Sveiki, kaip teisingai sukontuoti darbuotojo skolą antstoliams?
D 4461 (mokėtini atlyginimai) 6035,00
K 4486 (kt.mokėtini mokesčiai į biudžetą) 6035,00
???????????????????
Bet man tada negerai 4461 su minuso ženklu
Ar čia kas mėnesį išskirstyti?
nezinove rašė: Sveiki, kaip teisingai sukontuoti darbuotojo skolą antstoliams?
D 4461 (mokėtini atlyginimai) 6035,00
K 4486 (kt.mokėtini mokesčiai į biudžetą) 6035,00
???????????????????
Bet man tada negerai 4461 su minuso ženklu
Ar čia kas mėnesį išskirstyti?
Ar čia visą skolą antstoliams surašėt? Nereikia iš karto registruoti visos skolos antstoliams.
Kiekvieną mėnesį iš DU išskaitote darbuotojo skolą antstoliams ir darote korespondenciją:
D 4461
K 4486
Sveiki, gal kas gali padeti
Sudareme su draudimo bendrove sutarti del deponuojamu pinigu ikeitimo, mums reikejo kad gautume draudima projektui, tai jie mums ji dave tik ikeitus pinigus, tai kokia dabar man rasyti korespondencija tai ikeistai sumai, ji bus ikeista 4 metus, kol baigsis sutartis.
O jei dėti D173
K279(-), nes įkeičiam tai 4 metams, tai gaunasi kaip ir ilgalaikis turtas.
Pirmą kartą su įkeičiamais pinigais turiu reikalą, tai kažkaip pasimečiau
Sakykite kai yra pajamų ir sąnaudų suvestinė ir yra neleidžiami atskaitymai,tai pasilieka likutyje ,bet likučio negali likti toj saskaitoj tai kur man padėti neleidž.atsakitymų sąnaudas kokia būtu korespondensija PVZ:socialinis mokestis.
Vilra rašė: Sveiki visai pasimečiau. UAB ne PVM mokėtoja, perka atsargas iš PVM mokėtojos. Pajamuojama apskaitoje be PVM, ar tokia sąskaitą korespondencija
D 20110 atsargų įsigijimo savikaina
D6123 neatskaitomas PVM sąnaudos
K271
Gerai su tuo neatskaitomu PVM.
Tik, kai gaunu sąskaitą, pas mane kredite 4431 arba 2435.
O aš visai neatskaitau PVM... Mes taip pat dar ne PVM mokėtojai. Pas mus paslaugų UAB. Į atsargas keliu tik kurą (neišskiriu neatskaitomo PVM), o daugiau jei ką perkame (kanc.prekės, iš karto veikloje naudojami darbo priemonės ir įrankiai) keliu tiesiai į sąnaudas, bet taip pat neatskaitydama PVM. Gal darau negerai?
nezinove rašė: O aš visai neatskaitau PVM... Mes taip pat dar ne PVM mokėtojai. Pas mus paslaugų UAB. Į atsargas keliu tik kurą (neišskiriu neatskaitomo PVM), o daugiau jei ką perkame (kanc.prekės, iš karto veikloje naudojami darbo priemonės ir įrankiai) keliu tiesiai į sąnaudas, bet taip pat neatskaitydama PVM. Gal darau negerai?
FEMA rašė: kai yra pajamų ir sąnaudų suvestinė ir yra neleidžiami atskaitymai,tai pasilieka likutyje ,bet likučio negali likti toj saskaitoj tai kur man padėti neleidž.atsakitymų sąnaudas kokia būtu korespondensija PVZ:socialinis mokestis.
Viskas, nepriklausomai nuo to, ar yra apmokestinamos ar ne pajamos, leidžiami ar neleidžiami atskaitymai, finansinėje apskaitoje yra pajamos bei sąnaudos ir normaliai "užsidaro" per šią sąskaitą.
Labas rytas,
Situacija: Buvo pavogtas UAB'o ireginys, kuriame buvo pinigu (kientu). Pinigu suma nustatome pagal irenginio skaitliuko parodymus. Policijai pranesta, zala ireginio kaina (savikaina)+pinigai.
61191-san. nemazinancios apmokest.pelno
Ireginys D/61191 K/2018 is sandelio nurasau, deklaruoju PLN204-19eil.
O kaip su pinigais? Jiegu butu pateke i kasa (kol kas nepateke buvo ir pavogti),jie butu buve pajamomis.
Klientu surinktus pinigus pinigus apskaitome:
D/2720 K/500
D/2720 K/4484
Sveiki,
prašau patikrinti: uab sudarė patalpų nuomos sutartį su FA .Sutartyje numatyta,jog GPM išskaito ir sumoka nuomininkas einamo mėn. 15d.
tai :
D 6110 569.13 nuomos sąnaudos
K 4469 85.37 15 proc GPM
K 4431 483.76 skola