2017-06-13 19:02
Bendra »
nedarbingumas »
#1360992
Tess rašė:
agne-naujoke rašė: Hmz, bet su nuliais nepriima, rašo kad neteisingai nurodyta įmokų suma. Tai gal nereikia įrašyti ir tų iš darbdavio kur gauna už 2 dienas?
Ši suma rašoma NP-SD, o ne SAM pranešime.
Tai jo, rimtai :D į NP-SD ją įrašiau, tai SAM išvis rašau tada 0 atlyginimo, 0 įmokų? (kaip jau minėjau sirgo nuo gegužės 2d visą mėn, tai algos išvis tą mėnesį nepriskaičiuota)
2017-06-13 18:21
Bendra »
nedarbingumas »
#1360990
Hmz, bet su nuliais nepriima, rašo kad neteisingai nurodyta įmokų suma. Tai gal nereikia įrašyti ir tų iš darbdavio kur gauna už 2 dienas?
Tininga rašė:
agne-naujoke rašė:
Sveiki :)
o kaip reikia rašyti SAM formoje, jei darbuotojas serga nuo gegužės 2d. visą mėnesį. Paskaičiuoju už 2 pirmas dienas, bet nuo jų sodros mokesčiai nesiskaičiuoja, tad ką man įrašyti eilutėje "įmokų suma" teikiant SAM? :/
Jei nėra įmokų, tai nulis
2017-06-13 16:13
Bendra »
nedarbingumas »
#1360982
Sveiki :)
o kaip reikia rašyti SAM formoje, jei darbuotojas serga nuo gegužės 2d. visą mėnesį. Paskaičiuoju už 2 pirmas dienas, bet nuo jų sodros mokesčiai nesiskaičiuoja, tad ką man įrašyti eilutėje "įmokų suma" teikiant SAM? :/
2012-11-12 12:51
Bendra »
Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų »
#1105926
Sveiki :) direktorius susirgo ir paguldytas į ligoninę penktadienį. nedarbingumo pašalpa skaičiuojama už dvi pirmas darbo dienas (iš darbdavio lėšų). tad man skaičiuoti tik už penktadienį? ar už penktadienį ir pirmadienį? ir sodrai formą pateikti kai bus išrašytas iš ligoninės?
ačiū :)
2012-04-27 12:35
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1056130
Pas mane saskaitu plane 64 jau yra Netekimai pavadinta, todel ir is 643 saskaitos ypatingo nusidevejimo, eina i Netekimus. o administratorius-ataskaitu forma-pelno nuostoliu ataskaita Netekimu eilutej parasyta -Saskaita 64, Formule L64.
tada kokias man cia tas formules pakeist, kad ta suma is 643 nueitu ten kur reikia, o netekimai liktu su nuliu? ir gal tada saskaitu plana reikia pakeisti?..
2012-04-27 12:13
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1056120
Sveiki
pas mane 643 saskaita yra Kitos ypatingosios sanaudos, ir jas Pelno(nuostoliu) ataskaitoj rodo eilutej Netekimai. Bet paziurejau, kad 643 saskaitoj esancios sumos nueina automatiskai kai skaiciuoju nusidevejima. tai ten kaip ir nusidevejimo sanaudos taip iseina. tada kaip man padaryti kad Pelno(n) ataskaitoj Netekimu eilutej nebutu tos sumos?
2012-03-08 23:21
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1039352
Taip, pirkimą iš karto darau per 6 klasę. tai man tada tokiu atveju reikia tik nurašymo aktą mėnesio gale surašyt. Bet tas nurašymo aktas jau niekaip neatsispindi man programoj, taip?
2012-03-08 23:21
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1039351
Taip, pirkimą iš karto darau per 6 klasę. tai man tada tokiu atveju reikia tik nurašymo aktą mėnesio gale surašyt. Bet tas nurašymo aktas jau niekaip neatsispindi man programoj, taip?
2012-03-08 16:11
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1039282
Sveiki:)
aš visas detales, telefono paslaugas, ūkines prekes ir panašius dalykus traukiu į 6-tą klasę (6111;6116 ir pan). ar Konto programoj jos iškart ir nusirašo, ar reikia dar kažkokį įrašą daryti? Dėkui :)
2012-02-23 15:04
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1034247
Tai man tada dabar reikia tą IT iš naujo įsivesti kažkaip taip kaip Kontistas nupasakojo 126 psl, ar dar kitaip vargti?.
2012-02-23 13:44
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1034189
Hmz, ačiū, radau, bet..
Kaip suprantu buvusi buhalterė tą IT 2010 metais įvedė per Finansai-〉Atsiskaitymo įvedimas
D1220 (įsigijimo savikaina)/K4431(skola tiekėjui)
D2431(PVM)/K4431.
Tai kaip man jį dabar nurašyti? Kad ir likutinė vertė pasinaikintų, ir dingtų tas IT iš kartotekos ir kad būtų aišku jog jis parduotas..
2012-02-23 12:33
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1034153
Sveiki:)
Pardavėm ilgalaikio turto už 2000lt, nors jį liko dėvėti dar 4151,25lt. Kokį man dabar įrašą pasidaryti, kad matytųsi jog IT parduotas ir jokių tų likučių nelikę? ir kaip Konto programoj man kažkokią formą ar kažką užpildyt, kad prie turtas-〉kartoteka butu pardavimo dokumentas?
net nežinau ar bent kiek aiškiai parašiau ko noriu..
2012-02-21 10:52
PVM »
Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM »
#1033152
Sveiki. turiu klausimėlį..
2010m įmonė (PVM mokėtoja) nusipirko mikroautobusiuką. Pirko su PVM.
Dabar mes tą automobilį parduodam fiziniam asmeniui. Sąskaitą išrašėm su PVM (1652,89 LT + 347,11 Lt PVM). Tad pardavimo kaina gavosi mažesnė, nei mums dar liko dėvėti (parduotas už 2000Lt, liko dėvėti 4151,25 Lt). Tad man kažkurioj eilutėj teikiant FR0600 ataskaitą tai turi atsispindėti?
Ačiū labai
2012-01-31 16:28
Bendra »
darbo sutartis »
#1026534
Laba diena. situacija tokia, kad dirbu mažoje transporto įmonėje buhaltere. ar galiu toje pačioje įmonėje dirbti ir transporto vadybininke? (pvz. buhaltere 0,25 etato, o transporto vadybininke 1 etatu. arba abiejose pareigose po 0,5 etato?) ar kažkaip kitaip įforminti. ar išviso niekaip neforminti ir DS palikti kaip ir buvo (buhalterė), bet ar tokiu atveju galiu pasirašyti užsakymus ir pan., kuriuos turėtų atlikti transporto vadybininkas. kaip čia teisingiau būtų pasielgti?
2012-01-31 14:58
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1026449
Sveiki.
turbūt kažkur jau buvo apie tai rašyta, bet neberandu tuose keliuose šimtuose lapų.. Kaip programoje pakeisti numeraciją? (Atsargos- pardavimas). Nes kai įvedu naują sąskaitą, tai tęsiasi numeracija iš praeitų metų, o norėčiau kad prasidėtų vėl nuo 1 numeracija šiais metai.
Ačiū
2012-01-10 13:54
Bendra »
Vel komandiruotė... »
#1018590
O! aciu labai
2012-01-10 12:01
Bendra »
Vel komandiruotė... »
#1018520
Sveiki, norėjau pasikonsultuoti dėl dienpinigių tolimųjų reisų vairuotojams. Jeigu pvz. reisas prasidėjo 12-05, o baigėsi 12-15. bet jis ne visą tą laiką buvo Norvegijoje, dar kokias 3dienas krovinius išsikraudinėjo/pasikraudinėjo Lietuvoje. tai man jam dienpinigius mokėti po 200lt (kaip nustatyta kad tokie Norvegijoj) už visas dienas, ar tik už tas, kurias jis faktiškai buvo toj šaly, o kai buvo Lietuvoj mokėt 15,60?
ar jeigu DS padarom priedą kad mokama 50% dienpinigių, tai galiu sau ataskaitoj žymėtis, kad jo dienpinigiai po 100Lt dienai, ar vistiek rašyt po 200Lt, ir tada kažkaip pasirašyt, kad suma per pus mažesnė? ar išvis aiškiai surašiai ko noriu? :D
2011-12-17 18:19
Programinė įranga »
KONTO programa »
#1013467
Sveiki.
Nezinau kas pasidare, bet ivedu saskaita - viskas gerai. ivedu, kad saskaita apmoketa - man prie skolu vistiek rodo kad ji neapmoketa. ir nesuprantu kur suo pakastas. nes tikrai visus D ir K nurodau gerai, susitikrinau, persitikrinau ir pan, atrodo viskas kaip ir anksciau darydavau. kazkada buvo lyg ir ismete toki klausima "perkelti sask i 12 men", nu arba panasiai kazkaip. bet as ligtais nesureagavau i ji. tai kaip db daryti kad man nebekabotu kaip skolos..
2011-10-26 17:43
Programinė įranga »
KONTO programa »
#999694
o kur man pasirinkti, kad rodytų balansą už antrą ketvirtį (reikia bankui)? nes jei einu per ataskaitos>balansai> tai iškart daro kažkokį, o laikotarpio pasirinkti neduoda :/
2011-10-14 11:03
Programinė įranga »
KONTO programa »
#995540
Sveiki :)
IT apskaitos kortelė ir turto įvedimo į eksploataciją aktus galima rast kONTO programoj (ir kur), ar man kitur ieškot?
2011-09-19 12:14
Programinė įranga »
KONTO programa »
#987518
Aš manau kad dabar jau skaičiuoja!!!!! nes ten kur prekes, nebuvau ivedus balansines saskaitos. ir dar atradau, kad buvus buhaltere vienai priekabai taip pat nebuvo ivedus balansines sask, ir jai neskaiciavo nusidevejimo! o aš dabar galiu iš turtas-->kartoteka-->dokumentai pasalinti ankstesniu menesiu nusidėvėjimo dokumentus (kur be tu dvieju IT paskaiciuota) ir iš naujo skaičiuoti, jau kad teisingai butu? ar čia viskas susimals ir aš visai pasimesiu ir nei programa, nei aš nieko nesuprasim?
p.s. ačiū labai, Tu konto dievas! :)
2011-09-19 11:37
Programinė įranga »
KONTO programa »
#987501
bet ten kur turto nusid sablonas, tai man rašo: požymis E, leistinas max nusidevejimas/amortizacija, Debetas "B", Kreditas "QA"
požymis J, nusid iš pelno (1), Debetas "643", Kreditas "QA"
požymis K, nusid is pelno (2), Debetas "649", Kreditas "QA"....
2011-09-19 11:07
Programinė įranga »
KONTO programa »
#987486
ten kur simbolis "Q" left(xbalsask,3)
simbolis "A" left(xbalsask,2) saskaitu transformacija: 11-8, 12-7
simbolis "B" left(xbalsask,2) saskaitu transformacija: 11-6116, 12-6115
daugiau "buhalteriniu sablonu modifikavimas" nieko nera
2011-09-19 10:34
Programinė įranga »
KONTO programa »
#987470
ten kur "buhalteriniu sablonu modifikacija" ties simboliu "Q" parasyta formule, bet "saskaitu tranformacijos" stulpelyje nieko nera. tai man cia kazka keisti?
2011-09-19 09:34
Programinė įranga »
KONTO programa »
#987430
as labai atsiprasau, bet.. kur juos rasti ir ka zymeti?
2011-09-19 09:25
Programinė įranga »
KONTO programa »
#987421
bet net ir tada kai skaiciuoju 07 men nusidevejima, man to IT nerodo nusidevejimo skaiciavimo dokumente. o dar pries tai ismeta neskaiciavimo protokola, kuriame ties tuo IT parasyta "nerasta saskaitu plane 8"...
2011-09-17 11:50
Programinė įranga »
KONTO programa »
#987238
na taip, kartotekoje uzregistruoju 06 menesi, o nusidevejima skaiciuoju jau kai bunu 07men periode.
Nusidevejimas apskaiciuotas uz: ivedziau 07men. na ziurejau kaip anksciau buvo darius buhaltere, tai gal cia yra klaida.
taip, nusidevejimo šabl. nurodytas
2011-09-16 21:21
Programinė įranga »
KONTO programa »
#987197
Didžiausiam pasimetime esu ir žadu sudaužyt ne tik kompą, bet ir save..
rugsėjo mėn pamačiau, kad nebuvo įvestas IT, kuris pirktas birželį. automatiškai programa neskaičiavo ir nusidėvėjimo. bandau įvest tą IT, tačiau man niekaip nesigauna (nors perskaičiau praktiškai viską kas čia anksčiau buvo rašyta šia tema). nežinau kur darau klaidą, atrodo viską suvedu, įvedžiau į finansai-->atsiskaitymų įvedimas, ir užvedžiau kortelę (turtas-->kartoteka). tačiau kai bandau skaičiuoti nusidėvėjimą, man to naujai įvesto IT tam nusidėvėjimo dokumente nerodo. belenkiek kartų bandžiau, ištrinu, iš naujo vedu, galvoju gal kur klaida, skaičiuoju iš naujo, vistiek jo nėra. o tokį dalyką apskritai pirmą kartą darau. tai net nežinau ar įmanoma man kaip padėti..