Sveiki,
Pirmą kartą rašau sąskaitą avansiniam apmokėjimui. kaip ją teisingai išrašyti: reikia, kad apmokėjimas būtų ne visai sumai, o tik 30%, bet programa automatiškai rašo visą sumą 100%. ar taip turi būti?
ir kokį įrašą reikia daryti?
Pirmiausia įdomu būtų žinoti, kodėl nori sąskaitą išankstiniam apmokėjimui įgrūsti į Pragmą? Juk toks dokumentas nekoresponduojamas. Na, jei galvoji iki bus išrašyta pardavimo sąskaita palikti su statusu "?", tai reikia rašyti tą sumą, kurią norite gauti avansu. O kai jos pagrindu įvesi statusą "+" ir spausdinsi pardavimo sąskaitą, pataisysi sumą. Kitos galimybės nežinau.
Aš taip pat sąskaitų avansiniam mokėjimui su Pragma nerašau, bet jei kartais noriu-tada formuoju normalią pardavimo sąskaitą su statusu "?" arba "juodraštis", joje nurodau pilnas pardavimo kainas-pirkėjas turi žinoti kiek viskas kainuos, o pastaboje įrašau-prašome sumokėti 30 proc. ir t.t. Spausdinimui iš formų meniu pasirenku "sąskaita avansiniam apmokėjimui". Įvykus pardavimui lieka pasikeisti tik dokumento statusą.
žinojau kad korespondavimo lyg ir nereikia. suklaidino tai, kad programa duoda galimybę tokią sąsk spausdinti (o jei užpildai ir spausdini, turi rašyti ir koresp.). dėkui už patarimus, ypač už "?"
suma apmokėjimui turi būti pilna? jei man reikia tik 30%, tai turiu rašyti pastaboje: Mokėti 30%, xxx,xx Lt. ar teisingai supratau?
Aš siūlau taip, nes kitu atveju pirkėjas nematys, kokia visa pirkimo vertė, nuo kurios ir prašomas 30 proc. avansinis mokėjimas, be to bus išvardintos visos prekės, jų kaina ir t.t.
pasakykite ką darau ne taip: pirkėjas mums grąžino prekes - aš "pirkimo/pajamavimo" lange užpajamuoju tą sąskaitą sąsk.korespondencija - "prekių grąžinimas iš pirkėjo, maž. skolą". Sąskaitoje 240 skolos sumažėjimas matyti, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolose vistiek rodoma ta suma kaip skola. Kaip reikia taisyti?
Jurga01 rašė: pasakykite ką darau ne taip: pirkėjas mums grąžino prekes - aš "pirkimo/pajamavimo" lange užpajamuoju tą sąskaitą sąsk.korespondencija - "prekių grąžinimas iš pirkėjo, maž. skolą". Sąskaitoje 240 skolos sumažėjimas matyti, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolose vistiek rodoma ta suma kaip skola. Kaip reikia taisyti?
Ar nepamiršai grąžinimo sąskaitos įvedimo lange išrinkti pagal kokią sąskaitą grąžina (Combo Box "Grąž.dok.Nr.)?
Čia reikės papildomos operacijos per tranzitines sąskaitas, nes detali skola nepasidengė, ta suma suvaikščiojo tik per didž.knygos sąskaitas. Reikės atskirai įvesti operaciją, tokią pat, kaip pirkėjas apmoka skolą, tik naudojant korespondenciją pvz D 0 / K 240, o ten, kur prekių grąžinimas, aš siūlau vietoj 240 tada naudoti vėl tranzitinę "0" sąskaitą.
kai aš darau įrašus lange "kitos sąsk.korespondencijos" visi tie įrašai persimeta į "mokėjimo dokumentų" grupę "KITI", nežiūrint to, kad kai kurie įrašai visai nesusiję su mokėjimais (nėra 272, 271). ar taip turi būti ar pas mane kažkas yra blogai nustatyta
grąžinome prekę tiekėjui, jis išrašė kreditinę sąskaitą. aš ją įrašiau pirkimų/pajamavimų lange, sumos atsiminusavo. dabar nurašant tokias prekes matau kad grąžintas kiekis vis dar yra.
ar būtina grąžinimą koresponduoti per pardavimus/nurašymus, kad nusirašytų kiekis? ar yra koks kitas būdas jį panaikinti
Kad nuo sandėlio nusirašytų prekės, būtina grąžinimą daryti per Pardavimus. Kitaip sandėlyje tos prekės liks. Nesuprantu, kodėl darai grąžinimą per pirkimus. O kaip sumažini tiekėjui skolą?
tiesiog užpajamavau pagal sąskaitą: kiekis -1vnt, kaina 48,31, suma -48,31 Lt. taip atrodė parpasčiau.
o kaip koresponduoti reikia susipainiojau D450 K20, ar kaip duota programoje - D450 K600
su kiekiu viskas tvarkoj, dėkui
tik dabar neaiškumai dėl skolos ta sąskaita buvo apmokėta grynais iškart. grąžinus tą prekę buvo pirkta brangesnė ir primokėtas skirtumas.
kaip sutvarkyti mokėjimų korespondavimus kad programa nerodytų skolų