OlgaAs11 rašė:
Sveiki. Rašau ne temoje, bet čia radau daug atsakymų man rūpimą klausimą, tik ne iki galo.
Gal kas pagelbės.
Nusipirkome krovininį automobilį (N3) iš Vokietijos. Krovininį automobilį nuomosime.
i.MAS sistemoje įvedžiau klasifikatoriaus kodą PVM16 - 0%. Dabar PVM deklaracijoje turiu paskaičiuoti ir deklaruoti menamą PVM. Bet kaip viską surašyti apskaitoje?
Kiek suprantu:
D 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina
K 443 Skolos tiekėjams
O kaip su PVM, ar jį reikia registruoti apskaitoje? Kaip tai padaryti ar tai bus leidžiami atskaitymai, ar dar kokiose deklaracijoje turėsi parodyti menamą PVM? Pagelbėkit,nes esu aklavietėje.
Ačiū.
Gal kas pakomentuos ar gerai suprantu ir gerai darysiu?
Jei pirktas krovininis automobilis bus naudojamos PVM apmokestinamoje veikloje, tai priskaičiuojamas ir atsiskaitomas PVM pačioje deklaracijoje, įrašant deklaracijos 25; 34 ir 35 eilutę, o apskaitoje nieko nebereikia rašyti.
Jei pirktas krovininis automobilis nebus naudojamos PVM apmokestinamoje veikloje tokiu atveju atsiranda mokėtinas PVM (įrašoma tik į PVM dekl. 25 ir 34 eil.), apskaitoje reikia įsivesti korespondencija:
D 630812 Neatskaitomos PVM sąnaudos nuo neleidžiamų atskaitymų
K 44922 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM
mano atveju reikia deklaruoti tik FR0600, o apskaitoje nieko nerašyti?