KJurate rašė:
Man vienoje įmonėje, kuri prekiauja ir moterų higienos priemonėmis, ir jas WC laisvai galima buvo pasiimti kokio nori dydžio, išaiškino, kad tai normalu, nes juk normalu vanduo tualetui nuleisti ir normalu popierius bei rankšluosčiai...
ausyte rašė:
:) man tai jau kartais (tiksliau dažniausiai) nebejuokingos jo mintys :)
Maniškis irgi kartais sugalvoja kokių įdomių dalykų. Paskutinis buvo, kai nupirko batų tepalo 5 vnt ir paaiškino, kad jei darbuotojai gauna batus darbinius, tai juos reikia prižiūrėti. Na, logiškai žmogus mąsto.
ausyte rašė:
Sveiki,
ar galima leidžiamiems atskaitymams priskirti kvepalus?Darbuotojai dirba kurjeriais ir direktorius sako, kad jie turi kvepėti ir tai darbo reikmių sąnaudos?
Įdomi mintis
Visokių įdomių minčių buvau girdėjusi, tokios dar ne
Bet šita mintis man tikrai patiko. Buhalterė atstovauja įmonę. Reprezentuoja ją. Ji turi kvepėti
Ir ne kokiais pigiais kvepalais po 50 €, o normaliais
Uoj kaip nuotaiką pakėlė. Padėkokit, ausyte, nuo manęs savo direktoriui
Luka_Paciolis rašė:
Kitas kelias yra toks, kad paslaugas dėti į sąnaudas, o ne prie prekių savikainos.Tokiu atveju jei prekės dar nebuvo praduotos 2016 m., tai jas pardavus 2017 m. jų savikaina atsiras 2017 m. sąnaudose, kaip ir transporto paslaugų savikaina.
Pasilieku prie pirmojo varianto. Man reikia, kad prie konkrečios prekės rodytų atitinkamą sumą išlaidų, kurios įeina į savikainą, kad tinkamai paskaičiuotų pardavimo kainą.
Ačiū už pagalbą
Luka_Paciolis rašė:
Na taip ir palikite, o jau šiais metais šioje sąskaitoje turėtų likti 0, po transporto psl. užregistravimo.
Aš tai naudoju 3 kl. Laukimo sąskaitojoje subsąskaitą 3989 Papildomos išlaidos prekių savikainoje ir metams pasibaigus iškeliu likutį, jei lieka ar į turto ar į įsipareigojimus, o 01.01 vel atkeliu
Suvedus transporto sąskaitą automatiškai lieka 0. Bet man nepatinka, kad per metus keliasi ta suma. Bandau rasti VAS, kuriuo galėčiau vadovautis. Bet nerandu
Gavom prekes iš ES. Sąskaita išrašyta 2016 gruodį, o transportas 2017 sausį. Man reikia transportą įskaičiuot į savikainą, bet ta suma keliasi į kitus metus. Mąstau kaip geriau padaryti
vilije rašė:
Montuotojams iš sandėlio išduodam montavimo įrangą, jie vežasi į objektus, kažkiek sumontuoja, kas lieka parveža atgal. Man reikia Rivilėj šitą operaciją užfiksuoti.
Aš gal tokiu atveju rašyčiau pardavimuose pasiūlymą. Paskui, kai grįžta, susitikrinus ką panaudojo, išrašyt sąskaitą
rutaza rašė:
Klausimas dėl sąskaitų spausdinimo: kiekvieną kartą, kai turime PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyti kitą PVM įstatymo straipsnį, Rivilės atstovai sukuria papildomą formą spausdinimui būtent su tuo straipsniu; ar ir pas jus prikurta formų pagal straipsnius? o gal yra koks paprastesnis būdas įrašyti reikiamą straipsnį ir tvarkingai atsispausdinti?
Galima pastabose rašyti PVM straipsnį. Jei nepatinka, kad pastabas rašo viršuje, galima pastabų langelį nukelti žemyn.
Arba dar vieną detalią eilutę įveskit, tik pasirinkit ne prekę, o aprašymą. Įrašykit ką norit
akeva rašė:
Susitvarkiau pakeitimus, tik nerandu kur yra šis, paryškinau:
2. Pakoreguoti algos sąskaitų ryšio lenteles: antroje pozicijoje apsirašyti kintamąjį (arba procentą) ir sąskaitas, skirtas garantinio fondo įmokų skaičiavimui.
Girele rašė:
Čia kaip fc viena direktorė aiškino - darysiu kaip aš noriu, ir ką jūs man? Baudos nedidelės, o ir iš viso - kas išdrįs mane bausti?
Tada buhalteriui telieka susirinkti šmutkes ir čiuožti kuo toliau...
Mano direktorius kartais irgi pašūkauja, kad tas arba anas yra nesąmonė ir kad su savo įstatymais tik trukdo dirbti. Tada aš jam paaiškinu, kad gali skambinti į tas institucijas ir visa tai išsakyti, gal atsižvelgs. O kol įstatymas yra toks, aš darysiu pagal įstatymus, o ne pagal jo norus.
jussta rašė:
man žinoma norisi teisingai viską atlikti, bet direktorius spaudžia daryt kitaip
suvesiu kaip priklauso
Direktorius spaudžia, nes jūs abejojat.
Turit ne "norėti viską atlikti teisingai", bet "atlikti viską teisingai".
Pasiskaitykit kokia yra buhalterio atsakomybė.
Indra rašė:
taip, atspausdinant iš naujo to mėnesio žiniaraštį tam darbuotojui prisiskaičiuoja ir atsiskaičiuoja nulinės sumos, tik išmeta permoką, nes alga tai jam buvo sumokėta...
Bandykit žiūrėti tabeliuose. Ar nepakoreguotas jo tabelis.
Jei dirba ne pagal sisteminį kalendorių-pažiūrėkit ar kalendorius tvarkingas
Alga-Kintamųjų reikšmės. Pagal tabelinį numerį pažiūrėkit kas tą mėnesį yra
Indra rašė:
ačiū aiwita, pavyko.
Turiu dar vieną bėdą tikrinu algas už visus metus ir išlenda man, jog vieną mėnesį vienam darbuotojui nepasiskaičiuoja alga. Svarbiausia turiu atspausdintą žiniaraštį, kuriame atsispausdinę, jog 09 mėn buvo tikrai jam apskaičiuota alga. Patikrinu tabelį - supildytas ir perkeltas. PErskaičiuoju dar kartą 09 mėn ir vis tiek nei priksiatymų nei atskaitymų tam darbuotojui neatsiranda.. Kur ką pagadinau ar įvedžiau, kad jie dingo, kaip patikrinti?
O to mėnesio žiniaraštį iš naujo atspausdinus? Irgi nėra?
Tai jam permoka gaunasi?
Neduoda ištrinti, rašo perkeltų dokumentų ištrinti negalima... Nes rašiau, jog ir į žiniaraštį pakliuvo atsotoginiai, to dokumento duomenys dalyvauja toliau...
Viduje ištrinkit detalias eilutes ir leis ištrinti
magde rašė:
Pas mane būdavo ankščiau KPO Buhalterio vardas pavardė ir įmonės vadovo (kasininko). Per mėn. KPO labai daug ir neįmanoma ant kiekvieno štampuoti. kažkur galima įvesti ir spausdinant KPO nebereikia patiems. O kur ??????