Tax.lt narys DianaVi

D
Tax.lt narys nuo
2018-09-14
DianaVi
forume parašė 171 žinučių

Naujausios žinutės:

2020-05-14 10:54 Bendra » Mažoji bendrija » #1424164

Snaiga rašė:

DianaVi rašė:

Snaiga rašė:
Laba diena,
pagalebėkite prašau,
mažosios bendrijos nariams fiksuoju pajamas natūra. Sumoku mokesčius sodrai nuo 50 proc sumos.
Taip pat teikiu deklaraciją VMI GPM313 ir deklaruoju 20 proc nuo visis sumos?
Visos šios sumos dedasi į neleidžiamus taip?

Siaip pajamos natura apmokestinamos kaip darbo uzmokestis.. tai, manau, ir mokesciai ne nuo 50%proc. 50% taikoma nuo savo reikmem isimtu pinigu. Jie bus deklaruojami 02kodu.


Diana, tai jeigu čia pajamos natūra ir dar draudimas, tai tik 02 kodu ir tada 50 proc nuo tos sumos sodrai, tai deklaruoju sav taip, jeigu pvz draudimas 100 eur:
50 eur apmkestinamųjų , mokesčiai 23,81 (VSD 16,83, PSD 6,98) ir sodrai sumokėti 11,905 Eur
VMI deklaruoju GPM 313, nes MB moka už narius (jie taip nori) 100 x 20 GPM= 20 Eur ir dedu 5 neleidžiamus.
Juk taip? Pataisykit, jeigu ne taip. Pirmą kartą susidūriau su tokiu reikalu, nes iki šiol mokėdavosi iš pelbo ir tiek, nes turi antras darbovietes.
Ačiū už pagalbą.

Ar gerai suprantu, kad tos pajamos natura yra draudimas? 100 eur per menesi?
Jei čia kalba eina apie draudimo įmokas už darbuotoją, tai pažiūrėkite GPMĮ 17 str. gal papuolat į neapmokestinamas pajamas.
Jei ne, kaip ir sakiau, pajamos natūra apmokestinamos kaip darbo užmokestis - nuo visos sumos. Nuo 100 eur - mokat sodrai ir vmi, uz narius sumoketas GPM neleidziami atskaitymai.
2020-05-14 10:13 Bendra » Mažoji bendrija » #1424161

Snaiga rašė:
Laba diena,
pagalebėkite prašau,
mažosios bendrijos nariams fiksuoju pajamas natūra. Sumoku mokesčius sodrai nuo 50 proc sumos.
Taip pat teikiu deklaraciją VMI GPM313 ir deklaruoju 20 proc nuo visis sumos?
Visos šios sumos dedasi į neleidžiamus taip?

Siaip pajamos natura apmokestinamos kaip darbo uzmokestis.. tai, manau, ir mokesciai ne nuo 50%proc. 50% taikoma nuo savo reikmem isimtu pinigu. Jie bus deklaruojami 02kodu.
2020-05-06 18:45 Bendra » Mažoji bendrija » #1423918

xlaputaite rašė:
Sveiki, gal kas galit padeti susigaudyti del asmeniniams poreikiams ismoketu lesu?
Jei tarkim, MB narys nori būti draustas nuo MMA, jis susimoka PSD ir VSD nuo MMA, bet issimoka maziau, tarkim 300 Eur, GPM bus mokamas nuo 300 Eur?
Jei sodrai bus deklaruojama suma MMA, o VMI tie ismoketi 300 Eur, ar nebus neatitikimu?
Leidziamais atskaitymams gali būti priskirta visa sodros mokesciais apmokestinama suma, tai skaiciuojant PM mokesti atskaitysiu visa suma, t.y. MMA?

Leidziami atskaitymai bus jei issiimsit ir deklaruosit GPM 02kodu
2020-05-05 11:25 Bendra » Mažoji bendrija » #1423845

Ingolita11 rašė:
Sveiki, kaip kuro sąnaudas MB apskaitoje apskaitot, i sąnaudas tiesiai? Ar keliones lapus vedat? MB nariu daugiau nera.

Kai vienas narys, aš bent tiesiai i sanaudas keliu
2020-04-27 18:39 Bendra » Mažoji bendrija » #1423595

primukas rašė:
Sveiki,

Jei imone yra MB ne PVM moketoja ir teikia tiktai paslaugas ar tinkamas toks korespondencinis irasas?
D2410
K5001
K6001

O kodel sanaudos kredite?
Tai jei kazka norit itraukt i sanaudas, jas debetuojate, o ka sunaudotoje kredituojate
2020-04-21 14:04 Bendra » Mažoji bendrija » #1423405

Ingolita11 rašė:

DianaVi rašė:

Ingolita11 rašė:

lllaima rašė:
Ingolitai:
Pavyzdžiui, darbuotojas savo asmeniniams reikalams naudojo įmonės automobilį, todėl įmonė apskaičiavo 375 EUR jo natūra gautų pajamų, iš kurių išskaičiavo 56,25 EUR gyventojų pajamų mokesčio, 22,50 EUR privalomojo sveikatos draudimo ir 11,25 EUR socialinio draudimo įmokų. Apskaičiuoti mokesčiai įmonės apskaitoje gali būti registruojami šiose sąskaitose:

D 4480 Mokėtinas darbo užmokestis 90,00

K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 56,25

K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 11,25

K 4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 22,50

Įmonė nuo darbuotojo natūra gautų pajamų apskaičiavo 116,18 EUR valstybinio socialinio draudimo įmokų. Apskaičiuotos įmokos įmonės apskaitoje gali būti registruojamos šiose sąskaitose:

D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 116,18

K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 116,18

Jeigu, tarkime, apskaičiuoti mokesčiai būtų kompensuojami pagal darbdavio ir darbuotojo susitarimą, ūkinės operacijos įmonės apskaitoje galėtų būti registruojamos ir kitokiais įrašais:

D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 206,18

K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 56,25

K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 127,43

K 4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 22,50
2.Mėnesinėj GPM 313 ir metinėjGPM312. Aklasė


Ačiū uz išdėstymą, bet nelb vis vien aišku, jei esu vienintelis MB direktorius ir nesimoku sau algos kas men, (kita imone yra kaip pagr darboviete ir mokesciai mokami ten). Kokie dar variantai galimi parodyti man tas pajamas natura nuo naudojimosi auto savo reikmems? smile
Help

Tai Jus algos galit ir nesimketi, bet pajamos natura priskiriamos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis (Jei Jus MB narys tai bus B klases pajamos, tik jas deklaruosit 02 kodu GPM312A metineje pajamu deklaracijoje), o saskaitu korespondencijas Jums surase ansciau.
Jus gal sakykit, kas konkreciai neaisku Jums


Taip, esu MB vadovas/narys, esu imoneje viena.
Tai man virsuje rase kad A klasej priskiriama.. Suprantu kad, jeigu su darbo santykiais, tai bus A klase, bet čia jeigu laikom, kad B klase, tai ar kas mėnesį imone turi teikti ka ir kaip apskaitoje tada rodyt?
Šitoj vietoj maišausi.. smile
Kazkaip VMI aiškino kad gale metu tik deklaruosite kaip B klase.




Jei mokescius mokes MB uz nari, tada Jus turite kaskart ismokedavi pateikt menesine GPM313 deklaracija, jei mokescius mokes pats uz save, tada rodysit tik metineje. Ir dar karta - MB nario pajamos is Mazosios bendrijos yra B klases.
2020-04-21 13:58 Bendra » Mažoji bendrija » #1423403

Ingolita11 rašė:

DianaVi rašė:

Ingolita11 rašė:

lllaima rašė:
Ingolitai:
Pavyzdžiui, darbuotojas savo asmeniniams reikalams naudojo įmonės automobilį, todėl įmonė apskaičiavo 375 EUR jo natūra gautų pajamų, iš kurių išskaičiavo 56,25 EUR gyventojų pajamų mokesčio, 22,50 EUR privalomojo sveikatos draudimo ir 11,25 EUR socialinio draudimo įmokų. Apskaičiuoti mokesčiai įmonės apskaitoje gali būti registruojami šiose sąskaitose:

D 4480 Mokėtinas darbo užmokestis 90,00

K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 56,25

K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 11,25

K 4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 22,50

Įmonė nuo darbuotojo natūra gautų pajamų apskaičiavo 116,18 EUR valstybinio socialinio draudimo įmokų. Apskaičiuotos įmokos įmonės apskaitoje gali būti registruojamos šiose sąskaitose:

D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 116,18

K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 116,18

Jeigu, tarkime, apskaičiuoti mokesčiai būtų kompensuojami pagal darbdavio ir darbuotojo susitarimą, ūkinės operacijos įmonės apskaitoje galėtų būti registruojamos ir kitokiais įrašais:

D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 206,18

K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 56,25

K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 127,43

K 4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 22,50
2.Mėnesinėj GPM 313 ir metinėjGPM312. Aklasė


Ačiū uz išdėstymą, bet nelb vis vien aišku, jei esu vienintelis MB direktorius ir nesimoku sau algos kas men, (kita imone yra kaip pagr darboviete ir mokesciai mokami ten). Kokie dar variantai galimi parodyti man tas pajamas natura nuo naudojimosi auto savo reikmems? smile
Help

Tai Jus algos galit ir nesimketi, bet pajamos natura priskiriamos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis (Jei Jus MB narys tai bus B klases pajamos, tik jas deklaruosit 02 kodu GPM312A metineje pajamu deklaracijoje), o saskaitu korespondencijas Jums surase ansciau.
Jus gal sakykit, kas konkreciai neaisku Jums


Taip, esu MB vadovas/narys, esu imoneje viena.
Tai man virsuje rase kad A klasej priskiriama.. Suprantu kad, jeigu su darbo santykiais, tai bus A klase, bet čia jeigu laikom, kad B klase, tai ar kas mėnesį imone turi teikti ka ir kaip apskaitoje tada rodyt?
Šitoj vietoj maišausi.. smile
Kazkaip VMI aiškino kad gale metu tik deklaruosite kaip B klase.




MB nario is Mazosios bendrijos gautos pajamos yra B klases
2020-04-21 11:47 Bendra » Mažoji bendrija » #1423399

Ingolita11 rašė:

lllaima rašė:
Ingolitai:
Pavyzdžiui, darbuotojas savo asmeniniams reikalams naudojo įmonės automobilį, todėl įmonė apskaičiavo 375 EUR jo natūra gautų pajamų, iš kurių išskaičiavo 56,25 EUR gyventojų pajamų mokesčio, 22,50 EUR privalomojo sveikatos draudimo ir 11,25 EUR socialinio draudimo įmokų. Apskaičiuoti mokesčiai įmonės apskaitoje gali būti registruojami šiose sąskaitose:

D 4480 Mokėtinas darbo užmokestis 90,00

K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 56,25

K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 11,25

K 4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 22,50

Įmonė nuo darbuotojo natūra gautų pajamų apskaičiavo 116,18 EUR valstybinio socialinio draudimo įmokų. Apskaičiuotos įmokos įmonės apskaitoje gali būti registruojamos šiose sąskaitose:

D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 116,18

K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 116,18

Jeigu, tarkime, apskaičiuoti mokesčiai būtų kompensuojami pagal darbdavio ir darbuotojo susitarimą, ūkinės operacijos įmonės apskaitoje galėtų būti registruojamos ir kitokiais įrašais:

D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 206,18

K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 56,25

K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 127,43

K 4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 22,50
2.Mėnesinėj GPM 313 ir metinėjGPM312. Aklasė


Ačiū uz išdėstymą, bet nelb vis vien aišku, jei esu vienintelis MB direktorius ir nesimoku sau algos kas men, (kita imone yra kaip pagr darboviete ir mokesciai mokami ten). Kokie dar variantai galimi parodyti man tas pajamas natura nuo naudojimosi auto savo reikmems? smile
Help

Tai Jus algos galit ir nesimketi, bet pajamos natura priskiriamos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis (Jei Jus MB narys tai bus B klases pajamos, tik jas deklaruosit 02 kodu GPM312A metineje pajamu deklaracijoje), o saskaitu korespondencijas Jums surase ansciau.
Jus gal sakykit, kas konkreciai neaisku Jums
2020-04-20 12:08 Bendra » Mažoji bendrija » #1423344

Serebro rašė:
mano vmi papildyti informaciją apie vykdomas veiklas. berods fr791 forma. įstatų keisti nereikia.

Ačiū labai :)
2020-04-20 11:22 Bendra » Mažoji bendrija » #1423336
Sveiki, gal cia pagelbesit.
MB bendrija nori pradeti vykdyti dar viena veikla šalia jau vykdomos.
Kaip suprantu, jei įstatuose yra įrašas "Bendrija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams",įstatų keist nereikią?
Klausimas - ar turiu pildyti kokią nors formą mokesčių inspekcijai? Ką turiu informuoti pradedant papildomą veiklą?
Būsiu nuoširdžiai dėkinga
2020-03-25 13:21 Apskaita & Auditas » MB apskaita » #1422011

gretapet rašė:
sveiki, ar mb vadovui ismokamas atlyginimas pagal civiline paslaugu sutarty yra leidziami atskaitymai? (70 kodu?)
gal galite kasnors imesti civilines sutarties sablona nes visagaliame internete pasiklydau ieskodama.
ar jeigu sutartyje nurodyta suma tarkim 500, bet nekiekviena menesi mb turi tiek pinigu ismokejimui sita suma kaupiasi i 4 klase? (skolos mb vadovui ar kazkas panasaus) ar galima ismokinet vadovui nevienodo dydzio atlyginima? o sutartyje nurodyt tarkim kad jo atlyginimas nuo 300 iki 1000 riklausomai nuo mb rezultatau? nes buna taip kad viena menesi gauni 600 o kita 3000 :) aciu

ne 70 kodu, o 77.
Tai sutartyje rasykit 50 eur, ar 100, o kitus pagal priedo isakyma.
2020-02-20 12:12 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1421020

JurgaJurga1 rašė:

DianaVi rašė:

JurgaJurga1 rašė:
Sveiki,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.

Sveiki, o kaip daret su 2014m?
Klausiu, nes nutiko taip, kad per klaidinga apskaitos irasa buvo blogai apskaiciuotas 2018 m pelnas. Klaida istaisyta 2019m. Del tos klaidos, 2018 metu pelnas yra labai mazas, o jau 2019 m po klaidos pataisymo didelis. Klausimas, kaip daryt su RC? Kaip suprantu uz 2018 reikia rasyti info tokia, kokia butu buvus, jei klaida butu istaisyta 2018? o kaip su 2019? Rodyti, kaip butu buve, jei jokio taisymo nebutu buve?
Busiu dekinga uz pagalba :)



Sveiki,
Pateikdama 2014 m. ataskaitas RC, lyginamąją informaciją už 2013 m. rodžiau tokią, kokia būtų buvus be klaidos, nors klaida taisyta 2014 m.
O už 2014 m. finansinių ataskaitų informacija tokia, kokia ir priklauso.

Gal kas geriau paaiškins, bet informaciją už 2019 m. turėtumėt teikti tokią, kokia gaunasi po visų pataisymų.




Aciu Jums. Gal dar nukreiptumet, kur galeciau daugiau pasikonsultuot siuo klausimu? Kazkaip man nelabai aisku, ar tikrai gerai bus del 2019m., nes kazkaip labai issikraipo realus duomenys.. imones finansiniai rodikliai bus geresni nei realiai yra..
2020-02-19 18:10 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1420994

JurgaJurga1 rašė:
Sveiki,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.

Sveiki, o kaip daret su 2014m?
Klausiu, nes nutiko taip, kad per klaidinga apskaitos irasa buvo blogai apskaiciuotas 2018 m pelnas. Klaida istaisyta 2019m. Del tos klaidos, 2018 metu pelnas yra labai mazas, o jau 2019 m po klaidos pataisymo didelis. Klausimas, kaip daryt su RC? Kaip suprantu uz 2018 reikia rasyti info tokia, kokia butu buvus, jei klaida butu istaisyta 2018? o kaip su 2019? Rodyti, kaip butu buve, jei jokio taisymo nebutu buve?
Busiu dekinga uz pagalba :)
2020-02-17 14:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1420864

Inga0119 rašė:
Sveiki, gal kas galite parašyti, kokia korespondencija turėtų būti, kai VMI sistemoje yra įmonės permoka.
Tarkime įmonė turėtu sumokėti PVM 4200eurų, tačiau vmi sistemoje mato kad yra permoka 500 eurų, ir tokiu atveju PVM moka 3700 eurų. D(mokėtinas PVM) 44840 K 27 (bankas), 3700
D(mokėtinas PVM) 44840 , K ??? (500 eur) , Kredite kas turi būti?
Ačiū

Tai kredituojate mokesciu permoka D 24
2020-02-13 12:55 Pelno mokestis » Dividendai » #1420707

urtele rašė:

Gusta rašė:
Ir pelno mokesčiu dividendai išmokėti FA neapmokestinami. Teisingai?

Išmokant išskaitome GPM 15 proc.


O Jus gal zinosit, ar MB bendrija gali sumoketi uz nari GPM nuo dividendu? Zinau, kad priskaiciuotas gpm tikrai gali, tik buna neleidziami atsk.
2020-02-05 21:22 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1420372
Gal kas pasakysit: komandiruotes metu buvo nupirkti traukinio bilietai klientams - kokioms sanaudoms tureciau tuoj priskirti?... ar tai patenka i reprezentaciniu san aprasyma? Pagal ideja - vadovas vaziavo pas uzsakova, kuriam vadovo klientai tieks prekes, pagamintas is vadovo parduodamu medziagu.
Busiu dekinga uz patarima :)
2020-01-28 17:08 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1420041

BGreta rašė:
Gal bandykite susisiekti su įmone, kurioje pietavo ir prašyti, kad išrašytų PVM sąskaitą faktūrą.

Paprasiau.. aciu labai :)
2020-01-27 15:36 Bendra » Mažoji bendrija » #1419980

Inga_L rašė:

pike rašė:
Laba diena. Gal galite pagelbėti, MB mokės už narį GPM (pagal civilinę sutartį), kokiu kodu mokėti reiks? 1330? O paskui užsiskaitys deklaravus gyventojui GPM?

Abejoju ar 1330 (Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams išmokėtų B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiuotas ir (ar) išmokas išmokėjusio asmens lėšomis mokamas pajamų mokestis už mokestinius laikotarpius nuo 2018-01-01), nes jūs to mokesčio iš vadovo neišskaičiavote, tai visgi B klasės pajamos ir aš mokėčiau kodu 1441 formuočiau išplėstą pavedimą , kur galutinis mokėtojas nurodomas vadovas, ao apskaitoje įtraukčiau kaip pelno panaudojimą.


Jei imone uz nari mokes is savo lesu - taip 1330 kodu, deklaruojate menesineje gpm313 formoje. Imonei tai bus neleidziami atskaitymai, nes tai nera imones prievole.
2020-01-27 12:59 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1419966
Na gal kvailas klausimas, bet kazkaip pasimeciau lygioje vietoje.
Vadovas pietavo su klientais, pristate tik kvita, kuriame net nesiskirta PVM suma, kaip man tai priskirti reprezentacijai? I reprezentacines visa 50 proc suma det (55/2=25 eur i reprez.), ar isskaiciuot pvm ir ji kartu su likusia suma det i neatskaitomas reprezentacines (55/1.21=45.45/2 = 22.72 eur reprezent, o 32.28 neatskaitomos san.)
Aisku, ar isvis toks nefiskalinis kvitas yra pakankamas dokumentas?
2020-01-10 10:55 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419425

ilona1201 rašė:

ilona1201 rašė:

ilona1201 rašė:

jorja rašė:
tai jus pajamavote tą tel. kaip lizinguojamą turtą? 20 VAS?

Taip, nes išsimokėsim per du metus

O gal ne taip ką darau?, galit pakomentuoti?
Tai įmonės IT, skaičiuosiu nusidėvėjimą, sutartis išmokėti per du metus, tai nurašinėsiu mėnesinę įmoka kuri nurodyta sutartyje.

Pasikalbėsiu pati su savim smile registruosiu kaip skolą teikėjiui ir suderginėsiu su ilgalaikiai įsipareigojimais, kito varianto nesugalvoju

O gal del i.saf jau turit info? Visai smalsu :)
2020-01-09 15:07 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419376
Del i.saf gal jus pasiteiraukite vmi.
2020-01-09 15:04 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419375

DianaVi rašė:

ilona1201 rašė:

DianaVi rašė:

ilona1201 rašė:
Laba diena, susivėliau truputį, patarkit kaip daryti smile Buvo paimtas telefonas išsimokėtinai, viską užpajamavau kaip ir tvarkoje, bet kito mėnesio sąskaitoje už paslaugas yra dar išskirta mėnesinė įmoka už telefoną ir viskas susumuota iš viso mokėti suma. Suprantu kad mėnesinę įmoką turiu nurašinėti dalimis kol išmokėsim ir tai yra ilgalaikiuose įsipareigojimuose. Kaip užpajamuoti tą mėnesinę įmoką juk ji jau yra visoje vertėje?
Nežinau ar suprantamai klausiu, bet gal kas susidūrėte. Ačiū

O ta menesine dali, gal reiktu issiskaiciuot tiesiog...

nelabai supratau (išsiskaičiuoti), kaip man sąskaitą užpajamuoti kaip sudėlioti sumas? Juk ir i-Saf-e turi matytis
Apmokestinama suma už laikotarpį (be PVM) 63,20
Ne PVM objekto paslaugos 55,30 (čia mėn. įmoka)
apmokestinama PVM suma 7,90
PVM 1,66
viso mokėti 64,86
Va taip atrodo, tai kur nukišti tuos 55,30 nes jie jau yra apsakaitoje ilgalaikiuose įsipareigojimuose
jau turbūt visai išprotėjau, nebesugalvoju


as bijau ka konkreciai ir sakyti. Tiesiog padedu galvot :)
radau dar forume zinute apie panasu pirkima
tax.lt/temos/3525-atsakymai-ant-lekstutes/102


"Va taip atrodo, tai kur nukišti tuos 55,30 nes jie jau yra apsakaitoje ilgalaikiuose įsipareigojimuose"
kaip ir rasiau, apskaitoje jus mazinate savo isipareigojima siai sumai
2020-01-09 15:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419374

ilona1201 rašė:

DianaVi rašė:

ilona1201 rašė:
Laba diena, susivėliau truputį, patarkit kaip daryti smile Buvo paimtas telefonas išsimokėtinai, viską užpajamavau kaip ir tvarkoje, bet kito mėnesio sąskaitoje už paslaugas yra dar išskirta mėnesinė įmoka už telefoną ir viskas susumuota iš viso mokėti suma. Suprantu kad mėnesinę įmoką turiu nurašinėti dalimis kol išmokėsim ir tai yra ilgalaikiuose įsipareigojimuose. Kaip užpajamuoti tą mėnesinę įmoką juk ji jau yra visoje vertėje?
Nežinau ar suprantamai klausiu, bet gal kas susidūrėte. Ačiū

O ta menesine dali, gal reiktu issiskaiciuot tiesiog...

nelabai supratau (išsiskaičiuoti), kaip man sąskaitą užpajamuoti kaip sudėlioti sumas? Juk ir i-Saf-e turi matytis
Apmokestinama suma už laikotarpį (be PVM) 63,20
Ne PVM objekto paslaugos 55,30 (čia mėn. įmoka)
apmokestinama PVM suma 7,90
PVM 1,66
viso mokėti 64,86
Va taip atrodo, tai kur nukišti tuos 55,30 nes jie jau yra apsakaitoje ilgalaikiuose įsipareigojimuose
jau turbūt visai išprotėjau, nebesugalvoju


as bijau ka konkreciai ir sakyti. Tiesiog padedu galvot :)
radau dar forume zinute apie panasu pirkima
tax.lt/temos/3525-atsakymai-ant-lekstutes/102
2020-01-09 14:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419370

ilona1201 rašė:
Laba diena, susivėliau truputį, patarkit kaip daryti smile Buvo paimtas telefonas išsimokėtinai, viską užpajamavau kaip ir tvarkoje, bet kito mėnesio sąskaitoje už paslaugas yra dar išskirta mėnesinė įmoka už telefoną ir viskas susumuota iš viso mokėti suma. Suprantu kad mėnesinę įmoką turiu nurašinėti dalimis kol išmokėsim ir tai yra ilgalaikiuose įsipareigojimuose. Kaip užpajamuoti tą mėnesinę įmoką juk ji jau yra visoje vertėje?
Nežinau ar suprantamai klausiu, bet gal kas susidūrėte. Ačiū

O ta menesine dali, gal reiktu issiskaiciuot tiesiog...
2020-01-09 14:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419369
gal pajamuojant reikia :
D 2 klase (turtas)
K 4 klase (il.isipareigojimai)

Gavus saskaita:
D4 (ilgal.isip.)
K443 (skolos tiek.)

Apmokant
D443
K27

Nesu garantuota, bet logiskai galvojant...
2019-12-02 16:29 Įvairūs » Trisale sutartis su darbo birza » #1418656
Sveiki, turiu klausimą dėl trišalės sutarties su darbo birža.
Kirpykla pasirašė trišalę sutartį su darbuotoju ir DarboBirža, kad po kursų į darbą priims kirpėją pagal DS (pagal trišalę sutartį - darbuotojas turi atidirbti 6 mėn.)
Kirpėja, išdirbus 2 d.d. nori išeiti į kitą darbovietę, Gal kas žino, kokios yra procedūros.. ar tokiu atveju su pirmu darbdaviu yra nutraukiama trišalė sutartis,o su nauju sudaroma iš naujo? Gal kas susidūrėt..
Būsiu labai dėkinga už pagalbą.
2019-11-29 12:15 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418634

upss rašė:

Pamiršote paminėti svarbiausią sakinį iš to straipsnio".......vis tik, ar gėrimo butelis yra dovana, ar reprezentacinė dovana, galutinį žodį tars mokesčių administratorius.."
Taip, kad spręsti belieka tik Jums, kaip Jūs įrodysite ar apsiginsite smile



Tai vat ir noriu nuomonių. Nejau, visi perkantys klientams dovanas, kuriose yra kokio vyno, jį "suvartoja per reprezentacinį renginį". Tiesiog pas nane tokia situacija, kad vadovas nori klientams dovanu rinkinių, "nes visi gi tai dovanoja".
2019-11-29 11:21 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418630

upss rašė:

DianaVi rašė:
Sveiki dar kartą, ir pati turiu klausimą dėl Kalėdinių dovanų klientams.
Klientams norim dovanoti rinkinius, kuriuose yra vyno. Saskaitoje bus rašome ne rinkiniai, bet rinkinio sudėtis (vnt. produktų, kurie įeina į rinkinį), kaip supratau, alkoholis yra neleidžiami atskaitymai, kaip šiuo atveju daryti? išskirti vyno kainą ir ją dėt į neleidžiamus?
Gal yra kažkokių kitų variantų, kaip tą sumą padaryt ribojamų dydžių? Reprezentacinio renginio "daryt" negaliu..
Būsiu dėkinga už pagalbą.



Sveiki,

kaip tik antradienį seminare buvo užduotas klausimas dėl alkoholio. Pirkti ir gerti galima, dovanoti griežtai NE! Dovanoti draudžia LR alkoholio kontrolės įstatymas. Už tai numatoma bauda. Perkant alkoholį ant sąskaitos faktūros privalo būti žyma "reprezentacinėms reikmėms" (taisyklių 3 p).
Tai arba kartu turite išgerti iš rinkinio vyną, arba nerodyti visai jo smile Gal dar kas kitokių nuomonių turi smile

www.infolex.lt/ta/97832:str28


Ačiū labai. Nemažai skaičiau visko ir visur. VŽ radau straipsnį įdomų, ten rašoma:

„Reikia atskirti du dalykus – dovanojimą ir reprezentaciją. Reprezentacija, kai įmonė sveikina kitą įmonę su jubiliejumi arba kai įmonė sveikina kitos įmonės akcininką su Naujaisiais metais. Tai yra tuomet, kai yra pagrįsti ir įrodomi verslo santykiai arba, kai siekiama tokius santykius užmegzti. Kas kita dovana klientui. Kai, pavyzdžiui, perkant šaldytuvą pirkėjui įteikiamas vyno ar kito gėrimo butelis. Tai jau marketingas, tai draudžiama“.

Lyg ir logiška :)


2019-11-28 16:21 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418614

blackgate rašė:

DianaVi rašė:

blackgate rašė:
Kaip ir atsakėt į klausimą, vyno kainą dėti į neleidžiamus atskaitymus. Jeigu alkoholis įsigytas ir įteikiamas kaip dovana, tokios patirtos išlaidos nelaikomos reprezentacinėmis išlaidomis ir negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.



Mhm... Galvoju, jei PVM SF būtų įrašoma "rinkinys", o ne išskirtos prekės įeinančios į rinkinį - turbūt tiesiog būtų galima nuo visos dalies ir skaičiuos reprezentacines?

Dar žiūrint iš kur perkat, jeigu tai įmonė, kuri užsiima tik prekyba alkoholiu, tai kaip ir aišku, kad į bet kokio rinkinio sudėtį įeis alkoholinis gėrimas. smile

Aciu labai Jums uz skirta laika :)
2019-11-28 15:48 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418610

blackgate rašė:
Kaip ir atsakėt į klausimą, vyno kainą dėti į neleidžiamus atskaitymus. Jeigu alkoholis įsigytas ir įteikiamas kaip dovana, tokios patirtos išlaidos nelaikomos reprezentacinėmis išlaidomis ir negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.



Mhm... Galvoju, jei PVM SF būtų įrašoma "rinkinys", o ne išskirtos prekės įeinančios į rinkinį - turbūt tiesiog būtų galima nuo visos dalies ir skaičiuos reprezentacines?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui