dana1 rašė: Gavom iš tiekėjų priminimą,kad susimokėtume už 2004 09 mėn sąskaitą, pasirodo, kad senoji buhalterė tą faktūrą priskyrė prie avanso apyskaitos, nors jokio kasos čekio neprikabinta, dabar taip išeina, kad sumokėjom grynais , o skola kaba . Kaip taisyti tokia klaidą. Labai labai prašau patarkite ką daryti?
o ant ko išrašyta avanso apyskaita, tai tam turėjo buti išmokėti pinigai, tai ir turėjo sumokėti grinais