Sveiki,
Noriu pasikonsultuoti, ar teisingai darau: UAB (ne PVM mokėtoja) parduoda auto, pirktas 2006 m. iš IĮ, PVM įdėjau į sąnaudas.
Dabar paduodame Lietuvos FA už rinkos vertę (pirkta 8000, parduodame 4000).
Noriu paklausti,a r jokios info niekam neturiu teikti?
Išrašau paprastą sąskaitą, prisiskaičiuoju IT perleidimo pelną (skirtumas tarp likutinės ir pardavimo)
Ar teisingai darau?