Padėkite, praeitą mėnesį pradejome gaminti produkciją.
Yra direktorės įsakymas ką priskirti prie tiesioginių ir netiesioginių išlaidų.
Visas medžiagas, elektr ir t.t traukiu į 6004 ir 6003 sąskaitas (t.y. tiesiogines ir netiesioginės išlaidos).
Pabaigus pasigaminti produkciją šias sąskaitas kredituosiu ir debetuosiu 2013 pasigamintą produkciją.
Darbuotojų kurie tiesiogiai gamina šią produkciją darbo užmokesčio sąnaudas taip pat traukiu į 6003 sąskaitą, o kitų darbuotojų į 6114.
Ar teisingai viską darau
Padėkite