2004-01-03 22:43
ziede
Aš tai truputį kitaip darau.Gaunu prekes:
D 6020 pirkimai bruto verte
K 450
D 251 PVM 18
K 6021 PVM 18
D 251 PVM 5
K 6020 PVM 5
D 450
K 6090 nuolaidos
Tokiu atveju visą laiką matau ataskaitinio laikotarpio pirkimus, abu PVM ir nuolaidas.Gale metų išskaičiuoju savikainą ir pirkimus,kurie nenurašyti į 600 savikainą įkeliu į 204. Kadangi pirkimus skaičiuoju bruto verte, į savikainą įtraukiu ir PVM bei nuolaidas. Žodžiu gale metų visos pirkimų sąskaitos užsidaro,lieka tik prekės 204,savikaina 600, nerealizuotas antkainis ir galima skaičiuoti pelną.Gal ir nelabai aiškiai išdėsčiau, bet jau tingiu lįst į programą pažiųrėt tos sąskaitų korespondencijos, bet pernai labai gražiai viskas užsidarė. Taip nebūtina daryti, galima iš karto:
D204
K 450
D251
K450
bet aš taip pradėjau irgi iš nežinojima,tai dabar nebenoriu keisti,nes per keletą metų perkrimtau. Sėkmės!