Tax.lt narys aiwita

aiwita
Tax.lt narys nuo
2011-01-12
aiwita
forume parašė 6134 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-12-29 20:40 Programinė įranga » Rivilė » #1343579

magde rašė:

magde rašė:
Po naujo įdiegimo, nebeliko Rivilėje nustatymų.....kur reikia suvesti vadovo ir buhalterio duomenis, kad KPO spausdinant matytusi Vardas ir Pavardė. ? Gal yra dar dirbančių, paskutinį kartą vedžiau prieš 5 metus, nepamenu. Būkite geri ir geros smile

jau matyt visi poilsiauja tik aš vis dar ieškau teisybės smile

Kurioje vietoje jums reikia vadovo įrašo? Pas mane KPO vadovo nėra. Bet ir buhalterio vietoje neįrašo duomenų. smile
2016-12-29 16:54 Programinė įranga » Rivilė » #1343563

VioletaSmall rašė:
sveiki :) su artėjančiais Naujaisiais visus.
gal ne čia užklausiu, bet gal kas nukreips kitur.
ar Rivikės programoje, reikia daryti kopijas? dirbu su finvalda, tai ten kas mėnesį daromės kopijas įmonių. o ar Rivilėje reikia? jeigu reikia, gal kas papasakos kaip?

Ačiū

Reikia. Aš darau kiekvieną rytą. Ant ekrano turi būti ikonėlė su smagračiu (aš taip vadinčiau) ir vadinasi Kopija-Rivilės. Kai uždaryta programa visur, spaudžiat dešinį klavišą ir pasirenkat "Paleisti administratoriaus teisėmis".
Tegu skanuojasi.
2016-12-29 16:02 PVM » Debetinė sąskaita » #1343556

otelas rašė:
paskaičiau paskutines diskusijas ir visiškai susibalamutijau smile kaip į apskaitą traukti debetinę PVM sąskaitą, jei išrašėme ją mes? Grąžinome prekes tiekėjui, tai turėtų mažėti prekės ir mažėti skola tiekėjui, ar ne taip?
Kokia sąskaitų korespondencija?

Į apskaitą vedama normaliai. Jei pirkimo grąžinimas, tai pirkimuose ir vedat.
D 4 skola tiekėjams
K 2 prekės
K 2 PVM
Tik siunčiant į i.SAF prasideda makalynė. Jei jūs išrašėt-prie išrašytų. jei tiekėjai išrašė-prie gaunamų
2016-12-29 15:36 Programinė įranga » Rivilė » #1343552

razetax rašė:

aiwita rašė:
Pagal 12 VAS, jei nepailgina ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko ir nepagerina naudingųjų savybių-tai sąnaudos. Aš nurašiau į sąnaudas.

Kažkur buvau skaičiusi, kad programą papildžius registrų moduliu, tą sumą reikia dėti prie vertės. Pikčiausia, kad nerandu kur skaičiau-"Buhalterijos" laikraštuke ar kitur. smile

Pamelavau aš truputį. Juk programa tai ne materialus turtas. Todėl jai taikomas 13 VAS. Ten rašoma:
39. Nematerialiojo turto tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar
pasigaminimo (sukūrimo), turi būti pripažįstamos sąnaudomis to ataskaitinio laikotarpio,
per kurį jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai šios išlaidos gali būti patikimai įvertintos,
priskirtos konkrečiam turtui ir įmonė gali patikimai nustatyti, kad jos leis ateityje iš to
turto gauti didesnę ekonominę naudą
. Jei šios sąlygos yra įvykdomos, tada išlaidų suma
įtraukiama į nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo (sukūrimo) savikainą.


Jei manote, kad galima bus gauti didesnę ekonominę naudą, tada didinkit savikainą
2016-12-29 14:45 Programinė įranga » Rivilė » #1343531

edwardas rašė:
Nieko sudėtingo. Prekių kortelėje aprašome kiek pirminės, antrinės, tretinės. Parduodant prekes automatiškai išleidžiame pakuotę į rinką.Pvz. Agnume viskas labai gerai realizuota, vienas mygtuko paspaudimas ir turime ataskaitą.

Kai visada vienodai pakuoja-gal taip. Bet pas mus kaskart laaaabai skiriasi. Vieną kartą gali būti 5 didelės prekės ant vieno padėklo. Kitą gali būti prie tų 5 dar koks 500 smulkių. Ir bus koks 30 pozicijų.
Kita vertus, kai parduodam prekę, į vidaus rinką mes išleidžiam tik pirminę pakuotę. Mes padėklo gabalėlio neparduodam eiliniam pirkėjui perkančiam vieną prekę nuo to padėklo. Antrinę ir tretinę išleidžiam į vidaus rinką, kai antrinių žaliavų supirkėjai paima iš mūsų tą surūšiuotą pakuotę.
2016-12-29 13:28 Programinė įranga » Rivilė » #1343522

edwardas rašė:
Pakuotės apskaita yra daugiau nei brutto minus netto. Prie kiekvienos prekių kortelės yra aprašome kiek ir kokios yra pirminės-antrinės-tretinės pakuotės, ir tik tada turėsime realų rezultatą.Rivilėje yra tokios opcijos?

Bet kuriems galams prekei priskirti antrinės ir tretinės pakuotės gabalėlius?
Aš labai daug mąsčiau apie tą pakuotės apskaitą Rivilėje. Dabar darau taip:
Pirminė įvesta kortelėje. Antrinę ir tretinę veduosi pirkimuose prie visų prekių. Išsitraukiu ataskaitą apie importuotą pakuotę.
Pirminė su prekėmis kaupiasi sandėly, antrinė ir tretinė kažkur atskirai. Atvažiuoja antrinių žaliavų perdirbėjai, pagal jų išrašytą aktą per atsargas nurašau.
Pardavimuose išsitrauki ataskaitą apie parduotą pirminę pakuotę.
Jei bus prekės kortelėje įvesta ir antrinė ir tretinė pakuotė, tai visai nieko atsekti nebus įmanoma. Nekalbu apie tai, kad kiekvienam pirkimui kiek užtruktų išskaičiuoti antrinės pakuotės dalį ir ją teisingai susivesti į kortelę.
2016-12-29 13:08 Programinė įranga » Rivilė » #1343515

razetax rašė:
Sveiki,
Turiu sąskaitą už Rivilės versijos atnaujinimą (70Eur+PVM) ir Dokumentų registrą (260Eur+PVM). Traukti į 6kl. ar dėti prie Rivilės programos vertės? Ačiū.

Pagal 12 VAS, jei nepailgina ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko ir nepagerina naudingųjų savybių-tai sąnaudos. Aš nurašiau į sąnaudas.
2016-12-23 10:46 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1343102

KJurate rašė:
skaitau kas keisis nuo naujų ir nerandu MMA pokyčio, tik NPD ir PNPD?
ar kažką pražioplinau?

Kad MMA ir nežadėjo kelti smile
NPD formulė keičiasi.
2016-12-23 08:10 Bendra » Pakuotės mokestis » #1343074

kasaruta rašė:
Mūsų visos prekės ateina kartoninėse dėžutėse. Lietuvoje pirktos prekės taip pat į paprastas kartonines dėžės supakuoja pardavėjas ir mes atsivežame į savo sandėlį. Jūs man liaudiškai paprastai dabar atsakykite? Jas reikės kažkaip apskaityti ? deklaruoti ir atsiskaityti kur priduodame ?

Importuotos pakuotės apskaitą reikės vesti. Reikia skaičiuoti kiek įsivežat, kiek parduodat su pirmine, kiek atiduodat perdirbėjams. Gal kažkiek eksportuojat. Eksportuota išsiminusuoja, už ją nereikia mokėti
2016-12-22 14:52 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1343018

retancike rašė:
Tai čia tuo atveju, jei visą mokestinį laikotarpį nebuvo išnuomota?
kažkaip man nedaeina..o jei kažkiek laiko buvo nuomota? gal yra kažkokie konkretūs išaiškinimai? nes tikrai įdomiai gaunasi, juk elektros neatjungsi, nes patalpos saugomos. Nesaugosi, suniokos, bus dar didesnių išlaidų...

Bet jei visą mėnesį nebuvo išnuomota, tai neturėjo ir elektra būt naudojama
2016-12-22 14:08 Programinė įranga » Rivilė » #1342994
Rivilėje rašo: Dokumentų registras -> Dokumentų registro SS_ISAF koregavimas -> Spausdinti : padaryta galimybė, kad Operacijos ir Dokumento datas galima butu suformuoti į norimus i.SAF XML failo laukus.

Bet man tikrai neteko su tuo susidurti, tai nelabai galiu komentuoti. Jei ką išsiaiškinsit-parašykit ir mums.
2016-12-22 13:57 Programinė įranga » Rivilė » #1342987

eglinis rašė:
Tai kad ten rašo, kad atvirkščiai sumeta datas, ar aš ko nesupratau?

Man dar neteko su tuo susidurti, tai negaliu pakomentuoti. Bet kažkas jau bandė ir rašo savo patirtį.
2016-12-22 13:48 Programinė įranga » Rivilė » #1342983

eglinis rašė:
Sveiki, jau pateikiau iSAF registrus, gavau pavėluotai sąskaitą. Kaip vesti Rivilėje, kad teisingai formuotų iSAF registrą? DOKUMENTO DATA tarkim 2016 11 02, o OPERACIJOS DATA 2016 12 22, ar gerai būtų?

tax.lt/temos/1185-rivile/16#1342972
2016-12-22 13:00 Įvairūs » Paskolos » #1342973

Luka_Paciolis rašė:
Tai tegul ir lieka trumpalaikiuose įsipareigojimuose, nes pagal sutartį privaloma dalį grąžinti. Tokiu būdu išoriniam vartotojui bei įmonės vadovui matysis iš balanso duomenų, kad įmonė laiku nevykdo įsipareigojimų.

O jei mes suteikėm ilgalaikę paskolą? Irgi taip pat?
2016-12-22 11:58 Įvairūs » Paskolos » #1342968

Luka_Paciolis rašė:
Taip.

O jei negrąžins. Neturės pinigų. Ką tada?
2016-12-22 11:52 Įvairūs » Paskolos » #1342966

Girele rašė:
Jei pagal grafiką - einamųjų metų dalis turėjo būti perkelta į trumpalaikius įsipareigojimus.

Pasitikslinu.
Paskola 5000. Pagal grafiką žinau, kad 2017 metais turės grąžinti pvz 1000. Tai 2016 pabaigoje perkeliu tą dalį į trumpalaikius?
2016-12-21 16:00 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1342905

razetax rašė:
Ar gerai suprantu, kad jūs pasidarote pakoreguotą aktą (apie kurį dabar ir rašėte)+medžiagų nurašymo aktas. Ir viskas? O kaip su PVM s/f? Kada ją turime išsirašyti patys sau-ar visada kai nuomojamas turtas(pastatai) remontuojami ar tik kai "Pagerina savybes, naudojimo laiką"?

Aš pasikoreguoju šitą aktą, užrašau, kad tai nurašymo aktas ir jame viską surašau. Darau vieną aktą.
Kaip aš suprantu, sau sąskaitą reikia rašyti, kai pasigaminamas ilgalaikis turtas. Šiuo atveju jūs IT nepasigaminot.
Tiesiog tai yra remonto sąnaudos. Nebent nuspręsit, kad tas betonavimas prailgina IT tarnavimo laiką ir pagerino jo naudingąsias savybes. Tada didinsit IT savikainą. Paskaitykit 12 VAS. Ten labai aiškiai aprašo
34. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Jei atlikti ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbai nepagerina naudingųjų turto savybių ar nepailgina naudingo tarnavimo laiko, jie ne padidina, o tik išlaiko tikėtiną turto teikiamą būsimąją ekonominę naudą, todėl šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Tokių remonto darbų pavyzdžiai gali būti: smulkus administracinių pastatų remontas, transporto priemonių nepagrindinių dalių keitimas naujomis ir pan. Registruojant tokį ilgalaikio materialiojo turto remontą, kuris nepagerina ilgalaikio materialiojo turto naudingųjų savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, daromi įrašai:
D 6111 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos;
K 4486 Kitos mokėtinos sumos;
K 271 Sąskaitos bankuose, 272 Kasa;
K 2011 Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės.
2016-12-21 15:47 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1342903

Rainis rašė:
Galima tik stebėtis VMI konsultantų ir inspektorių kompetencija...

Anksčiau tikrai pasitikėjau VMI konsultantais. Pirmadienį paskambinau pasikonsultuoti. Mums Latvijos PVM mokėtojai pervežė prekes iš Estijos į Latviją. Iš ten parsivežėm patys į LT. Jie išrašė sąskaitą su 0 PVM. Pasiskambinau paklausti ar turiu prisiskaičiuoti PVM. Man pasakė, kad neturiu. Tada paklausiau ar turiu deklaracijoje parodyti tą sumą. Man liepė ją įrašyti 20 langely.
Mūsų pirkimą ji pasiūlė deklaruoti prie pardavimų!!! smile
Parašiau raštu užklausimą, nes niekaip aš nesuprantu to PVMĮ 13str.2p.
2016-12-21 15:21 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1342898

razetax rašė:
aiwita, čia standartinis nurašymo aktas. Aš turėjau omeny kitokį aktą (net nebūtinai iš programos), kur būtų nurodyta kas atlikta, kokiom kainom ir komisija pasirašo, nurodydama ar remontas pagerino savybes ar ne. Gal kas pavyzdį turite?

Aš iš pirkimo operacijos aktą išsikeliu į excel'į, papildau reikiamomis prekėmis, sumomis ir prirašau, kad komisija nustatė, kad remontas neprailgino tarnavimo laiko ir t.t
2016-12-21 14:43 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1342892

razetax rašė:
Laba diena,
Gal galit pasufleruoti kaip turi atrodyti aktas? Betonavome garažo grindis ir norime užsiaktuoti kiek ko sunaudota. Patys pirkome cementą, kitas medžiagas, betonavo mūsų įmonės darbuotojai. P.S. garažas nuomojamas.

Rivilėje, pirkimuose įeikit į pirkimo operaciją ir paspauskit Print. Pirkimo kodų nurašymo aktas (Syst0598).
2016-12-21 14:37 Programinė įranga » Rivilė » #1342889

razetax rašė:
Ačiū labai. Dabar supratau. smile Rašant PVM s/f metalo laužą parduodam supirktuvės kainomis, kuriomis ji superka?

Aktą išrašys ir viską matysit-kiekį, kainą, galutinę sumą. Tik rašysit pagal 96 str.
2016-12-21 11:41 Programinė įranga » Rivilė » #1342869

razetax rašė:
Laba diena,
Planuojam parduoti metalo laužą į supirktuvę. Kirba toks klausimas-jeigu jų irašytą s/tą vesiu į pirkimus kaip sumažinti metalo laužo likutį? Ačiū.

Jūs esat pardavėjai, tai jūs ir rašysit pardavimo sąskaitą.
Jūs turit atsargų likučiuose metalo laužo? Jei taip-parduosit jį. Jei ne-parduosit kodą.
2016-12-21 11:23 Programinė įranga » Rivilė » #1342862

Lari rašė:
Kaip registruose panaikinti ?
įmones kodas- Mizaras
PVM mok kodas-Mizaras

Programoje, registruose, atsistojus ant bet kurio langelio jis pabaltuoja. Tada gali įrašyti ką tik nori, trinti ką nori
2016-12-21 11:13 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1342857

ErnestaL rašė:
Ar reprezentacinių sąnaudų neatskaitomo PVM sąnaudos 25 proc, PM atžvilgiu leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Žinoma, kad neleidžiami. 75 proc nuo sumos-leidžiami ir 25 proc-neleidžiami
2016-12-21 10:09 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1342840

Tininga rašė:
Jei jums patogiau - galima ir "perskelti tas atostogas". Ir VDU tada kitas skaičiuosis. Mes neskaidome...

Prisimenu, kad per Rivilės mokymus labai griežtai prisakė, kad keliantis atostogoms į kitus metus- programoje būtinai daryti du skirtingus įrašus. Tam, kad teisingai suvaikščiotų skaičiai. Tai ir galvoju. Gal tada ir prašymus atskirus rašyti turėtų
2016-12-21 10:03 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1342838
Išleidžiam darbuotojus atostogų gruodžio paskutinę savaitę-sausio pirmą. Kad skaičiuojasi atskirai vienų metų ir atskirai kitų metų tai taip. Bet dabar kažkodėl pagalvojau, kad esu girdėjusi, kad ir prašymus du iš darbuotojų reikalauja rašyti. Kaip jūs darot?
2016-12-21 08:29 Programinė įranga » Rekomendacijos programinei įrangai » #1342831
Tikrai naujokams reikia neleisti kurti naujų temų, kol neparašo tam tikro kiekio žinučių. Bent 10. Per tiek išmoks paieška naudotis....
2016-12-21 08:11 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1342830

Sunrise88 rašė:
Sveiki,
Jei už 09mėn buvo sąskaita už telefoną PVM 2,08Eur, už 10mėn. PVM taip pat 2,08EUr, už 11mėn. vėl 2,08Eur ir jas per klaidą apmokėjom tik šį mėnesį. Dabar aš kas mėnesį PVM pateikdavau su šiom sumom, už 11mėn TELE2 atsiuntė sąskaitą, kur PVM 6,24Eur. Tai man nereikėjo anksčiau PVM pateikti kas mėnesį po 2,08EUR, o tik už 11mėn įsitraukti 6,24Eur PVM mokestį? Man dabar reiktų tuos du mėnesiu pataisyti?
Ačiū.

Buvot nesumokėję už telefoną ir susidarė skola. Deklaravot gerai. Sąskaita buvo išrašyta ir telefono ryšio tiekėjai irgi deklaravo laiku. Todėl nieko netaisykit. Už šį mėnesį vėl susiveskit normalią sumą. Skola pas jus iš anksčiau matysis.
2016-12-20 16:42 Bendra » Dienpinigiai už komandiruotę » #1342800

Eggluteee rašė:

Tininga rašė:

Dovile976431 rašė:
Sveiki, kaip apskaičiuoti dienpinigius jeigu, per viena diena pravažiuotos 4 Šalys: Lietuva, Vokietija, Nyderlandai, Prancūzija. Kelionės Tikslas Lietuva - Anglija.

Nelakstykite per keletą temų smile


Man taip pat naudinga ši informacija. Padėkit smile

Dienpinigiai skaičiuojami tos šalies, į kurią yra galutinis tikslas. Nesvarbu kiek dienų užtrunkama kelionėje ir kiek šalių pravažiuojama. Šiuo atveju-Anglijos
2016-12-20 16:38 Bendra » Darbo kodeksas: klausimai » #1342796

Tininga rašė:
Aš džiaugiuosi, kad ėjau, bendram supratimui labai padėjo. Ir nusiraminti taip pat smile

Ir mes džiaugiamės, kad tu ėjai smile gerai, kai yra pas ką pasiklausti
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui