Sveiki, įmonei pateikta iš VMI , kad šias deklaracijas turi pateikti už praeitą mėnesį iki kito mėnesio 7 d.

Nu išrašomas tai ok, aišku, bet ką daryti su gautomis? Juk kai kurios ateina velniai žino kada

Tai nesuvokiu, sakė iki šiolei pastoviai kiekvieną mėnesį vykdavo tikslinimai, bet man tai baisu, nes tie tikslinimai tai VMI ne į naudą, jei nenorim patikrinimų...

Kaip darote jūs? Ir išvis ar yra kokia galimybė neteikti šių ataskaitų, negi įmonės visą veiklos laikotarpį jas ir reiks teikti...? absurdas