mtumosiene rašė: Prašau padėkite.Įmonė 2007m. antstoliui už jo paslaugas sumokėjo 100 Lt(84,75 Lt už paslaugas ir 15,25 Lt PVM).Įmonė pirkimo PVM įtraukė į atskaitą. 2007m. antstolis išieškojo iš kaltininko ir pervedė įmonei 50 Lt sumą.Kaip apskaitoje registruojama tokia iš antstolio gauta išlaidų kompensacija?Ar apskaičiuojant pelno mokestį , likusią antstoliui sumokėtą ir iš kaltininko neišieškotą sumą galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?
Tai čia ne antstolio paslaugų kompensacija