Holdingai, kiek žinau kiti taip nedaro, bet kai mane pirmą kartą mokė šia programa dirbti prieš daug daug metų, tai sakė, kad geriausia uždarinėti kas mėn. Aš taip ir darau. pasibaigia mėnuo, viską pasidarau, tada einu į "Veiksmai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje" vadinama Sigma ir ten siskaičiuoju savikainą ir atlieku visus kitus veiksmus, pasitikrinu, kad sąskaitų apyvarta sutaptų su sandėlio apyvarta, užfiksuoju likučius. O jeigu Jūs vėliau pastebite, kad kažko nepadarėte praeitą laikotarpį, tai grįžtate į tą laikotarpį ir vėl viską iš naujo perskaičiuojate. Pvz. esate liepos mėnesyje, o pamatėte klaidą kovo mėn, tai nueinate į laikotarpį nuo 2013.03.01 ir paskaičiuojat savikainą 2013.03.01-2013.03.31, po to skaičiuojat savikainą 2013.04.01-2013.04.30 ir taip visus mėn iš eilės kol daeisite liepos mėn.sėkmės