Teisiškai jūs perimate visas pasibaigusios įmones teises ir pareigas, tai nematau bėdos, kad sąskaita bus išrašyta jos vardu. Aišku, kur įmanoma, tai reikėtų prašyti, kad neberašytų senos įmonės, bet jeigu ne, tai manau tikrai turėtumėt pasiteisinimą kodėl taip yra - kad sutartys sudarytos dar tos įmonės ir pan. Juk tai bus tik vienas mėnuo.
Voveruska01 rašė:
Teisiškai jūs perimate visas pasibaigusios įmones teises ir pareigas, tai nematau bėdos, kad sąskaita bus išrašyta jos vardu. Aišku, kur įmanoma, tai reikėtų prašyti, kad neberašytų senos įmonės, bet jeigu ne, tai manau tikrai turėtumėt pasiteisinimą kodėl taip yra - kad sutartys sudarytos dar tos įmonės ir pan. Juk tai bus tik vienas mėnuo.
Vadinasi ramiai galiu daryti FA liepos 20 dienai.
Ačiū, Voveruska01.
Sveiki, esu tame ieškojimo kelyje, perskaičiau 14 VAS, bet painiojuosi vistiek.
pvz. 03-12 d. įmone A isigijo įmonės B 100 proc. akcijų (nors pinigai už akcijas buvo sumokėti vėliau)
tai nuo kovo 12d. atsirado patronuojanti įmonė A ir dukterine įmonė B. 03-25 buvo sprendimas del reorganizavimo ir reorganizavimo salygos.(prijungiant įmonę B prie įmonės A, veiklą baigs įmonė B ir jos įsipareigojimus bei turtą periimą įmonė A).
05-02 sprendimas del reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
05-15 išregistruota dukterinė įmonė B.
Gal kas pagelbės ?
Tai nebesuprantu kuriai datai man sudaryti FA?kada skaičiuoti prestižą ir kada sujungti įmones???
Laba diena,
Prašau jūsų pagalbos, vykdom reorganizaciją, jungiam bendro pavaldumo UAB-us PVM mokėtojus, prijungimo būdu. Šiam prijungimui netaikomas pirkimo metodas, nes yra vienas akcininkas abiejų bendrovių.(vienos įm.balansas+ kitos įm.balansas, taip pat pliusuojami įstatiniai kapitalai ir rezervai). Tai dabar kyla klausimas perduodant IT, atsargas, lizinguojamus automobilius užtenka surašyti priėmimo-perdavimo aktą ar toks perdavimas tūri būti įformintas PVM sąskaita faktūra. Jeigu perdavimas forminamas PVM sąskaita faktūra, tai nuo kokios IT vertės skaičiuoti PVM?
bet as nesuvokiu per kur daryti toki triguba irasa per buhalterine pazyma?
pvz jeigu tas 12x turtas 60 078 turi skaidytis i konkrecius 3 daiktus atrodo puses ir saskaitos aisku, bet kaip visa tai ivesti
ukininke rašė:
bet as nesuvokiu per kur daryti toki triguba irasa per buhalterine pazyma?
pvz jeigu tas 12x turtas 60 078 turi skaidytis i konkrecius 3 daiktus atrodo puses ir saskaitos aisku, bet kaip visa tai ivesti
KAIP įvesti į programą - klauskite savo naudojamos programos temoje.
ukininke rašė:
bet as nesuvokiu per kur daryti toki triguba irasa per buhalterine pazyma?
pvz jeigu tas 12x turtas 60 078 turi skaidytis i konkrecius 3 daiktus atrodo puses ir saskaitos aisku, bet kaip visa tai ivesti
KAIP įvesti į programą - klauskite savo naudojamos programos temoje.