Tax.lt narys Laurina

Laurina
Tax.lt narys nuo
2008-03-18
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
buhaltere
Laurina
forume parašė 1897 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-03-17 16:37 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #1310412

Gita1 rašė:
čia man rodos, kad yra skirta 2016 metų ir vėlesnėms atskaitomybėms..



O už 2015 metus galiu taipogi ruošti kaip ir ankstesniais metais pagal sutrumpinta kategoriją atskaitomybę ?
1. Trumpas balansas
2. trumpa PNA
3 NKPA
4. aiškinamąsis raštas.
2016-03-17 16:09 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #1310406

Gita1 rašė:

Laurina rašė:
Laba diena. Esame pagal visus kriterijus labai maža įmonė. Jei nepasinaudojus lengvata tenkanti labai mažoms įmonėms, ruošti reikia:
1). trumpas balansas;
2). trumpa pelno(nuostolio) ataskaita;
3). nuisavo kapitalo pokyčių ataskaita;
4). aiškinamasis raštas.
Ar taip suprantu ?

Aš tai suprantu, kad šitai ruošiama, jei pasinaudojama lengvata, jei nesinaudojat ruošiat pilną balansą ir t.t.


Iki šiol teikdavome sutrumpinta ataskaita (trumpa balansą, trumpa PNA, NKPA).
20 straipsnis. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis
1. Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1) balansas arba sutrumpintas balansas;
2) pelno (nuostolių) ataskaita;
3) aiškinamasis raštas.
2. Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto ir tada jų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1) trumpas balansas;
2) trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.

Paruošiau trumpa balansą, trumpa PNA, NKPA.
Koks sudėis atskaitomybės turetu buti ištikrųju ?
2016-03-17 14:40 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #1310382
Laba diena. Esame pagal visus kriterijus labai maža įmonė. Jei nepasinaudojus lengvata tenkanti labai mažoms įmonėms, ruošti reikia:
1). trumpas balansas;
2). trumpa pelno(nuostolio) ataskaita;
3). nuisavo kapitalo pokyčių ataskaita;
4). aiškinamasis raštas.
Ar taip suprantu ?
2016-03-17 14:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Aiškinamasis raštas » #1310377
Laba diena. Ar butinai reikia rašyti aiškinamąji raštą. Pagal kriterijus esame labai maža įmonė. Ačiu.
2016-03-10 08:34 Bendra » VMI » #1309395

lenacka1117 rašė:
Apskaitoje taip ir jeigu likučiai su VMI sutampa, pateikus PLN ir atėjus terminui VMI irgi tas sudengimas įvyks.


Ačiu.
2016-03-10 08:31 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1309394

lenacka1117 rašė:
Laurina, palaikau Jūsų nuomonę.



Labas rytas. Ačiu už atsakymą.
2016-03-09 18:27 Pelno mokestis » Pelno (nuostolio ) ataskaita » #1309357
Laba diena. Pelno (nuostolių) Ataskaitoje banko išlaidos, teigiama, neigiama kursų pasik.įtaką, palūkanų pajamos į kurią eil. rašyti reikia ??? Aš traukdavau banko išlaidas prie Veiklos sąnaudų (IV.eil.), o palūkanų pajamas, teig.(neig.) kursų pasik. įtaka prie Finansinės investicinės veiklos (VII.eil.).
Kokia Jusu nuomonė ?
Ačiu.
2016-03-09 17:57 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1309351
Laba diena. Pelno (nuostolių) Ataskaitoje banko išlaidos, teigiama, neigiama kursų pasik.įtaką, palūkanų pajamos į kurią eil. rašyti reikia ??? Aš traukdavau banko išlaidas prie Veiklos sąnaudų (IV.eil.), o palūkanų pajamas, teig.(neig.) kursų pasik. įtaka prie finansinėsinvesticinės veiklos (VII.eil.).
Kokia Jusu nuomonė ?
Ačiu.
2016-03-09 15:42 Bendra » VMI » #1309318
Priskaičiuota mokėtina pelno mokestį sudengti reikejo su avans.pelno mok.,kuris buvo mokėtas 2015 m. III, VI, IX m.m. ?
2016-03-09 15:30 Bendra » VMI » #1309313

Gita1 rašė:
kol nepradėjot klausti dėl kiekvieno mokesčio atskirai pasakau, kad nesvarbu koks mokestis korespondencijos tokios pačios.. jei reikia D 4 klasę, tai kredituosis 5, jei reikia K 4 klasę, tai debituosis 6 klasė. konkrečios sąskaitos priklauso nuo sąskaitų plano.



Ačiu.
2016-03-09 15:06 Bendra » VMI » #1309301

virbuh rašė:

Laurina rašė:
O kai yra apskaitoje mokėtinas GPM (1311) Kredite , pagal VMI nėra skolos , kaip tokiu atveju išlyginti ?
D 4 kl mokėtinas GPM
K 5 kl. Įvairios kitos veiklos pajamos

Esat skolingi VMI, ten keli centai nesvarbu, teisinga korespondencija.


Dėkoju.
2016-03-09 14:24 Bendra » VMI » #1309274

virbuh rašė:

Laurina rašė:
Taip, matau Ausytės diskusijas. O kaip dėl atskiros sąsk. 6kl. "PVM Neleidžiami atskaitymai" ?


Galit turėt vieną susikūrę sąskaitą visiems neleidžiamiems, galit turėt jų daug pagal poreikį.


Aišku, supratau.
2016-03-09 13:41 Bendra » VMI » #1309255

Tabeliss rašė:
ausytė kiek aukščiau tą patį klausimą nagrinėjo, paskaitykit smile


Taip, matau Ausytės diskusijas. O kaip dėl atskiros sąsk. 6kl. "PVM Neleidžiami atskaitymai" ?
Reikia naują sąsk. kodas susikurti ?
2016-03-09 13:17 Bendra » VMI » #1309247

virbuh rašė:

rašė: Aš noriu Kredite padidinti skolą kadangi apskaitoje buvo mažiau su centais, o deklaruota be centu daugiau, vadinasi Kredite turetu buti daugiau.

tai tada esat permokėję ir rašot K 4 ir dedat į 6 klasę, neleidžiamus atskaitymus.



K 4KL mokėtinas PVM
D 6 Kl.xxx neleidžiami atskaitymai
6 kl. susikurti sąsk. tokioms operacijoms, kadangi neturiu sąsk.plane tokios sąskaitos ?
2016-03-09 13:03 Bendra » VMI » #1309242

virbuh rašė:

Laurina rašė:
Laba diena. Jei dėl apvalinimo gaunasi kad VMI mes skolingi PVM, kokia butu korespondencija ?
D 6 Kl.
K 4 Kl. mokėtinas PVM
???

Jei skolingi esat tai pas Jus jau yra 4 klasėj kredite suma likusi sakykim 0,50 euro. Norint panaikinti . D 4kl 0,5 eur ir K 5 kl.
Ar kitoks atvejis?


Aš noriu Kredite padidinti skolą kadangi apskaitoje buvo mažiau su centais, o deklaruota be centu daugiau, vadinasi Kredite turetu buti daugiau.
2016-03-09 12:26 Bendra » VMI » #1309218
Laba diena. Jei dėl apvalinimo gaunasi kad VMI mes skolingi PVM, kokia butu korespondencija ?
D 6 Kl.
K 4 Kl. mokėtinas PVM
???
2016-03-08 16:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1309087
Laba diena. Kokia butu korespondencija parodyti apskaitoja nepriemoka PVM ?
2016-03-08 12:17 PVM » del PVM » #1308971
Laba diena. Apskaitoje gautinas atskaitomas PVM 1025,37 Eur, Pardavimo PVM 2,51 Eur gaunam grąžintiną PVM (-1022,86 Eur), apvalinus gaunasi, kad mokėtinas PVM (-1023 Eur). Pildom 600 Deklaraciją 14,00 eil. (suvartojimas privatiems poreikiams) rašom 12,00 Eur (apskaitoje - 11,93 Eur); 29 eil. (stand.PVM), rašom 2,00 Eur (apskaitoje - 2,51 Eur); 35 eil. rašom 1025 Eur. ; 36 eil. (Mokėtinas į biudžetą /grąžintinas) rašom (-1023,00 Eur).
VMI formose padaryti nuo šių metų koregavimai, ir atsiuntę informacija kad yra netitikimas, kadangi pagal matematinės taisyklės turečiau įrašyti į 29 eil. vietoj 2,00 Eur, 3 Eur. Jei parašyčiau 3,00 Eur, grąžintinas PVM butu (-1022,00 Eur). Ar turesiu patikslinti PVM deklaraciją ??? Kaip tokiu atveju ?
2016-03-06 17:04 Įvairūs » Asociacijos » #1308695
Ar taisingos bus korespondencijos susijusios su nario mok. finansavimu ?:
I, Gaunam Pinigus:
D 231/232 Pinigai 37217,00
K 3423 Nario mokesčiai 37217,00

II. Panaudojam pinigus:
D 3423 Nario mokesčiai 15824,76
K 51 Finansavimo pajamos 15824,76

Uždarom finansavimą :
D 51 15824,76
K 350 15824,76


2016-03-06 15:10 Įvairūs » Asociacijos » #1308685

Gita1 rašė:
tada sugalvokit operaciją kai pervedami pinigai.
suteikta parama
D xxx K 231
kai vietoj iksiukų parašysit teisingus skaičiukus patikėsiu, kad pradėjot gilintis ir mąstyt


Na manyčiau, jei nerigistruojant šito finansavimo kaip gautiną, tai padaryti dvi operacijas gaunant ir pervedant pinigus:
Gaunam Parama iš remėjų:
D 231 42000,00
K 3422 42000,00
Pervedam filialui:
D 3422 42000,00
K 231 42000,00
2016-03-06 14:25 Įvairūs » Asociacijos » #1308681

Laurina rašė:

Gita1 rašė:
Pievos.. net tai kas mokinta jau nesimato, kad mokinta..
Ir nesuprantu kas per modelis yra gauti pinigus tam, kad permesti kitai asociacijai.. kuo negerai buvo, kad finansuotojas pervestų pinigus tiesiogiai.. ir pinigų pervedimas turi turėti pagrindą, jeigu tai sutartis, svarbu yra kas tai per pervedimas.. ta asociacija yra partneris, jie paslaugas suteiks ar dar kas..


Šitoje asociacijoje yra toks modelis. Parama gavo musu draugija, kitam filialui tam tikram renginiui paremti . (yra ir prašymas ir paramos sutartis).


sąnaudų nepatirta tai ir nebus manyčiau finansavimo pajamu ?
2016-03-06 14:24 Įvairūs » Asociacijos » #1308680

Gita1 rašė:
Pievos.. net tai kas mokinta jau nesimato, kad mokinta..
Ir nesuprantu kas per modelis yra gauti pinigus tam, kad permesti kitai asociacijai.. kuo negerai buvo, kad finansuotojas pervestų pinigus tiesiogiai.. ir pinigų pervedimas turi turėti pagrindą, jeigu tai sutartis, svarbu yra kas tai per pervedimas.. ta asociacija yra partneris, jie paslaugas suteiks ar dar kas..


Šitoje asociacijoje yra toks modelis. Parama gavo musu draugija, kitam filialui tam tikram renginiui paremti . (yra ir prašymas ir paramos sutartis).
2016-03-06 13:46 Įvairūs » Asociacijos » #1308673

Gita1 rašė:
Na nelabai, jūs prašote padaryti už jus darbą.. mąstymas irgi darbas.. norint ką patarti reiktų iš to ką pasakojot sėdėt ir valandom galvot, braižyt lėktuvėlius, visokias schemas ir išmąstyti kaip kas galėjo vaikščiot, koks turėjo likti projektinis finansavimas, kokia paramos dalis nepanaudota, iš ankstesnių laikotarpių koks galėjo būti rezultatas ir t.t. Kiekvienas popieriukas yra svarbus.. patirties kai neturit kažin ar susiorentuosit.. o padėti čia neįmanoma.. reikia imti popierius, viską matyti ir tada galvoti.. tad ieškokit šalia žmogaus gerai išmanančio asociacijas ir prašykit padėt.. jei tokio nėra.. na tada neįsivaizduoju ką patart.. įklimpot..



Taip. įklimpau. Kaip čia išmastyti koks galejo būti ankstesniu laikotarpiu rezultatas ....
2016-03-06 11:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1308662

Gita1 rašė:
D permoka vmi K bankas
abi sąskaitos 2 klasės


Ačiu. Taip išena pagal sąsk.planą ?
D 2118 Permoka VMI
K 231 Bankas

2016-03-05 21:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1308651
Sveiki. Kokia korespondencija turi būti kai turime permoka VMI ?
Ačiu.
2016-03-04 16:07 Įvairūs » Asociacijos » #1308611

Girele rašė:

Laurina rašė:
na tokius likučius tai turiu kaip VMI (buvo permoka 99,65 Lt), kurį veliau buvo sudengta, tokius visus likučius atrasiu kaip VMI, Sodra, skolos tiekėjams, o kaip su finansavimu ??? Juk tik pinigai sąskaitose yra , o jokio gautino finansavimo ir panaudoto nėra ....

Šitą klausimą jūs turite kelti ne čia - taxe, bet savo įstaigos vadovui, asociacijos nariams.
Teisingai Gita jums sakė - jei apsiėmėte tvarkyti apleistą buhalteriją su buhalterinių žinių labai mažu minimumu - jau bėda, didelė bėda, ir būtent - Jums bėda.
Taxas čia nepadės.
Susiraskite pašonėje gerą buhalterę, sumokėkite savo algą ir prašykite, kad padėtų susivesti kažkokius likučius. Tik matant dokumentus ir turint patirties buhalterijoje įmanoma iš kratinio padaryti kažką panašaus į teisybę.


Na, aš juk pagalbos prašau, smile
2016-03-04 15:52 Įvairūs » Asociacijos » #1308608

Gita1 rašė:
Kai dirbi su dokumentais ir matai situaciją tada ir mintys kyla.. o taip galima patarinėjat kažką pamiršt ir dar kalta likčiau, kad kažko neapgalvojau, tad patarti tikrai negaliu nieko konkretaus..
Kredito likučių suma turi būti lygi debeto likučių sumai.. tad jau kaip sugebėsit taip atsikurkit likučius (skolose susiderinkit su vmi, sodra likučius, nes būna nedamokėta keli eurai, o tas turi matytis) ir toliau nuo to taško veskit apskaitą tvarkingai.



na tokius likučius tai turiu kaip VMI (buvo permoka 99,65 Lt), kurį veliau buvo sudengta, tokius visus likučius atrasiu kaip VMI, Sodra, skolos tiekėjams, o kaip su finansavimu ??? Juk tik pinigai sąskaitose yra , o jokio gautino finansavimo ir panaudoto nėra ....
2016-03-04 15:31 Įvairūs » Asociacijos » #1308601

Gita1 rašė:
Arba reikia pasiimti paskutinius teisingus likučius, kad ir 2006 metų ir toliau suvesti viską, jei buvo ne daug dokumentų per savaitgalį ir pasidarysit.. arba atkurt likučius (žiūrint koks turtas yra, suderinus skolas, pinigus paskirstant kur kokie įnašai ir vest toliau nuo jų. Bet antram variantui jums patirties neužteka.. O virtualiai čia sunkiai ką paaiškinsi.. Tad arba sakot.. oj ne man tas darbas arba juodai dirbat ir turėsit kažkada tvarkingus likučius, žinosit kas kaip iš kur ir pan...



Miela Gita1, patarkite kokį variantą, kaip man tos likučius atkurti, žinant visas skolas i piningu likučius ????
2016-03-04 13:20 Įvairūs » Asociacijos » #1308571
[quote=Gita1]
Arba reikia pasiimti paskutinius teisingus likučius, kad ir 2006 metų ir toliau suvesti viską, jei buvo ne daug dokumentų per savaitgalį ir pasidarysit.. arba atkurt likučius (žiūrint koks turtas yra, suderinus skolas, pinigus paskirstant kur kokie įnašai ir vest toliau nuo jų. Bet antram variantui jums patirties neužteka.. O virtualiai čia sunkiai ką paaiškinsi.. Tad arba sakot.. oj ne man tas darbas arba juodai dirbat ir turėsit kažkada tvarkingus likučius, žinosit kas kaip iš kur ir pan...


Nuosavo turto draugijoj nėra, bet dokumentu yara nemažai, jei kas nors, ka nors ir dare už 2006 m. (PLN buvo sudaryta už 2006m.) tai ar visa apskaita buvo suvesta abejoju........ Ir nerealiai suvesti nuo 2006 m. dokumentu labai daug. Koks skolų likutis 2014.01.01 dienai žinau , skolos tiekėjams nėra . Tik avansu padarytas mokėjimas . Apie įnašus viska matau nuo 2014 metų.
2016-03-04 12:53 Įvairūs » Asociacijos » #1308563

klem rašė:

Laurina rašė:
Gal galite patarti ka daryti tokiu atveju, ir taip jau daug tvarkymo šitoje asociacijoje, labai daug operacijų ...... nejaugi reikia nup pradžios galus suvedinėti ? Pradejau tik 2014 metus suvedineti kad butu palyginamasis balansas priduodant FA už 2015 m. .... smile

O Jūs kas pagal profesiją? smile
Nes jei nors šalia buhalterio esat sėdėjusi, tai galėtumėt būti nugirdusi, kad arba reikia daryti viską, arba nieko smile





aš pilnai viska suprantu .... o ka daryti neisivaizduoju ...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui