Praeitų metų klaidų taisymas

www7 www7 160
2011-05-03 08:53 www7 2011-09-11 07-20
Labas rytas visiems,

tik noriu pasitikslinti ar teisingai supratau komentarus dėl praeitų metų esminių klaidų taisymo retrospektyviai. Klausimas būtų toks: ar sudarant balansą ir pelno(n) ataskaitą už 2010 m. grafoje praėję finansiniai metai reikia rašyti jau pakoreguotus (taip kaip turėtų būti jeigu klaidos nebūtų buvę) duomenis o ne atkelti iš prateitų metų klaidingus, o pildant NKPA už 2010 m. 2009 metų duomenis 9 eilutėje nepaskirstytąjį pelną rašyti jau teisingą pagal koreguotus duomenis, ar taip? Jei labai miglotai surašiau labai atsiprašau, tiesiog labai ilgai vakar dirbau tai šiandien visai mintys nesidėlioja...
C
CoIop 3985
2011-05-03 09:12 CoIop 2011-09-11 07-20
[quote=www7]Labas rytas visiems,

tik noriu pasitikslinti ar teisingai supratau

Sveiki,
Dažniau naudokitės temų paieškomis : 
tax.lt/gsearch.php 
tax.lt/modules.php?name=Forums&file=search 
Pasiskaityti senas diskusijas arba užduoti naują klausimą galite jau esamomose temose.
Jau turėjome temą : "Praeitų metų klaidų taisymas"
ji yra čia ;
tax.lt/posts1414-2420.html&postdays=0...

Laukelio TEMA nepildykite, nes taip kuriate temas dėl vienkartinio klausimo net patys nežinodami. ( tiesiog pas mus durnai netobula sistema, kad sukuria temas jei užpildai laukelį TEMA) . Esate Lietuvoje ne pirmas žmogus taisantis klaidas :)


Laisvalaikio skaitiniai :
tax.lt/postt1166.html
www7 www7 160
2011-05-03 09:29 www7 2011-09-11 07-20

Luka_Paciolis rašė: Taip, praėjusių laikotarpių duomenis turite pateikti jau perskaičiuotus, t.y. teisingus tarsi klaidos ir nebūtų.


Labai ačiū Luka_Paciolis už patvirtinimą, tiesiog norėjau pritarimo, kad teisingai darau, o kad netyčia sukūriau naują temą labai visų atsiprašau.
D
Droztukas 75
2011-05-10 11:19 Droztukas 2011-09-11 07-20
Laba diena, reikia pagalbos...
2009 metais buvo pavogtos prekės iš įmonės kurių vertė 7833.05Lt PVM 1488.28Lt. Tačiau prekės jau buvo nurašytos į objektą ir buhalterė darydama 2009m balansą neištaisė šios klaidos. Teismas vagišiui priteisė atlyginti šias sumas. Ar teisingai taisau klaidas 2010m.:
D2434 Gautinos sumos
K3424 7833.05Lt

Pelno mokestis
7833.05*20%=1567.00Lt
D3421
K3424

PVM
Tikslinu 2009 metų deklaraciją ir korespondencija
D2434
K4484 1488.28Lt
D
Droztukas 75
2011-05-10 14:49 Droztukas
Kas nors padekit smile
D
Droztukas 75
2011-05-10 19:13 Droztukas
? smile
Gita1 Gita1 8404
2020-02-06 15:29 Gita1
2018 - 2019 metais turėjau darbuotoją, kuris dirbo ne pilnu krūviu vienoje darbovietėje ir vis mėgo sirgti. Sodra pateikdavo ataskaitą kiek mes turim damokėti už jį. Taip nutiko, kad dėl jo ligos (turbūt) Sodra kelis kartus pateikė pataisymus dėl priskaitymo.. Aš bandžiau išsilyginti, bet taip nutiko, kad pernai nuo sausio galo turėjau nedarbingumą mėnesį laiko, buvo darbo užmokesčio indeksavimas, sodros sistema strigo ir manydama, kad tai tiesiog sodros klaidos nesusižiūrėjau teisingų likučių. Šiais metais atsivertusi F4 matau, kad neatitikimas yra kaip tik ant to darbuotojo papildomo priskaitymo. Suma nedidelė (50 eur). Čia yra mano permoka sodrai padaryta. Klaida ne esminė. Nežinau kokią korespondenciją daryti šiais metais, kad galėčiau įtraukti į apskaitą.
2018-12-31 rodžiau D 6304 K 491; 2019 m. sausį D 491 K 4482. Dabar reiktų kad būtų D 4482 K???
Gita1 Gita1 8404
2020-02-10 16:02 Gita1
Gal visgi kas nors pakonsultuosit?
2023-08-10 19:43 skaiciuotuvas
Laba diena, gal kas pagelbės. Situacija tokia, kad įmonė labai minimaliai vykdė veiklą 3metus, bet RC ir VMI teikė nulines deklaracijas. Dabar perimant apskaitą, noriu taisyti viską perspektyviu būdu, nes nėra jokių likučių. Na tarkim banką, nario įnašą, IT likučius suvesiu per tarpinę. O kaip elgtis su pajamų ir sąnaudų sąskaitomis? Skolos tai apmokėtos... ar čia vienintelė išeitis yra atskirais įrašais viską vesti nuo pradžių? Banko mokėjimus kiekviena eilute atskirai ir paskui daryt sudengimus su suvestomis sąskaitomis? Padėkite prašau :(
R
rb1971 24
2024-06-17 13:44 rb1971
Laba, 2022 įmonė pasistatė saulės elektrinę. Įtraukiau į IT , skaičiuoju nusidėvėjimą, bet nepasinaudojau PM lengvata, kaip D.Čibirienė VŽ rašo:
Tai reiškia, kad tais metais, kai įsigyji elektrinę, gali visą įsigijimo sumą rodyti leidžiamuose atskaitymuose ir susimažinti mokesčio bazę. Negana to, tą elektrinę „įdėsite“ į balanso ilgalaikį turtą ir jai skaičiuosite nusidėvėjimą. Tas nusidėvėjimas antrą kartą vėl bus rodomas leidžiamuose atskaitymuose ir antrą kartą sumažins pelno mokestį. Tad faktiškai, jeigu tvarkingai prisitaikysite šitą lengvatą, jūs pelno mokestį susimažinsite du kartus. Vienais metais, kai tą elektrinę įsigijote, ir po to kas metai skaičiuodami nusidėvėjimą. Tad šito reikėtų nepamiršti. Juo labiau kad nėra jokių reikalavimų, jog reikėtų kokį nors projektą daryti, kad tai yra investicinis projektas. Tiesiog reikia įvykdyti įstatymo reikalavimus, kad turi būti įsigytas ir iki eksploatacijos pradžios panaudotas naujas turtas, pagamintas ne seniau kaip prieš 2 metus.

Plačiau: www.vz.lt/finansai-apskaita/2024/06/13/d...

Mano klausimas: pataisau 2022 m. PLN ir viskas? Kur dar ta suma atsispindės?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui