Eksportas

L
Loreta13 30842
2014-08-27 17:17 Loreta13

Dorota1 rašė: (o išrašau kreditinę ant visos sumos, tada išrašau PVM s-f su 0 PVM)
Na čia jūs rašinėsite rašinėsite ir prisirašinėsite, jaučiu :)
Dorota1 Dorota1 13533
2014-08-27 21:32 Dorota1

Loreta13 rašė:

Dorota1 rašė: (o išrašau kreditinę ant visos sumos, tada išrašau PVM s-f su 0 PVM)
Na čia jūs rašinėsite rašinėsite ir prisirašinėsite, jaučiu :)


na nerandu kur bet atsimenu pernai man rainis pasiūlė kad taip reiktų daryti.

o kaip jus darot su tom Fr0420, ar gal galit papaiškinti
išrašot sąskaita baltarusui su PVM, gaunast iš jo FR0420 ir PVM pervedat baltaruiui, kaip tai atvaizduojat?
L
Loreta13 30842
2014-08-28 20:33 Loreta13
D 4484
K 271
Reik manyt visos programos duos sukurti mokėjimo tipą, kad debetuot 4484 sąskaitą.
Dorota1 Dorota1 13533
2014-08-28 20:42 Dorota1

Loreta13 rašė:
D 4484
K 271
Reik manyt visos programos duos sukurti mokėjimo tipą, kad debetuot 4484 sąskaitą.

aš ir taip darydavau, tik va iškylo man toks įtarimas kad blogai darau, nes banko išraše tai matosi Baltaruso vardas pavardė kuriam gražinu
L
Loreta13 30842
2014-08-28 20:52 Loreta13

Dorota1 rašė: aš ir taip darydavau, tik va iškylo man toks įtarimas kad blogai darau, nes banko išraše tai matosi Baltaruso vardas pavardė kuriam gražinu
Na ir puiku, kad matosi. Ir turi matytis :)
Beje, apskaitoje irgi galima nurodyt kam mokate papildomoje informacijoje.
bet kreditinė, ir dar kaip rašėte VISAI sumai ir NAUJOS PVM s/f išrašymas - briedas :)
Nes juk ir 420 formoje matoma ir prekių vertė ir PVM.
Ir čia PVM grąžinamas ne todėl, kad yra kažkokia eksporto deklaracija ir 41 str.
Čia juk PVMĮ 42 straipsnis, rašantis apie PVM grąžinimą keleiviams.

rašė: 2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos įgyvendinamos grąžinant nurodytiesiems užsienio keleiviams PVM sumą, kurią jie sumokėjo už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir išgabenamas prekes.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
Dorota1 Dorota1 13533
2014-08-28 20:57 Dorota1
ačiu labai, gaila kad nesurasiu dabar temos kurioje apie tai klausiau ir toki atsakyma buvau gavusi, o gal buvau neteisingai užklaususi :)

ačiu dar karta taip ir darysiu
Dorota1 Dorota1 13533
2014-08-28 22:41 Dorota1 2014-08-28 22-44

Loreta13 rašė:

Dorota1 rašė: aš ir taip darydavau, tik va iškylo man toks įtarimas kad blogai darau, nes banko išraše tai matosi Baltaruso vardas pavardė kuriam gražinu
Na ir puiku, kad matosi. Ir turi matytis :)
Beje, apskaitoje irgi galima nurodyt kam mokate papildomoje informacijoje.
bet kreditinė, ir dar kaip rašėte VISAI sumai ir NAUJOS PVM s/f išrašymas - briedas :)
Nes juk ir 420 formoje matoma ir prekių vertė ir PVM.
Ir čia PVM grąžinamas ne todėl, kad yra kažkokia eksporto deklaracija ir 41 str.
Čia juk PVMĮ 42 straipsnis, rašantis apie PVM grąžinimą keleiviams.

rašė: 2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos įgyvendinamos grąžinant nurodytiesiems užsienio keleiviams PVM sumą, kurią jie sumokėjo už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir išgabenamas prekes.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...


na ieškoja ieškojau ir radau, kur mes apie tą procedūra diskutavom
tax.lt/temos/4257-pvm-deklaracija-fr0...

o čia citat nes nemoku kitaip pacituoti

wolf rašė:

Neturiu tokio atvejo bet galvoju ką daryčiau. jei tai būtų skirtingi mėnesiai - pardavimai viena men. patvirtinimas (vargu ar patvirtinimas užsitestų 25 d. kad jau sueitų terminas deklaruoti PVM).

Jei ta pati mėn. tai daryčiau taip: 5000 + PVM - pardavimas, gavau dokumentus patvirtinančius eksportą. kreditinė visai suma -5000(ir PVM) ir atskira dokumenta 5000 be PVM su 0 pr. PVM. Tada deklaruoji eksprota 17 laukelis.
aišku galima rašyti kreditine tik PVM'ui - bet tada, kažkiek klaidina pirminis dokumentas ar pard. registrai ir vistiek tiekimą reikėtų rodyti 17 laukelyje.
Rainis rašė
Būtent - tik taip ir daroma - kreditinė visai sumai, tada sąskaita be PVM, ir nesvarbu, kada gaunami muitinės dokumentai - tą patį ar kitą mėnesį.
Tada iš 11 ir 29 minusuojame pagal kreditinės duomenis, o į 17 įrašoma pagal eksporto sąskaitos duomenis. Ir būtent prie NAUJOS sąskaitos prisegama muitinės deklaracija, pateisinant nulinio tarifo taikymą, o ne bandoma kažkaip PVM minusuoti, sagstant muitinės deklaraciją prie senos sąskaitos su PVM - nieko ji ten negali padaryti.
L
Linda6 11854
2014-08-29 08:47 Linda6
Nereikia kreditinės, nes turite deklaraciją FR0420.Ir ne 17 eil., o 19 eil.
Taip mane konsultavo VMI.
Dorota1 Dorota1 13533
2014-08-29 08:51 Dorota1

Linda6 rašė:
Nereikia kreditinės, nes turite deklaraciją FR0420.Ir ne 17 eil., o 19 eil.
Taip mane konsultavo VMI.

taip mane taip pat pakonsultavo, jo dėl PVM deklaracijos eilučiu neteisingai jie atsakė,
L
Linda6 11854
2014-08-29 08:53 Linda6
Dorota1 Dorota1 13533
2014-08-29 09:13 Dorota1

Linda6 rašė:
O kaip Jus konsultavo?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

dėl deklaracijos tai viskas aišku, man dėl buhalteriško sutvarkymo buvo įdomu
L
Linda6 11854
2014-08-29 09:15 Linda6
D 4484
K 27
Dorota1 Dorota1 13533
2014-08-29 09:26 Dorota1

Linda6 rašė:
D 4484
K 27

taip čiu, man Loreta 13 tair ir pasiūlė
tik va atsimeniau kad taip dariau, po to suabėjojau, pernai užklausiau ir man su tom kreditinėm pasiūlė, bet ten daug rašliavos, tai vėl dariau kaip parašėt, bet vis galvoju gal negerai

o toks klausimas tas Fr0420 jus surašot kokia buhalterinę pažyma kad PVM deklaracijoje pvz įeina to ir to mėn Fr0420? ir segat jų prie tų mėn dokumentų kada į PVM deklaraciją traukiat?
L
Linda6 11854
1 2014-08-29 09:31 Linda6
Kopiją prisisegu, o originalai FR0420 viename segtuve.Pažymoje parašau viską iš kur gaunami PVM deklaracijos skaičiukai.
nebaika nebaika 586
2014-11-05 15:27 nebaika 2014-11-05 19-07
sveiki,

jei rašom sąskaitą įmonei, registruotai kažkur Sent Vincent ir Grenadines saloj, (tikslinė teritorija), bet prekės pristatomos į Rusiją, rašom su 0 proc. PVM? pagal 41 straipsnį? jei pristatymo sąlygos EXW Vilnius.
ačiū.
L
Loreta13 30842
2014-11-05 21:44 Loreta13
Na 41 str. taikomas eksportuojant prekes į trečią šalį.
Ar ten ji tikslinė teritorija, ar šiaip Rusija.
Svarbu, kad ne Europos šalis :)
Ir svarbu turėt įrodymus:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
nebaika nebaika 586
2014-11-13 12:25 nebaika
o jei prekės vežamos į Rusiją, o įmonė registruota Kipre? Kipras juk ES? bet tiekimas į Rusiją... čia vistiek 41 straipsnis, ar ne?
I
indruxx 37
2015-02-12 11:19 indruxx
Gal galite pakonsultuoti, norime išrašyti sąskaitą rusams už prekes šiandien, bet tas prekes išsiųsime tik po apmokėjimo (gal po 2sav gal vėliau). Sakykit ar taip galima? Kaip į tai žiūri VMI, muitinė?
irmoske irmoske 5454
2015-02-12 11:31 irmoske 2015-02-12 11-35

indruxx rašė:
Gal galite pakonsultuoti, norime išrašyti sąskaitą rusams už prekes šiandien, bet tas prekes išsiųsime tik po apmokėjimo (gal po 2sav gal vėliau). Sakykit ar taip galima? Kaip į tai žiūri VMI, muitinė?

Išrašysite, deklaruosite šį mėnesį. Jei išvyks vasarį prekės - gerai. Bet jei kovą - muitinė, VMI nematys eksporto vasario mėn, ir tada prasidės: kas kur kodėl pritaikėt 0 PVM...
O rusams proformos apmokėjimui neužtenka, kol prekes suruošit?
I
indruxx 37
2015-02-12 16:53 indruxx
Ačiū už informaciją
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui