sveiki,
ar man reikia pildyti metinę PVM deklaraciją?
Įmonė vykdo PVM apmokestinamą ir neapmokestinamą veiklą. Pernai nuo liepos mėn. pasirinkau, kad PVM apmokestinamai veiklai teks 96 proc. visos veiklos. Suvedus metinius rezultatus, pasirodė, kad atspėjau tiksliai, 96 proc. apmokestinama veikla, 4 proc. - neapmokestinama.
Kaip suprasti - tam naudojamas IT?
Metinę PVM deklaraciją reikia teikti tik tais atvejais, kai apmokestinamų prekių apyvarta bendroje apyvartoje yra 95 ir daugiau procentų. O kas liečia IT - teikiama, jeigu pasikeičia IT naudojimas. 67 str. 4d.:
"Jeigu pagal faktinius rodiklius apskaičiuota tiems kalendoriniams metams tenkanti atskaitytina turto pirkimo ir (arba) importo PVM dalis skiriasi nuo tiems kalendoriniams metams tenkančios faktiškai atskaityto pirkimo ir (arba) importo PVM dalies ne daugiau kaip 5 procentais, PVM atskaita gali būti netikslinama".
Ar žinot,kad IMT-ui,kuris įsigytas tiek iki 2002.06.30,tiek po 2002.07.01.,
tačiau neįvestam į eksplaotaciją,reikia atstatyti PVM,jeigu pirkimo PVM
buvo įtrauktas į atskaitą.
Skaitau PVMĮ ir nebepajėgiu "suvirškint". Gal galėtumėt suprantamai paaiškinti: metinėje PVM deklaracijoje parodyta, kad PVM apmokestinama veikla sudaro 82%. Šįmet pateikinėju deklaracijas ir nuo visos pirkimo PVM sumos traukiu į atskaitą 82% pirkimo PVM. Ar elgiuosi blogai? Gal turiu atidalinti tas prekes, kurios skirtos PVM apmokestinamai veiklai, o tuos 82% skaičiuoti tik nuo bendros paskirties - pvz., kanc. prekių, kuro ir pan.? Gal kažkur galiu apie tai pasiskaityti? Patarkit, būkit geručiai.
Mielieji, padėkit... Skaitau 59 str., ir suprantu, kad galiu traukti į atskaitą 100 proc. visą PVM nuo pirkinių, kuriuos sunaudojam PVM apmokestinamai veiklai. O paskui 60- ir susipainioju. Reikštų, kad proporcingai skirstau tik tą, kur negalima tiesiogiai priskirt PVM apmokestinamai veiklai? Ar taip?
linda rašė: Mielieji, padėkit... Skaitau 59 str., ir suprantu, kad galiu traukti į atskaitą 100 proc. visą PVM nuo pirkinių, kuriuos sunaudojam PVM apmokestinamai veiklai. O paskui 60- ir susipainioju. Reikštų, kad proporcingai skirstau tik tą, kur negalima tiesiogiai priskirt PVM apmokestinamai veiklai? Ar taip?
Ačiū. Aš jau taip ir maniau. Tik pasidarė labai liūdna, kad niekas man, žioplei, nepadeda "atsukti smegenų" į vietą. Aš suprantu, kad nuo tokių klausimų velniuotis norisi, bet pastaruoju metu persidirbu, ir iš tiesų nebesuvokiu elementariausių dalykų LABAI LABAI LABAI AČIŪ TAU, TIESI. Ir visiems kitiems, netingintiems patarti.
Ar mišrią veiklą vykdančiai įmonei pagal metinę PVM deklaraciją apskaičiuotas grąžintinas/mokėtinas valstybės biudžetui pirkimo PVM yra normalios įmonės sąnaudos ar išlaidos iš pelno (t.y. ar reikia didinti sąnaudas pildant metinę pelno mokesčio deklaracija) ?