Tax.lt narys bux

B
Tax.lt narys nuo
2024-12-19
bux
forume parašė 38 žinučių

Naujausios žinutės:

2025-01-24 17:00 Programinė įranga » Rivilė » #1441933

upss rašė:

xlaputaite rašė:
Gavome is tiekejo kreditine saskaita-faktura, tiesiog pirkome preke, israse saskaita, paskui tai prekei pritaike papildoma nuolaida ir israse kreditine tai nuolaidai, kaip tokia saskaita ivesti i Rivile, jei prekes negraziname, tik kitaip sakant sumazino kaina?


Labas rytas,

bandysiu pagelbėti :)
Pirkimai - tipas bus "važtaraštis" - įsivedate kreditinio dokumento Nr; datą, pasirenkate tiekėją - operacijos - renkatės 5 mygtuką iš dešinės užsakymai/patikslinimas, su dešiniu pelės klavišu pasirenkate patikslinimą - atidaro langą, nusistatote datą kada prekė buvo įsigyta, nuskaitote, - iš sąrašo pasirenkate tą prekę, kuriai tikslinsite savikainą, nurodysite kiekį ir naują kainą, išsaugote, ir kai ta prekė atsidurs važtaraštyje bus du atskiri įrašai ir programa pati viską paskaičiuos, galutiniam rezultate turi gautis tai ką matote tiekėjų išrašytoje kreditinėje sąskaitoje.
Tikiuosi aiškiai viską surašiau, jei kas neaišku - klauskite smile

O jeigu visai sąskaitai išrašytai sumažina kaina kiek išrašyta kreditinei kaip tada tas sąskaitas sudengti?
2025-01-24 14:28 Programinė įranga » Rivilė » #1441932
Sveiki, gal kas galite pagelbėti su NAUDOTOS DALIES UŽSTATO GRĄŽINIMU tiksliai suvesti į apskaitos programa Rivile. Esam Autoservisas : pirkome iš tiekėjo su pvm sąskaita faktūra Freoną- 272,73 (savikaina) , ir už freono balioną parašytas - Naudotos dalies grąžinimo užstatas 27,27 (savikaina), kaip teisingai korespoduoti? ir kai grąžiname ta balioną išrašo kreditine ir sumažina kitos išrašytos sąskaitos sumą kaip dar šita tiksliai suvesti į apskaita. Prašau labai pagalbos. :)
2025-01-24 14:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1441929
Sveiki, gal kas galite pagelbėti su NAUDOTOS DALIES UŽSTATO GRĄŽINIMU tiksliai suvesti į apskaitos programa Rivile. Esam Autoservisas : pirkome iš tiekėjo su pvm sąskaita faktūra Freoną- 272,73 (savikaina) , ir už freono balioną parašytas - Naudotos dalies grąžinimo užstatas 27,27 (savikaina), kaip teisingai korespoduoti? ir kai grąžiname ta balioną išrašo kreditine ir sumažina kitos išrašytos sąskaitos sumą kaip dar šita tiksliai suvesti į apskaita. Prašau labai pagalbos. :)
2025-01-21 16:01 Bendra » Mažoji bendrija » #1441892

virbuh rašė:

bux rašė:
Sveiki, įmonė pasirašė kurdama įstatini kapitalą 3000eur., bet tai ne piniginis o visokia įranga, įrankiais, nusipirkęs prieš kurdamas MB su kuriais darbuosis. Gal galite patarti kaip maždaug apskaitoje tai parodyti toki įstatini kapitalą.

Sveiki. Paskaitinėkit iš AVNT 38 VAS rekomendacijas, gal bus aiškiau. Įnašo vertę nusistato MB narių susirinkimas, ji turi būti artima rinkos vertei. Ar turi įsigijimo dokumentus tų daiktų? Ar buvo rodytas pirkimas iš MB nario tų daiktų. Įnašas bus 3 klasė, ir daiktai gal ILg turtas, gal atsargose(pagal daiktus). Ir jei pirkimas buvo, tai jie bus tokios vertės už kiek MB nupirko. Jei nebuvo pirkimo, tai MB gavo dovanų už 3000 eur, bet nepatyrė išlaidų.

Tai tas ir blogai neturėjo pirkimo dokumentu.
2025-01-21 14:11 Bendra » Mažoji bendrija » #1441889
Sveiki, įmonė pasirašė kurdama įstatini kapitalą 3000eur., bet tai ne piniginis o visokia įranga, įrankiais, nusipirkęs prieš kurdamas MB su kuriais darbuosis. Gal galite patarti kaip maždaug apskaitoje tai parodyti toki įstatini kapitalą.
2025-01-03 16:30 Bendra » Mažoji bendrija » #1441741
Sveiki, norėjau paklausti MB vienintelis savininkas per metus išsiėmė asmeniniams reikalams tik 790 eur. ar reikia Sodrai pateikti SAV, nes suma tai maža, o kaip su GPM nuo tokios sumos?
2024-12-19 17:08 Bendra » Sąnaudos » #1441686

Gita1 rašė:
Darbo užmokesčio sąnaudos, t.y. PRISKAITYTAS darbo užmokestis, o su juo susijusios, tai darbdavio įmokos sodrai (tas 1,77 proc.). Čia leidžiami atskaitymai.
GPM, sodra, pensijų kaupimai, tai čia jau išskaitos iš priskaitytos sumos...


Nuoširdus ačiū jums.
2024-12-19 15:00 Bendra » Sąnaudos » #1441682
Sveiki, esu naujokė ir buhalterijoje dar tik 5 mėnesius, tai daug klausimų mano galvoje :) noriu paklausti dėl darbo užmokesčio , kadangi artėja metų galas ir skaičiuojuosi sąnaudas. Klausimas toks, ar darbo užmokestis ( jau su viskuo atskaičiuotas) ir nuo jo atskaičiuoti VSD, PSD, GPM, 3% pencijos kaupimo ir darbavio sumokėtas 1,77 proc. traukiasi į leidžiamus atsiskaitymus ir PLN204 jos rašosi? Nes kaip VMI skaitinėjausi tėra parašyta leidžiami atskaitymai (darbo apmokėjimo ir kitos su darbu susijusios sąnaudos), bet konkretumo taip ir neradau niekur.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui