Gal kiek vėlokai, bet mano žiniomis ketvirtiniai balansai pildomi (jei ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais):
1 ketv.: 12.31-03.31
2 ketv.: 12.31-06.30
3 ketv.: 12.31-09.30
4 ketv.: 12.31-12.31
o tuo tarpu visos kitos ataskaitos (pelno/(nuostolio), pinigų srautų, kapitalo pokyčių...):
1 ketv.: 12.31-03.31
po to pildoma po dvi:
2 ketv.: 03.31-06.30 ir 12.31-06.30
3 ketv.: 06.30-09.30 ir 12.31-09.30
4 ketv.: 09.30-12.31 ir 12.31-12.31
13. Tarpinės finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama tokia informacija:
13.1. balanse – tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji
praėjusių finansinių metų paskutinės dienos;
13.2. pelno (nuostolių) ataskaitoje – nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki
tarpinės finansinės atskaitomybės datos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų
atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio;
13.3. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje – užpraėjusių finansinių metų likučiai,
pokyčiai per praėjusius finansinius metus, nurodant praėjusių finansinių metų
atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio likučius, pokyčiai per tarpinės finansinės
atskaitomybės laikotarpį ir tarpinės finansinės atskaitomybės datos likučiai;
13.4. pinigų srautų ataskaitoje – nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki
tarpinės finansinės atskaitomybės datos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų
atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio.
iki sio VASo man rodos buvo tas pat, todel nesuprantu kodel reikia pelno nuostolio ataskaitas daryti po 2
Na, jei jau 'e taip parašyta, matyt, taip reikia ir daryt, parašiau kaip mus aukštojoj moko, tik mes dabar TAS studijuojam tad sorry, jei ką suklaidinau
sveiki mielieji, gal kas galite padeti? darau diziosios knygos saskaitu uzdarymus. ar teisingai jei po koregavimo likucius tokiose saskaitose:
K342 50318 lt (praeitu metu (2004 m) nepaskirstytas pelnas)
K341 41167 lt (2005 m nepaskirstytas pelnas) ji gavau uzdarius 5 ir 6 klases, ir ta skirtuma t.y. 51167 -1000 lt (buvo praeitu metu nustatytas rezervas)=41167 Lt. sakykite prasom, o kaip viska tai pavaizduoti balanse? ir 341 ir 342 saskaitas reikia atvaizduoti?
fantute rašė: sveiki mielieji, gal kas galite padeti? darau diziosios knygos saskaitu uzdarymus. ar teisingai jei po koregavimo likucius tokiose saskaitose:
K342 50318 lt (praeitu metu (2004 m) nepaskirstytas pelnas)
K341 41167 lt (2005 m nepaskirstytas pelnas) ji gavau uzdarius 5 ir 6 klases, ir ta skirtuma t.y. 51167 -1000 lt (buvo praeitu metu nustatytas rezervas)=41167 Lt. sakykite prasom, o kaip viska tai pavaizduoti balanse? ir 341 ir 342 saskaitas reikia atvaizduoti?
fantute rašė: sveiki mielieji, gal kas galite padeti? darau diziosios knygos saskaitu uzdarymus. ar teisingai jei po koregavimo likucius tokiose saskaitose:
K342 50318 lt (praeitu metu (2004 m) nepaskirstytas pelnas)
K341 41167 lt (2005 m nepaskirstytas pelnas) ji gavau uzdarius 5 ir 6 klases, ir ta skirtuma t.y. 51167 -1000 lt (buvo praeitu metu nustatytas rezervas)=41167 Lt. sakykite prasom, o kaip viska tai pavaizduoti balanse? ir 341 ir 342 saskaitas reikia atvaizduoti?
Loreta13 rašė: fantute Tiesiog mažai duomenų.
Nežinau, ar naudojate 69, 59 sąskaitas.
Nežinau, ar 5 ir 6 klasėje jau atvaizdavote 2004 m. pelno paskirstymą.
69 ir 59 saskaitas nenaudojau tai kaip suprantu 2004 m 5 ar 6 klaseje pelno paskirstymo dar neatvaizdavau kaip tai turetu atrodyti? gal galite man padeti?