Sveiki,
pirmą kartą gauta pinigėliai į kasą valiuta - eurais pagal PPK.Rašant reikia naujos numeracijos? Nes bus nauja valiutinė kasa.Ar teisingai galvoju
rimasen rašė: Sveiki,
gavom sąskaitą už kelių mokestį už praeitų metų komandiruotę Norvegijoje.Bet sąskaita šių metų.Ar šiais metais tai bus leidžiami atskaitymai?
Dėkui už atsakymą. Taip čia likučiai 12.31 O užkibo dėl to kad keliems darbuotojams turiu skolą iš anksčiau ir jų likutį turėdavau su GPM. Tai dabar ir galvoju kaip susidėstyti
Laba diena,
noriu pasiteirauti. Kai atlyginimo neišmokama už gruodžio mėn., darbo užmokesčio sąskaitos likutis
bus atlyginimai su gpm? O GPM sąskaitos likučio neturėtų būti.Nesu susidūrusi su tokia situacija
Sveikos
na tai skaniai rašote,kad kilo noras papasakoti apie "savo" napaleono pertepimą.
Verdu pienas + cukrus o kitam inde margarinas(sviestas)+miltai.Tai trunka iki 10 min.
Po to supilu viską į vieną indą .Dar paverdu keletą minučių ir palieku atvėsti. Į atvėsusį kremą dedu kiaušinių trynius ir spaudžiu citrinos sultis. Pertepu ir vieną sluoksnį tepu uogiene.Štai ir viskas. Skanaus.
rimasen rašė: Atostogavo nuo spalio 05 iki spalio 19.O sirgo nuo spalio 11 iki lapkričio 26.Tai lapkričio 27-30 dienos atostogos ir gruodžio 01-05 atostogos. Vadinasi reikia taisyti visus tris mėnesius?Dar vienas niuansas.Spalio mėn. suskaičiuota apmokėti 11 dienų,o po perkėlimo lieka tik 9 dienos (darbo)
Atostogavo nuo spalio 05 iki spalio 19.O sirgo nuo spalio 11 iki lapkričio 26.Tai lapkričio 27-30 dienos atostogos ir gruodžio 01-05 atostogos. Vadinasi reikia taisyti visus tris mėnesius?Dar vienas niuansas.Spalio mėn. suskaičiuota apmokėti 11 dienų,o po perkėlimo lieka tik 9 dienos (darbo)
Laba diena,
tokia situacija : žmogus susirgo atostogų metu. Po ligos tesėsi atostogos. Sodra prašo perskaičiuoti atostoginius( išskirstyti), nes vienam mėnesį nesirodo jokie pinigėliai.(Atostoginiai suskaičiuoti prieš atostogų pradžią).Atitinkamai teks daryti tikslinimus.
Ar taip paprastai tik išskirstome ir patiksliname? Ar dar daugiau taisymų?
Sveiki,
vakar sodroje atsispausdinau F-4 preliminari.Šiandieną jau neleidžia. Kaip F-4 reikia pateikti sodrai? Kažkaip turi reikėti pasirašyti. O gal klystu?
rimasen rašė: Sveiki,
vykdom veiklą Norvegijoje . Buvo pirkta prekių namo įrengimui .Pristatė tik parduotuvės čekius. Ar galima traukti į atsargas? Jei taip tai kaip su norvegišku PVM? Norvegija ne ES narė. Ar galima PVM įskaičiuoti į prekės vertę? Tuo labiau kad ant čekių nėra jokių mūsų įmonės rekvizitų
O kodėl neįsiregistravote Norvegijoje PVM mokėtojais?[/quote]
Mielas Raini, neregistruoja savininkai. O man tą knebalynę reikia sutvarkyti. Prašau pagalbos
rimasen rašė: Sveiki,
vykdom veiklą Norvegijoje . Buvo pirkta prekių namo įrengimui .Pristatė tik parduotuvės čekius. Ar galima traukti į atsargas? Jei taip tai kaip su norvegišku PVM? Norvegija ne ES narė. Ar galima PVM įskaičiuoti į prekės vertę? Tuo labiau kad ant čekių nėra jokių mūsų įmonės rekvizitų
O kodėl neįsiregistravote Norvegijoje PVM mokėtojais?
Mielas Raini, neregistruoja savininkai. O man tą knebalynę reikia sutvarkyti. Prašau pagalbos
Sveiki,
skaičiuoju komandiruotę už gruodžio mėnesį. Matau dienpinigių permoką.Patarkite, ar permoką grąžinti į kasą gruodžio data o sausį vėl parodyti išmokėjimą ? Ar tiesiog perkelti
kaip avansą šiems metams? Darbuotojas sausio viduryje vėl vyksta į komandiruotę.Patarkite kaip GERIAU
Labas vakaras,
noriu pasiklausti. Norvegijoje pilta kuras į įmonės automobilį.Ar teisingai darau, jei užpajamuoju tokį kurą ir nurašau į sąnaudas.Dokumentas - kuro pirkimo kvitas.
Sveiki,
padėkit sudėstyti: gauta iš draudimo už žalą pinigai - pranešime nurodyta, kad gavėjas įmonė kuri atliko remontą. Iš tos įmonės gauta PVM sąskaita faktūra.
Šią sąskaitą reikia užpajamuoti , o kaip su tomis išmokomis?