Gruodžio mėnesį traukiate sumas be PVM (D sąnaudos, K mokėtinos sumos), o PVM tą mėnesį, kada išrašyta sąskaita (D-PVM, K- mokėtinos sumos). Arba sąskaitų korespondencija kaip anksčiau nurodyta.
O galite man pasakyti kaip rasosi valiutos keitimas? Ta prasme kai keiti dingsta centai, kaip juos parodote? Arba tarkim darai pavedima, darai viena suma, pvz.: 10 000, o saskaitoj parodo 10 200 Lt, kaip man korespondecijoj pavaizduoti?
Sveiki, VMI pagal patikrinimo akta mums grąžina mokesčių. Man reik užregistruoti šia momentuo turimą pelno ir PVM permoką. kaip tai padaryti? Registruoju D 445
D 4484
o kas kredite? na tikrai nesumąstau
Braitaa rašė: Sveiki, VMI pagal patikrinimo akta mums grąžina mokesčių. Man reik užregistruoti šia momentuo turimą pelno ir PVM permoką. kaip tai padaryti? Registruoju D 445
D 4484
o kas kredite? na tikrai nesumąstau
Apskaitoje tos permokos pas jus turi matytis ir be VMI patikrinimo.
Kai VMI grąžins permoką:
D 271
K 445
K 4484
kaip patartumete registruoti, jei UAB teikia paslaugas:
Sudaryta rangos sutartis su kt.imone del paslaugų teikimo (mes teiksim paslaugas).
Sakykime suma 10000,00 Lt
Pirmą kartą gavome iš jų 1000,00
Antrą kartą 1500,00
Trečią kartą 5000,00
Kadangi sutartis dar iki galo neįvykdyta, tai likusios sumos 2500,00 dar negavome. Bet kaip siuos "gavimus" sutvarkyti buhalteriskai?
D pinigai ar nebaigtos vykdyti sutartys
K avansas ar pajamos
ne, mus patikrino, išėmė porą PVM sąskaitų faktūrų ir finale gavosi, kad mum atiduoda mokesčių, t.y. pelno ir PVM, kuri mes jau buvome sumokėję. Taigi pas mane tos permokos nebuvo, kaip ir pas juos, tik dabar ji atsirado. ir jie mums neatiduoda tu pinigu, bet uzskaito, tarkim PVM su PVM uzskaite, o pelno pas juos stovi kaip musu permoka tai ir man reikia uzfiksuoti tai
Braitaa rašė: ne, mus patikrino, išėmė porą PVM sąskaitų faktūrų ir finale gavosi, kad mum atiduoda mokesčių, t.y. pelno ir PVM, kuri mes jau buvome sumokėję. Taigi pas mane tos permokos nebuvo, kaip ir pas juos, tik dabar ji atsirado. ir jie mums neatiduoda tu pinigu, bet uzskaito, tarkim PVM su PVM uzskaite, o pelno pas juos stovi kaip musu permoka tai ir man reikia uzfiksuoti tai
Apskaitoje irgi turit anuliuoti tas sąskaitas ar koregavimus daryti. Tada ir gausis permokos.