DaivaP rašė: Kaip teisingai daryti STEKE šias buhalterines operacijas:
Fiksuoju pardavimus per :
1)
D 273 1800 Lt
K 50 1714
K 448 86
2)
D 2031 Išduoti vaistai pagal receptus, kurie yra kompensuojami iš TLK (teritorinė ligonių kasa). 800 Lt
K 273 800 Lt
Mėnesio pab. "rašau SF" TLK:
D24 800
K50 800
K448 0 (iš tikrųjų rašau excel su išskirtu PVM)
Čia man susidubliuoja pajamos (tai vieną kartą jau užfiksuota apyvartoje), nes SF rašymui nusistačiau tokias sąskaitas.
Tada darau buhalterinę operaciją, kurią vadinu "koregavimu dėl programos ypatybių":
D 50 800 Lt
K 2031 800 Lt
Gak galite pasiūlyti trumpesnį kelią?
O kodėl mėnesio pabaigoje dar kartą rašai
jei rašai tuomet, kai inkasuoji.
Na jei tau, dėl vienų ar kitų priežasčių reik tos PVM-inės, gali ją išrašyt, bet "nepatvirtinti", t.y. tik paspausti mygtuką "gerai", bet nedėt varnelės "patvirtinti"
Na bandyk dar kažkaip patikslint klausimą, gal aš kažko nesupratau
Dar pagalvojau....gal tu čia
bendruoju žurnalu inkasavimą vedi kas dieną , o mėn. pabaigoje
pardavimų modulyje nori visiems pardavimams PVM s/f išrašyt...