123456 rašė:
Visgi turiu kelis klausimėlius, kurių vienai nepavyko išspręsti:
1. Kai būna pirkimas už grynus, vedu SF, tada suvedu avanso apyskaitą. Klausimas, ką toliau daryti su avanso apyskaita, kaip ją susieti su KIO?Ar jos pravedimas "vaikšto" per programą, t.y. tarkim pirkau už 100Lt, užfiksavau, kad "kabo skola" ant fiz. asmens, kaip man ją sudengti??
2. Kaip suvesti kreditinę SF, žinoma, galėčiau sumažinti tarkim sąskaitą ta suma, bet situacija tokia, buvo pirkimas už 200Lt. tarkim, tik po keleto mėn. peržiūrėta, kad skaičiavimuose padaryta klaida, tiekėjai išrašė skirtumui kreditinę, PVM jau priduotas, koreguoti ankstesnės SF nėra kaip, ar tai vesti per BŽ???
3. Kodėl gali nesutapti finansinėse atasakaitose sąskaitų likučiuose bendruose 2435 ir kai žiūri atskirai per sąskaitų apyvartas?Ar čia dėl tų pačių avanso apyskaitų???
Atrašau dėl savo kl., gal kam bus aktualu, nes vakar dar bandžiau iki gal;o pasiaiškinti.Be to, mano 1. klausimas visgi liko neaiškus.
1. Vakar bandžiau išrašyti KIO pagal avansines, tai ar aš galiu išrašyti tarkim už 3 mėn. vieną KIO ar kiekv. avansinei turiu paimti pagal datą ir avansinę?Ir taip bandžiau ir anaip, na, niekaip, neatitinka sumos iš kur jas programa ima, taip ir nepavyko kol kas man suprasti.
2.Kreditinę galima puikiai suvesti per BŽ.
3. Nesutapo, nes įvedant metų pradžiai likučius, prie 2435 sąskaitos nebuvau išdetalizavusi ir parašiusi, kad tai toks ir toks asmuo ir programa neskaičiavo.
Forti, nors su darbo užmokesčio modeliu nedirbu, bet mano manymu antsolį, reikia įsivesti, kaip tiekėją ir tuomet kai skaičiuoji DU, jį taip pat įvesti į priskaitymus.
Ačiū, kad pasidalinate patirtimi, aš naujokė ir buhalterijoje ir darbe su programa, tai man labai praverčia visi patarimai :)