Tax.lt narys Dorota1

Dorota1
Tax.lt narys nuo
2004-06-09
Dorota1
forume parašė 13533 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-02-27 11:10 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1035455
ačiu, pabandysiu namie vakare, nes daabar ne su ta programa
2012-02-27 11:02 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1035450

austa rašė:

Dorota1 rašė:
o kažin ar dabar įmanoma sutvarkyti kažkaip kad susidengtų gražiai, nes per OŽ darant tai nenueina iki Kreditorių



Kontrahento kortelėje yra skirtukas Skolos korektūra.

o tai kaip ten papildomai parodysiu neigiama kursa
2012-02-27 10:51 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1035431
o kažin ar dabar įmanoma sutvarkyti kažkaip kad susidengtų gražiai, nes per OŽ darant tai nenueina iki Kreditorių
2012-02-27 10:45 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1035426

Lliucija rašė:
Rašykit, dėl nuo manęs nepriklausančių aplinkybių.

ta ten tik yra savininkas ir daugiau nieko nėra.čia ĮĮ
2012-02-27 10:39 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1035417

Elyte rašė:
Netiesa - tvarkingai suvedant pavedimą teigiama ar neigiama kurso įtaka suvaikšto automatiškai ir sudengia skolą. Reikia tik pasirinkti apmokamą gavimo sąskaitą ir tvarkingai įvesti banko ir buhalterinį kursą mokėjimo nurodyme.

na va ir bandžiau pasirinkti tipo pagal sąskiata "S" paspausti, bet tad atsidaro langas ir ten nei vienos sąskaitos nėra smile
2012-02-27 10:38 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1035415

Voveruska01 rašė:
o kodėl iš tikrųjų taip vėluojat?

čia perimiau apskaita ir , nebuvo teikta, na nežinau kodėl
2012-02-27 10:37 Bendra » Individuali įmonė » #1035414

Lliucija rašė:
Ties visais

tai kad ne, gi parašyta vienoj vietoj auksčiau, paskaityki pacitavau
2012-02-27 10:33 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1035407
siunčiant paveluotai formas sodrai, ka galima parašyti Prašyme, na kokias priežastis kad veluojama(veluojama jau nuo 2010.07) smile
2012-02-27 10:31 Bendra » Individuali įmonė » #1035401

IlonaD rašė:
Dorota1, ar kam rūpės, kad tas parašas bus 10cm nuo viršaus ir 5cm į kairę, ar 8cm nuo apačios ir 4cm į dešinę.
Pasirašo vienas žmogus, svarbu, kad yra tas parašas. Mano IĮ savininkas kai leptelį tokį, kad pusė KIO juo pasidengia :))

tai šita suprantu, tik va KPO ir KIO ties kur turėjau omeny, ties direktoriaus, kasininko ar buhalterio, nerašys gi per vidurį smile
2012-02-27 10:22 Bendra » Individuali įmonė » #1035386

Loreta13 rašė:

Gintute rašė: Ar teisingai suprantu, kad jei ...IĮ nėra įdarbinto buhalterio, tai parašus ant KIO deda savininkas vietoj vadovo, kasininko ir buhalterio?
Na, ne.
Parašas tik vienas. www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_... [quote:7af6c1af4b]28. Ūkio subjektuose, kuriuose nėra buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio arba vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ir nėra kasininko pareigybės, kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį tik vienoje vietoje pasirašo šių ūkio subjektų vadovai.

[/quote]

kurioje smile
2012-02-27 09:48 Bendra » Individuali įmonė » #1035347
o man iškilo toks klausimas dar.
jai ĮĮ tik savininkas, nėra daugiau darbuotoju, tai kai jis išrašo KIO, kur buhalteris reikia jo vardo ir parašo, ar jis neturi buhalterio smile
2012-02-27 09:16 Bendra » Individuali įmonė » #1035326
prisegta faila gal galit xls formatu , nes man neatidaro smile
2012-02-26 15:10 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1035254
sveiki
kaip teisingai parodyti tokį dalyka, perkam prekės už USD, o po kiek laiko apmokam, dėl kurso pokeičio tai gaunasi man permoka, o norėtusi kad Kreditoriėse susidengtu sąskaitos smile
2012-02-26 14:11 Bendra » Individuali įmonė » #1035250

IlonaD rašė:
Dorota1, na pradėkite rašyti lietuviškai, naudoti skyrybos ženklus, o tai dar turi gerai pasukti galvą, ką jūs norite paklausti.

Štai išsimoka savininkas sau kažkokią sumą kaip menamą algą. Tai juk ne savininko įnašai grąžinami, ne anksčiau uždirbtas pelnas išmokamas. Tai sąnaudos, savininko algos sąnaudos, ir tiek. Pasidarykite atskirą sąskaitą, įveskite atitinkamą skiltį ŪORŽ, ir rašykite ten - prie ko čia "savininko nuosavybė"?
Išsimoka pinigus kaip pelną - jei yra iš anksčiau uždirbto pelno, tada galima mažinti nepaskirstytą pelną.
Jei jo dar nėra, jei išsimoka avansu - irgi geriau kur nors atskiroje sąskaitoje tai apskaityti, kaip avansu išmokėtas sumas.





Atsiprašau smile
Na o jai avansu išmokėtas tai dabar susipainiojau tai 2 klasei avansai ar 4 bus smile
Jai tai bus tesiog lėšos apivartinės išimtos tai gal į 6 klasė kažkur atskirai ir po to tai bus neleidžiami atskaitimai apskaičiuojant pelna?

2012-02-26 13:46 Bendra » Individuali įmonė » #1035247

IlonaD rašė:
Paskaitykite labai gerą Rainis paaiškinimą apie tą 3 klasę IĮ:

tax.lt/temos/11457-individualios-imon...

ačiu paskaičiau smile ti kaip suprantu aji apivartinius lėšus išmokam tai pasidarom sau sąskaita sanaudose,, o jai iš pelno tai avansinė 2 klasei ar blogai galvoju.
š kapus mane nuvarys ta ĮĮ smile
2012-02-26 13:37 Bendra » Individuali įmonė » #1035245
kurioj buhalterinei sąskaitoj apskaitomas Pinigų išėmimas iš apivartynių lėšu arba iš pelno smile
Iš pelno tai bus iš 3 klasės, o jai iš apyvartinių lešų tai 6 klasė neleidžiami atskaitymai?
2012-02-26 08:06 Bendra » Garantinis fondas » #1035227

formyte rašė:
O kaip gi kitaip? Jūs Dorota1 pati pagalvokite, kas yra GF išmoka? Juk tai Jūsų neišmokėtas atlyginimas, o nuo DU mokesčiai mokami, taip? Nesuprantu kodėl stebitės..............

na todėl kad paklausius gavau atsakyma kad neapmokestinami sodra
2012-02-25 19:54 Bendra » Garantinis fondas » #1035203

klem rašė:

Dorota1 rašė:
Ar išmokos iš garantinio fondo apmokestinami sodros mokesčių ir GPM

Ne

tikrai, keista man išmokėjo mačiau sodros puslapije priskaičiavimas 1600, o va po poros metu gavau tai 1200,paskaičiavau kad išskaičiuota sodra ir GPM
smile
kur tai yra parašyta pasiskaittyti, gal suklido bankroto administratorius'
tai yra man kaip išeitinė kompensacija priskaičiuota du minimalus atliginimai , o išmokėta suma atskaičius mokesčius ar teisinga kažin
2012-02-24 15:56 Bendra » Garantinis fondas » #1034923
Ar išmokos iš garantinio fondo apmokestinami sodros mokesčių ir GPM
2012-02-24 14:34 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034840

Dorota1 rašė:

Petronele rašė:

Dorota1 rašė: tik lieka apivartinės lėįos kodas 28, (bet kažkas rašė kad kaip iš jų galiu mokėti jai gal jų truks sukreditoreis atsiskaityti).

Tai ir paaiškink šefui, kad norint išsiimti, pirma reikia užsidirbti, o ne imti iš apyvartinių lėšų.
Ir aš jau nebesuprantu apie kurių metų išėmimus mes čia dūsaujam: 2011 ar 2012? Su 2011 viskas baigta, kas išsiimta, tą jau reikia deklaruot (ir jau vėluojat). Neturit pelno, rašyk kodą 28.

na aš taip galvuoju rinktis iš 27 ar 28 kodo.(kadangi dirba ir draustas) per 2012 išsimoka sau kas mėn.
1.Tada metams pasibaigus žiūriu tai jai buvo 2010 neišimto pelno, 2011 kai sutavrkysiu matysiu jai buvo pelno, tai 2013 deklaruosiu kaip išsisimta iš pelno 28 kodas.
2. Jai nebuvo pelno iš anksčiau , ir 2011 metais mažai pelno tiems išmokėtėms 2012 išmokoms, arba iš vis jo nėra tai deklaruoju 2013 27 kodu kaip iš apyvartinių lėšų.

ar gerai mastau


smile
2012-02-24 12:39 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034740

Petronele rašė:

Dorota1 rašė: tik lieka apivartinės lėįos kodas 28, (bet kažkas rašė kad kaip iš jų galiu mokėti jai gal jų truks sukreditoreis atsiskaityti).

Tai ir paaiškink šefui, kad norint išsiimti, pirma reikia užsidirbti, o ne imti iš apyvartinių lėšų.
Ir aš jau nebesuprantu apie kurių metų išėmimus mes čia dūsaujam: 2011 ar 2012? Su 2011 viskas baigta, kas išsiimta, tą jau reikia deklaruot (ir jau vėluojat). Neturit pelno, rašyk kodą 28.

na aš taip galvuoju rinktis iš 27 ar 28 kodo.(kadangi dirba ir draustas) per 2012 išsimoka sau kas mėn.
1.Tada metams pasibaigus žiūriu tai jai buvo 2010 neišimto pelno, 2011 kai sutavrkysiu matysiu jai buvo pelno, tai 2013 deklaruosiu kaip išsisimta iš pelno 28 kodas.
2. Jai nebuvo pelno iš anksčiau , ir 2011 metais mažai pelno tiems išmokėtėms 2012 išmokoms, arba iš vis jo nėra tai deklaruoju 2013 27 kodu kaip iš apyvartinių lėšų.

ar gerai mastau
2012-02-24 11:35 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034652

Petronele rašė:

Dorota1 rašė: na matai jai 02 kodu, tai reikia mokestį sodrai mokėti, o mane duomina kaip nemokėti sodrai, išmokėti kas mėn nes pninigai reikalingi.nežinant ar pelno bus ar ne


Man įdomu, kur tu dabar jam išmokėdama tą`kodą žadi įrašyti? Iki kol reikės deklaraciją pateikt gal jau kaip nors išsiaiškinsi buvo pelno ar nebuvo.

tai va ir klausiu patarimo kaip čia geriau padarius, o jai išsimokės per 2012 metus kas mėn, išsiaiškinu kad 2011 pelno tiek nėra, sodros nemokėjom tai jau netinka kai DU, tik lieka apivartinės lėįos kodas 28, (bet kažkas rašė kad kaip iš jų galiu mokėti jai gal jų truks sukreditoreis atsiskaityti).

Oj negaliu susipainiuojau,
2012-02-24 10:49 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034583

daivuks2 rašė:
Metų gale rodysi 1000x12=12000 Lt (02 kodu), o tarkim 10 tūkst. po pelno apmokest. (27 kodu) arba jei pelno nebuvo (28 kodu)

na matai jai 02 kodu, tai reikia mokestį sodrai mokėti, o mane duomina kaip nemokėti sodrai, išmokėti kas mėn nes pninigai reikalingi.nežinant ar pelno bus ar ne
2012-02-24 10:16 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034547

daivuks2 rašė:
Jei nori pensijos, ar kitaip tariant atlyginimo, nuo kurio kaip visuomet skaičiuojasi visi mokesčiai, tai turi išsiiminėti kas mėnesį(mažės kasa ir didės sąnaudos), o jei nori, kad būtų mažiau mokesčių- turi išsiimti metų gale visą sumą (27 kodu - iš pelno po apmokestinimo (jei buvo pelnas)), tai tada mažės tik kasa, o visa kita bus tik neleidžiami atsakitymai. Mūsų įmonė (individuali) daro ir taip ir taip- kiekvieną mėnesį išsimoka po tūkstantį, o metų gale dar išsiima iš pelno smile

o po tukstanti mokat 02 kodu ar 28?
2012-02-24 09:09 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034506

Dorota1 rašė:
Nu matot nežinau gal jam truksta kas mėn.

Dar reikia patarimo. kaip geriau padaryti tokiu atvėju.
Nes matot apskaita perimta, aš tik mėn kaip ja vedu, likučių nėra, kad apskaičiuoti pelna 2011, tai reikia visus metus perskaičiuoti 2011.O tas žmogus jau klausia tai ka jam geriau kas mėn mokėti.
Tai va ir nežinau kaip geriau čia jam patart. smile smile

smile
2012-02-24 08:20 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034490
Nu matot nežinau gal jam truksta kas mėn.

Dar reikia patarimo. kaip geriau padaryti tokiu atvėju.
Nes matot apskaita perimta, aš tik mėn kaip ja vedu, likučių nėra, kad apskaičiuoti pelna 2011, tai reikia visus metus perskaičiuoti 2011.O tas žmogus jau klausia tai ka jam geriau kas mėn mokėti.
Tai va ir nežinau kaip geriau čia jam patart. smile smile
2012-02-24 08:04 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034487

IlonaD rašė:
Pamąstom logiškai:

1.Dirbam, dirbam visus 2011 metus. Metų gale pasiskaičiuojame, kiek uždirbome. Paprastai rezultatus skaičiuojame jau kitais metais, t.y. 2012m. Tai 2012 metais ir išsiimame 2011 metais uždirbtą pelną.

2. Galimas ir toks variantas, kad 2011m. pelną išsiimame 2011 metų pabaigoje. T.y. metų pabaigoje greitai apsiskaičiuojame, kiek maždaug bus to pelno, atimame pelno moekestį ir jau 2011 išsiimame tų 2011m. pelną. Šiuo atveju svarbu "neapsiskaičiuoti", kad neišsiimtum daugiau, negu uždirbai.

o galima jia neišimtas 2010 metų pelnas išsiimti ji dabar 2012?

ir jai iš pelno tai reiškia kad kas mėn nesigauna išsiiminėti.O žmogui kas mėn reikia kaip algos, bet kad ko mažiau mokesčiu
2012-02-24 07:54 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034484

IlonaD rašė:
Na tai išsiaiškinkite dėl to pelno. Jei jo vistik yra - imkite 27 kodu.


bet čia jai 2012 išsiminėja, tai reiškia iš 2011 pelno?
ir jai buvo 2010 metais pelnas bet taip ir liko neišimtas ar galima 2012 kass mėn sau tam tikra suma išsiminėti pvz po 2000 lt
2012-02-23 14:07 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1034198

Editux36 rašė:

Dorota1 rašė:
tai tame reikalas kad nedalivausiu, bet ar kažin galim po to ja nusipirkti


Tai žinoma, tik susižinokite kada ir kur vyks seminaras.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna išsamią seminaro medžiagą.

Šia tema turime internetinį seminarą, kuris vyks kovo 7 d. tinklalapyje www.iseminarai.lt. Internetinio seminaro kaina 60 Lt + PVM.

Internetinio seminaro dalyvis gauna medžiagą PDF formatu, gali užduoti 3 klausimus, matyti visų dalyvių klausimus ir atsakymus, būti informuotas trumpąja SMS žinute, kai atsakoma į jo užduotą klausimą.


Konsultacinio seminaro trukmė: 9.00–17.00 val. Registracija 8.00–9.00 val. Pertraukos: 11.00–11.30 val. (kava, arbata, saldumynai), 13.30–14.30 val. (pietūs) . smile smile


mačiau šita, bet nelabai supratau kai vyksta viskas čia
2012-02-23 13:15 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1034169

Editux36 rašė:

Dorota1 rašė:
mano toks klausimas, gal kiek kvailokas smile
Ar įmanoma nusipirkti kapitanovo seminaro metodinę medžiagą


Kiek žinau tai galima, po seminaro net perpus pigiau, žinoma jei lankotės juose.

tai tame reikalas kad nedalivausiu, bet ar kažin galim po to ja nusipirkti
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui