Loreta13 rašė:
amadina22 rašė: Juk mokame PVM iki kito mėn. 25 d. už praeitą mėnesį, tai kaip tas sąskaitas mėnesio pabaigoje ištuštinti?
Na aš taip darau, nes man taip patinka.:))
Man nepatinka matyt 4484 sąskaitoje kažkokio praeito mėnesio mokėtino PVM ir jau prisikaupusį šio mėnesio pardavimo PVM.
Atsidarius sąskaitą 4484 juk "ant smūgio" nesimato, kiek reik mokėt.
Turiu papildomas sąskaitas, kuriose apskaitau mokėtiną, arba gautiną PVM
24320
44844
Ir mėnesiui pasibaigus, mano 2431 bei 4484 lieka tuščios, o skirtumas, mokėtinas ar gautinas iš biudžeto PVM registruojamas vienoje iš sąskaitų.
Beje, sėkmingai galima naudot ir tik vieną iš šių sąskaitų, tik ją debetuojant ir kredituojant priklausomai nuo PVM uždarymo rezultato.
Likutis mėnesio pradžiai ir yra mokėtinas PVM už praeitą mėnesį, iš karto matosi. O už šį mėnesį PVM prisikaupęs PVM matosi K apyvartoje per mėnesį. D parodom, kad sumokam už praeitą mėn. ir vėl lieka likutis mokėtino (ar gautino) PVM šio mėnesio. Gal ne taip suprantu, reikės pamąstyti.