Viktorija rašė: Jeigu suformuotas rezervas paramai tai debetuoti reikia to rezervo sąskaitą kuri turi buti 3-oje sąsk klasėje o ne 6-oje.
Į trečią klasę uždarysim metų PABAIGOJE JEIGU LABDAROS LENGVATA NEGALESIM pasinaudoti(bus nuostolis).692 sąskaitoje metų bėgyje
stebesime, ar neviršyjam akcininkų nustatytą sumą.Be to,gali
būti ir kitokių atskaitymų/paskirstymo iš PASKIRSTYTO ANSTESNIŲ METŲ pelno , tam gali būti naudojama 696 sąskaita.Taip pat tai reikalinga iš mokestines puses - pelningai baigus metus tai bus 2 kart mažinančios sąnaudos.O tam kad sekti, ar pelningai dirbama šios sumos turi būti 6 klasėje.Tai skaičiau pakankamai seniai
O gal yra kitaip kur nors parašyta?Būčiau labai dėkingas