikrai reikalauja viską suapvalinti, nes pvz. jei priskaičiuota 1432,45 Lt, tai jie atima pas save tuos 0,45, o jei 1432,51 Lt, jie pas save registruoja kaip 1433 Lt...
Tiesa sakant nepalengvėjo... smile

Nu va - ką sakaiua - dabar nuo skirtumo delspinigiai augs...gausi arba sumokėti arba užskiatą padaryti, bet padengti reikės...+delspinigiai kokie 0,02 ct. garantuoju...

Tai jie man tiksliai neatsakė, galbūt jie pas save suapvalins
2005-08-25 12:14 Įvairūs » Įvairūs » #200845

Modestas rašė:

dirbancioji rašė: žiūrėkit, tarkim buvo deklaruota buvo 10lt ir sumoketa, o priskaiciuota 9.51Lt. Kaip tą skirtumą kur nors padėti, pvz, kelių mokesčio jau nebus, o pas mane programoje kabos tie centai, kad permoka.


darai
K44XX - 0,49
D63XX - 0,49


O tai nejaugi negalima priskaičiuotą padaryti 10 Lt?
2005-08-25 12:09 Programinė įranga » ar taip galima » #200838
Tiesa sakant nematau čia problemos, dirbk su ja kada nori, gal tu ją norėjai išbandyti? ka dabar trinsi visus duomenis?
tiesiog į eksploataciją įvesi nuo sekančio mėnesio po s/f gavimo ir amortizuosi...
2005-08-25 12:03 Įvairūs » Įvairūs » #200827

dirbancioji rašė: žiūrėkit, tarkim buvo deklaruota buvo 10lt ir sumoketa, o priskaiciuota 9.51Lt. Kaip tą skirtumą kur nors padėti, pvz, kelių mokesčio jau nebus, o pas mane programoje kabos tie centai, kad permoka.

Tai jei deklaruota 10 Lt, ir sumokėta 10 Lt, tada ir priskaičiuok irgi 10 Lt
2005-08-25 11:53 Įvairūs » Įvairūs » #200813
Tai va, tokios naujienos, paklausiau VMI, o jie patys tiksliai nežino, bet mano, kad reikia mokėti taip, kaip deklaruoji: pvz. šiandien pridaviau kelių mokesčio deklaraciją, kur parašyta suma 365 Lt, o realiai sumokėjau 364,65 Lt... tai ka sakau, dabar centus mokėti? juk jie irgi gali šią sumą suapvalinti... man pasakė perskambinti rytoj, jie tada pasakys, skolingi ar ne...
Paskui paklausiau vieną buhalterę (labai patyrusi), ji sako, kad viską reikia suapvalinti, išskyrus pajamų mokestį (pas mus pasirodo visi taip daro dėl nežianau kokių priežasčių).
O sodra tikrai reikalauja viską suapvalinti, nes pvz. jei priskaičiuota 1432,45 Lt, tai jie atima pas save tuos 0,45, o jei 1432,51 Lt, jie pas save registruoja kaip 1433 Lt...
Tiesa sakant nepalengvėjo... smile
2005-08-25 11:13 Įvairūs » Įvairūs » #200772
Nebandžiau, tik neseniai man reikėjo pažymos apie skolų neturėjimą, kurią gavau...ir viskas...
o ką, galima susitikrinti su jais?
2005-08-25 10:21 Įvairūs » Įvairūs » #200730
Nu nežinau, pripratusi daryti viską tiksliai, o ka jau centai - ne pinigai? :)
Ir kai tik įsidarbinau, žiūrėjau, kaip prieš tai kiti darė - irgi taip pat...
nu va, reikės jau keisti įpročius smile
2005-08-25 09:52 Įvairūs » Įvairūs » #200707

peto rašė:

Demia rašė:

O Pajamų mokestį gi reikia su centais? juk nuo žmogaus atlyginimo mokam... gal atlyginimus irgi reikia suapvalinti? smile


Pajamų mokestį deklaruojate be centų, tai ir mokėti reikia be centų smile
Ir nerodykite prašau tokių baisių grimasų smile

Gerai nerodysiu smile
Bet juk iš atlyginimo mes atimam su centais...
vienu žodžiu šiandien vis tiek busiu VMI ir paklausiu.... tada jau čia tiksliai parašysiu smile
2005-08-25 09:39 Įvairūs » Įvairūs » #200703

Modestas rašė:

peto rašė:

Birute1 rašė: Moku visus mokesčius su centais.


Nei vieno mokesčio nemoku su centais


Birute1 rašė: Tik deklaruojant, reikia dažniausia suapvalinti, t.y. tiek smile VMI, tiek SODRAI.


Gal tiesiog man neteko susidurti, bet nežinau nei vienos deklaracijos, kurioje nereikia suapvalinti


Moki, moki - nemeluok....garantinį mokestį smile o gal irgi apvalini?
Šis mokestis nedeklaruojamas


O Pajamų mokestį gi reikia su centais? juk nuo žmogaus atlyginimo mokam... gal atlyginimus irgi reikia suapvalinti? smile
2005-08-24 16:37 Įvairūs » Įvairūs » #200562

Birute1 rašė: Moku visus mokesčius su centais. Žinoma, nebaus, jei apvalinsi į valstybės iždo pusę. smile Tik deklaruojant, reikia dažniausia suapvalinti, t.y. tiek smile VMI, tiek SODRAI.


SODRAi tai tikrai reikia suapvalinti, pajamų mokesčio nereikia... bet kaip su PVM? man šiandien vadovas uždavė klausimą ir aš pradėjau abejoti, ar teisingai darau... smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui