Tax.lt narys dontcha

dontcha
Tax.lt narys nuo
2009-05-14
Miestas / vietovė
Žemaitija
dontcha
forume parašė 2731 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-04-03 10:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1144996

vvirginija1 rašė:

dontcha rašė:
GPM mokesti galima traukti i sanaudas?
ar GPM mokesti galima prideti prie 4462 moketino GPM uz darbuotojus ar geriau atskira saskaita?
Aš turiu įsivedusi atskirą sąskaitą. O į sanaudas traukiama bendra suma kuri nurodyta sutartyje


akte tas asmuo nurodo tik kiek jam reikia sumoketi pinigu o kiek mums mokesciu reikia sumoketi tai nenurodo smile
2013-04-03 09:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1144980

vvirginija1 rašė:

dontcha rašė:
kokia reik korespondencija daryt kad priskaiciuotume GPm mokesti ir nukeltume i sanaudas visa suma su mokesciais? smile

D 6xx nuomos sanaudos
K 4xx GPM
K 4xx skola fiz. asmeniui


GPM mokesti galima traukti i sanaudas?
ar GPM mokesti galima prideti prie 4462 moketino GPM uz darbuotojus ar geriau atskira saskaita?
2013-04-03 09:33 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1144965
Labas, gavom iš fizinio asmens veikiancio pagal verslo liudijimą akta uz nuoma,mes turime sumokėti 15% GPM, akte tas asmuo nenurodo kokia suma reiks mums sumoketi i VMi,tai kokia reik korespondencija daryt kad priskaiciuotume GPm mokesti ir nukeltume i sanaudas visa suma su mokesciais? smile
2013-03-29 10:08 Gyventojų pajamų mokestis » Pažyma » #1144274
Labas, kur reikia kreiptis ir ka uzpildyti norint gauti pazyma apie imones isiskolinimus VMI ir sodrai smile
2013-03-28 22:08 Programinė įranga » STEKAS » #1144191

Samajana rašė:

dontcha rašė: cia ne preke o mokestis valstybei

Faktūros čia nereikia. Pasidarai pastovų mokėjimą arba per didžiąją knygą
Priskaitai
D 6125 Kt. mokesčių sąnaudos
K 4485 Kt. mokėtini mokesčiai
Sumoki
K 2711 Bankas
D 4485 Kt. mokėtini mokesčiai



o kaip reik sudeti i s.f. jei apmoku VMI mokesti viena men., o sask. man išraso kita men?
ir kai sumoku ta mokesti tai aš ji rodau išankstiniai mokėjimai,o į sąnaudas galesiu tik tada kai gausiu s.f.
2013-03-28 20:33 Apskaita & Auditas » nepaskirstytas pelnas » #1144176
tai sakykim apyvarta D pries uždarant metu gale buvo 20000Lt ir tiek pat kredite,o kaip suskaiciuoji ataskaitiniu metu p(n) ir pelno mokesti ar D ir K apyvartos lieka tokios pat SUMOS KAIP PRIEŠ UŽDARYMĄ ar visai kitokios sumos buna D ir K apyvartose? smile
2013-03-28 16:37 Programinė įranga » STEKAS » #1144132

Samajana rašė:

dontcha rašė:
tai D201
D2431
K 4431 ir per mokėjimus
rodyti
D4431 K 271? smile

Čia kažką ne taip surašei. Ar tau pardavimas ne taip kontuoja?
D 2xxx tiekėjų skolos
D6xxx prekių savikaina
K2xxx prekės
K4xxx Mokėtinas pvm
K5xxx pajamos


cia ne preke o mokestis valstybei
2013-03-28 14:07 Programinė įranga » STEKAS » #1144024

Samajana rašė:

dontcha rašė:
Labas, kaip teisingai registruoti jei s.f. israsyta ta pacia diena kaip ir padarytas apmokejimas? smile

Reikia tą pačia dieną teisingai įregistruoti s/f ir tą pačią dieną teisingai įregistruoti pinigų apmokėjimą.


tai D201
D2431
K 4431 ir per mokėjimus
rodyti
D4431 K 271? smile
2013-03-28 14:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1144021

blackgate rašė:

dontcha rašė:
tai gruodi esu pasirasiusi K271 D 2021 ar tada rašyti 448x?
smile

Keisti nereikia, padarysit sudengimą.

tai gruodi :
D2021
K 271
paskuj
K4481
D61x,o sausi D4481 ir K2021 ar taip? smile
2013-03-28 13:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1143993
tai gruodi esu pasirasiusi K271 D 2021 ar tada rašyti 448x?
smile
2013-03-28 13:25 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1143977

blackgate rašė:

dontcha rašė:
12.04 sumoketa VEI prie EM mokestis per banka, tačiau sąskaita išrašyta tik 01.02d. tai ta suma galiu nurašyti tik 01.02 d. smile

Sąskaitą traukiat gavimo data, o į sąnaudas traukiat į tą laikotarpį, kada buvo patirtos.

tai kokia korespondencija turetu buti jei gruodi gavom paslaugas o saskaita tik sausi,apmokejimas gruodi
2013-03-28 13:04 Programinė įranga » STEKAS » #1143959
Labas, kaip teisingai registruoti jei s.f. israsyta ta pacia diena kaip ir padarytas apmokejimas? smile
2013-03-28 12:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1143952
12.04 sumoketa VEI prie EM mokestis per banka, tačiau sąskaita išrašyta tik 01.02d. tai ta suma galiu nurašyti tik 01.02 d. smile
2013-03-28 12:06 Apskaita & Auditas » nepaskirstytas pelnas » #1143936
vedant apskaita D ir K apyvartos sumos turi sutampti,o metu gale uzdarome saskaitu plana per 390 saskaita ir metu pradzioje atidarius D ir K apyvartos suma turi būti tokia pat suma kuri buvo prieš uždarant saskaitas per 390? ar svarbiausiziureti i pvz 271 201 sask sumos butu tokios pat prieš uždarant?
2013-03-28 10:52 Apskaita & Auditas » nepaskirstytas pelnas » #1143897
o apskaitoje nebereikia is gauto gryno pelno atimti neleidziamus atskaitymus?
2013-03-28 10:15 Apskaita & Auditas » nepaskirstytas pelnas » #1143881
LAbas. apskaiciavom ataskaitiniu metu gryna pelna atskaicius mokescius( kuris pateikiamas P(N) ataskaitos paskutinė eilutė) 50000 Lt ir 2000 lt turėjom neleidžiamu atskaitymu. tai 12.31 dienos data turiu is 50000 lt atimti tuos 2000 lt ar taip?
2013-03-27 19:56 Įvairūs » Paslaugos, skirtos perparduoti » #1143775
gal kas pakomentuos?
2013-03-27 15:10 Įvairūs » Paslaugos, skirtos perparduoti » #1143675
Labas, jei gauni saskaita uz geodezistu uz nužymejimus tai ta suma pvz uz klaipedos objekta turi laikyti 203( nebaigtos sutartys) ir nurašyti tik tada kai išrašysi s.f. uzsakovui? smile
2013-03-25 20:21 Įvairūs » FR0711 » #1143182
Ar šia forma reiki pildyti jei juridinis asmuo suteikia fiziniui asmeniui paskola? smile
2013-03-25 20:00 Pelno mokestis » Ar leidžiami atskaitymai? » #1143178
turejom labai prikabu uzsakova,reikejo stoga uzdengti.įpusejus darbams ji pareiškė kad tąšai ir plėvelė nebtinkamos naudoti nes apgadintos,ir liepe juos nuardyti ir uždėti kitus tąšus ir plėvele(mediena pats užsakovas įsigijo),o už sudagintas medžiagas kuros yra pirktos mūsų sąskaitą pardavė atgal mums ir surašydama defektų aktą
2013-03-25 19:23 Pelno mokestis » Ar leidžiami atskaitymai? » #1143172

Kristiana__ rašė:
Neleidžiami atskaitymai. O jeigu neleidžiami atskaitymai, tai ir PVM atskaita neleidžiama.


dontcha rašė:
labas, gauta sąskaita iš tiekėjų už sugadintas medžiagas pagal defektų aktą, ar bus leidžiami atskaitymai ir ar gali PVM atskaityti? smile



Bet tas medziagas uzsakovas mums grazino,jos naudojamos,jug jas naudoti galima kietems darbams,ar cia nesigauna kad mes nusipirkom prekes? smile
2013-03-25 13:52 Pelno mokestis » Ar leidžiami atskaitymai? » #1143042
labas, gauta sąskaita iš tiekėjų už sugadintas medžiagas pagal defektų aktą, ar bus leidžiami atskaitymai ir ar gali PVM atskaityti? smile
2013-03-21 11:54 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1142272

KJurate rašė:

dontcha rašė:

O jei saskaitoje keli asmenys pirko ir keliems objektams,nes s.f, israsoma men.gale smile

Pas mane surašo kam kiek ko skirta

dar toks klausimas,buvom gruodi gave s.f. uz tiekejo uz topografines foto ir as jas nurasiau i sanaudas o siai dienai direktorius liepe israšyti s.f. uzsakovui už tas topografines foto bet s.f. tai nera ivardinta .Ar as db tureciau ta suma is tiekejaus is sanaudu perkelti i atsargas? smile
2013-03-21 11:06 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1142262

urtele rašė:

dontcha rašė:
tai karkur pasizymite ka tos medziagos bus tam objektui

Pas mus tokia tvarka, ant kiekvienos s/f darbų vadovai pieštuku parašo į kokį objektą pirktos prekės smile

O jei saskaitoje keli asmenys pirko ir keliems objektams,nes s.f, israsoma men.gale smile
2013-03-21 09:55 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1142235

KJurate rašė:

dontcha rašė:
vadinasi projektu vadovai atnesa jums medziagu sunaudojima ziniarasti ir pagal ji renkate sandelyje esancias medziagas ir nurasote i sanaudas,o kaip su įrangos nuoma, medziagu atgabenimo islaidas,negi iskart nurasot i sanaudas,o ne tada kai gaunat tam tikro objekto sunaudojimo ziniarasti?

Projektų vadovai, pateikdami sąskaitą faktūrą nurodo kokiam objektui skiriamos vienos ar kitos medžiagos ir paslaugos, kokiais kiekiais ir kas lieka bendrąjame sandėlyje. ( iš kurio irgi darau perkėlimus į konkrečius objektus).. mėn. pabaigoje, kai aktuoja, viską iš to sandėlio ir nurašau, nes juk betono nepaliks kitai dienai, kiek atvežė tiek ir turi sunaudoti ar kokių gipso plokščių...
mes kiekvienam naujam stambiam projektui pirkdavom naujus įrankių komplektus, tai juos ir priskiriu prie konkretraus objekto. o jei įrankiai tikrai brangūs ir tarnaus ilgiau nei vienerius metus, tada į benrgąsias sąnaudas.

projektu vadovai duoda saskaita kas savaite tarkim, tai karkur pasizymite ka tos medziagos bus tam objektui,ar saskaitoje 2031(nebaigtos sutartys) susiskirstote objektus. smile
2013-03-20 20:16 Programinė įranga » STEKAS » #1142145
GAl galite pasakyti kam reikalingas prekiu ir paslaugu grupes?kokia sio klasifikatoriaus funkcija? smile
2013-03-20 19:25 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1142129
vadinasi projektu vadovai atnesa jums medziagu sunaudojima ziniarasti ir pagal ji renkate sandelyje esancias medziagas ir nurasote i sanaudas,o kaip su įrangos nuoma, medziagu atgabenimo islaidas,negi iskart nurasot i sanaudas,o ne tada kai gaunat tam tikro objekto sunaudojimo ziniarasti?
2013-03-20 19:21 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2012 metus » #1142128
33 eil pliusas tai reiskia kad man sugrazins ta suma? smile
2013-03-20 18:56 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1142121

urtele rašė:

dontcha rašė:
tai direktoriams neidomu ar pelningas buvo objektas? smile kokia to objekto savikaina?

Manau, kad įdomu, bet kartais patys kalti, kad negali sąmatininkui kelnių numaut. smile

tai jug visko nenumatysi cento i centą:)
gavome saskaita is uzsakova uz statybos defektus,nes uzsakovui netiko kai kurios medziagos tai reikejo nuardyti ir is naujo uzdeti kitas medziagas uzdeti.ar tas sugadintas medziagas galima pridedi prie objekto savikainos ir ju israsyta saskaita uz defektus galiu deti į leidziamus atskaitymus? smile
2013-03-20 14:22 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1141984

Wyga rašė:

dontcha rašė:

Wyga rašė:
Taip, skaidau 600 sąskaitą. Pas mus irgi be statybų yra kita veikla, tai jai irgi turiu atskiras 62 subsąskaitas. Jei kuro, remonto neįmanoma atskirti tiksliai, pvz., vadybininko ar direktoriaus, važiuoja gi su visokiais reikalais, rašau į 61 sąskaitą. Tiems, kurie skaičiuoja tiksliai veiklų pelnus ir svarbus tas skirstymas. Pas mus to nėra, todėl labai jau tiksliai nedelioju.

tai direktoriams neidomu ar pelningas buvo objektas? smile kokia to objekto savikaina?

Niekada nėra prašę. Svarbiau bendras metų rezultatas, nes pagal jį tiekėjai, konkursuose sprendžia apie įmonę, kokius atidėjimus duoti.


o Ar naudojat 7,8,9 klases?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui