Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-05-28 15:13 Pelno mokestis » Dividendai » #811685

Ausvaa rašė: Na papasakokite prašau...
smile


Ausva rašė: Laba diena,

pirmą kart gyvenime susiduriu su dividendų mokėjimu, dėl to kažkaip neramu ir norėčiau pasitikslinti ar gerai suprantu:

Kadangi akcininkai yra 2: fizinis ir juridinis asmenys, ir abu akcijas valdo ilgiau nei 12 mėnesių, tai:

Dividendai išmokami 2010 metais už 2009 metų veiklos rezultatus bus :
1. juridiniam asmeniui neapmokestinami ir pildoma fr0640 deklaracija, kur apskaičiuotų ir išmokėtų dividendų sumos bus lygios, o PM tarifas ir suma bus 0

2. fiziniam asmeniui pildoma forma fr0572, čia jau reikia parodyti apskaičiuotus dividendus, paskaičiuoti 20 proc GPM, ir išmokėtus dividendus.


Ar teisingai? Ar čia jau viskas?


Gal būt ką nors praleidau?


Jei JA turi ne mažiau kaip 10 proc akcijų, tada kaip ir teisingai.
Tik kai pildysite FR0572 - tai ten "išmokėtų dividendų" rašyti nereikia. Bet kai pildysite, pati matysite.
2010-05-28 15:10 Programinė įranga » Įstatinio kapitalo didinimas » #811681

Virgasius rašė: Gal padėsite kolegos?
Buvo nuspręsta padidinti įmonės įstatinį kapitalą. Įmonė akcininkui skolinga nemažą sumą. Ar galima daryti sudengimą, t.y.
D 4 kl. skola akcininkui
K 3 kl. įstatinis kapitalas?

Akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta, kad už akcijas apmokama piniginiais inašais. vadinasi turi būtinai įnešti pinigais? Ar galimas toks sudengimas, kaip parašiau?

Įstatinio kapitalo didinimas kaip suprantu daromas įstatų registravimo data Registrų centre?
Ar galima tokia korespondencija kai padidinamas įstatinis kapitalas:
D2kl. Akcininko skola
K 3kl. įstatinis kapitalas

jeigu taip - per kiek laiko akcininkas gali sumokėti įstatinį kapitalą? Ar būtinai turi sumokėti iki naujų įstatų patvirtinimo?

labai būčiau dėkinga už pagalbą.

Sudengimas galimas.
Teisinga tik pirma korespondencija.
2010-05-28 15:08 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #811677

aristokrate rašė: Buvo 01.20.00 - gyvulininkyste
Dabar 01.49.10 - švelniakailių žvėrelių auginimas

Klasė ta pati - žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė.
Aš panaudočiau ankstesnių metų nuostolius.
2010-05-28 14:54 Pelno mokestis » Dividendai » #811660

Nemiga_new rašė:
Aga, akcininkai yra 2 fiziniai asmenys smile

Tai apie jokį pelno mokestį nekalbėkime.
2010-05-28 14:53 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #811659

jorja rašė: Ačiū, Raini, kad astiliepėt,
o kokia procedūra: išrašau sąskaitą faktūrą litais, apačioje parašau, išraišką Eurais, gaunu pinigus pagal ,
o apie jokį PVM nereikia paminėti po sąskaita?
deklaracijos siųsti nereikia VMI jokios?? smile

Teisingai.
Jokių deklaracijų nereikia.
2010-05-28 14:52 Apskaita & Auditas » Pinigų srautų ataskaita » #811656

Virgasikas rašė: Nieks nesate susidure, ar paklausiau kazkaip nesuprantamai?...... :(

Kokiu būdu pildote - tiesioginiu ar netiesioginiu?
2010-05-28 14:50 PVM » PVM atskaita » #811653

Berzal rašė: laba diena,
Gal galėtumėt patarti: Nuo 05 03 d. užregistruoti PVM mokėtojais. Dirbam jau antrus metus, turim 2009 m. šiek tiek nusipirkto ilgalaikio turto , kur pirkimo PVM įtrauktas į 6213 s-tą (neatskaitomos pvm sąnaudos), ką turėčiau apskaičiuoti iš praėjusio laikotarpio pildydama FR600 už 05 mėn.? Niekada netvarkiau PVM mokėtojų apskaitos.

PVMĮ 63 straipsnis:
4. Iki įregistravimo PVM mokėtoju įsigyto arba importuoto ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto šio Įstatymo 67 straipsnyje, pirkimo arba importo PVM dalis, atitinkanti metų skaičių, įregistravimo PVM mokėtoju dieną likusių iki šio Įstatymo 67 straipsnio 2 dalyje nurodyto 10 arba 5 metų termino pabaigos (šio termino pradžia laikoma tas kalendorinis mėnuo, kurį turtas įsigytas arba importuotas), gali būti traukiama į PVM atskaitą.
2010-05-28 14:41 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #811648

Mijja rašė:
Gerai parodė, pardavimo pajamose apskaitė skirtumą.

Kokį skirtumą? Juk tas parduotas turtas nenurašytas, dėl to ir klausia, ką daryti.
2010-05-28 12:47 PVM » PVM atskaita » #811592

liuxyte rašė:
Tas PVM yra iš pereitų metų 06 mėn. ir dar nesimato, kad pataptų mokėtojais

Na dėl visa ko paklausykite mano patarimo. PVM grąžinimo laikotarpis yra 5 metai.
2010-05-28 12:45 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #811590

jorja rašė: Sveiki,
Gerb. Kolegos, labai prašau Jūsų pagalbos dėl l/a/ pardavimo.
UAB ne PVM mokėtoja.
2006 m įsigijome auto iš Vokietijos įmonės. Vokišką PVM įsitraukiau į įsigijimo vertę ir nudėvėjau. dabar norime parduoti auto Lenkijos piliečiui.
Čia PVM neatsiranda? smile ar reikia kokias deklaracijas teikti?

Ne PVM mokėtojams PVM neatsiranda.
2010-05-28 12:31 Pelno mokestis » Dividendai » #811584

Nemiga_new rašė:

o kas ten su tuo pelno mokesčiu smile

O akcininkai fiziniai asmenys?
2010-05-28 12:30 PVM » PVM atskaita » #811583

liuxyte rašė: Sveiki,

paėmiau apleistą individualią įmonę, ten 2009m. birželio mėn. pirktas krovininis a/m , įmonė nėra PVM mokėtoja, tai PVM-ą prie vertės dėti, o gal galima susigrąžinti ar yra dar koks variantas ? Dėkoju.

Nedėkite prie vertės, užregistruokite atskirai tą PVM.
Jei greitai patapsite PVM mokėtojais, galėsite įtraukti į atskaitą nors tam tikrą to PVM dalį.
2010-05-28 12:28 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #811580

Rasute rašė: Sveiki.
Reikia pagalbos keblioj situacijoj.
2008 m pardavė automobilį ir į traikė į pardavimo pajamas, ir pačio automibilio nenurašė-paliko IT sąskaitose. Ar galiu kaip nors tą auto nurašyti 2009 metais???
O kitas klausimas - ar auto pardavimas iš viso rodomas per 5 klasę??/

Per 5-ą - 5211 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas.
Kągi - 2008 metais pasididinote pajamas. Galite tikslinti PLN204, sumažės pelno mokesčio.
O šiais metais automobilio likutinę vertę nurašykite į neleidžiamus atskaitymus.
2010-05-28 12:25 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #811578

aristokrate rašė: Tess iš seminaro įdėjo pristatymą : 2010_LEIDZIAMI_IR_RIBOJAMU_dydziu_leidziami_ atskaitymai _DEMO_2010-05_27.ppt
O ten parašyta, kad "Nuostoliai iš įprastinės veiklos gali būti perkeliami neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, "

O ar labai tos jūsų veiklos skiriasi savo pobūdžu? Visai kita EVRK klasė?
2010-05-28 11:22 Bendra » Sutartys ir mokesčiai. » #811555

Amrita rašė: Iš tikrųjų ta sutartis taip ir sudaryta, kad "atsiskaityti už prekes per n metų". Aš įsivaizduoju, kad UAB-ui tai būtų Kitos veiklos pajamos. O kokie mokesčiai atsirastų IĮ? Dabar ją uždarinėja, tai VMI paprašė tik griežtos atskaitomybės dokumentų likučių ir Pelno mokesčio deklaracijos.

Jei to VMI užtenka, tai tiek ir pateikite, nekelkite šitos problemos. Šiaip tai IĮ apskaitoje turėtų matytis gautinos sumos už prekes ir gautinos pajamos. Nepastebės to niekas - ir gerai, jei pastebės, teks suktis kitaip.
O UAB tai įsipareigojimus permesite į pajamas, bet tik tada, kai IĮ bus uždaryta.
2010-05-28 10:54 Pelno mokestis » Dividendai » #811535

Nemiga_new rašė: Sveiki,
Tai jei akcininkai nutarė 30 tūkst. išsimokėt dividendais, tai išmokėdama nuo jų paprasčiausiai išskaičiuoju 20 % GPM, ir viskas. Taip?
Daugiau nieko su jais daryt nebereikia, kitų mokesčių nėra? smile smile

Taip.
2010-05-28 10:53 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #811533

aristokrate rašė: 2007 m. nuostolis - 27000 Lt
2008 m. nuostolis -3000 Lt
2009 m. pelnas - 51000 Lt
2008 m. įmonė pakeitė savo vykdomą veiklą.
Ar teisingai galvoju, kad apskaičiuodama 2009 m. pelno mokestį , jo negaliu mažinti 2007 m. nuostoliu?

Neteisingai galvojate.
Ir kokiu įstatymu norite remtis?
2010-05-28 10:51 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #811531

Vikbo rašė: Sveiki, gal kas nors padės?
1) Nuo 2009m pradėjome skaičiuoti atostogų rezervą. Visi paskaičiavimai už 2008m ir ankstesniu laikotarpiu parodyti koreguojant nepaskirstytojo pelno 2009 m. pradžios likuti. Klausimas tam, kad neįsivaizduoju sau kaip aiškinamajame rašte aprašyti šita dalyką?
2) Iki 2009m. banko komisiniai mokesčiai kaupiami 631 sąskaitoje ir priskirti finansine-investicinei veiklai/ Nuo 2009m pradėjome jas dėti I 6118- bendros sąnaudos. Kaip Jus manote apie tai irgi reikia rašyti aiškinamajame rašte? Gal reikia dar kokia liginamąjį lentele daryti?
Labai prašau pagalbos smile smile

Ir 1) ir 2) yra apskaitos politikos keitimas.
Aiškinamajame rašte ir aprašote tokiais sakiniais, kaip savo klausime.
2010-05-28 10:50 Bendra » Sutartys ir mokesčiai. » #811529

Amrita rašė: Prieš 10 metų buvo sudaryta sutartis, pagal kurią, pereinant iš IĮ į UAB, buvo perduotos prekės pagal sutartį, kad pinigai bus grąžinti per 5 metus. Paskui pratęstas terminas dar 3 metams. Akivaizdu, kad tų pinigų niekas IĮ negrąžins, o ji jų ir nepageidauja, nes savininkai tie patys. IĮ veiklos nebevykdo jau seniai. Nieko ten nebelikę, dabar uždarinėjama. Auditorė pasiūlė ta paskolą prisipažinti pajamomis, o IĮ tegul lieka sąnaudose. Ar taip galima padaryti? Kokiais dokumentais pagrįsti tokį sprendimą?

Kas čia per sutartis: "pereinant iš IĮ į UAB"?
Jei pertvarkėte IĮ į UAB, tai tokių sutarčių negalėjo būti ir antra, jau tos IĮ nebeliko.
Čia turbūt tiesiog prekes perdavėt UAB'ui su sąlyga, kad atsiskaitys už jas per n metų.
Galima daryti taip, kaip siūlo auditorė, tik ko gero IĮ sąnaudos tai bus neleidžiami atskaitymai ir teks susimokėti mokesčius.
Bet čia reikėtų daugiau žinoti apie situaciją. UAB tai būtų nemokamai gautos prekės. Vienu žodžiu, problemų čia susidaro nemažai, tuo labiau, kad negalima grįžti atgal ir perrašyti sutarčių.
2010-05-28 09:47 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #811497

Voveruska01 rašė:

aristokrate rašė: Dėl šventos ramybės noriu pasitinslint:
Viename UAB akcininkas turi 35 proc. akcijų
Antrame UABE - 100 proc.
Abiejuose UAB galesiu taikyti 5 proc?

smile

Čia Finval labai ginčijosi tuo klausimu ir žadėjo raštiško atsakymo iš VMI reikalauti - gal jau gavo?
Pagal mane, jei kitos sąlygos įvykdytos, tai dėl akcijų valdymo lengvatą taikyti GALĖS (dar ta lengvata negalioja).
2010-05-27 15:18 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #811242

123456 rašė: La :) visiems


Sakykite, o jeigu aš uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas gaunu nuostolį, tai kaip tą 390sąsk. uždaryti?Kiek suprantu nereikia jokių pelno mokesčių mokėti?Bet tai kaip tada buh.sutvarkyti, niekad dar nuostolio neturėjau..

Nuostolis patenka į 341 sąskaitos debetą.
2010-05-27 15:14 PVM » METINIS PRANEŠIMAS » #811236

Tess rašė: Gal kas galite pasidalinti metinio pranešimo pvz. smile
Šabloną mačiau, bet kai nesu susidurus labai artimai su tuo, net nežinau ką ir rašyti.
O šiandien jau reikia padaryti.
Gal turėdamą pvz. ku nors susukčiau. :)

Pasižiūrėkit, čia senas, pagrindinė informacija yra aiškinamajame rašte, bet gal tiks.
2010-05-27 12:45 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #811109
Auditoriams darbo sumažėjo, tai ir stumia tokias pataisas.
Įkainiai kaip Amerikoj, o žinių mažiau negu pas eilinį buhalterį.
2010-05-27 12:42 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #811107

ausyte rašė: Sveiki,
0430 dekl. už 2009 m. buvo pateikta pagal numatomą veiklos reziultatą ir buvo deklaruota viso už keturis ketv. 3840 Lt. Dabar padarius 204 dekl. paaiškėjo, kad pelno mokesti už 2009 m. yra 7358 Lt. tai ar aš turiu tikslinti 0430 dekl. ten rašydama 5886 Lt. už keturis ketvirčius?
Ačiū

Jokiu būdu ne.
Tik sekite, kiek pelno uždirbate 2010 metais, kad teisingai susimokėtumėte mokestį pagal veiklos rezultatus.
Jei matote, kad veiklos rezultatai ženkliai skiriasi nuo prognozuotų, tikslinkite FR0430, bet nekeiskite skaičiavimo būdo smile
2010-05-27 12:18 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #811094

Stasiniene rašė: 2009 m. gaunasi 1600 pelno pries apmokestinima.

bet irasius i 50eilute 1000, man vis tiek dar reikalauja 85 smile

Jei neteikėte niekam paramos, į 85 eilutę įrašykite skaičių iš 48 eilutės.
2010-05-27 12:16 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #811093

Indra rašė: Ir dar tas avansas buvo mokėtas ir 2009 metų ketvirtą ketvirtį, negi ir jo dabar negaliu niekur užskaityti?

2009 metų 4-o ketvirčio įmokas galite užskaityti ar kitaip naudoti po PLN204 už 2009 metus pateikimo.
II-ojo būdo trūkumas - reikia atidžiai sekti ir skaičiuoti uždirbtą pelną kas mėnesį, kad teisingai mokėtumėte avansines įmokas ir neužsidirbtumėte delspinigių.
Tarp kitko, ar jums iš viso yra prievolė mokėti tą avansinį pelno mokestį ir teikti deklaracijas?
2010-05-27 10:54 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #811014

Indra rašė: Nebuvau tiek patyrus, kad žinočiau, jog galima avansinį pelno mokestį deklaruoti kitu būdu (ne pagal praėjusius rezultatus, o pagal prognozę). Kaip suparntu per mano žinių trūkumą dabar labai kentės įmonė, reiks iš kažkur ištraukti įmokoms pinigų... Negi tikrai jau nieko nebegalima pakeisti? Žiauriai nesmagu prieš akcininkus... PLN204 jau pateikta, kurioje matosi, kad įmonė dirbo nuostolingai ir pelno mokesčio nėra....

Nieko ta įmonė nekentės - kitais metais galėsite susigrąžinti arba užskaityti kitus mokesčius, nereikia taip pergyventi.
Be to, man atrodo, kad galima kreiptis į VMI su prašymu, kad pakeistumėte avansinio pelno skaičiavimo būdą pagal numatomus 2010 metų rezultatus. Pasiskambinkite inspektorei arba nueikite pas ją.
Nors toks būdas irgi savų trūkumų turi.
2010-05-27 10:44 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #811004

holdingas rašė: Sveiki.
Esame ne PVM mokėtojai. Viršijom 100 000 Lt pardavimus ir atsirado prievolę apskaičiuoti ir sumokėti PVM ne PVM mokėtojo. Kokios bus sąskaitų korespondencijos dėl PVM?

D Pajamos
K Mokėtinas PVM.
2010-05-27 10:43 Mokslas » Nuostolio apskaita » #811003

invio rašė: padekite, lb prasau:) kad zinociau bent jau kaip ta darba pradet...

Tema gana keista - tokią paskyrė? pats pasirinkote?
Bet koks darbas pradedamas nuo plano.
Galėtų būti maždaug toks:
1. Įžanga - trumpai apžvelgti dabartinę krizę, jos metu daugėja nuostolingai dirbančių įmonių ir t.t.
2. Pelno/nuostolių apskaičiavimas. Čia rašyti ir rašyti -apie pajamas, sąnaudas ir t.t.
3. Finansinis nuostolis, jo atvaizdavimas sąskaitose.
4. Mokestinis nuostolis, neleidžiami atskaitymai, nuostolių perkėlimas ir t.t. Deklaracija PLN204.
5. Nuostolių pasekmės įmonės gyvavimui ( čia pagal akcinių bendrovių įstatymą). Bankrotas.
6. Nuostolių priežasčių analizė, prevencija.
7. Parinkti statistikos apie nuostolingai dirbančias įmones.
Ir taip toliau, temą galima vystyti iki reikiamos apimties.
2010-05-27 09:57 Apskaita & Auditas » Išsimokėtinų pardavimų apskaita » #810964
Wind, dėl palūkanų tai galima ginčytis.
Mes nežinome sutarties, bet iš to, kad palūkanos sumokamos pasibaigus metams, kartu su paskutine įmoka, galima įtarti, kad jos yra paprastosios, tai yra, nemažėja, ir dalį skolos grąžinus, neperskaičiuojamos.
Nors gali būti ir taip, kaip jūs skaičiuojate.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui