Buvo išrašytos dvi sąskaitos faktūros tuo pačiu numeriu, vieną firmą jau tą sąskaitą apmokėjo, o kita nesutinka pakeisti kita, Ar galima prie sąskaitos Nr, pridėti dar kokią nors raidę, ar skaičių, kad nebūtų vienodos, (jie sutinka su tuo), gal reikėtų dar koki paaiškinimas šalia pakeitos sąskaitos parašyti? Ką manote jūs?
Manau, kad jeigu ir darytų kryžminį patikrinimą neturėčiau sudegti, kadangi, jie prirašyti raidę, ar skaičių gali ir sutinka, tačiau visos Serijos ir Nr. keisti negali, tik prirašyti...( jie aiškina, kad tik taip jiems leidžia sistema)
Štai ką galiu patarti tokiu atveju, kad nesudegti su vienodom PVM sąskaitomis-faktūromis, prie vieno iš numerių darašyčiau pvz ALI 00012.1 (datėčiau tašką ir vienetą) ir perspėčiau pirkėją, žinoma tą kuris mažiau spyriojasi, kad dasirašytų taip pat. Manau svarbu, kad būtų PVM sąskaita-faktūra užregistruota registruose, ir nebūtų vienodų numerių. Paaiškinimas žinoma nepamaišys. Ir viskas būs OK.
lapuks rašė: Štai ką galiu patarti tokiu atveju, kad nesudegti su vienodom PVM sąskaitomis-faktūromis, prie vieno iš numerių darašyčiau pvz ALI 00012.1 (datėčiau tašką ir vienetą) ir perspėčiau pirkėją, žinoma tą kuris mažiau spyriojasi, kad dasirašytų taip pat. Manau svarbu, kad būtų PVM sąskaita-faktūra užregistruota registruose, ir nebūtų vienodų numerių. Paaiškinimas žinoma nepamaišys. Ir viskas būs OK.
lapuks rašė: Štai ką galiu patarti tokiu atveju, kad nesudegti su vienodom PVM sąskaitomis-faktūromis, prie vieno iš numerių darašyčiau pvz ALI 00012.1 (datėčiau tašką ir vienetą) ir perspėčiau pirkėją, žinoma tą kuris mažiau spyriojasi, kad dasirašytų taip pat. Manau svarbu, kad būtų PVM sąskaita-faktūra užregistruota registruose, ir nebūtų vienodų numerių. Paaiškinimas žinoma nepamaišys. Ir viskas būs OK.
Nepasakyta kada klaida pastebėta + dar
Klaida padaryta ir pastebėta gruodžio mėn, del to man ir nesuprantama kodėl nenori pakeisti kitu numeriu, na manau, kad gal reikia paklaustyti lapuks nuomonės........
Ar teko kam nors (įmonės vardu) pirkti lėktuvo bilietą per internetą, iš BEBILIETINĖS sistemos???
Sumokama kortele, atspausdinamas "Flight booking: Confirmation " jame yra įrašyta sumokėta suma, gauni kodą "Booking reference" ir skrendi, o sąskaitos niekas jokios neduoda, kaip galvojate, užteks tokio "dokumento" išlaidas traukti į sąnaudas???
Norejau paklausti, ar visi turi pildyti FR0516 ir jos priedus 0516 A ir 0516 B susijusius su IT, jei imoneje buvo pirkti staliukai, ivairus prietaisai.
labas, patarkyt nes susipainiojau, gaunu PVM saskaita faktura 12 mėn. Fakturoje uz 12 mėn pastato nuoma, ir už 2004 11 01-1130 telefonas, dabar galvoju, ar šia visa suma i 12 mėn PVM atskaita traukti, ar už nuoma tik, o už telefona 11 mėn.As visada traukiau i ta mėn kada išrašyta faktura, o dabar susimasciau
Dorota1 rašė: labas, patarkyt nes susipainiojau, gaunu PVM saskaita faktura 12 mėn. Fakturoje uz 12 mėn pastato nuoma, ir už 2004 11 01-1130 telefonas, dabar galvoju, ar šia visa suma i 12 mėn PVM atskaita traukti, ar už nuoma tik, o už telefona 11 mėn.As visada traukiau i ta mėn kada išrašyta faktura, o dabar susimasciau
PVM - pagal sąskaitos datą. Išskyrus prenumeratą, kai būna išskaidyta manėnesiui. Telekomo sąskaitos taip pat būna už praeitą mėn, bet PVM į einamą
SOS, reikalingas patarimas ar greiciau-pasakymas kaip daryt... Grieztos apskaitos blankai dar. Turime melynaji egzemplioriu t.y. treciaji. Pirmus du uzsakovas (fizinis asmuo) kazkur pamete. Ar mums uztenka to treciojo?
Išrašėm keletą sąskaitų anglams. Jie atsiuntė laišką, kad skolą perima švedai (padalinys jų - bet skiriasi ir įm. kodas ir t.t.). Mes išrašėm sąskaitą švedams suma tų keletos kur rašėm anglams. Kaip dabar mūms panaikinti anglų skolą pas save???
Biskutį po laiko sumastėm kad galim surašyti sudengimo aktą or smth.
Gavom iš tiekėjų priminimą,kad susimokėtume už 2004 09 mėn sąskaitą, pasirodo, kad senoji buhalterė tą faktūrą priskyrė prie avanso apyskaitos, nors jokio kasos čekio neprikabinta, dabar taip išeina, kad sumokėjom grynais , o skola kaba . Kaip taisyti tokia klaidą. Labai labai prašau patarkite ką daryti?
dana1 rašė: Gavom iš tiekėjų priminimą,kad susimokėtume už 2004 09 mėn sąskaitą, pasirodo, kad senoji buhalterė tą faktūrą priskyrė prie avanso apyskaitos, nors jokio kasos čekio neprikabinta, dabar taip išeina, kad sumokėjom grynais , o skola kaba . Kaip taisyti tokia klaidą. Labai labai prašau patarkite ką daryti?
o ant ko išrašyta avanso apyskaita, tai tam turėjo buti išmokėti pinigai, tai ir turėjo sumokėti grinais
Sveiki, padėkite žmogeliui nupušusiam nuo darbo , nu visai galva nedirba Nesuprantu ar teks atstatyti PVM - įmonė 2002v pirko prekes PVM į atskaitą, 2003 buvo išregistruota iš PVM mokėtojų, dabar parduoda tas prekes fiz.asm., kur pirko 2002, pardavimo PVM neišskiria, nes nemokėtojai, o ar teks atstatyti PVM