Tax.lt narys VyrBuh2015

V
Tax.lt narys nuo
2016-01-25
VyrBuh2015
forume parašė 26 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-12-31 13:30 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1405672
Supratau, ačiū, kad paprotinot :)
2017-08-31 16:41 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1369690
o kaip dėl proporcijos ar atostoginių išskaita negali būti virš 20 %
2017-08-31 16:37 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1369688

Tininga rašė:

VyrBuh2015 rašė:
Taip žinoma, dirba 3 mėn. Atostogavo dvi savaitės, nes visa įmonė atostogauja.
Mano nuomone, jūs negalite daryti išskaitos. Pirma, panašu, kad jis atostogavo nelabai savo noru, antra, 150 str. neapima terminuotos sutarties pasibaigimo.
Be to, suteikdami atostogas, puikiai žinojote, kad tiek jų tas darbuotojas "neuždirbs". Jei jau pabuvote geri, tai pabuvote. smile


Tai vat spraga, reikėjo siūlyti, kad būtų neapmokėtos, buvau tikra kad galim bus išskaičiuoti, o pgl 150 str. apie terminuotą nieko nepasakyta smile
2017-08-31 16:15 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1369683

Tininga rašė:

VyrBuh2015 rašė:
Laba diena,
į VDI neįmano prisiskambinti :(
Susidūriau su problemą, šiandien atleidžiame nepilnametį, kuris dirbo pagal terminuotą sutartį. Paskaičiavau atostoginius, tačiau pernaudojo atostogas. Pagal naują darbo kodeksą galima išskaičiuoti. Bet ar galima išskaičiuoti jeigu terminuota DS.. Išskaičiuota suma negali viršyti 20 % MMA? smile
Pernauduotų atostogų dydis 96 EUR (3,75 d.d*25.55eur)
Ačiū
O kiek laiko dirbo tas asmuo? Ar įvertinote, kad jam priklauso daugiau atostogų?



Taip žinoma, dirba 3 mėn. Atostogavo dvi savaitės, nes visa įmonė atostogauja.
2017-08-31 15:46 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1369678
Laba diena,
į VDI neįmano prisiskambinti :(
Susidūriau su problemą, šiandien atleidžiame nepilnametį, kuris dirbo pagal terminuotą sutartį. Paskaičiavau atostoginius, tačiau pernaudojo atostogas. Pagal naują darbo kodeksą galima išskaičiuoti. Bet ar galima išskaičiuoti jeigu terminuota DS.. Išskaičiuota suma negali viršyti 20 % MMA? smile
Pernauduotų atostogų dydis 96 EUR (3,75 d.d*25.55eur)

Ačiū
2017-06-11 18:18 Bendra » Pakuotės mokestis » #1360770
Gal galit pasidalinti patirtimi, kaip praėjo planinis patikrinimas dėl pakuotės ir taršos mokesčio. Labai įdomu...
taip neramu..... smile
Ačiū.
2017-06-07 18:06 Bendra » Pakuotės mokestis » #1360453
Sveiki,
Gavome laišką, kad per dvi savaitės tikrins pakuotės apskaitą už du metus. Įmonei dirbu tik nuo 2017 m. buvusi buhalterė atsisako bendradarbiauti. Matau kad programoj buvo kažkas daryti, bet eksportavus pakuotės ataskaitą neatinka deklaracijos ir darbinių failų nėra. Galvoju, kad ištrauksiu visą operacijų judėjimą pagal: paravimai Lietuvoje, Importas, Eksportas, surašysiu kiekius pagal produktus, ir padarysiu apibendrinantį lentelė pagal operacijas. Kur bus pakuotės rūšys, kiekis.
Kaip manot ar tiks taip? Tiesa sakant savo praktikoj dar nesusiduriau su pakuotė, bet kiek tenka skaityti svarbu tinkamai paruošti popierius ir sudokumentuoti. Laikui bėgant sukursiu pakuotės apskaitos politiką.
Gal kas turit tokios patirties? Ir galit pasidalinti idėjomis.
Dėkui.
2017-06-07 18:06 Bendra » Pakuotės mokestis » #1360452
Sveiki,
Gavome laišką, kad per dvi savaitės tikrins pakuotės apskaitą už du metus. Įmonei dirbu tik nuo 2017 m. buvusi buhalterė atsisako bendradarbiauti. Matau kad programoj buvo kažkas daryti, bet eksportavus pakuotės ataskaitą neatinka deklaracijos ir darbinių failų nėra. Galvoju, kad ištrauksiu visą operacijų judėjimą pagal: paravimai Lietuvoje, Importas, Eksportas, surašysiu kiekius pagal produktus, ir padarysiu apibendrinantį lentelė pagal operacijas. Kur bus pakuotės rūšys, kiekis.
Kaip manot ar tiks taip? Tiesa sakant savo praktikoj dar nesusiduriau su pakuotė, bet kiek tenka skaityti svarbu tinkamai paruošti popierius ir sudokumentuoti. Laikui bėgant sukursiu pakuotės apskaitos politiką.
Gal kas turit tokios patirties? Ir galit pasidalinti idėjomis.
Dėkui.
2016-06-01 12:15 Bendra » Registrų centras » #1320695

Gita1 rašė:
pln geriau priduoti teisingą, nes jei priduosit neteisingą reiks taisyti


o dėl kelių dienų kas nors gali būti?
2016-06-01 11:56 Bendra » Registrų centras » #1320691

Gita1 rašė:
Jei pavėluosit gali grėsti bauda, bet dar negirdėjau, kad dėl poros dienų ką baustų.
Balansas, kuris priduodamas jau būna patvirtintas ir jis nebetikslinimas. Klaidos taisomos ir tiek. Aiškinamąjį raštą skenuoju su parašais ir tvirtinimo žyma, o balansas, pelno nuostolių ataskaita ir kitka susipildo online į jų formas.


Ačiū labai, net palengvėjo...
o kaip dėl VMI? Su PLN204 geriua priduoti tokį rezultatą kokį turime?
2016-06-01 11:35 Bendra » Registrų centras » #1320687
Ar galima pavėluoti priduoti į RC balansą? kas gali būti? išlindo dvi sumos smile ir nežinau ką daryti ar priduoti tokį kokį turiu, o vėliau patikslinti ar geriau vėliau kelioms dienoms? ar būtinai įkelti su parašais? kokia Jūsų patirtis?

2016-03-31 09:33 Bendra » Vel komandiruotė... » #1312514

Tininga rašė:

VyrBuh2015 rašė:
Kolegos,
Gal galite pasakyti ar teisingai skaičiuoju dienpinigius:
Vadovas nuo sausio 15 iki 28 dienos buvo Brazilijoje, skrido per Amsterdamą (15-16 d buvo Amsterdame, nuo 16-28 dienos Brazilija. 28 atskrido į Amsterdamą ir tą pačią dieną grižo į Lietuvą.
Tai 2 dienas taikau Olandijos dienpinigius 2*162=324 EUR
12 d. Brazilijos dienpinigius 12*180 = 2160 EUR
Ar taip? smile
Ačiū.

Dienpinigiai mokami pagal komandiruotės tikslo šalį.


tai galiu 14 d taikyti Brazilijos dienpinigius ir nesukti galvos? :)
2016-03-31 09:28 Bendra » Vel komandiruotė... » #1312512
Kolegos,
Gal galite pasakyti ar teisingai skaičiuoju dienpinigius:
Vadovas nuo sausio 15 iki 28 dienos buvo Brazilijoje, skrido per Amsterdamą (15-16 d buvo Amsterdame, nuo 16-28 dienos Brazilija. 28 atskrido į Amsterdamą ir tą pačią dieną grižo į Lietuvą.
Tai 2 dienas taikau Olandijos dienpinigius 2*162=324 EUR
12 d. Brazilijos dienpinigius 12*180 = 2160 EUR
Ar taip? smile
Ačiū.
2016-03-24 08:31 Bendra » VMI » #1311620
Laba diena,
gal pagelbėdite
gavau pranešimą iš VMI
"Deklaruota VMI kontroliuojamo importo PVM suma neatitinka pagal Muitinės pateiktus duomenis apskaičiuotos importo PVM sumos. Prašymą VMI turimiems importo PVM duomenims gauti galite pateikti naudojantis Mano VMI paslauga Paklausimų teikimas (būtina nurodyti mokestinį laikotarpį)."

negaliu rasti kaip užsakyti per mano VMI. smile Gal susidūrėte?
Ačiū.
2016-03-01 16:38 Bendra » VMI » #1307941
Sveiki,
užsakiau suderinimą su VMI 2016-02-15 d, kad suderinti likučius 2015-12-31. NTM neįtrauktas į sąrašą, matyt todėl kad vėliau priimta deklaraciją.
Bet dėl pačių likučių tai man neaišku
GPM (įmokos kodas 1311) Operacijos tipas MD 2,71 EUR (D)
GPM (įmokos kodas 1311) Operacijos tipas MM 120 EUR (D)
GPM (įmokos kodas 1311) Operacijos tipas MD 147 EUR (jau K)
Kam rodyti ir D ir K, o ne sudengta suma? Reikia prašymą teikti kad permoka sudengti?
kažkaip ir pagal DK nesutampa :(
2016-02-09 11:06 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1304329

Rainis rašė:

VyrBuh2015 rašė:
Kolegos,
Pildant taršos deklaraciją 521, iškilo klausimas, ar tikrai viską gerai darau...Situacija tokia-turim dvi susijusiąs įmonės, bet kuro sąskaitas gauna tik viena, darbuotojai darbo reikalais važinėja ir vienos ir kitos įmonės, ar teisingai sąnaudas priskirti tik vienai įmonei , kaip tai geriau sudokumentuoti? Ar turėčiau perparduoti? smile

Kuro pardavimui (perpardavinėjimui) reikalinga licencija...
Tokiu atveju bent mes darome taip:
- pasirašome susitarimą tarp tų įmonių dėl išlaidų kompensavimo;
- fiksuojame nuvažiuotus kilometrus (galima ir kitaip);
- apskaičiuojamos visos kompensuotinos išlaidos;
- išrašoma sąskaita.

Ačiū už nuomonę. Atitinkamai ir 521 užpildote? pagal sąnaudas o ne pagal gautas sąskaitas? Metai dar neuždaryti tai gal ir man sąskaitą išrašyti , tik kad dar teikiame 671 ir 672, tai jau 2015 metais neišeina išrašyti. Nebent padaryti per sukapuptas pajamas ir sukauptas sąnaudas. O sąskaitą dabar išrašyti-2016 metais. smile
2016-02-09 08:59 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1304285
Kolegos,
Pildant taršos deklaraciją 521, iškilo klausimas, ar tikrai viską gerai darau...Situacija tokia-turim dvi susijusiąs įmonės, bet kuro sąskaitas gauna tik viena, darbuotojai darbo reikalais važinėja ir vienos ir kitos įmonės, ar teisingai sąnaudas priskirti tik vienai įmonei , kaip tai geriau sudokumentuoti? Ar turėčiau perparduoti? smile
2016-02-03 16:50 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1303604

dakadi rašė:
ar reikia irasyti i metine GPM deklaracija tuos darbuotojus, kuriems nebuvo isskaitomas GPM?

Reikia visus darbuotajus traukti, kam buvo išmokėtas DU
2016-02-03 14:16 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #1303547

VyrBuh2015 rašė:
Kolegos,
Pildant taršos deklaraciją 521, iškilo klausimas, ar tikrai viską gerai darau...Situacija tokia-turim dvi susijusiąs įmonės, bet kuro sąskaitas gauna tik viena, darbuotojai darbo reikalais važinėja ir vienos ir kitos įmonės, ar teisingai sąnaudas priskirti tik vienai įmonei , kaip tai geriau sudokumentuoti?



pasidalinkite prašau patirtimi. Ačiū.
2016-02-03 13:46 Bendra » FR 0471 » #1303536

Girele rašė:

Akmena rašė:
O kaip su anstoliais?
Ar reikia deklaruoti?
Ir dar su advokatais?

Anstolių - nereikia.
Advokatus - reikia.

Skambinau i VMĮ, tai jeigu sumos pervestos į depozitinę sąskaitą, tai nereikia, jeigu sumokėta už paslaugas-reikia. pajamų rušies kodas -93
2016-02-03 09:32 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #1303465
Kolegos,
Pildant taršos deklaraciją 521, iškilo klausimas, ar tikrai viską gerai darau...Situacija tokia-turim dvi susijusiąs įmonės, bet kuro sąskaitas gauna tik viena, darbuotojai darbo reikalais važinėja ir vienos ir kitos įmonės, ar teisingai sąnaudas priskirti tik vienai įmonei , kaip tai geriau sudokumentuoti?
2016-02-02 13:11 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1303305

Cha-cha rašė:

VyrBuh2015 rašė:
Sveiki,
o kaip patikrinti kokia vertė ir kada buvo paskutinis masinis vertinimas, jeigu pagal nr neranda.
Taip rašo:
"Nepavyko rasti daikto unikaliu numeriu XXXX-XXXX-XXXX arba masinio vertinimo būdu jo mokestinė vertė nenustatyta"



Užsisakyti pažymą RC

Radau prie dokumentų atsapausdinta pažymą vertės nustatymo data 2006.01.01 atsapusdinta 2010.01.25, tai jau netinka?
2016-02-02 11:17 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1303268
Sveiki,
o kaip patikrinti kokia vertė ir kada buvo paskutinis masinis vertinimas, jeigu pagal nr neranda.
Taip rašo:
"Nepavyko rasti daikto unikaliu numeriu XXXX-XXXX-XXXX arba masinio vertinimo būdu jo mokestinė vertė nenustatyta"
2016-01-25 12:14 PVM » PVM atskaitos tikslinimas » #1301690
Ačiū, neskubu tikslinti, dabar darau bendrą suvestinę, surinksiu visus neatitikimus ir tada paskambisiu inspektoriai. Taip baisu :) dirbau mažoj įmonei, tai nebuvo kur pridaryti klaidų, o čia kur nepatikrini -neatitikimai :( net sunku įsivaizduoti kaip taip galima
2016-01-25 11:04 PVM » PVM atskaitos tikslinimas » #1301653
Buhalterijoje ne, bet įmonėje kur dirbau buvo žymiai mažiau operacijų. Nei Importo nei Eksporto, o šitoj įmonei jau daugiau veiklos.
Tarkim įsigytas prekės iš ES deklaruoju 21 eil ir priskaičiuoju PVM 34 eil, atitinkamai traukiu į 25 ir 35 eil. Bet yra mėn kur sąskaitos patikslintos, tiesiog kaina bloga buvo(nėra kreditinių), matau kad segtuve įsegta seną sąskaita ir nauja, ranka parašyta „Blogai nurodytas kiekis) bet PVM deklaracijoje pagal seną uždeklaruota.
Arba pardavimo suma turi buti 15.000EUR,o per klaidą įrašyta 1,500 , nors PVM teisingai nurodytas (3150 EUR). tiesiog nuliuko trūksta, tai akivaizdu, kad klaida. ir taip praktiškai kiekvieną mėn. Tai kaip manote tikslinti ar pažyma surašyti? Kaip teisingai tokias klapsės ištaisyti?
2016-01-25 09:02 PVM » PVM atskaitos tikslinimas » #1301615
Laba diena,
esu naujokė, pirmą mėn dirbo įmonėje, tam kad susipažinti su įmonė, pertikrinu kad ir kaip buvo daryti, pastebėjau, kad PVM kas antrą mėn neteisingai užpildytas, tai pardavimo suma blogai įvesta, tai importo PVM neteisingai paskaičiuotas. Žodžiu jeigu daryti teisingai tai teikia minimaliau 7-8 PVM deklaracijų patikslinti už 2015 Bijau jeigu patikslinsiu pritrauksiu VMI dėmesį. Mūsų įmone tvarkinga ir neturime kuo slėpti, čia tik dėl buhalterio aplaidumo taip įvyko. Bet kadangi tik pirma mėn dirbu, nesinori sulaukti svečių. Kaip patarsite daryti? Tikslinti už kiekvieną mėn. ar išlyginti už 2015 gruodį ir surašyti buhalterinę pažymą ir pridėti darbinės lentelės? O gal paskabenti mūsų inspektorei ir perspėti kad bus patikslintos deklaracijos.
Širdingai dėkingą už nuomonę ir patarimą
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui