holdingas rašė:
Sveiki. Ar traukiame į FR0671 iš ES gautus Invoicus?
"12. Gaunamųpridėtinės vertės mokesčio sąskaitųfaktūrųregistre (toliau - GaunamųPVM sąskaitų faktūrų registras) privalomai registruojamos visos apmokestinamojo asmens per mokestinį laikotarpį gautos PVM sąskaitos faktūros, pagal kurias Lietuvoje atsiranda PVM mokestinė prievolė, išskyrus užsienio apmokestinamųjų asmenų išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias
mokestį turi apskaičiuoti pirkėjas. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre taip pat turi būti registruojami ir iš pirkėjų gauti debetiniai dokumentai.
Apmokestinamojo asmens Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre taip pat turi būti
registruojamos PVM įstatyme nustatytais atvejais paties apmokestinamojo asmens už prekių tiekėją ir/ar paslaugų teikėją surašytos PVM sąskaitos faktūros. Gaunamas ant specialaus blanko išrašytas PVM sąskaitas faktūras, taip pat gaunamas sąskaitas faktūras apmokestinamasis asmuo Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre gali registruoti savo nuožiūra.
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre neregistruojamos gaunamos Mokesčiams
apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780" Taigi neregistruojamos nei ES, nei kitos...
vensta2007 rašė:
O man per 1882 konsultantai pasakė, kad jeigu paslauga atliko ES PVM mokėtojas, reikia traukti BŪTINAI
Tiesą pasakius, man atrodo, kad FR0671 pildymo instrukcija yra nepatikslinta ir neatitinka kitų poįstatyminių aktų.
Anksčiau iš ES PVM mokėtojų gautoms sąskaitoms buvo privalomas tam tikras žurnalas.
Kai jį panaikino, tai lyg it neliko prievolės jas bent kur registruoti.
Todėl manau, kad jūs teisi - reikia rašyti į FR0671.
Tik įdomu, nemeta klaidų įrašius?
Laba diena. Turiu klausimą dėl fr0671 ir fr0672 pildymo. Visad jas pildau, bet VMI nesiunčiu, nežinau ar mums reikia. Gal paprastai kas paaiškins ar dar pildyti ar ne?
leliuks rašė:
Laba diena. Turiu klausimą dėl fr0671 ir fr0672 pildymo. Visad jas pildau, bet VMI nesiunčiu, nežinau ar mums reikia. Gal paprastai kas paaiškins ar dar pildyti ar ne?
VMI nurodo kas turi teikti. Jei jums nenurodyta, tai galite ir nepildyti.
Sveiki,
Pildau FR0672, dauguma pirkėjų dirbantys pagal VL arba IDV, ne PVM mokėtojai. Kaip įrašyti 12 langelyje(PVM mok kodas ar identifik.Nr.) pvz VL Nr.? su raidėm, be raidžių, nes programa rodo kad pasitikrinti, kad neteisinga...ar priims VMI tokią deklaraciją? Turim nurodymą teikti...
Ačiū už atsakymą
Pildau FR0671 - gaunamų sąskaitų registrą ir turiu klausymą; jeigu už vasarį gavome sąskaitą, o kovo mėn. tiekėjas išrašė tai sąskaitai kreditinę, Tai kur tą kreditinę sąskaitą rodyti: FR0671 su minusu ar FR0672
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001... Įtraukiate, prisisegate aktą su likučiais, kaip įrodantį dokumentą, kad iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytos prekės yra skirtos perparduoti su PVM ar atlikti paslaugas.
Iš ES pirkome viešbučio paslaugas. Invoice įrašyta suma be VAT, užsienietiškas VAT ir bendra suma. Kaip užpildyti FR0671? Sumą be PVM, sumą su PVM, PVM nurodyti ar ne? Gal kas susidūrėt
Sveiki, gal galite patikslinti. Pagal VMI inspektorės žodinius nurodymus pildome FR671 ir FR0672 už 2013 m :) kitaip pagąsdino operatyviniu patikrinimu. Ar reikia įtraukti į FR0671 pirkimus iš ES (tos sąskaitos tai su nuliniu PVM) ir nurodytos tik eurais. Ačiū.
Sveiki,
skaitau 0671 pildymo taisykles ir nesuprantu kokiu atveju reikia pazymetu 16 lauk.
FR0671P formos 16 laukelis ,,Bendra PVM sąskaita faktūra“ – ,,x“ ženklu turi būti pažymimas tuo atveju, kai prekių tiekimas (paslaugų teikimas) įforminamas bendra PVM sąskaita faktūra;