Tax.lt narys dontcha

dontcha
Tax.lt narys nuo
2009-05-14
Miestas / vietovė
Žemaitija
dontcha
forume parašė 2731 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-03-20 13:54 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1141969

Wyga rašė:
Taip, skaidau 600 sąskaitą. Pas mus irgi be statybų yra kita veikla, tai jai irgi turiu atskiras 62 subsąskaitas. Jei kuro, remonto neįmanoma atskirti tiksliai, pvz., vadybininko ar direktoriaus, važiuoja gi su visokiais reikalais, rašau į 61 sąskaitą. Tiems, kurie skaičiuoja tiksliai veiklų pelnus ir svarbus tas skirstymas. Pas mus to nėra, todėl labai jau tiksliai nedelioju.

tai direktoriams neidomu ar pelningas buvo objektas? smile kokia to objekto savikaina?
2013-03-20 12:50 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1141932

Wyga rašė:
Naudoju 600 sąskaitą. Aktų nerašau, tik gaunu, tada nurašymo akte ir rašau, kad tokios tai medžiagos sunaudotos tam objekte. Nefiksuoju, kas išvažiuoja-yra tam atsakingi, jie tvarkosi. Vis tiek perka, kiek reikia medžiagų, likučių beveik nelieka.

o taip kur nurašote automobilio kuro,remonto,irangos nuoma? tai 600 suskaidote 60011(DU sanaudos),60012 (atsargos )ar taip? o jei imone vykdo kelias veiklas pvz ranga ir projektavimas,tai automobilio islaidas tai abieju veiklos sanaudos,kaip jas sudelioti? smile
2013-03-20 11:56 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1141915

Wyga rašė:
Kūriau aš kažkada menamus sandėlius, ten atsargas keldavau, bet buvo jovalas, nes ne visada teisingai surašydavo objektus, kiekius. Neatitikdavo aktų medžiagos su mano sandėliais. Tai dabar pajamuoju į vieną sandėlį sąskaita 2031 iš jo ir nurašau į 600.
DU ir sodrą darbininkų keliu į objektų savikainą 600, paslaugas irgi į 600-turiu subsąskaitas atitinkamas.

o tai kur fiksuota kokios atsargos yra atiduotos vienam ar kitam objektui? negi niekur nesirasot,o laukiat kada vadovas pasakys kiek ir kur nurašyti į atliktu darbu akta? o 603 ir 604 saskaitas naudojat?
2013-03-20 11:26 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1141906

KJurate rašė:

dontcha rašė:
Labas,norejau pasiteirauti kaip teisingai susidaryti saskaitu plana: perduotas zaliavas ir suteiktas paslaugas tam tikram objektui keliu i 203(nebaigtos sutartys) ir jas kaupiu kol israsysim saskaita uzsakovui.Ar butu teisinga jei 203 saskaita suskaidyciau i subsaskaitas pagal objektus pvz 2031(1 objektas), 2032(2 objektas)?
darbuotoju DU sąnaudas,komandiruociu sąnaudas tuomet keliu 6001 suteiktu paslaugu savikaina,ar taip gerai?
Ar geriau reiktu naudoti saskaitas 603 ir 604?

nebūtina administruoti atsargų per sąskaitų planą, gal jūsų programa palaiko kitus atsargų administravimo būdus: gal pagal "objektus", "projektus" ar kitas dimensijas. nes jei objektų turėsite daug- labai išsiplės sąskaitų planas, o kai darbai objekte baigsis, tos sąskaitos sąskaitų plane liks... beje sąskaitų planą reikia pasitvirtinti iš anksto... teoriškai.
Kai kuriais atvejais patogu kiekvienam objektui susikurti menamą sandėlį, o kai aktuojate- nurašote iš konkretaus sandėlio. tai per sandėlio apyvartas galima visą detalizavimą matyti, o į finansinę apskaitą ateina vienu skaičiuku...


Tai geriau daryti taip, zaliavas perduotas gamybai kelti i 203 (nebaigta gamyba) ten pat kelti ir gautas paslaugas.Išrašius saskaita uzsakovui is 203 keliam i 6001(paslaugu savikaina),ar gerai taip?
o kur tada deti darbutoju DU sąnaudas irgi i 6001 sąskaita?
o netiesiogines kelti i pvz 6004,ten detalizuoti pagal tam tikras islaidas? smile
2013-03-19 21:31 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1141708

Dianele23 rašė:

dontcha rašė:
Aš jas jau teikiu dešimt menesiu ir vis laukiu rasto is VMI kad ju nebereikia teikti,uj uj,ilgai jauciu teks laukti to rastelio:(. kitas dalykas as jas pateikiu iki sekancio men 25d. ir del to jokiu kolkas problemu nebuvo:)

Mano nauja įmonė nuo pat 2009 m. įkūrimo jas teikia smile Bet tai aš nesuvokiu, dar ir terminus kiekvienam atsikarai duoda? smile smile Jums rašte buvo parašyta iki 25 d. teikti ar patys jūs čia taip nusprendėte?

VMI raste parasyta kad teikti iki 5 dienos,bet as pateikiu iki 25d, ir niekas del to man nesako:) o siaube, tai manes laukia tokia pat ilga ir nuobodi zaidimas su PVM deklaracijomis:(
keista kitoje imoneje reikejo tik 6 men teikti sias deklaracijas, o db privalai teikti kol negausi rasto is VMI kad jie leidzia jas nebeteikti. smile
2013-03-19 21:21 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1141705
Labas,norejau pasiteirauti kaip teisingai susidaryti saskaitu plana: perduotas zaliavas ir suteiktas paslaugas tam tikram objektui keliu i 203(nebaigtos sutartys) ir jas kaupiu kol israsysim saskaita uzsakovui.Ar butu teisinga jei 203 saskaita suskaidyciau i subsaskaitas pagal objektus pvz 2031(1 objektas), 2032(2 objektas)?
darbuotoju DU sąnaudas,komandiruociu sąnaudas tuomet keliu 6001 suteiktu paslaugu savikaina,ar taip gerai?
Ar geriau reiktu naudoti saskaitas 603 ir 604?
2013-03-19 19:49 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1141672
Aš jas jau teikiu dešimt menesiu ir vis laukiu rasto is VMI kad ju nebereikia teikti,uj uj,ilgai jauciu teks laukti to rastelio:(. kitas dalykas as jas pateikiu iki sekancio men 25d. ir del to jokiu kolkas problemu nebuvo:)
2013-03-19 13:52 Pelno mokestis » Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos » #1141524
Gal kas pakomentuos?
2013-03-19 10:27 Pelno mokestis » Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos » #1141427

Rainis rašė:
Jei jūs kažką gaminate, tada teks naudoti sąskaitas "Nebaigta gamyba" ir "Pagaminta produkcija".
Taigi visus varžtus ar vamzdžius, kitas pagalbines medžiagas, perduotus gamybai, pirma sukeliate į Nebaigtą gamybą.
Kia objektas baigtas, paruoštas pardavimui, jo gamybai sunaudotas medžiagas perkeliate į "Pagamintą produkciją".
Tokiu būdu turite savos gamybos daiktą pardavimui (skirtingai nuo Pirktos prekės, skirtos perpardavimui).
Kai daiktą parduodate, pagamintos produkcijos sąskaitoje esanti suma keliauja į Parduotų prekių savikainą. Galima papildomai įsivesti sąskaitą Parduotų savos gamybos prekių savikaina.
Taip pat patarčiau į Nebaigtos gamybos ar Pagamintos produkcijos sąskaitas sukelti darbininkų darbo užmokestį, tiesiogiai gamyboje dalyvaujančių įrengimų nusidėvėjimą. Taip tiksliau parodysite gaminio savikainą.

darbinigu uzmokesti gal ir galima priskirti i nebaigta gamyba, taciau irenginiu nusidevejima sunkokia buti paskirstyti kievieno objekto savikainai.
PVZ si men dirbame tokius darbus: namo 1 statyba, namo 2 statyba, namo 3 statyba. Darbuotojai daznai keičiasi kievienam objekte, tad sunku nustatyti namo 1 statybos darbuotojų darbo užmokestį.automobiliu nusidevejima irgi sunku priskirti namo 1 statyba,nes darbuotojai nuolat keitinejasi.
Automobiliu nusidevejimo sanaudas,kuro sanaudos deti 6004(netiesiogines islaidos)?AR iskart nurašyti i suteiktu paslaugu savikaina,nes sunkoka tas sumas paskirstyti kiekvienam namo statybai
2013-03-19 09:04 Pelno mokestis » Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos » #1141377

Rainis rašė:

dontcha rašė:
sunaudotos prekes tai yra kad atiduodam darbams vykdyti pvz savisriegiai, kabelis, vamzdis ir t.t.,

Dontcha, na vadinkite daiktus teisingai. Prekės - tai, ką laikome pardavimui. O visokie vamzdžiai ar vinys - tai gali būti apskaitoje registruojama kaip žaliavos, komplektuojančios detalės, kitos atsargos.


Ačiū už pataisymą Rainį:)
o kaip tada reikia suskaiciuoti objekto savikaina? i kuria sąskaita kelti zaliavas ir gautas paslaugas?
Ar 6001x sąskaita galiu deti DU sąnaudas, ar jos teisingiau turi atsispindeti 6003 sąskaitoje(tiesioginės islaidos)? smile
2013-03-19 08:45 Pelno mokestis » Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos » #1141369

Rainis rašė:

dontcha rašė:
Labas, iskilo toks klausimas. saskaitu plane yra 6001 paslaugu savikaina, 6003 tiesiogines islaidos ir 6004 netiesiogines islaidos. kurioje saskaitoje nurasyti sunaudotas prekes uz 1000 lt? ar i 6001 saskaita ar i 6003? smile

Viena - ką reiškia "sunaudotos prekės"?
Prekės parduodamos, jų savikainai nurašyti skirta sąskaita 600 Parduotų prekių savikaina.
Jei turite galvoje įmonės veikloje sunaudotas atsargas, tai žiūrėkite, kam jos panaudotos. Tiesioginės išlaidos - tai tiesiogiai kokiam nors gaminiui ar paslaugai panaudotos medžiagos. Sakykime, gaminant reklaminį stendą sunaudoti dažai ir t.t.
Netiesioginės - kurios sunaudotos netiesiogiai, savo pavidalu neįeina į gaminį, bet vistiek būtinos paslaugai atlikti ar kokiam daiktui pagaminti.

Tai 6003 tiesiogines islaidos reikalingos susivesti kazkokio objekto savikainai? ar taip? o metu gale jos isvis nefiguruoja kaip uzdarinejam? smile
sunaudotos prekes tai yra kad atiduodam darbams vykdyti pvz savisriegiai, kabelis, vamzdis ir t.t.,o tai kaip reikia daryti jog apskaitoje galetum suskaiciuoti tam tikro objekto savikaina? Ar 6001X saskaitoje reiktų susiskaidyti i objektus? ar cia geriau daryti 201 sąskaitose?
2013-03-18 21:43 Pelno mokestis » Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos » #1141265
Labas, iskilo toks klausimas. saskaitu plane yra 6001 paslaugu savikaina, 6003 tiesiogines islaidos ir 6004 netiesiogines islaidos. kurioje saskaitoje nurasyti sunaudotas prekes uz 1000 lt? ar i 6001 saskaita ar i 6003? smile
2013-03-18 19:51 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1141230
Altiekant rangos darbus reikia ir kazkokiu paslaugu pvz traktoriaus nuoma, tai gauta s.f.uz traktoriaus nuoma iskart nurašyti į suteiktų paslaugų savikaina (6kl)? o kaip tinkamiau reiktu suskaiciuot objekto kaina, jei atliekant tarkim patalpu remonta reikia ir sunaudoti atsargu ir reikia kokio irankio,kuri issinuojamojam is kitos imones? kokioje saskaitoje reikia visa tas sumas pliusuoti kad paskuj matytum kiek tau tas objektas kainavo?
2013-03-18 19:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1141227

vovere rašė:
rangos darbai klientams atliekami?

uzsakovai negi tai ne klientai? smile
2013-03-18 19:21 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1141218
Labas, kaip teisingai reikia rodyti apskaitoje rangos darbus: įsigijom prekes irasyti į 2011 saskaita,o kai jas atiduodame i naudojui perkelti 2012 nebaigta gamyba,gautas paslaugas keliam i 6kl ,o kai israsom saskaita klientams tai is 6 klases keliam i 2012 gautas paslaugas ir susumavus 2012 esancia suma keliama i suteiktu paslaugu savikaina? smile ar gerai mastau?
2013-03-17 21:42 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1140959
Labas, norėjau pasitikslinti jei istatuose yra nurodyta istatinis kapitalas 10 000 lt, paskirstant metu pelna tai reikia 1000 Lt palikti privalome rezerve, ir bendra suma kuri turi buti nuosavo kapitalo 5000 ll, ar gerai mastau?
2013-03-15 16:43 Blevyzgos » Swedbank dar gyvas? » #1140639
pagaliau veikia,bet labai letai:( idomu kas cia vyksta
2013-03-15 16:28 Blevyzgos » Swedbank dar gyvas? » #1140632
Ar kam nors jau veikia Swedbank? smile
2013-03-15 15:45 Blevyzgos » Swedbank dar gyvas? » #1140619
ot specialiai siandien turi swedbank neveikti smile
2013-03-14 14:39 Bendra » Pažyma apie darbuotojo darbo užmokestį » #1140210

Tininga rašė:

dontcha rašė:
kurioje sklityje įrašyti kilnojama darbo pobūdi
8.


aciu
2013-03-14 14:11 Bendra » Pažyma apie darbuotojo darbo užmokestį » #1140187

amadina22 rašė:
Kur teikia socialinės paramos skyriui reikia rašyti visas išmokėtas sumas.

kurioje sklityje įrašyti kilnojama darbo pobūdi
2013-03-14 13:54 Bendra » Pažyma apie darbuotojo darbo užmokestį » #1140170
Labas Ar pažymoje apie DU reikia įrašyti suma už kilnojamo pobūdžio priedą? smile
2013-03-08 14:06 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #1138946

wirgina rašė:

dontcha rašė:

wirgina rašė:

dontcha rašė:

o koki dokumenta reikia surašyti? pajamavimo aktas?


Taip.


Ar del to neatsirask kokiu PVm prievolių? smile


Jei pasigamintumėt IT , tada taip. Bet aš suprantu, kad įrankiai yra atsargų sąskaitoje, trumpalaikis turtas...


taip tai trumpalaikis turtas
2013-03-08 12:39 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #1138931

wirgina rašė:

dontcha rašė:

o koki dokumenta reikia surašyti? pajamavimo aktas?


Taip.


Ar del to neatsirask kokiu PVm prievolių? smile
2013-03-08 11:24 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #1138903

wirgina rašė:

dontcha rašė:

dontcha rašė:
Labas, kaip reiktų įrankius iforminti jei pvz nusperkam kabeli ir kištuka ir iš juo pasidarom prailgintuva,kaip ji reikia įrankuose užsipajamuoti,gal koki akta surašyti,kad kistukas ir kabelis sumontavus gavom praiilgituva tuomet prekių kaina bus to įrankio savikaina? smile

gal kas pakomentuos,kokiu dokumentu tai padaryti? smile


Aš sutinku su jūsų nuomone smile


o koki dokumenta reikia surašyti? pajamavimo aktas?
2013-03-08 10:46 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #1138884

dontcha rašė:
Labas, kaip reiktų įrankius iforminti jei pvz nusperkam kabeli ir kištuka ir iš juo pasidarom prailgintuva,kaip ji reikia įrankuose užsipajamuoti,gal koki akta surašyti,kad kistukas ir kabelis sumontavus gavom praiilgituva tuomet prekių kaina bus to įrankio savikaina? smile

gal kas pakomentuos,kokiu dokumentu tai padaryti? smile
2013-03-07 14:55 Įvairūs » Akcininkų protokolas » #1138631
Labas. jei akcininkai tera du,tai kaip reikia nsutatyti kuris bus sektretorius,kuris bus pirmininkas ir kuris atsakingu už susirinkimo inspektoriaus pareigų atlikimą. gal sekretoriumi gali buti kitas pvz.buhalterė smile
2013-03-06 20:50 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1138429
ka reikia uzrasyti ant saskaitu gautu uz automobilio remonta ar saskaita uz autodetales,kurios sunaudotos \imones automobiliams ir automobiliams panaudos sutartimi naudojamais? smile
2013-03-06 15:29 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1138333

IlonaD rašė:
Pas mus tai akcininkai tvirtina praėjusių metų pelną (a tai nuostolį), tvirtina balansą, P/N ataskaitą.
Per akcininkų susirinkimą.
Tie punktai į darbotvarkę būna įtraukti.
Jie tikrieji savininkai, jie ir tvirtina, kad sutinka su tuo, kas buvo padaryta įmonėje per metus.
Arba nesutinka.
Tada daug klausimų atsiranda, kol išsiaiškina kas, kaip ir kodėl.


bet ant finansinsiu atskaitų pasiraso tik direktorius su buhaltere?
2013-03-06 14:05 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1138300

IlonaD rašė:

dontcha rašė:

tai kodel po akcininku sprendimo yra finansines ataskaitos teikiamos registru centrui?


O tai kaip siųsite nepatvirtintą balansą? Susigalvosite, prirašysite bile ko ir matai nusiųsite smile
Akcininkai juk patvirtina Metines Finansines ataskaitas, o po tik pelnus skirsto.

tuomet kaip vyksta tas patvirtinimas?
jug direktorius pasiraso ant finansiniu atsaskaitu ir buhalteris
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui