liguru rašė:
Sveiki,
gal klausimas ir juokingas, bet svarbus: kaip suvesti pradinius buhalterinius likučius į naują programą, pagal turimą balansą konkrečiai datai?
Jei prieš tai tik exseliu dirbot, tai geriausia ieškot konsultantų tos programos(ieškokit forume temos apie konkrečią programą) ir skaityt instrukciją ir sausio 1dienai vesti visas sąskaitas, kas dar liko nenurašyta, neapmokėta ir ,t.t Patys pradiniai likučiai, tai balanso likučiai.