Raimon rašė: Iš ties dar viena kvaila problemėlė.Išrašai avansinę ,išduodi pinigus kuro pirkimui, atneša čekį pagal kurį atsiskaito pagal avansinę apyskaitą, nes mes mokame grynais.Mėnesio gale vėl visus čekius išimi iš apskaitos, kad galėtų išrašyti sąskaitą. Išrašo sekančio mėn.data ,kur dėti tą nelemtą PVM kurio negalime jungti į to mėnesio apskaitą kai pirkom kurą.Į kokias sąskaitas Jūs dedate?Pav. įsivedate gautino ateinančiais laikotarpiais PVM sąskaitą.Ar kaip kitaip.
Aišku, viskas prikaluso nuo programos galimybių, Aš sugalvojau daryti taip: (patikslinu-kalbu apie atveją, kai čekiai vieno mėnesio, o PVM SF - kito): pasidariau subsaskaitą pvz 24319 "PVM nefaktūrizuotas" (čia kad krūtai atrodytų
). Visų tokių čekių PVM sumetu ten, o kitą mėnesį vienu įrašu iškeliu į atskaitomo PVM subsąskaitą. Rezultate atskaitingų asmenų ataskaitos užsidaro atskaitinį mėnesį ir papildomo darbo - vienas buhalterinis įrašas