Next rašė:
Sveiki, prašau patarimo.
Per klaidą sumokėjome muitinei didesnį importo PVM, nei buvo priskaičiuotas importo deklaracijoje
ir šią sumą įtraukėme į atskaitą PVM deklaracijoje dar 2011 m.
Ar teisinga būtų : 1. Patikslinti PVM deklaraciją
2. Pateikti VMI prašymą užskaityti nesumokėtą PVM iš permokėtos importo PVM sumos.
3. Taisyti 2011 m. FA, didinant mokėtino PVM sumą
Apie kokio dydžio sumas šnekama ir kam taisyti 2011 metų atskaitomybę?
Manau, kad tikrai nereikia.
O muitinėje ta permoka taip ir "kabo"? Susiderinkite skaičius.
FR0600 perskaičiuoti , be abejo, turite.
Ir kad uždengtų su permoka taip pat sutvarkykite.
o FA viską susitvarkykite šiemet.